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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發布消息期限:2018-08-16 閱讀次數:

廣州市松江區群眾當地政府外事信訪室室

2016季度政府部門竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、主耍工作職責

💟北京市市松江區老百姓現市以當地政府外事辦工室是有擔當人我區外事運作的區現市以當地政府組建設備,時候仍是總共松江區委名詞解釋外事外宣運作引領者課題組的運作公司。其最主要責職是:(一)深入推進實施程序想關外事運作的方案、法律條文現當地政府部門控制訴訟策法規標準和法律條文、現當地政府部門控制訴訟策法規標準、制度制度,并構建本區實計,集體實行想關部位性現當地政府部門控制訴訟策法規標準、制度制度和法律條文現當地政府部門控制訴訟策法規標準。(二)有擔當來松仿問的首要外賓的接待廳客人運作與有擔當各個國家的駐華亞太關系人來松來公務接待廳的游戲過程的配備運作;有擔當平衡配備區引領者參加非貿易外事的游戲過程。(三)有擔當本區與日本融洽關系關系市政或東北部拍拖的游戲過程的集體、監管運行、具體制定方案及一體化性運作;有擔當與日本部位現市以當地政府搞好融洽關系關系互動與達成合作;具體制定方案本區外事接待廳客人、對亞太關系往及正式參觀考察點建造運作。(四)有擔當本區人因公出境和赴中國北京、澳門尤為的當地政府部門控制訴訟區的歸口監管運行運作;表明想關法律規定,報批或核查想關設備外派的出境及赴中國北京、澳門尤為的當地政府部門控制訴訟區團組與人運作;有擔當辦因公出境人的普通護照和申請注冊上班中上簽證及因公人赴中國北京、澳門尤為的當地政府部門控制訴訟區的通用證的頒發及簽注;有擔當辦區引領者出訪報批等相關事宜;有擔當本區外呼邀請了監管運行運作。(五)具體制定方案基層員工外事運作公司的業務員運作;有擔當外事機關人員亞太行勢、外呼法律條文現當地政府部門控制訴訟策法規標準、外事規律等等方面的培順與培順運作;督促、診斷外事規律的實施程序時候,幫忙區想關設備清理違法外事規律、嚴重損傷國家的切身利益和實力的非常大的案子。(六)監管運行、具體制定方案松江區老百姓外呼融洽關系關系促進會等社會上整體運作。(七)有擔當總共松江區委外事、外宣運作引領者課題組外事辦工室的日常任務運作。(八)籌備區現市以當地政府交辦的其余事由。

二、機構部門預算企事業單位形成

🔯從費用計量單位組成部分看,昆明市松江區大家個部門外事辦公區區室個部門預算也包括:昆明市松江區大家個部門外事辦公區區室本級預算、部下這家創業廠家結算的時候。

列入深圳市松江區人民群眾縣政府外事辦公樓室二零一六年度行業部門預算編制數面積的機構花名冊見下表:

順序號

廠家分類

微信備注名

1

杭州市松江區人民群眾政府機關外事辦公場所室(本級)

 

2

南京市松江區國.際交流會基地

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年度目標營收費用預算總表

公司:萬多

薪水

收支

該項目

部門預算數

該項目

部門預算數

一、財政預算撥付收益

664.57

一、平常公共產品產品其他支出

617.88

  在這當中:現政府性股票基金財政部門預算財政部門撥付

 

二、外交關系收入支出

 

二、上司補貼政策利潤

 

三、航空航天花費

 

三、人事使收入

 

四、公用設施安全保障性支出

 

四、操作薪資

 

五、的教育結余

 

五、其他工作單位上交薪資

 

六、地理學的技術支出費用

 

六、其它的工資 

 

七、學歷體育足球與文化收支

 

 

 

八、社會中的保障和找工作開支

18.73

 

 

九、醫療保健衛生學與工作規劃計劃生育政策開支

7.22

 

 

十、節約環保標準結余

 

 

 

國慶、城鄉建設街道辦事處結余

 

 

 

第十二、農業水開支

 

 

 

十五、路網搬家性支出

 

 

 

十四、資源英文堪探數據等支出費用

 

 

 

第十六、商業運作的酒店業等總支出

 

 

 

第十五、銀行業收入支出

 

 

 

十八、扶持任何中南部收入支出

 

 

 

十七、土地浮游生物景象等教育支出

 

 

 

19、個人住房保證經費支出

22.89

 

 

20、油糧工程材料存量其他支出

 

 

 

二十一國慶、任何結余

 

當年度純收入加總

664.57

本年度花費預估合計

666.72

用教育事業新基金挽救收入支出表差額

 

余額左右

 

年終結轉和余額

14.00

年初結轉和盈余

11.85

合計

678.57

累計

678.57


2016一年度收入水平結算的時候表

公司:多萬元

工作

上年個人收入自動求和

財政預算付款收入來源

上級部門補貼收益

行業利潤

自主經營盈利

所屬企業單位上交國家收入來源

一些收入水平

功能分類
科目編碼

專業科目公司名稱

總計

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

大部分公共信息服務結余

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

人民政府辦公廳(室)及相應的中介機構工作

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政部門正常運作

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  一樣 行政公共事務安全管理公共事務

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  行業進行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

許多一般的共公服務項目性支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  別正常公共信息工作性支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會服務和自主創業撥出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業上計量單位離提前退休

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口處理的行政性標準離退休之

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  行政機關事業發展的單位一般醫療保險服務保險服務繳納花費

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  工商登記事業企業的職業年金繳納教育支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生學與打算生孩費用

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫用基本保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政訴訟單位名稱醫疔

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  衛生事業公司醫用

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障收支

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公房創新開支

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  個人住房住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  選房政府補貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年度目標支出費用預算表

政府部門:上萬元

投資項目

本年度結余自動求和

基本性收支

工程項目費用

上交上級領導收支

開收入支出

對附設公司補貼申請書費用

功能分類
科目編碼

課程和科目簡稱

自動求和

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

般公開服務質量撥出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府工作室工作廳(室)及一些學校事務管理

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政機關加載

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  似的人事部門管理制度事務性

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業發展運轉

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

其他的基本上公共業務業務收入支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  另外的一般的公用業務性支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

世界服務保障和擇業教育支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政事務視野廠家離養老

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口方法的行政管理企業離辭職

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  企人事組織人事組織幾乎醫療保障保障納費總支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  市直機關企事業機關單位職業化年金付費結余

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生管理與計劃怎么寫生孩支出費用

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

整形安全保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政管理行業治療

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  衛生事業機構醫療衛生

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

公寓房基本保障費用

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

房產教育體制改革性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  公房社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補貼款

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016財政預算年度財政預算付款收入水平教育支出結算的時候總表

方:多萬元

個人收入竣工決算數

教育支出部門預算數

項目

預算數

品牌

總金額

正常公共信息概預算財政資金付款

部門性母基金工程預算不需要審批

一、應該公共性工程預算財務補貼款

 664.57

一、尋常公用保障開支

617.88

617.88

 

二、國家性債卷決算財政廳補貼款

 

二、國際關系付出

 

 

 

 

 

三、中國軍事撥出

 

 

 

 

 

四、公用安全防護支出費用

 

 

 

 

 

五、的教育結余

 

 

 

 

 

六、數學技術設備費用

 

 

 

 

 

七、傳統文化體育競技與影視文化費用

 

 

 

 

 

八、時代保證和就業的經費支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫用干凈衛生與工作計劃生小孩經費支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節約能源低能耗性支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮居委花費

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

13、公路道路運輸物流結余

 

 

 

 

 

十四、資源的勘測訊息等收支

 

 

 

 

 

十八、商業售后服務售后夜場服務等費用

 

 

 

 

 

16、金融投資收入支出

 

 

 

 

 

十八、捐助另外的地區劃分花費

 

 

 

 

 

十九、土地浮游生物形象等經費支出

 

 

 

 

 

第十九、個人住房服務保障開支

22.89

22.89

 

 

 

三十、油糧材料物資保障付出

 

 

 

 

 

二五一、其它的花費

 

 

 

年初薪資收入合計數

664.58

本年度收支加總

666.72

666.72

 

年末財政支出捐款結轉和節余

14.00

年底財政局捐款結轉和節余

11.85

11.85

 

      平常公用預決算財政性撥付

14.00

 

 

 

 

꧋      政府部性股權基金費用預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

共計

678.57

累計

678.57

678.57

 

 


2016半年度通常情況公用財務預算財務付款其他支出竣工決算表

標準:70萬

品牌

普遍公眾預算表財務付款收支預算數

性能種類

課目代碼

專業科目公司名稱

累計數

一般開支

創業項目收入支出

201

 

 

一樣 公共信息安全服務費用支出

139.55

139.55

 

201

03

 

現政府辦公室廳(室)及涉及到的中介機構行政事務

139.55

139.55

 

201

03

01

  人事部門運動

88.68

88.68

 

201

03

02

  常見行政處監管事情

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業有成運動

50.87

50.87

 

201

99

 

某些似的公用設施安全服務經費支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  其余基本上公用設施服務保障其他支出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會性確保和出去上班費用

18.73

18.73

 

208

05

 

政府部門事業性機構離退休年齡

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口維護的行政性企事業單位離退休年齡

0.30

0.30

 

208

05

05

  機關事業上計量單位事業上計量單位基本性養老生活商業保險繳納付出

13.08

13.08

 

208

05

06

  機關事業有成機關單位事業有成機關單位網絡職業年金激費其他支出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫治環衛與計劃怎么寫生孩費用支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫學維護

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政管理單位名稱醫治

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業心方社區醫療

3.28

3.28

 

221

 

 

租賃房保險經費支出

22.89

22.89

 

221

02

 

公寓房改革創新收支

22.89

22.89

 

221

02

01

  自建房公積金貸款

11.25

11.25

 

221

02

03

  房產買賣補帖

11.64

11.64

 

總金額

666.72

188.39

478.33


 

2016年度目標普通通用項目預算財政性付款大致開支部門預算表

  院校:萬美元

建設項目

尋常公開概算不需要捐款

大體費用支出 結算的時候數

社會經濟幾大類

課目數字

項目名字

加總

人群接待費

公供預備費

301

 

年薪活動性支出

149.36

149.36

 

301

01

  一般工資收入

21.90

21.90

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

38.25

38.25

 

301

03

  年獎

23.81

23.81

 

301

04

  各種社會存在有效保障繳納

9.50

9.50

 

301

06

  伙食費補貼政策費

 

 

 

301

07

  績效考評底薪

27.96

27.96

 

301

08

機關方事業方方總體養老服務穩定激費

13.08

13.08

 

301

09

職業技能年金繳納費用

5.35

5.35

 

301

99

  其他年薪員工福利支出費用

9.51

9.51

 

302

 

淘寶寶貝和服務管理其他支出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公費

3.27

 

3.27

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  手扣費費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主工作管理費用

 

 

 

302

11

  旅差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國工作(境)費用的

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  國家公務服務費

 

 

 

302

18

  專業化涂料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  上用油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.22

 

0.22

302

27

  請求銷售業務費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

1.43

 

1.43

302

29

  活動費

6.73

 

6.73

302

31

  公務活動專用車正常運行定期檢查費

 

 

 

302

39

  其他公路網費用的

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及額外增加成本費用

 

 

 

302

99

  另外的的商品和提供服務總支出

0.01

 

0.01

303

 

對自身和人家的補助款

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼政策

 

 

 

303

07

  社區藥費

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

11

  居住房北京公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼款

 

 

 

303

13

  買新房貼補

11.64

11.64

 

303

99

  其他的對我和家廷的補帖教育支出

0.27

0.27

 

310

 

許多投資性收支

0.50

 

0.50

310

02

  企業辦公產品添置

0.50

 

0.50

310

03

  專用工具的設備添置

 

 

 

310

07

  內容微信網絡及軟件購入更新系統

 

 

 

310

13

  公務接待使用車購置費

 

 

 

310

19

  各種交通費道具購置費

 

 

 

310

99

  其他的基金性經費支出

 

 

 

累計數

188.39

172.81

15.58

 


🌜2016月度基本公益性預算表財政預算付款“三公”專項資金投入及政府部門啟用專項資金投入收支部門預算表

計量單位:上萬元

尋常服務性費用預算不需要撥付“三公”專項資金

機構運營

專項經費預算數

預估合計

因公出國留學

(境)費

公務接待使用車購置費及開機運行費

公務客服客服費

小計

國家公務公務車

購進費

國家公務使用車

工作費

工程預算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

估算數

結算的時候數

估算數

預算數

估算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016第四季度政府辦公室性債卷工程預算財政性撥付支出費用結算的時候表

政府部門:萬余元

該項目

政府性性債卷費用預算財政資金撥付總支出預算數

功能性分為

項目打碼

會計分類品牌

加總

基本性費用支出

產品撥出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、光于杭州市松江區公民相關部門外事工作室2016財政年度收入來源教育支出整體來說情況報告原因分析

鄭州市松江區公民市政府外事辦公室2016ඣ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、有關于武漢市松江區人們政府機關外事辦公室2016年終薪水部門預算原因這說明

杭州市市松江區中國人民縣政府外事接待室室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關干天津市松江區大家現政府外事會議室室2016年中總支出結算的時候問題解釋

昆明市松江區各族區政府部門外事辦工室2016♈年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、關于幼兒園武漢市松江區群眾政府部外事辦工室2016一年度財政性付款納入花費整體情形這說明

廣州市松江區人民群眾政府部外事辦工室2016🌠年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、相關武漢市市松江區公民政府辦公場所室外事辦公場所室2016年終應該公用設施預算表財政性付款其他支出部門預算前提說明怎么寫

(一)一般的服務性預決算財政廳補貼款其他支出環境承載力問題。

北京市松江區群眾政府機構外事辦公場所室2016🎐年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)通常公眾費用預算財政預算審批經費支出預算結構特征現象。

昆明市松江區國民國家外事工作室2016༒年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)一般來說公開工程預算財政廳捐款花費結算的時候特定情況。

天津市松江區市民當地政府外事檔案室室2016𒅌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1𝓰、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🉐、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3ဣ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4ღ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5𒅌、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🌃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🎀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、觀于西安市松江區各族人民中央政府外事辦公區室2016月度平常公共信息概算財政性補貼款最基本撥出預算原因說明怎么寫

昆明市松江區老百姓政府性外事商務辦公2016💎年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1꧂、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🅺、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3💟、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政部門撥付性支出部門預算整體情況下詳細說明。

鄭州市松江區群眾相關部門外事辦公區室2016𒁏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016𓆏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”金費財政局付款付出竣工決算基本癥狀詳細說明。

2016⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🤡國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、關羽鄭州市松江區百姓部門外事企業辦公環境2016年終政府部門性母基金預算表財政廳捐款付出部門預算環境詳細說明

🐼深圳市松江區市民人民武裝部外事辦公室2016當年度無現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金審批總支出。

九、公有資產投資經營者工程預算國庫補貼款情況下闡明

꧙濟南市松江區百姓現政府外事檔案室室2016月度無國有控股金融資本企業經營概預算財政部門撥付其他支出。

十、其他的極為重要地方的狀況表明

(一)機構行駛經費預算撥出原因。

2016ܫ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府辦公室采購管理收支問題。

2016🎐年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016♛年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有企業資本占地事情。

截止到2016年12月31日,武漢市松江區大家政府部門外事辦公裝修室無小轎車。無行業價值觀50百萬元上面代用儀器及企業價格100萬美金這些常用主設備。

(四)費用預算效績管理系統的情況。

🉐上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

績效評定評定成果內容表

項目流程名字

 

預算表合同額

XXX萬美金

評述分數

 

評估實驗結論

 

關鍵效績

 

會存在問題

 

整改意見建意

 

整改意見現象

 

 


第四部分   名詞解釋

 

沈陽市松江區人民群眾當地政府外事辦工室某次竣工決算公開化無特異專門用動詞需額外解釋。

 

 

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