西安市松江區亞太溝通核心
2016本年度部門管理預算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、一般職能作用
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、裝置設定
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016季度盈利付出結算的時候總表
工作單位:萬是
收錄 |
其他支出 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、財政預算審批個人收入 |
66.44 |
一、一般來說公益性保障收入支出 |
50.86 |
之中:以政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政資金撥付 |
|
二、外交政策結余 |
|
二、領導政府補貼盈利 |
|
三、國防科技收支 |
|
三、事業心收入來源 |
|
四、共公衛生結余 |
|
四、合作經營薪資 |
|
五、教育輔導費用 |
|
五、附加工作單位繳納營收 |
|
六、科學合理技術其他支出 |
|
六、某些創收 |
|
七、傳統文化球場與傳煤教育支出 |
|
|
|
八、世界有效保障和就業機會收入支出 |
11.31 |
|
|
九、醫療機構干凈衛生與方案生孩子付出 |
3.28 |
|
|
十、節能技術的環保經費支出 |
|
|
|
十一月、成鄉社區服務站支出費用 |
|
|
|
第十二、農林業水花費 |
|
|
|
十四、道路交通輸送結余 |
|
|
|
十四、資源量探勘信息等花費 |
|
|
|
15、工商業精準快餐業等支出費用 |
|
|
|
十五、財務經費支出 |
|
|
|
二十七、支助其他的位置其他支出 |
|
|
|
18、土地資源浮游生物氣象臺等經費支出 |
|
|
|
第十九、住宅保證結余 |
2.52 |
|
|
2、調味品東西產出總支出 |
|
|
|
二十一月、另一個花費 |
|
當年度純收入預估合計 |
66.44 |
本年度總支出預估合計 |
67.97 |
用創業基金投資補救收入支出差額 |
|
節余安排 |
|
月初結轉和節余 |
8.15 |
歲末結轉和節余 |
6.62 |
總金額 |
74.59 |
總共 |
74.59 |
2016全年薪資預算表
企業:萬美金
產品 |
年初凈收入總計 |
財政廳審批收錄 |
上司補貼政策凈收入 |
事業上的使收入 |
加盟收入水平 |
附屬醫院部門繳納純收入 |
其它工資收入 |
||||
功能分類 |
項目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
般公共信息服務項目教育支出 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
相關部門辦公廳(室)及相關公司事物 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
企業程序運行 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保障機制和出去上班費用 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展企業離退體 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上行業幾乎醫療保險費用保險費用付款花費 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上部門崗位年金激費其他支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生間與工作規劃生孩子費用支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫治后勤保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
行業機構診療 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房后勤保障支出費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革費用支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016季度經費支出結算的時候表
政府部門:十萬
的項目 |
年初性支出累計數 |
幾乎經費支出 |
項目經費支出 |
上交上司其他支出 |
營運撥出 |
對其他企業單位補助金教育支出 |
||||
功能分類 |
管理費用稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一半共公服務培訓經費支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
區政府接待室廳(室)及相關聯醫療機構工作 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
企業發展運營 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代基本保障和出去上班經費支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的行業離提前退休 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己事業企事業單位考試幾乎社區養老商業險繳納經費支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業性組織專業年金手機繳費收入支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生管理與準備生肓教育支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
治療有保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業心企事業單位考試社區醫療 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保護花費 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改變結余 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016年末財政預算撥付納入總支出結算的時候總表
的單位:W
收錄結算的時候數 |
開支部門預算數 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
樓盤 |
總金額 |
似的公共性概預算不需要付款 |
當地政府性債券估算財政廳付款 |
一、正常通用預算表國庫審批 |
66.44 |
一、常見公開服務管理其他支出 |
50.87 |
50.87 |
|
二、人民政府性股票基金決算財政預算審批 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務平安撥出 |
|
|
|
|
|
五、幼教總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學枝術總支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷休育與傳媒廣告開支 |
|
|
|
|
|
八、生活有效保障了和擇業費用 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫遼環保與設計生小孩教育支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、綠色建筑安全結余 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城市街道辦花費 |
|
|
|
|
|
12、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通費車輛運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘察問題等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、金融業保障業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、財務性支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其他的城市結余 |
|
|
|
|
|
二十、國土局深海氣候等花費 |
|
|
|
|
|
19、公房有保障性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
三十、油糧工程物資存量收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、相關收入支出 |
|
|
|
年初純收入加總 |
66.44 |
年初撥出預估合計 |
67.97 |
67.97 |
|
今年初財務補貼款結轉和節余 |
8.15 |
歲末國庫審批結轉和余額 |
6.62 |
6.62 |
|
大部分公用設施工程預算財政性補貼款 |
8.15 |
|
|
|
|
政府機構性理財產品費用民政審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
74.59 |
總共 |
74.59 |
74.59 |
|
2016國庫年度一般來說公用設施費用國庫補貼款撥出竣工決算表
基層單位:余萬元
投資項目 |
一半公用設施預部門預算財務審批費用部門預算數 |
|||||
特點分類別 課程商品代碼 |
題目稱謂 |
總計 |
根本總支出 |
創業項目收支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
通常公共服務體系質量服務質量結余 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
地方政府辦公區廳(室)及關于組織 事物 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
行業進行 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社交保障措施和擇業性支出 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業性政府部門離退休工資 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關創業組織通常社會養老金金手機繳費收支 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業性部門事業性部門職位年金付款費用 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生管理與籌劃生小孩付出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
醫療保險保險 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
工作公司醫療衛生 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
自建房有效保障了總支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
房間改制費用 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
預估合計 |
67.97 |
67.97 |
|
2016一年度正常公開估算民政補貼款大致結余部門預算表
政府部門:萬的大寫
產品 |
一半公用成本預算民政捐款 總體教育支出預算數 |
||||
條件分級 學科編碼查詢 |
科目必名稱 |
合計數 |
成員資金投入 |
共用資金 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入員工福利性支出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
主要工薪 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
另一個世界切實保障繳納 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核工資收入 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
部門工作院校首要社會養老安全安全繳納 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
職業類型年金手機繳費 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
其它的月薪社會福利性支出 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
商品信息和服務管理結余 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
接待室費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的的原雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
代為工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費預算 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
副利費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
公務活動出行用車使用維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些道路預算 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及疊加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品銷售和精準服務開支 |
|
|
|
303 |
|
對個體和家中的補貼費 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
住宅房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租補貼政策 |
|
|
|
303 |
13 |
全民購房補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對各人和企業的補助費支出費用 |
|
|
|
310 |
|
別的基金性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機購買 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網及軟件購置費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公買車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通運輸工具軟件采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資本投資性撥出 |
|
|
|
累計 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016當年度般公共信息估算國庫撥付“三公”專項事業費及危險機關行駛專項事業費其他支出預算表
計量單位:萬是
應該公用設施決算國庫捐款“三公”經費預算 |
危險機關執行 接待費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛租賃置辦及運動費 |
公務接持接持費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 購入費 |
國家公務使用車 正常運作費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年中國家性資金費用預算財政預算付款開支竣工決算表
部門:千元
新項目 |
中央政府性股權基金估算不需要捐款付出竣工決算數 |
|||||
特點類型 專業科目簡碼 |
題目名字大全 |
預估合計 |
最基本費用 |
項目流程花費 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、關干蘇州市松江區國.際學習交流咨詢中心2016年終效益教育支出總體設計情況解釋
西安市松江區國際聯盟討論管理中心2016♔年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、有關北京市松江區國家交流溝通基地2016第四季度收錄竣工決算條件反映
西安市松江區國.際交流活動平臺2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、關羽北京市市松江區全球溝通交流機構2016年結余預算情況詳細說明
滬市松江區國際上學習交流管理中心2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、至于沈陽市松江區國際級交流會平臺2016國庫年度國庫付款納入撥出基本情況證明
天津市松江區全球交流會主2016🧔年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、管于昆明市松江區知名聯席會中央2016全年度正常公用概預算財政廳撥付收入支出結算的時候狀態說明書
(一)一樣公共性工程預算財政廳撥付總支出總體布局癥狀。
滬市松江區全國討論中2016🃏年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)似的公開預算表財政性審批教育支出預算形式情況。
北京市松江區展覽溝通交流心中2016ജ年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)通常共公費用預算財政預算付款開支竣工決算中應環境。
成都市松江區香港國際交流電機構2016꧋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1⭕、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5💯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、并于北京市松江區國際聯席會中心點2016每年似的公用設施預預算不需要付款差不多撥出預算原因闡明
東莞市松江區展覽交流溝通中心的2016ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1⛎、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金民政審批開支竣工決算總體目標事情代表。
深圳市松江區全球互動機構2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”經費撥出國庫捐款撥出結算的時候基本現象說明怎么寫。
2016💧年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、介紹杭州市松江區全球交流信息中心的2016第四季度政府機關性投資基金工程預算國庫補貼款開支預算事情說
深圳市松江區展覽座談會公司2016當年度無人民政府性股權基金概算民政付款撥出。
九、國有土地資金開預決算財政性撥付時候闡明
杭州市松江區新國際學習服務中心點2016一年度無國企股權投資管理工程預算民政補貼款教育支出。
十、同一核心法定程序的前提闡明
(一)行政機關程序運行資金投入撥出問題。
2016🐼年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)中央政府招標招標性支出環境。
2016💝年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016ꦇ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)集體所有制固定資產占地前提。
截止期2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無汽車。無部門市場價值50多萬元上基礎生產設備及公司作用100萬之上特用產品。
(四)預決算績效評價管理方法現象。
💮上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
績效考評評介報告資訊表
工作命名 |
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估算票額 |
XXX萬余元 |
評判占分 |
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評議報告 |
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主耍績效考核 |
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存有難題 |
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自查自糾意見和建議 |
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改修情況 |
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第四部分 名詞解釋
鄭州市松江區國家交流電中心站這次的部門預算公開性無特定專屬專有名詞需額外表示。