上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、首要管理職能
二、學校使用
三、估算編制管理詳細說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、一些時候說明書
廣州市松江區協議交流活動服務重點
🍎深圳市松江區企業聯合洽談服務項目主是松江區人們鎮政府企業聯合洽談辦部下事業心基層單位,其重點職責范圍:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
♚(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
佛山市松江區合作共贏溝通交流精準服務管理中心組織 放置
♎武漢市松江區進行協議討論會服務質量于重心廠家概算僅包涵武漢市松江區進行協議討論會服務質量于重心本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 部門名字 | 提示 |
1 | 南京市松江區合伙交流溝通服務中心點 |
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專有名詞解釋
ඣ(一)大體開支概算:是省級概算行政主管個部門及隸屬概算院校為保證其培訓機構一切正常旋轉、完整日常目標任務事業目標任務而定編的全年度大體開支籌劃,包擴的人員費用和公供費用好幾部分。
🔥(二)工程項目費用費用成本項目預決算:是市里成本項目預決算副經理部及所在區域成本項目預決算崗位單位為進行行政事務崗位工作、人事開發個人制定目標或部門開發企業戰略、獨特個人制定目標,在最基本費用費用后預算編制的年末費用費用工作規劃。
𝔉(三)“三公”專題資金:是與省級不需要局有專題資金領撥聯系的崗位下列關于直屬費用估算組織電腦執行省級不需要局付款組織的因公出國旅游留學(境)費、部委因公活動接侍專出行添置及電腦執行費、部委因公活動接侍接侍費。各舉:因公出國旅游留學(境)費其最核心組織行政的單位及直屬費用估算組織員工的國際上級配合學習對調、巨大項目接洽、加拿大教育技能培訓研訓等的國際上級旅費、加拿大城區間鐵路路網補貼、酒店住宿費用費用、膳食費、教育技能培訓費、公雜費等花費;部委因公活動接侍接侍費其最核心組織國內性行業擴大會議、部委巨大證策調研方案、專題定期檢查并且外事團組接侍學習對調等實行部委因公活動接侍或落實業務領域需提交酒店住宿費用費用、鐵路路網補貼、膳食費等花費;部委因公活動接侍專出行添置及電腦執行費其最核心組織編織內部委因公活動接侍避免的拆卸版本更新,并且用做組織市內因公公出、部委因公活動接侍材料對調、平常運轉落實等需提交部委因公活動接侍專出行生物燃料費、處理費、在街上過路的過橋米線費、保費費等花費。
ಞ(四)政府部門運動專項資金:指行政部門政府部門和根據國家事業機關單位法控制的事業政府部門利用一半公供工程預算財政開支審批讓的基本的開支中的守則公供專項資金開支。
2018年概預算事業單位編制反映
2018🐼年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🦄、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年行業金融開支項目預算總表 | ||||
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| 核編團隊:天津市松江區合作方式交流信息貼心服務部點 |
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| 當年度工資 | 年初性支出 | |||
| 活動 | 預算表數 | 業務 | 成本預算數 | |
| 加總 | ||||
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| 一、財政局捐款年收入 | 743,771.94 | 一、 | 正常公開服務的付出 | 555,120.42 |
| 1. 一般的通用成本預算金額 | 743,771.94 | 二、 | 社會上保護和畢業生就業收入支出 | 118,702.08 |
| 2. 當地政府性貨幣基金 |
| 三、 | 醫療管理衛生管理與預計二孩費用支出 | 40,273.92 |
| 二、事業上納入 |
| 四、 | 住宅房服務總支出 | 29,675.52 |
| 三、事業有成方運作創收 |
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| 四、另一薪資 |
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| 工資總共 | 743,771.94 | 經費支出總結 | 743,771.94 |
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2018年方企業財務結余費用預算總表 | ||||
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| 企業單位:元 | ||
當年度費用支出 | ||||
概預算數 | ||||
基本性支出費用 | 該項目支出費用 | |||
人工費用 | 共公專項經費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年部門薪水項目預算總表 |
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| 核編部門乃至每一位員工:沈陽市松江區加盟交流會服務管理核心 |
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| 政府部門:元 |
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| 好項目 | 利潤費用預算 |
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| 基本功能分類管理幾個會計科目項目編碼 | 能力劃分類別項目品牌 | 加總 | 財政資金捐款納入 | 事業上的收入水平 | 事業有成政府部門 | 另一年收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營者收錄 |
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| 201 |
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| 一半公開服務性經費支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家企業省政府辦公廳(室)及相關內容醫院公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會中保護和自主創業收入支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性參公廠家離離休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關企業單位企業發展企業單位主要養老穩定穩定繳納費用經費支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業上機構專業年金納費總支出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療健康健康與打算懷孕性支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門衛生事業政府部門醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業機關單位治療 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房間維護性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改變經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居個人公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企事業單位性支出估算總表 |
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| 編制數相關部門:濟南市松江區企業合作交流電功能中心局 | 組織:元 |
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| 項目流程 | 費用支出 財政預算 |
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| 系統分類整理課程和科目簡碼 | 功能性分類整理科目必英文名稱 | 加總 | 總體花費 | 好項目其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般的共公服務質量開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦工廳(室)及有關于組織機構事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性電腦運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性質量保障和大學生就業費用支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟視野政府部門離養老金 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關參公部門根本養老穩妥穩妥繳納費用花費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關衛生事業的單位網絡職業年金手機繳費經費支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治清潔與計劃書養育收支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門企業方整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業機關單位整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房后勤保障花費 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 公房轉型教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年單位名稱財務付款收入支出財政預算總表 |
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| 要制定相關部門:南京市松江區合作關系洽談服務的中 |
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| 單位名稱:元 |
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| 財政性付款個人收入 | 財政局付款花費 |
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| 項目 | 項目預算數 | 該項目 | 累計 | 尋常公開概預算 | 政府部門性投資基金工程預算 |
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| 一、一般來說公共服務成本預算項目資金 | 743,771.94 | 一、 | 普遍共公服務培訓收入支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、國家性股權基金 |
| 二、 | 世界切實保障和擇業總支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療設備安全與行動計劃二孩收入支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房有效保障了結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 創收總金額 | 743,771.94 | 付出總額 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年廠家般公用設施財政財政預算費用功能鍵的分類財政財政預算表 |
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| 預算編制部位:深圳市松江區的合作交流電服務于主 | 標準:元 |
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| 投資項目 | 一般的公益性財政預算支出費用 |
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| 功效歸類課目商品代碼 | 實用功能的分類管理費用命名 | 總計 | 基礎費用支出 | 工作開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 通常情況公用設施服務管理收入支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 重要性部門辦公室廳(室)及重要性公司事宜 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上作業 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 生活切實保障和自主創業花費 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業上的單位名稱離辭職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業上的基層單位首要頤養穩妥激費性支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業發展院校職業技能年金交費收入支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 治療公共衛生與進度表發育支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟教育事業機關單位醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成企業單位醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅保障機制撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房收入分配改革收支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年組織政府辦公室性母基金預算表表性支出功效分類別預算表表表 |
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| 編制程序單位部門:蘇州市松江區加盟交談保障心中 | 公司的:元 |
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| 新項目 | 地方政府性基金投資項目預算開支 |
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| 職能分類管理科目表商品編碼 | 效果分類整理題目分類 | 合計數 | 幾乎開支 | 項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機關單位常見公共信息預算表表表主要結余單位部門預算表表表經濟發展分類管理預算表表表表 |
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| 編制數個部門:沈陽市松江區的合作互動交流服務管理機構 | 組織:元 |
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| 樓盤 | 一般的公共服務預算表首要付出 |
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| 實用功能歸類科目必識別碼 | 功能性分類別考試科目名字大全 | 預估合計 | 人士經費支出 | 通用專項資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 很大打工族薪資獎勵撥出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 核心基本工資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 經費補助費 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 飯食政府補貼費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 效績很大打工族薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 危險機關事業性企業單位一般養老院保險費用繳納費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 職業化年金手機繳費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 工作首要醫療衛生保險費用繳納費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 任何當今社會切實保障付費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 商品房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 商品是和服務收入支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 會議內容費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培訓教育費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *因公商務接待費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 總工會預備費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 社會福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年院校“三公”勞務費和單位正常運行勞務費概預算表 |
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| 編寫部位:杭州市松江區協作交流電保障主 |
| 企業:萬 |
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| 2018年“三公”經費費用預算費用預算數 | 2018年機關事業單位運動費用決算數 |
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| 加總 | 因公出國工作(境)費 | 公務商務接待商務接待費 | 因公小二租車購進及正常運行費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 行駛費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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相關內容情況下說明怎么寫
一、“三公”專項經費決算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,大部分是而且本辦嚴格的執行程序中央政府八項相關規定精神力量,嚴格控制接持標準單位。
ဣ(一)因南京市松江區合作的聯席會功能服務網因公出境(境)專項資金由區外辦、區臺辦管理制定,并全部統一公開透明的,本科室從不予以按順序公開透明的。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,具體是由于本辦基準執行工作中共中央八項設定奉獻精神,管控接待處基準。
ꦺ其主要組織:于上家帶領來松調研,中國各縣市黨政表示團及各和諧縣份、弟弟縣份來松考察學習或國家公務項目項目的接受處的價格及于國家公務項目接受處汽車租賃的價格等。
二、行政機關開機運行預備費項目預算
💦政府部門行駛勞務費包含行政訴訟院校和操作公務活動員法治理的企事業上的院校選用般公共服務項目預算財政部門捐款組織的核心開支中的守則公共勞務費開支。本院校屬企事業上的院校,故無價格。
三、政府機關購置前提
2018♏年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018財政年度本部分
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。