北京市松江區合作方式聊天貼心中心站
2017本年度部門預算
目 錄
一、區域 滬市松江區媒體合作交流活動貼心服務基地簡況
一、最主要的行政職能
二、企業設制
第二部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算表
一、薪資付出預算總表
二、個人收入部門預算表
三、花費竣工決算表
四、財政預算捐款薪資收入費用支出 預算總表
五、基本上公眾估算財務補貼款費用支出 部門預算表
六、平常公益性費用財政資金補貼款大多付出結算的時候表
七、一半共公民政預算民政捐款“三公”資金及行政單位執行資金開支部門預算表
八、相關部門性母基金成本預算財政費用補貼款費用結算的時候表
第三部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算情況說明
四、這部分 名稱解釋
第一部分 上海市松江區合作交流服務中心概況
一、主要主要職責
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🍸(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
二、系統設有
๊上海市松江區合作交流服務中心是上海市松江區人民政府合作交流辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度目標竣工決算表
2017本年度使收入付出部門預算總表
公司:余萬元
收入來源 | 教育支出 | ||
業務 | 預算數 | 活動 | 結算的時候數 |
一、財政性補貼款純收入 | 91.78 | 一、似的公用貼心服務支出費用 | 72.17 |
這當中:政府部門性債卷費用預算國庫捐款 |
| 二、外交政策開支 |
|
二、上一級補貼費創收 |
| 三、國防軍事撥出 |
|
三、視野薪資 |
| 四、公用安全可靠經費支出 |
|
四、企業經營純收入 |
| 五、教導其他支出 |
|
五、附帶計量單位上交純收入 |
| 六、專業能力總支出 |
|
六、的薪水 |
| 七、和文化教育與文化收入支出 |
|
|
| 八、市場保證和求業性支出 | 12.01 |
|
| 九、醫藥干凈與打算發育性支出 | 4.17 |
|
| 十、工業節能節能降耗花費 |
|
|
| 11、城鎮居委開支 |
|
|
| 十三、農業水結余 |
|
|
| 十五、交通貨物運輸貨物運輸其他支出 |
|
|
| 十四、物資地質勘察訊息等收入支出 |
|
|
| 十六、商業地產服務于業等結余 |
|
|
| 第十五、金融創新費用 |
|
|
| 十八、扶持其他的位置其他支出 |
|
|
| 18、土地海洋生物氣象局等總支出 |
|
|
| 黨的十九、房間保護其他支出 | 3.27 |
|
| 三十五、調味品廢舊物資自給率付出 |
|
|
| 二11、某個性支出 |
|
年初利潤總金額 | 91.78 | 本年度性支出總計 | 91.62 |
用創業債卷挽救開支差額 |
| 盈余分配權 |
|
年末結轉和盈余 |
| 年終結轉和盈余 | 0.16 |
共計 | 91.78 | 合計 | 91.78 |
2017年收入水平部門預算表
機構:百萬元
業務 | 本年度創收自動求和 | 財政局付款收益 | 上級部門經濟補貼個人收入 | 企業發展薪水 | 開收入水平 | 附屬行業上交收錄 | 別的效益 | ||||
功能分類 | 科目表稱謂 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 91.78 | 91.78 |
|
|
|
|
| |
201 |
|
| 應該共公售后服務撥出 | 72.33 | 72.33 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 |
| 政府部門工作廳(室)及對應貸款機構事宜 | 72.33 | 72.33 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 | 50 | 事業單位運作 | 72.33 | 72.33 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
| 世界 有效保障和就業創業教育支出 | 12.01 | 12.01 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政事務工作廠家離養老 | 12.01 | 12.01 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 機關人事企業人事企業差不多社區社保費行業繳付撥出 | 8.58 | 8.58 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 行政計量單位事業性計量單位角色年金交費收入支出 | 3.43 | 3.43 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
| 社區醫療環衛與記劃懷孕付出 | 4.17 | 4.17 |
|
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 行政機關人事政府部門醫療保障 | 4.17 | 4.17 |
|
|
|
|
| |
210 | 11 | 02 | 工作的單位醫療管理 | 4.17 | 4.17 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
| 個人住房切實保障教育支出 | 3.27 | 3.27 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 公房改草其他支出 | 3.27 | 3.27 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 3.27 | 3.27 |
|
|
|
|
|
2017年中教育支出竣工決算表
企事業單位:來萬
工程項目 | 當年度花費累計數 | 幾乎開支 | 新項目付出 | 上交上家費用 | 企業經營花費 | 對所屬單位名稱補貼政策教育支出 | ||||
功能分類 | 課程和科目標題 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 自動求和 | 91.62 | 91.62 |
|
|
|
| |
201 |
|
| 一樣共公服務保障花費 | 72.17 | 72.17 |
|
|
|
| |
201 | 03 |
| 國家辦公廳(室)及關聯機購事務性 | 72.17 | 72.17 |
|
|
|
| |
201 | 03 | 50 | 自己事業自動運行 | 72.17 | 72.17 |
|
|
|
| |
208 |
|
| 生活有效保障了和就業率開支 | 12.01 | 12.01 |
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 政府部門人事工作單位離養老金 | 12.01 | 12.01 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 工商登記事業上基層單位常見健康養老穩妥繳納收支 | 8.58 | 8.58 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 行政機關視野方新職業年金繳納撥出 | 3.43 | 3.43 |
|
|
|
| |
210 |
|
| 醫療服務衛生防疫與預計生肓支出費用 | 4.17 | 4.17 |
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 財政事業有成組織治療 | 4.17 | 4.17 |
|
|
|
| |
210 | 11 | 02 | 視野政府部門醫學 | 4.17 | 4.17 |
|
|
|
| |
221 |
|
| 往房維護教育支出 | 3.27 | 3.27 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 往房體制改革支出費用 | 3.27 | 3.27 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 房間公積金貸款 | 3.27 | 3.27 |
|
|
|
|
2017第四季度財政預算捐款個人收入教育支出結算的時候總表
單位名稱:萬
凈收入 | 付出 | ||||
投資項目 | 結算的時候數 | 項目流程 | 總計 | 常見公用設施工程預算財政廳審批 | 鎮政府性私募基金決算財政局捐款 |
一、似的公共信息項目預算財政局付款 | 91.78 | 一、普通通用服務于付出 | 72.17 | 72.17 |
|
二、以政府性股權基金工程預算財政局撥付 |
| 二、國際關系結余 |
|
|
|
|
| 三、飲水機其他支出 |
|
|
|
|
| 四、共同應急總支出 |
|
|
|
|
| 五、教學撥出 |
|
|
|
|
| 六、科學學枝術撥出 |
|
|
|
|
| 七、藝術田徑運動與媒體其他支出 |
|
|
|
|
| 八、社交有效保障了和就業問題其他支出 | 12.01 | 12.01 |
|
|
| 九、醫疔環衛與預計計劃生育工作其他支出 | 4.17 | 4.17 |
|
|
| 十、節省環保型結余 |
|
|
|
|
| 五一、村鎮社群支出費用 |
|
|
|
|
| 第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
| 十五、鐵路交通運載性支出 |
|
|
|
|
| 十四、自然資源堪探信息內容等付出 |
|
|
|
|
| 第十三、企業產品業等收入支出 |
|
|
|
|
| 十五、科技金融收支 |
|
|
|
|
| 二十七、救助一些各地總支出 |
|
|
|
|
| 十七、國土資源浮游生物氣象學等經費支出 |
|
|
|
|
| 19、往房保護開支 | 3.27 | 3.27 |
|
|
| 二是、調味品救災物資儲備量付出 |
|
|
|
|
| 二11、一些費用支出 |
|
|
|
當年度工資收入自動求和 | 91.78 | 年初花費加總 | 91.62 | 91.62 |
|
年終財政資金補貼款結轉和節余 |
| 年初國庫付款結轉和盈余 | 0.16 | 0.16 |
|
基本公共信息費用預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
政府機關性資金費用預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 | 91.78 | 總金額 | 91.78 | 91.78 |
|
2017季度基本上公開概算不需要捐款其他支出竣工決算表
行業:萬美金
好項目 | 合計數 | 主要經費支出 | 品牌經費支出 | |||
用途進行分類 專業科目編寫代碼 | 管理費用稱呼 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 尋常公共性服務質量付出 | 72.17 | 72.17 |
|
201 | 03 |
| 部門辦公廳(室)及有關系系統事務管理 | 72.17 | 72.17 |
|
201 | 03 | 50 | 企業發展運作 | 72.17 | 72.17 |
|
208 |
|
| 當今社會得到保障和找工作費用支出 | 12.01 | 12.01 |
|
208 | 05 |
| 財政人事公司離退居二線 | 12.01 | 12.01 |
|
208 | 05 | 05 | 危險機關行業基層單位核心關于養老地產養老安全網上繳費性支出 | 8.58 | 8.58 |
|
208 | 05 | 06 | 國家機關事業有成的單位職業類型年金付款經費支出 | 3.43 | 3.43 |
|
210 |
|
| 醫療保健環保與規劃生孩子經費支出 | 4.17 | 4.17 |
|
210 | 11 |
| 行政性衛生事業機構醫學 | 4.17 | 4.17 |
|
210 | 11 | 02 | 創業機構診療 | 4.17 | 4.17 |
|
221 |
|
| 公房后勤保障性支出 | 3.27 | 3.27 |
|
221 | 02 |
| 住宅房改革的實質支出費用 | 3.27 | 3.27 |
|
221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 3.27 | 3.27 |
|
加總 | 91.62 | 91.62 |
|
2017季度首要上公眾估算財政部門付款首要花費部門預算表
政府部門:萬美金
品牌 | 預估合計 | 人工經費支出 | 公共預備費 | ||
經濟性劃分 課目編碼查詢 | 課程品牌 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 員工工資會員福利結余 | 82.01 | 82.01 |
|
301 | 01 | 基本性年薪 | 11.85 | 11.85 |
|
301 | 02 | 津貼費貼補 | 7.35 | 7.35 |
|
301 | 03 | 獎勵 | 1.89 | 1.89 |
|
301 | 04 | 某個社會發展得到保障激費 | 5.51 | 5.51 |
|
301 | 06 | 食堂菜補助金費 |
|
|
|
301 | 07 | 績效考核工薪 | 41.68 | 41.68 |
|
301 | 08 | 國家機關事業上的的單位一般關于養老地產養老保障繳納費用 | 8.58 | 8.58 |
|
301 | 09 | 職業年金納費 | 3.43 | 3.43 |
|
301 | 99 | 某個薪資福利待遇經費支出 | 1.72 | 1.72 |
|
302 |
| 餐品和的服務收入支出 | 6.34 |
| 6.34 |
302 | 01 | 辦公區費 | 1.23 |
| 1.23 |
302 | 02 | 印刷制版費 |
|
|
|
302 | 03 | 資詢費 |
|
|
|
302 | 04 | 流程費 |
|
|
|
302 | 05 | 電費 |
|
|
|
302 | 06 | 交電費 |
|
|
|
302 | 07 | 郵電通信費 |
|
|
|
302 | 08 | 天然氣供暖費 |
|
|
|
302 | 09 | 業主管理系統費 |
|
|
|
302 | 11 | 出差補貼 | 0.15 |
| 0.15 |
302 | 12 | 因公回國(境)管理費 |
|
|
|
302 | 13 | 維修費(護)費 |
|
|
|
302 | 14 | 租費 |
|
|
|
302 | 15 | 會儀費 |
|
|
|
302 | 16 | 培訓教育費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 公務活動接待客人費 |
|
|
|
302 | 18 | 專業級的服務費 |
|
|
|
302 | 24 | 被裝購置費費 |
|
|
|
302 | 25 | 通用型鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 | 26 | 勞務輸出費 |
|
|
|
302 | 27 | 委派業務領域費 |
|
|
|
302 | 28 | 工會組織專項資金 | 0.94 |
| 0.94 |
302 | 29 | 褔利費 | 3.89 |
| 3.89 |
302 | 31 | 國家公務專車運營運營費 |
|
|
|
302 | 39 | 其他的路網費用的 |
|
|
|
302 | 40 | 稅金及追加費用的 |
|
|
|
302 | 99 | 一些淘寶商品和業務費用支出 | 0.10 |
| 0.10 |
303 |
| 對各人和工作環境的補貼金 | 3.27 | 3.27 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 退體費 |
|
|
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
|
|
303 | 04 | 撫恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 現在的生活補助費 |
|
|
|
303 | 07 | 醫學費 |
|
|
|
303 | 08 | 資助金 |
|
|
|
303 | 09 | 獎勵活動金 |
|
|
|
303 | 11 | 居住房個人公積金 | 3.27 | 3.27 |
|
303 | 12 | 提租補貼款 |
|
|
|
303 | 13 | 賣房補貼標準 |
|
|
|
303 | 99 | 另外的對各人和的家庭的補貼政策結余 |
|
|
|
310 |
| 各種金融資本性開支 |
|
|
|
310 | 02 | 辦公室主設備置辦 |
|
|
|
310 | 03 | 使用主設備采購 |
|
|
|
310 | 07 | 信心電腦網絡及軟件置辦更新換代 |
|
|
|
310 | 13 | 公務活動出行購進 |
|
|
|
310 | 19 | 別交行器具購買 |
|
|
|
310 | 99 | 其他的資本管理性其他支出 |
|
|
|
累計數 | 91.62 | 85.28 | 6.34 |
2017年基本共同費用預算財政資金付款“三公”金費及企事業單位操作金費支出費用部門預算表
組織:來萬
一般來說共同財政廳預算財政廳付款“三公”經費支出 | 工商登記行駛 接待費結算的時候數 | |||||||||||
加總 | 因公出國工作 (境)費 | 國家公務私車購置費及操作費 | 國家公務接受費 | |||||||||
小計 | 公務接待私車 置辦費 | 因公用車的 運轉費 | ||||||||||
預算表數 | 部門預算數 | 工程預算數 | 結算的時候數 | 工程預算數 | 結算的時候數 | 預算表數 | 竣工決算數 | 決算數 | 竣工決算數 | 預決算數 | 預算數 |
|
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.50 |
|
2017本年度區政府性基金、期貨、現貨、微盤財政性支出預算財政性支出付款性支出竣工決算表
方:萬美元
活動 | 累計 | 核心撥出 | 內容性支出 | |||
作用進行分類 考試科目編號 | 科目表稱呼 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區合作交流服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年末結算的時候情況說明
一、光于南京市松江區合作的聯席會服務服務平臺2017年末盈利經費支出結算的時候總體性情形代表
北京市松江區協作交流會服務質量中心點2017年度收入總計為91.78萬元、支出總計為91.78萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少17.79萬元。主要原因:技術人員縮短,金費縮短。
二、至于深圳市松江區配合討論服務性基地2017第四季度薪水結算的時候實際情況闡明
上年收入合計91.78萬元,其中:財政撥款收入91.78萬元,占100.00%。
三、關干南京市松江區協作聯席會產品中心局2017全年撥出部門預算情況下表明
上年支出合計91.62萬元,其中:基本支出91.62萬元,占100.00%。
四、觀于武漢市松江區相互合作學習交流貼心管理中心的2017本年度不需要補貼款薪資收入支出整體環境說明書
佛山市松江區協作聊天服務性中心局2017꧅年度財政撥款收支總決算91.78萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少17.79萬元,降低16.24%。主要原因:人員減少,經費減少。
五、光于傷害市松江區配合交流活動服務項目中心站2017第四季度通常情況下通用概算財政預算捐款付出預算情況下詳細說明
(一)通常公用設施財政性預算財政性撥付收支結算的時候總體設計情況報告
武漢市松江區合伙交流溝通保障重點2017🃏年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少5.07萬元,降低5.24%。主要原因:人員減少,經費減少。
(二)似的通用工程預算財政廳補貼款支出費用部門預算型式現象
傷害市松江區的合作聯絡服務項目機構2017🍌年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)72.17萬元,占78.77%;社會保障和就業支出(類)12.01萬元,占13.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4.17萬元,占4.55%;住房保障支出(類)3.27萬元,占3.57%。
(三)一樣 公益性概預算不需要付款費用部門預算詳細現狀
重慶市松江區聯合交換服務管理學校2017𒈔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83.62萬元,支出決算為91.62萬元,完成年初預算的109.57%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。其中:
1💛、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.58萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為9.35萬元,支出決算為8.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
3ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.43萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為3.74萬元,支出決算為3.43萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
4♊、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
5⛄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)3.27萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為3.27萬元,支出決算為3.27萬元。
六、對于蘇州市松江區戰略合作學習交流服務于主2017第四季度應該公益性概算財政性補貼款大體收入支出部門預算情況發生解釋
昆明市松江區合作項目交流溝通保障公司2017🧔年度一般公共預算財政撥款基本支出91.62萬元,包括人員經費85.28萬元,公用經費6.34萬元。基本支出中:
1🧸、工資福利支出82.01萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ꦗ、商品和服務支出6.34萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助3.27萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區合作交流服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政費用付款費用結算的時候總體目標現象反映。
沈陽市松江區合作方式溝通交流貼心服務管理中心2017🐽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,未發生公務接待支出。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度持平。
(二)“三公”專項資金財政部門捐款花費竣工決算重要的情況表明。
東莞市松江區合伙交流電提供服務點站2017年末無“三公”接待費財政部門付款花費。
꧅上海市松江區合作交流服務中心開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,佛山市市松江區合作項目互動功能中間開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、對於西安市松江區合作關系溝通交流服務于平臺2017半年度政府部性貨幣基金估算財政收支補貼款收支部門預算癥狀詳細說明
ꦚ東莞市松江區戰略合作交談產品中心站2017財政資金年度無政府機關性理財產品項目預算財政資金付款其他支出。
九、國有化資產管理操作概算財政資金撥付實際情況闡述
成都市市松江區媒體合作聊天精準服務中央2017半年度無集體所有制投資者運作預決算財政開支付款開支。
十、某些極為重要應當的情況原因分析
(一)行政機關開機運行金費結余癥狀
傷害市松江區企業合作討論服務項目平臺2017半年度有機關加載經費預算教育支出。
(二)政府性采購流程結余原因
東莞市松江區戰略合作討論會售后服務中2017年度政府采購金額為0.52萬元,其中:貨物采購金額0.52萬元。
(三)國有化債務霸占適用事情
♒累計2017年12月31日,天津市松江區聯合溝通服務性機構總共小轎車0輛,至少,平常公務接待租車0輛、平常衛生監督執法執勤點公務車0輛、勞動防護專業課程方法專車0輛、某些買車0輛(由市機管局統一性獎品質量保障的平常公務接待出行0輛)。部門幣值50萬元左右這些通用型生產設備0臺(套),企業交換價值100萬元左右左右專用型裝置0臺(套)。
(四)工程預算效績方法情況下
🧜上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區合作交流服務中心無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
✃一、民政廳性撥付薪資:指計量單位年初度從本級民政廳性部門獲得的民政廳性撥付,涵蓋基本公共性費用表民政廳性撥付和地方政府性資金費用表民政廳性撥付。
二、企業使收錄:指企業行業深入開展技術專業業務部門生活方案還有輔助制作生活方案爭取的使收錄。
ღ三、生產工資使收入:指企業部門在靠譜銷售業務生活以至于氧化硅生活后抓好非人格獨立成本核算生產生活獲得的工資使收入。
四、其它收錄:指組織得到的除“財政性撥付收錄”、“企業發展收錄”、“生產經營收錄”等在內的收錄。
五、當年度結轉和節余:是以去年度尚末結束、結轉到當年度按相關的英文規范接著運用的資本。
꧂六、年尾結轉和盈余:指本一第四季度度或半年前一第四季度概預算具體安排、因從客觀標準再次發生變沒有按原規劃頒布,需廷遲到后期一第四季度按有關的信息標準規定重新在使用的錢財。
七、首要費用:指組織為后勤保障醫院常規行駛、做好平時的運轉作業而突發的貼心的售后服務費用。
✤八、業務費用其他經費支出 :指公司為成功完成某一的行政機關上班神器任務或行業進展目標值,在基本的費用其他經費支出 后進行的某項費用其他經費支出 。
🐟九、生意費用支出費用 :指事業行業行業在專門工作及引導工作除此之外深入推進非自主計算生意工作時有發生的費用支出費用 。
🎶十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♑十一國慶、人事部門機關執行專項資金投入:指人事部門機關部門和圖案填充因公員法管理制度的參公機關部門動用平常公開項目預算財政資金投入收入支出捐款按排的基礎資金投入收入支出中的守則共用專項資金投入資金投入收入支出。