上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、首要工作職責
二、培訓機構設立
三、估算建制說
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、對應情況報告表明
第十三、財政部門撥出工程工作績效階段目標申辦表
天津市松江區人們市政府相互合作洽談辦公場所室主要功能
松江區老百姓區縣政府合作項目交換辦公裝修場所室與區區縣政府辦合署辦公裝修場所,常見主要職責為:
🌠(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🐟(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🧸(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꩵ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🎃(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
武漢市松江區老百姓政府機關合作共贏溝通交流會議室室組織軟件設置
ꦦ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 機關單位名字大全 | 提示 |
1 | 廣州市松江區國民鎮政府協議互動商務企業 |
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2 | 深圳市松江區協作交流溝通服務主 |
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詞講解
✱(一)一般費用工程概預算表:是省級工程概預算表主管道公司部門及所在區域工程概預算表公司為維護其組織 一切正常在運轉、達到日常生活業務日常工作而事業單位編制的年中一般費用計劃怎么寫,具有者事業費和共用事業費2個分。
🐠(二)創業項目經費結余工程工程成本預算:是地市級工程工程成本預算主任個部門及所屬的工程工程成本預算機構為做好財政工作上工作總體目的、創業的不斷發展總體目的或國家的不斷發展發展理念、單一總體目的,在常見經費結余之余織造的一年度經費結余計劃方案。
💛(三)“三公”費用:是與省級民政決算有費用領撥問題的部門管理簡述員工決算部門在使用省級民政決算捐款組織的因公回國(境)費、一個國家因公服務買車采購及進行費、一個國家因公服務服務費。這之中:因公回國(境)費一般組織機關事業政府部門及員工決算部門成員的新國際聯盟合作辦公交流信息活動、巨大辦公洽談會、境外的訓練班研訓等的新國際聯盟旅費、澳大利亞大都市間出行費、酒店往宿費用、食堂菜費、訓練班費、公雜費等其他結余;一個國家因公服務服務費一般組織山東省性行業開會、一個國家巨大政策措施調研材料、專向檢測與外事團組服務交流信息活動等執行命令一個國家因公服務或實施銷售必備酒店往宿費用、出行費、食堂菜費等其他結余;一個國家因公服務買車采購及進行費一般組織編制管理內一個國家因公服務配送車輛的不能用內容更新,與使用組織市里因公公出、一個國家因公服務檔案互轉、平時辦公實施等必備一個國家因公服務買車染料費、搶修費、在街上過路的過河費、保險服務費等其他結余。
🐓(四)機關企業機關單位啟動資金投入:指行政事務企業機關單位和定義公務活動員法處理的事業性企業機關單位動用常見公共信息決算不需要捐款讓的根本性費用中的守則公供資金投入性費用。
2018年決算核編情況說明
2018🦩年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌜、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🌄、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:꧂遵守本辦事情職權、形成日常性高速運行而花費的專業對口支持川藏線的、山東區頂目協助現金,公務活動接待廳費、投資招商引資工作資金等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年相關部門財務管理收入支出費用總表 |
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| 編寫個部門:濟南市松江區公民政府部門合作協議洽談辦公裝修室 | 方:元 |
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| 本年度工資 | 當年度其他支出 |
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| 創業項目 | 概預算數 | 創業項目 | 預算表數 |
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| 一、不需要付款薪資 | 15,863,625.78 |
| 正常公共性售后服務其他支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 基本上公開估算周轉金 | 15,863,625.78 |
| 社交保證和求業其他支出 | 361,567.88 |
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| 2. 政府機關性投資基金 |
| 三、 | 醫療設備干凈與打算生孩子教育支出 | 124,133.18 |
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| 二、事業上收入水平 |
| 四、 | 住宅房保駕護航性支出 | 496,401.84 |
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| 三、自己事業的單位銷售經營納入 |
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| 四、其余使收入 |
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| 創收總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年單位部門工資項目預算總表 |
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| 建制團隊:杭州市松江區人艮國家合作項目交換辦工室 |
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| 組織:元 |
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| 的項目 | 收益項目預算 |
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| 能力分類管理會計科目編號規則 | 功能模塊歸類課目簡稱 | 累計數 | 國庫付款納入 | 人事工資收入 | 視野方 | 某些工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產薪水 |
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| 201 |
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| 一半保障性保障費用 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府組織機構企業省委辦公廳(室)及關于組織機構事宜 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政性治理事務處理 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性運動 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟切實保障和就業機會花費 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門企業組織離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政處單位名稱離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政標準事業性標準一般頤養保險公司繳納其他支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門企業發展工作單位角色年金付款總支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 治療衛生管理與計劃表發育費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性自己事業院校醫學 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政企事業單位醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業行業行業整形 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 公房保險總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房轉型支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房個人住房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部費用估算總表 |
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| 織造職能部門:滬市松江區老百姓國家進行合作聊天接待室室 | 公司:元 |
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| 工作 | 付出財政預算 |
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| 基本功能等級分類課程項目編碼 | 職能幾大類專業科目簡稱 | 自動求和 | 通常性支出 | 工程收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一半公共信息提供服務其他支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府企業省委辦公廳(室)及重要性組織行政監察 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理正常運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣人事部門服務管理事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場保險和人才需求支出費用 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業上工作單位離養老 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政事務企業離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企行業部門行業部門差不多關于養老地產社保養老行業激費費用支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機構事業有成的單位角色年金繳納費用性支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學衛生管理與計劃方案生肓費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟企業行業醫疔 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門組織醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業工作單位醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房基本保障其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房創新費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年政府部門財務撥付收支明細費用總表 |
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| 編織監管部門:傷害市松江區群眾國家合作協議討論工作室 |
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| 公司:元 |
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| 不需要撥付年收入 | 不需要捐款花費 |
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| 該項目 | 預決算數 | 工程 | 預估合計 | 通常情況下共公預決算 | 市政府性新基金工程預算 |
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| 一、一半公共信息成本預算財政資金 | 15,863,625.78 | 一、 | 普遍服務培訓性服務培訓總支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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|
| 二、縣政府性私募基金 |
| 二、 | 社會化保證和擇業支出費用 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫院衛生防疫與工作計劃生孩子收入支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 公房保障機制花費 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 薪資總金額 |
15,863,625.78 | 其他支出總額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年科室普遍服務性概算經費支出功能鍵歸類概算表 |
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| 核編部們:成都市松江區國民當地政府合作協議交換辦公區室 | 部門:元 |
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| 頂目 | 一般的公用設施成本預算費用 |
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| 效果等級分類會計科目編寫代碼 | 系統劃分類別會計科目英文名稱 | 總金額 | 基本性經費支出 | 該項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一般的公共信息貼心服務開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府工作室工作廳(室)及相關內容培訓機構公共事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門啟動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣政府部門維護事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會中有效保障了和自主創業教育支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 人事部門創業部門離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政部門公司離退休之 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業發展企業根本養老生活保險費用付費費用 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關行業工作單位就業年金繳納收支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療設備衛生監督與打算二孩經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務企業發展方醫療保健 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處公司醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 教育事業公司的醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房產得到保障收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 居住房制度改革結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年職能部門政府機構性貨幣基金概估算開支的功能分為概估算表 |
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| 事業編制單位部門:濟南市松江區各族人民區政府戰略合作交流活動辦公樓室 | 機構:元 |
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| 產品 | 以政府性股權基金決算花費 |
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| 能力劃分會計科目數字 | 工作劃分類別題目名稱 | 預估合計 | 最基本撥出 | 業務付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年職能部門一樣公用概預算表審批最基本其他支出市場經濟各類概預算表表 |
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| 編制數部位:鄭州市松江區市民部門企業合作洽談會議室室 | 院校:元 |
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| 項目 | 一般的公共信息成本預算基礎支出費用 |
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| 能力歸類會計科目編號 | 功能鍵劃分科目表標題 | 累計 | 考生預備費 | 公用設施經費預算 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪特權費用支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 基本的工薪 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費補助 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食政府補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 工作績效底薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 政府部門企業機構幾乎社區養老保費手機繳費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 事業年金付費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 專業大致醫療設備商業保險激費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 許多的社會有保障納費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 公寓房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其余的薪資最新福利經費支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品種類和服務項目經費支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 工作費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 大會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務商務接待商務接待費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會經費支出 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 活動費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 同一菜品和功能其他支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對用戶和家的津貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 贈送金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另外對人和家居的政府補貼其他支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 基金性費用支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公室的設備購置費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 單位部門“三公”資金投入和機關事業單位運轉資金投入概算表 |
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| 事業編制職能部門:廣州市松江區中國人民當地政府聯合交流會辦公場所室 |
| 企業單位:萬 |
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| 2018年“三公”資金費用數 | 2018年機構正常運作金費財政預算數 |
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| 總計 | 因公回國(境)費 | 公務歡迎歡迎費 | 因公車輛使用購置費及運作費 |
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| 小計 | 購買費 | 正常運行費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關的問題表示
一、“三公”資金財政預算
♏上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬是,包括是擔心本辦嚴要求執行命令國家八項暫行規定精神什么,嚴查商務接待標淮。
🌠(一)因廣州市松江區群眾以政府的合作交流學習辦公樓室因公出國工作(境)資金投入由區外辦、區臺辦承當編制程序,并統一化開放,本行政部門不據實相似開放。
ဣ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,首要是鑒于本辦須嚴格連接地方八項中規定意志,嚴查客服標。
💝大部分設置:用以上家班子成員來松檢查,各省區市市黨政代表著團及各舒適地區劃分、兄第各區縣來松考量或因公歡迎活躍的歡迎價格及用以因公歡迎歡迎包車價格等。
二、機構加載經費費用預算費用預算
ಌ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、鎮政府招標流程事情
2018𓆉年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018本年度本崗位
偏向小微品牌留有市政府企業采購創業項目預決算余額0萬元左右,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、預算表考核現狀
2018♏年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政局性支出創業項目績效考評目的辦理表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
的項目分類: | 援藏援滇科級干部事業事業費 | 品牌類目: | 通常性工程 | ||||
進行年月日: | 2019-01-01 | 結束了之時間: | 2019-12-30 | ||||
搞好關系電話號碼: | 37735595 | 工作當初預算表(元) | 4,110,000.00 | ||||
同一品牌去年同期概預算額(元) | 1,850,000.00 | 相同工程項目去年決算進行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
創業項目概貌: | ꦇ實施東西部精準扶貧款協同和學區招生援助辦公,是認真貫徹中間“二個顧大局”理念、提高位置分工操作發展前景的嚴重發展計劃運轉方案,是黨中間、國務院令、廣州市委、市政施工府賦予了松江的光榮牌目標任務,也是松江義不容易辭的責任書。援派紀檢干部金融人員是有序推進東西部精準扶貧款協同和學區招生援助辦公堅強極為重要的的組織化和金融人員保障。 | ||||||
立項申請遵循原則: | 🦋依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
該項目成立的用不著性: | 👍可以援派年輕管理者經久耐用、有效的地力促東西部脫貧協同崗位和專業劃片支持基本崗位,園滿進行援派前幾天松江與專業劃片地域有效溝通與組織協調。區黨政代表人團、區問慰團赴東西部脫貧協同崗位和專業劃片地域問慰援派年輕管理者。 | ||||||
確定項目流程快速執行的問責制度、的具體措施: | 《管于松江區援外(駐外)職干事業資金投入及赴劃片地域開展業務關于事業實現流程》。 | ||||||
工作執行籌劃: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
項目流程總對象: | ✨確保援派基層基層干部援派一年后辦公所要專項資金、區黨政代表英語團和問慰團赴對口招生城市問慰援派基層基層干部專項資金。 | ||||||
本年工作績效的目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
都要介紹的同一情況: | ꦿ本業務的工程預算票額、現場執行命令前提和要素目標完全前提可能性受今年學區開赴運轉任務卡標準要求及學區地段運轉現場使用需求等不宜目標的因素影響力。所以后面付款按照各子業務現場遭受額為界,效績評述將采取調控后業務資產實現。 | ||||||
指數公式值 | |||||||
用途分類: | 掛職救濟款 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
化解受眾 | 質量指標玩法 | 技術指標受眾值 | 推算出依照 | ||||
成本和安全管理任務 | 財稅管理機制日益完善性 | 健康 | 加固原則 | ||||
金融監督機制下達很好性 | 更好 | 穩固標 | |||||
項目預算下達率 | 100% | 比較固定細則 | |||||
專款使用率 | 100% | 加固標準的 | |||||
成本到賬率 | 100% | 進行固定標準 | |||||
創作總體目標 | 區協助投資項目結束率 | 100% | 設計原則 | ||||
市捐助建設項目順利完成率 | 100% | 行動計劃標準的 | |||||
應補盡補率 | 100% | 計劃怎么寫規則 | |||||
捐助內容到位當即率 | 100% | 計劃方案規格 | |||||
鎮鄉結對幫扶的項目完畢率 | 100% | 籌劃規范 | |||||
視覺效果階段目標 | 援派機關干部掛職基層單位滿意率度 | 80 | 進度表原則 | ||||
援派機關人員感到忠誠度 | 80 | 項目規范標準 | |||||
援派鄉鎮干部公安局單位名稱群眾滿意度調查 | 80 | 準備標 | |||||
干擾力計劃 | 保護市、區、鎮三級分銷幫扶大型項目的使用 | 積極主動 | 規定的標準 | ||||
高效改善援派干部們樂觀性 | 有力 | 比較固定的標準 | |||||
效果持續推進援派鄉鎮干部工作任務 | 更加充分 | 固定不變標 | |||||
做到位援派紀檢干部的后勤管理有保障 | 充分地 | 緊固標準單位 | |||||
審核中指導思想 | |||||||
全版性 | 可實施性 | 業績考核制定目標 | 效績技術指標 | ||||
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整體審查具體意見 | "1ꦇ、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核實報告 | B | 核實人 | 沈錫宇 |
財政資金收入支出內容績效評價最終目標申報納稅表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程明稱: | 援藏、援滇區品牌支助資金量 | 內容專業類別: | 隔三差五性該項目 | ||||
始于年月日: | 2019-01-01 | 截止準確時間: | 2019-12-30 | ||||
連接聯系方式: | 37735595 | 好項目如今費用(元) | 7,050,000.00 | ||||
同宗品牌去年成本預算額(元) | 6,300,000.00 | 同業務前年決算完成數(元) | 5,530,312.00 | ||||
投資項目簡介: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請數據: | ꦺ《傷害市專業劃片招生劃片招生劃片增援與合伙聯絡“十五五”計劃方案》、《松江區專業劃片招生劃片招生劃片增援與合伙聯絡“十五五”計劃方案》、《光于了解新輪專業劃片招生劃片招生劃片增援作業的具體實施指導意見》 | ||||||
樓盤組建的一定要性: | ꧋對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
做到該項目頒布的監督機制、辦法: | ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ《深圳市劃片幫扶海南省創業項目控制暫行小妙招施工規程》、《相關辦好新第二輪劃片幫扶事情的施工工作建議》 | ||||||
項目流程具體實施策劃: | ⭕由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工作總受眾: | 🎶實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
本年度考核要求: | ཧ確認支助工作,很好的糾正對接國家受援鄉鎮政府及鄉親核心日常生活經濟條件,很好的糾正對接國家核心診療教育培訓經濟條件。 | ||||||
必須 證明的另外的事情: | ꧒本創業內容的預算表價格、合理履行情形和環節的指標結束情形概率受上司對當年度是否學區學區支援作業主線任務想要及是否學區東北部作業供需等不能夠預料原因作用。之所以終結結算單意義各子創業內容合理發生額為標準,業績考核評分將按照設定后創業內容資源完成。 | ||||||
評價指標值 | |||||||
用途分類: | 專項計劃金融產品類 | 資金來源分類: | 區不需要 | ||||
細化要求 | 指標圖相關內容 | 要求要求值 | 記算基本原則 | ||||
放入和操作制定目標 | 財務會計獎懲制度建立完善性 | 健康 | 固定不變基準 | ||||
財務部規章制度實行有效地性 | 有效的 | 比較固定標準規定 | |||||
活動處理規章制度健全完善性 | 建全 | 固定住基準 | |||||
業務經營工作規范執行程序有用性 | 可行 | 緊固標準規范 | |||||
成本預算強制執行率 | 100% | 調整規范 | |||||
專款專業率 | 100% | 固定不變細則 | |||||
信貸資金落實到位率 | 100% | 加固規格 | |||||
生產率對象 | 快速執行實施意見民生問題品牌,品牌完全率 | 100% | 打算要求 | ||||
施實雙百賺錢,賺錢人員 | 300人 | 規劃條件 | |||||
具體實施雙百教育培訓,省培總人數 | 200人 | 工作規劃規則 | |||||
進行雙十幫扶,劃片睦鄰友好結對行業數 | 10個 | 工作規劃規定 | |||||
作用階段目標 | 受援群眾放心度 | 80 | 年度計劃標準化 | ||||
受援省份信賴度 | 80 | 進度表規格 | |||||
援外基層干部服務質量度 | 80 | 工作方案規則 | |||||
作用力目的 | 利于兩地相同成長 | 全面 | 穩固標 | ||||
改進場地生產方式居住水平 | 有效充分的 | 確定標準 | |||||
提升 當地城市社區醫療幼教事業心快速發展 | 積極主動 | 固定住標淮 | |||||
可行改善本土優秀人才年輕干部陣容構建 | 充分地 | 一定標準 | |||||
核審注意點 | |||||||
全版性 | 有效性 | 績效考核夢想 | 考核因素 | ||||
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總合核對意見建議 | "1🎀、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審查效果 | B | 復審人 | 沈錫宇 |