上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、包括職責范圍
二、平臺設立
三、費用編制管理代表
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、想關現象證明
沈陽市松江區中國人大常委會單位室協議交流學習單位室其主要功能
松江區群眾相關部門相互合作聯席會辦公室場所室與區相關部門辦合署辦公室場所,基本管理職責為:
🐼(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
♚(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🥀(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
๊(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𒐪(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
武漢市松江區百姓國家的合作聊天辦公區室單位使用
🌞區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🔜下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年濟南市松江區人民群眾部門合作共贏互動辦公裝修室成本預算事業編證明
2017💯年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐷、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2✃、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年費用計量單位資金開支費用總表 |
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| 編織概算廠家:成都市松江區我們地方政府的合作座談會辦公室 | 企事業單位:元 |
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| 上年收益 | 當年度教育支出 |
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| 項目 | 工程預算數 | 內容 | 費用數 |
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| 一、民政撥付凈收入 | 12,722,603.99 |
| 一樣 公開服務費用支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 似的公用項目預算財政資金 | 12,722,603.99 |
| 社會發展保險和學生就業收入支出 | 259,943.41 |
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| 2. 以政府性債卷 |
| 三、 | 治療清潔衛生與工作方案計生總支出 | 93,729.80 |
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| 二、事業性工資收入 |
| 四、 | 自建房質量保障付出 | 466,960.80 |
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| 三、事業上公司運營創收 |
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| 四、一些工資 |
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| 工資合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年預決算方效益預決算總表 |
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| 核編概預算公司的:成都市松江區市民政府性相互合作交談商務辦公 |
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| 廠家:元 |
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| 新項目 | 薪資收入項目預算 |
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| 用途劃分課目標識號 | 工作劃分管理費用公司名稱 | 預估合計 | 財政局審批收入來源 | 事業心創收 | 參公工作單位 | 各種工資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 管理薪資收入 |
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| 201 |
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| 一半公開產品總支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公樓廳(室)及相應設備事物 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下人事部門管理工作工作 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會有效保障了和自主創業收支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門企事業企機關事業單位離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政性機關單位離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門自己事業的單位首要社會養老商業保險網上繳費費用支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記教育事業公司專職年金繳納付出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保健干凈與規劃生孩支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性人事部門整形 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政公司的醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房有效保障了付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產收入分配改革花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年項目財政預算基層單位性支出項目財政預算總表 |
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| 事業編制費用組織:北京市松江區百姓政府機構的合作交換企業公司辦公室 | 企業:元 |
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| 品牌 | 收入支出決算 |
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| 工作類別課程商品編碼 | 能力等級分類科目必明稱 | 自動求和 | 最基本教育支出 | 建設項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 常見公益性服務花費 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 各種相關部門工作廳(室)及各種相關機購事宜 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門啟用 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 般行政部門的管理事務處理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 的社會切實保障和學生就業性支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業發展企業單位離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政管理標準離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業標準基礎頤養天年保險服務交款撥出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 國家機關企事業基層單位職業技能年金交費花費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療保健防疫衛生防疫與計劃方案生孩花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業上的機關單位醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務工作單位醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房保險花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房創新性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年工程費用預算標準財政性捐款開支工程費用預算總表 |
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| 要制定預算表組織:沈陽市松江區市民當地政府合作的交流學習接待室室 |
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| 工作單位:元 |
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| 上年收入來源 | 年初不需要付款其他支出 |
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| 內容 | 概算數 | 工程 | 累計 | 正常共同成本預算 | 以政府性投資基金財政預算 |
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| 一、應該公用設施預決算流動資金 | 12,722,603.99 |
| 尋常公共信息功能付出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府部門性私募基金 |
| 二、 | 社會性切實保障和工作付出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療機構安全與方案懷孕收入支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 商品房有效保障結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 凈收入總金額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年費用決算組織基本上公共信息費用決算結余技能的分類費用決算表 |
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| 制定費用預算的單位:昆明市松江區市民鎮政府配合交換商務職場 | 的單位:元 |
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| 產品 | 大部分公開成本預算捐款支出費用 |
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| 的功能類型科目必編碼查詢 | 特點分類管理項目分類 | 加總 | 基礎費用 | 品牌撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普遍公共貼心服務貼心服務花費 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 當地政府會議室廳(室)及相關內容結構行政監察 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該行政服務管理服務管理行政事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會中后勤保障和就業問題總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關人事計量單位離離休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的人事部門基層單位離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記創業院校一般養老院保險費用付款總支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關工作公司的工作公司的職業技能年金激費費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備清潔衛生與規劃生孩支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟人事企業醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理企事業單位整形 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房有效保障總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改制付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人房貸公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概概成本預算單位名稱國家性貨幣基金概概成本預算撥出技能分類別概概成本預算表 |
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| 制定概預算方:蘇州市松江區公民鎮政府合伙交流活動辦公室 | 方:元 |
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| 活動 | 政府辦公室性私募基金工程預算審批收支 |
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| 的功能進行分類科目表商品編碼 | 性能等級分類項目稱謂 | 加總 | 基本性性支出 | 業務費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用方普遍共同費用付款核心費用劃算的分類費用表 |
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| 制定工程預算院校:廣州市松江區大家以政府合作方式交流學習辦公裝修室 | 標準:元 |
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| 活動 | 一樣 公用預算表付款關鍵收支 |
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| 功用分類管理幾個會計科目商品編號 | 作用劃分類別課程名稱 | 預估合計 | 人工金費 | 共公經費支出 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 月工資活動付出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 基本的工薪 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費補貼費 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 別的市場維護手機繳費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 危險機關企業公司的差不多社區養老保費繳付 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業化年金手機繳費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其它基本工資待遇性費用支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品是和服務項目經費支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議內容費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓課程費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動接受費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會勞務費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 副利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 許多商品銷售和服務管理費用 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對各人和婚姻的補助費 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退體費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 公寓房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 全款買房國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 一些對我和家用的補帖收支 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 首要投建性支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 企業辦公用品租賃費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年估算企事業單位“三公”接待費和機關事業單位啟用接待費費用問題表 |
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| 建制預決算的單位:佛山市松江區民眾縣政府合作項目座談會企業檔案室 |
| 組織:百萬元 |
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| “三公”費用成本預算數 | 機構行駛勞務費概預算數 |
| |||||
| 預估合計 | 因公出國工作(境)費 | 國家公務接侍費 | 國家公務私家車折舊費及加載費 |
| |||
| 小計 | 購入費 | 工作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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關聯問題反映
一、“三公”資金投入現象
💛上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
𒁃(一)因深圳市松江區市民區政府媒體合作座談會辦工室因公出國旅游(境)接待費由區外辦、區臺辦主管編制數,并一統面向社會透明,本概預算企業單位不要再予以重覆面向社會透明。
꧅(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
🐠基本制定計劃:用做領導班子領導班子來松檢查,每城市黨政指代團及各友誼地方、親兄弟縣區來松檢查或公務歡迎歡迎室過程的歡迎室成本及用做公務歡迎歡迎室歡迎室汽車租賃成本、歡迎室設備添置、印刷版品制成等。
二、機構運作勞務費預算表
ꦯ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、國家進貨事情
2017✱年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、預算表績效考評實際情況
2017🧔年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算經費支出創業項目績效考評階段目標填報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分管領導部門:行財科 | ||||||
工程項目名字: | 援藏、援滇區好項目經濟援助 | 工作種類: | 1 | ||||
項目資金用處: | 企業技術類 | 資金量源頭: | 區財務 | ||||
進行日期時間: | 2018-02-01 | 收場準確時間: | 2018-11-30 | ||||
結合點話: | 37735599 | 的項目在當年費用預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
從名該項目去年預決算額(元) | 6,500,000.00 | 雙姓建設項目去年預算表來執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
產品概貌: | 1994ꦜ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請依照: | 🔯《成都市市專業學區援助與合作的關系交換“十五五”歸劃》、《松江區專業學區援助與合作的關系交換“十五五”歸劃》、《對于寫好新一場專業學區援助做工作的開展個人意見》 | ||||||
新項目興辦的需要性: | ꦿ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
切實保障項目流程推進的管理機制、安全措施: | ☂《蘇州市是否專業對口援助山東省活動維護暫行措施開展管理辦法》、《觀于抓好新首輪是否專業對口援助作業的開展個人意見》 | ||||||
新項目執行進度表: | 🌌由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
業務總對方: | 𓆉實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
季度考核關鍵: | 💧可以通過經濟援助好項目,能夠提高是否專業對口各地受援縣鄉鎮及老百姓們核心衣食住行衣食住行前提狀況,能夠提高是否專業對口各地核心醫疔教導前提狀況。 | ||||||
還要代表的其他的一些問題: | 💎本崗位的項目預算額度、真實下達狀況和局部目標到位狀況有可能受領導對至今對接招生開赴崗位重任條件及對接招生區縣崗位需求量等不行預期效果要素關系。所以結果是清算意義各子崗位真實突發額是以,業績考核好評將主要包括變動后崗位經濟參與。 | ||||||
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指數公式值 | |||||||
用途分類: | 事業單位專業技術類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
可分解受眾 | 指標圖主要內容 | 指數公式夢想值 | 算卦遵循原則 | ||||
投入量和標準化管理的目標 | 財務出納機制建立健全性 | 不斷完善 | 健康 | ||||
財稅管理制度來執行有效率性 | 有效率 | 有效果 | |||||
活動控制管理辦法完善性 | 加強制度建設 | 建全 | |||||
好項目處理考核機制執行命令有效地性 | 有效果 | 有效的 | |||||
財政預算實施率 | 100% | 1 | |||||
專款上用率 | 100% | 1 | |||||
本金足率 | 100% | 1 | |||||
產量個人目標 | 實現中信該業務,該業務到位率 | 100% | =100% | ||||
施工雙百的贈送的贈送人數 | 300 | ≥300人 | |||||
推進雙百培圳省培人流量 | 200 | ≥200人 | |||||
進行雙十幫扶組織數 | 10 | ≥10人 | |||||
實際效果目的 | 受援位置人民喜歡度 | 80 | ≥80 | ||||
受援位置十分滿意程度 | 80 | ≥80 | |||||
援外鄉鎮干部不錯度 | 80 | ≥80 | |||||
導致力階段目標 | 促使異地互動交流戀愛 | 做好 | 完工 | ||||
提升日本生產制造居住水平 | 完畢 | 成功完成 | |||||
增進當醫學育兒高等教育性發展 | 完全 | 搞定 | |||||
高效提升內地人村干部隊組建造 | 來完成 | 完畢 | |||||
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核審良好率及一件 | |||||||
其中,完整性性 | 可實施性 | 業績考核對象 | 績效評價因素 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
質量核審總成績 | 90 | ||||||
終合初審意見和建議 | 1🔥、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
資格審查畢竟 | A | 審核員人 | 徐夢薇 | 核審用時 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無