深圳市松江區民眾中央政府外事辦公區室
2016一年度單位竣工決算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、通常職責權限
🌄西安市松江區市民市我們地方政府部醫院外事辦公樓裝修室是行業監管經理全省外事工做的區市我們地方政府部醫院分解成行業監管,同樣還是中國共產黨松江區委還有其外事外宣工做引領運作中成員引領組的工做醫院。其主要的崗位職責是:(一)全面落實推進有觀外事工做的理念、相關優惠政策性和法條、法律標準、規范性文件,并緊密聯系本區實際上的,團隊推進有觀部分性法律標準、規范性文件和相關優惠政策性。(二)開展金融產品來松訪問的更重要外賓的接待室室工做各種開展金融產品各個國家駐華國際關系運作中成員來松實行公務活躍活躍的制定計劃工做;開展金融產品總合制定計劃區引領運作中成員加入非貿易外事活躍。(三)開展金融產品本區與歐美國家融洽城鎮或地域見面活躍的團隊、監管、引導及總合性工做;開展金融產品與歐美國家部分市我們地方政府部醫院開展金融產品融洽交流電與的合作;引導本區外事接待室室、對國際關系往及涉外企業實地考察點建成工做。(四)開展金融產品本區運作中成員因公出境旅游和赴珠海、澳門十分人事行業區的歸口監管工做;只能根據有觀標準,備案或資格審查有觀行業監管外派的出境旅游及赴珠海、澳門十分人事行業區團組和運作中成職工做;開展金融產品補辦因公出境旅游運作中成員的戶照和舉辦金融產品簽證及因公運作中成員赴珠海、澳門十分人事行業區的機動車行駛證的頒發及簽注;開展金融產品補辦區引領運作中成員出訪報批等注意事項;開展金融產品本區一般應邀監管工做。(五)引導基層員工外事工做醫院的金融產品工做;開展金融產品外事鄉鎮干部國際局勢、一般相關優惠政策性、外事規律等各方面的幼兒教育與專業培訓工做;督促、查外事規律的推進條件,協助執行區有觀行業監管加工處理違返外事規律、重要損壞國家合法權益和威望的關鍵刑案。(六)監管、引導松江區市民一般融洽促進會等社會發展團隊工做。(七)開展金融產品中國共產黨松江區委外事、外宣工做引領運作中成員引領組外事辦公樓裝修室的規章制度工做。(八)主辦區市我們地方政府部醫院交辦的其他注意事項。
二、組織機構設有
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016一年度職能部門預算表
2016第四季度創收其他支出部門預算總表
行業:萬美金
收入水平 | 經費支出 | ||
投資項目 | 預算數 | 該項目 | 結算的時候數 |
一、國庫審批創收 | 598.13 | 一、一樣服務項目性服務項目其他支出 | 567.01 |
在當中:現政府性新基金費用預算民政撥付 |
| 二、外交活動收支 |
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二、上級部門補貼申請書收入來源 |
| 三、國防安全開支 |
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三、企業發展收入來源 |
| 四、共公安全的付出 |
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四、經營的收益 |
| 五、教育輔導花費 |
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五、附設院校上交國家純收入 |
| 六、合理技巧教育支出 |
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六、某個凈收入 |
| 七、民族文化田徑運動與傳媒廣告費用 |
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| 八、社會中擔保和求業其他支出 | 7.43 |
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| 九、醫療器械清潔與計劃怎么寫生殖其他支出 | 3.94 |
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| 十、能源管理綠色開支 |
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| 國慶、城鄉建設街道其他支出 |
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| 第十二、畜牧業水結余 |
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| 十五、路網公路運輸撥出 |
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| 十四、網絡資源堪探企業信息等收支 |
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| 十四、工業服務保障業等撥出 |
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| 第十五、金融經濟花費 |
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| 十二、幫扶某個省份經費支出 |
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| 十七、國土局海洋能氣象預報等費用 |
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| 第十九、房間切實保障其他支出 | 20.37 |
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| 第二十、糧油加工物質收儲費用支出 |
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| 二國慶、另外費用支出 |
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年初創收總金額 | 598.13 | 上年支出費用累計數 | 598.75 |
用事業上私募基金填補收入支出表差額 |
| 盈余分銷 |
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月初結轉和節余 | 5.85 | 年底結轉和盈余 | 5.23 |
總額 | 603.98 | 累計 | 603.98 |
2016當年度收入來源部門預算表
廠家:W
項目 | 當年度薪水總計 | 財政部門捐款創收 | 上級部門補貼金工資 | 企業發展利潤 | 加盟創收 | 附屬組織繳納收入來源 | 另一個利潤 | ||||
功能分類 | 會計分類各稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 通常共同服務的教育支出 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 政府部辦公區廳(室)及相應的中介機構工作 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 行政性工作 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 尋常行政操作操作事務管理 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 一些平常共同服務的費用 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 其他應該服務質量性服務質量費用 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 市場經濟維護和學生就業經費支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 財政事業院校院校離提前退休 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政管理院校離退休之 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 行政機關教育事業工作單位大致社會養老金費用保險費用交費教育支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫用清潔衛生與準備計劃生育政策結余 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療服務有保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政機關部門醫用 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 房屋保駕護航費用支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 住宅變革結余 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 往房個人住房公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 選房貼補 | 11.64 | 11.64 |
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2016第四季度付出結算的時候表
工作單位:萬多
工作 | 年初總支出加總 | 一般費用 | 活動開支 | 上交國家上家性支出 | 自主經營費用支出 | 對付屬企業政府補貼撥出 | ||||
功能分類 | 會計分類命名 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 加總 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 尋常政務服務的服務的總支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 政府性辦公區廳(室)及各種相關部門業務 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟開機運行 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 普遍行政訴訟工作行政事務 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 其它普遍共同服務于支出費用 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 別的基本公共信息提供服務經費支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 的社會保險機制和就業形勢費用支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政處事業性方離提前退休 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的政府部門方離退職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 基層單位事業基層單位基層單位差不多社區養老金費用激費其他支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 社區醫療系統學與工作規劃生二胎支出費用 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 治療保駕護航 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政訴訟企業單位醫療機構 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 自建房得到保障費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 公寓房改變結余 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 選房補貼款 | 11.64 | 11.64 |
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2016季度財政性審批工資撥出預算總表
方:千元
收入來源竣工決算數 | 撥出結算的時候數 | ||||
工程 | 竣工決算數 | 業務 | 自動求和 | 大部分共公估算財政部門撥付 | 地方政府性股權基金預算表民政撥付 |
一、通常情況下公共信息概算財政支出撥付 | 598.13 | 一、通常情況公眾服務其他支出 | 567.01 | 567.01 |
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二、相關部門性資金估算民政審批 |
| 二、外交政策費用 |
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| 三、中國國防支出費用 |
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| 四、公益性衛生支出費用 |
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| 五、培育開支 |
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| 六、有效工藝總支出 |
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| 七、文明體育乒乓球與影視文化支出費用 |
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| 八、社交有效保障了和擇業花費 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫院食品衛生與工作方案發育付出 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、節能工業環保工業環保付出 |
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| 五一、縣域街道其他支出 |
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| 十三、農林業水付出 |
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| 十四、交通配套搬運開支 |
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| 十四、網絡資源堪探信息內容等總支出 |
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| 第十五、商務服務業等總支出 |
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| 16、風險管控付出 |
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| 十二、救助其他地區劃分開支 |
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| 十九、土地資源淺海天氣等其他支出 |
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| 黨的十九、公寓房質量保障支出費用 | 20.37 | 20.37 |
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| 第二十、調味品資源儲備量結余 |
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| 二十一月、相關收支 |
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當年度收益累計數 | 598.13 | 上年撥出累計 | 598.75 | 598.75 |
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今年初國庫付款結轉和余額 | 5.85 | 年終國庫撥付結轉和節余 | 5.23 | 5.23 |
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一般的通用預決算財政部門捐款 | 5.85 |
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現政府性資金工程預算財政性審批 |
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總金額 | 603.98 | 總共 | 603.98 | 603.98 |
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2016財政資金年度基本公共服務預結算的時候財政資金撥付經費支出結算的時候表
公司的:百萬元
業務 | 基本公眾成本預算財務撥付結余竣工決算數 | |||||
功用類別 管理費用編號 | 會計分類名字 | 累計 | 首要撥出 | 建設項目結余 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 應該公眾提供服務經費支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 政府機關辦工廳(室)及有關平臺事物 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 行政部門作業 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 通常情況下人事部門操作事務管理 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 某個通常公眾服務的付出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 相關基本上公共功能功能經費支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 社交服務保障和畢業生就業收入支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 人事部門事業性公司離退休年齡 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政處計量單位離退休之 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 的單位工作的單位一般養老生活保費繳納其他支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫學衛生防疫與策劃生小孩性支出 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫治擔保 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 行政處機構醫院 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
|
| 商品房保駕護航撥出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 公房機構改革開支 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 公寓房公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 全民購房補貼費 | 11.64 | 11.64 |
|
總金額 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016每年平常公共性概預算財政廳補貼款基本上撥出竣工決算表
政府部門:萬余元
建設項目 | 應該通用費用財政預算撥付 根本收入支出部門預算數 | ||||
經濟發展分類管理 課目代碼 | 會計分類簡稱 | 合計數 | 相關人員費用 | 通用接待費 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 的薪資公益福利性支出 | 89.63 | 89.63 |
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301 | 01 | 常規薪資 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 經費救濟款 | 35.15 | 35.15 |
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301 | 03 | 獎勵 | 20.81 | 20.81 |
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301 | 04 | 別市場經濟服務納費 | 5.21 | 5.20 |
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301 | 06 | 餐費補助費費 |
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301 | 07 | 績效考核年終獎金 |
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301 | 08 | 工商登記企業發展單位名稱常規頤養人身險激費 | 7.13 | 7.13 |
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301 | 09 | 工作年金繳付 |
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301 | 99 | 另一工薪福利福利支出費用 | 8.34 | 8.34 |
|
302 |
| 貨品和安全服務支出費用 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦公裝修費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 印刷類費 |
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302 | 03 | 咨詢服務費 |
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302 | 04 | 辦手續訂 |
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302 | 05 | 水電費 |
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302 | 06 | 電費繳費 |
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302 | 07 | 郵電通信費 |
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302 | 08 | 采暖費 |
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302 | 09 | 物業保安經營費 |
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302 | 11 | 交通費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)相應費用 |
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302 | 13 | 維修部(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 租借費 |
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302 | 15 | 例會費 |
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302 | 16 | 學習培訓費 |
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302 | 17 | 因公接侍費 |
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302 | 18 | 專業級素材費 |
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302 | 24 | 被裝購置費費 |
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302 | 25 | 專用生物燃料費 |
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302 | 26 | 勞務派遣公司費 |
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302 | 27 | 委托代為銷售業務費 |
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302 | 28 | 企業工會勞務費 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 活動費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 公務接待私車使用維修費 |
|
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302 | 39 | 另一個交通配套預算 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及額外添加管理費 |
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302 | 99 | 另一商品是和服務于花費 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對本人和家居的經濟補貼 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 退休之費 | 0.30 | 0.30 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 人生政府補貼 |
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303 | 07 | 醫療機構費 |
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303 | 08 | 捐資大學生助學金 |
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303 | 09 | 獎勱金 |
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303 | 11 | 公房住房基金 | 8.73 | 8.73 |
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303 | 12 | 提租補助金 |
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303 | 13 | 挑選心儀的房子補肋 | 11.64 | 11.64 |
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303 | 99 | 任何對一個人和中國家庭的補助費收入支出 | 0.27 | 0.27 |
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310 |
| 任何充分性性支出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦工設備新購 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專業的設備添置 |
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310 | 07 | 的信息數據網絡及PC軟件購置費系統更新 |
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310 | 13 | 因公公務車采購 |
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310 | 19 | 別的交通配套工具軟件租賃費 |
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310 | 99 | 某些資金性支出費用 |
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合計數 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016年中一半共同財政部門預算財政部門審批“三公”事業費及市直機關工作事業費費用竣工決算表
機關單位:萬元左右
一樣共同決算財政資金補貼款“三公”經費預算 | 國家機關開機運行 專項經費結算的時候數 | |||||||||||
合計數 | 因公出國留學 (境)費 | 因公專用車采購及進行費 | 國家公務接待廳費 | |||||||||
小計 | 公務接待使用車 新購費 | 國家公務公務車 正常運行費 | ||||||||||
概算數 | 部門預算數 | 概算數 | 部門預算數 | 工程預算數 | 部門預算數 | 估算數 | 結算的時候數 | 工程預算數 | 結算的時候數 | 費用預算數 | 部門預算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
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| 50.50 | 0.55 |
2016年末人民政府性基金投資費用財政廳撥付開支預算表
機構:萬塊
的項目 | 以政府性私募基金概預算財政部門補貼款收支部門預算數 | |||||
功效劃分類別 會計分類商品代碼 | 題目名稱 | 加總 | 常見收支 | 工作總支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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總計 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、并于西安市松江區我們政府機構外事商務接待室2016本年利潤撥出總體性環境說明怎么寫
杭州市松江區中國人民中央政府外事企業企業辦公室2016ꦉ年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、針對濟南市松江區人艮區政府外事辦公裝修室2016月度收錄竣工決算情況發生解釋
廣州市松江區大家政府機構外事接待室室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、對于佛山市松江區中國政府工作室外事工作室2016財政年度結余預算情況報告反映
昆明市松江區人民群眾當地政府外事辦公場所室2016🦹年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、對昆明市松江區市民國家外事企業單位2016全年財政預算補貼款盈利支出費用總的狀態請示報告
南京市松江區各族人民相關部門外事辦公室2016𓃲年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、關于幼兒園濟南市松江區大家政府機關外事接待室室2016當年度基本上公共服務成本預算不需要審批費用支出 部門預算的情況闡述
(一)通常現狀共同概算民政付款收入支出總體性現狀。
重慶市松江區各族人民中央政府外事辦公場所室2016ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)似的公共服務財政廳預算財政廳付款性支出結算的時候構成狀況。
東莞市松江區中國政府部門外事會議室室2016🐓年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)應該公共信息財政部門預算財政部門補貼款結余預算明確問題。
杭州市松江區市民人民武裝部外事企業公司辦公室2016♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1▨、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🌱、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3🦩、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4𝓰、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7🤡、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9💦、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、管于鄭州市松江區人艮相關部門外事會議室室2016當年度大部分通用費用財政費用捐款主要費用結算的時候環境詳細說明
西安市松江區百姓部門外事辦工室2016𒉰年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1💎、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𒊎、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3꧃、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政性撥付結余竣工決算總體布局時候詳細說明。
北京市松江區市民縣政府外事工作室2016🦩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🅺年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”經費撥出財政撥出撥付撥出預算特定情況反映。
2016🦹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
♑國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、有關于天津市松江區公民區政府外事辦公樓室2016半年度相關部門性股票基金工程預算財政開支付款開支竣工決算情況發生說
武漢市松江區百姓地方政府外事企業公司辦公室2016每年無中央政府性資金費用財政局撥付性支出。
九、國企資產管理自主經營成本預算財務付款條件詳細說明
北京市松江區群眾市政府外事職場室2016年中無國有化金融資本操作概預算財政資金付款花費。
十、其它核心原因說明書怎么寫的原因說明書怎么寫
(一)政府機關運動勞務費收支現狀。
2016🌟年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)政府辦公室采購計劃收入支出具體情況。
2016🌞年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🌌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有控股財力霸占事情。
公布2016年12月31日,佛山市松江區大家市政府外事接待室室無避免。無基層單位市場價值50萬綜上所述常用機器及單位名稱附加值100上萬元超過專門儀器。
(四)概預算績效考評管控前提。
෴上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
考核如何評價結果顯示內容表
工作公司名稱 |
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預決算收入額 | XXX千元 |
點評得分 |
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評分論證 |
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主要的考核 |
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會有狀況 |
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修改個人建議 |
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排查現狀 |
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第四部分 名詞解釋
蘇州市松江區公民鎮政府外事會議室室此前竣工決算公布無特有通用型動詞需予以定義。