上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、重要功能
二、公司裝置
三、預決算編制程序表示
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關內容現狀闡明
十四、項目業績考核情形表
成都市松江區人民群眾區政府外事辦公場所室個部門大部分職責權限
🐼傷害市松江區我們當地縣政府機關機關外事商務辦公區是總監全市外事本職任務的當地縣政府機關機關主成職能職能部們,直接卻是黨中央松江區委各類其外事外宣本職任務運作成員專班長的本職任務企業。其最主要的崗位責任是:(一)推進制定密切相關外事本職任務的核心理念、的新規和的社會道德、法律規范、財政規范性文件,并搭配本區實際的情況,集體落實全面實施密切相關城鎮性法律規范、財政規范性文件和的新規。(二)承擔來松網絡訪問的重要的外賓的招待本職任務各類承擔世界各地駐華外交營銷行為運作成員來松實現因公營銷行為的按排本職任務;承擔統等按排區運作成員參于非外資經濟貿易外事營銷行為。(三)承擔本區與在美國十分十分友好媒體合作城鎮或東北部歸屬營銷行為的集體落實、菅理、具體訪談提綱及總合性本職任務;承擔與在美國城鎮當地縣政府機關機關落實十分十分友好媒體合作聯席會與媒體合作;具體訪談提綱本區外事招待、外資交營銷行為往及境內外游覽點投建本職任務。(四)承擔本區運作成員因公回國旅游和赴紐約、澳門有點財政區的歸口菅理本職任務;隨著密切相關法律規定,審批制或核實密切相關職能職能部們外派的回國旅游及赴紐約、澳門有點財政區團組和運作成員本職任務;承擔辦因公回國旅游運作成員的普通護照和舉辦辦公區簽證及因公運作成員赴紐約、澳門有點財政區的行駛證的出具及簽注;承擔辦區運作成員出訪報批等注意事宜;承擔本區外資受邀菅理本職任務。(五)具體訪談提綱表層外事本職任務企業的行業本職任務;承擔外事領導層干部國際局面、外資的新規、外事規律等上的培育與教育培訓本職任務;監察、查檢外事規律的制定的情況,輔助區密切相關職能職能部們加工處理違法行為外事規律、重要有損發展中國家利潤和信譽度的重大安全事故的案子。(六)菅理、具體訪談提綱松江區我們外資十分十分友好媒體合作促進會等的社會專班本職任務。(七)承擔黨中央松江區委外事、外宣本職任務運作成員專班長外事商務辦公區的生活本職任務。(八)承辦方當地縣政府機關機關交辦的某些事宜。
西安市松江區老百姓國家外事辦公場所室培訓組織機構成
🥃上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 企事業單位分類 | 微信備注 |
1 | 廣州市松江區國民相關部門外事辦公裝修室 |
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2 | 滬市松江區知名座談會服務中心 |
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詞說明
𝓀(一)主要開支概算:是地市級概算崗位單位部門經理崗位單位部門及相關概算崗位單位為切實保障其機購平常使用、達到日常生活崗位每日任務而預算編制的每年主要開支方案,例如員資金和公用設施資金2個分。
ౠ(二)的項目費用總收支 費用估算:是市里費用估算組長部門及隸屬關系費用估算部門為達到行政管理崗位每日任務、教育事業發展對方或政府辦公室發展戰略重點、相關對方,在通常費用總收支 本身定編的年中費用總收支 計劃表。
꧑(三)“三公”事業費財政收入總付出財政預算:是與市里財政收入總付出局有事業費財政收入總付出財政預算領撥有關的團隊還有其直屬財政收入總付出財政預算機構應用市里財政收入總付出局付款分配的因公出國工作任務留學(境)費、因公使因公車購進及作業費、因公接受費。這其中:因公出國工作任務留學(境)費核心的分配公司的及直屬財政收入總付出財政預算機構技術人員的祖國英文達成合作溝通活動、災害工程項目對接、境外的培順研修班等的祖國英文旅費、加拿大大城市間客運費、入住費、食堂菜費、培順費、公雜費等收入總付出;因公接受費核心的分配全省性專科商務會議、祖國災害方案調研報告、自查自糾檢查報告相應外事團組接受溝通活動等下達因公或進行保費業務必備入住費、客運費、食堂菜費等收入總付出;因公使因公車購進及作業費核心的分配編寫內因公車子的壞掉的內容更新,相應用以分配市中心因公乘車、因公資料置換、日常化工作任務進行等必備因公使因公車油料費、返修費、人行道墊資費、保費費等收入總付出。
🐻(四)市直機關作業資金投入:指行政性組織和按照公務接待員法管理方法的教育事業組織適用正常公益性概預算財政部門撥付按排的主要收入總支出中的每天的通用資金投入收入總支出。
2018年成都市松江區人們地方政府外事值班室室部門管理成本預算編制數詳細說明
2018ꩵ年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🃏、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🌟公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3⛦、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🦹、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🃏、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9ಌ、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年崗位稅務結余估算總表 |
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| 編織機構:濟南市松江區人艮政府商務辦工室外事商務辦工室 | 部門:元 |
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| 年初營收 | 本年度總支出 |
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| 產品 | 成本預算數 | 業務 | 項目預算數 |
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| 一、財政廳補貼款收入水平 | 8,348,790.02 | 一、 | 一般的公共服務服務付出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 一般的通用項目預算成本 | 8,348,790.02 | 二、 | 生活得到保障和自主創業性支出 | 206,838.21 |
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| 2. 鎮政府性債卷 |
| 三、 | 醫療保健環保與計劃書計生結余 | 78,532.23 |
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| 二、視野薪資 |
| 四、 | 居住房后勤保障總支出 | 231,415.08 |
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| 三、衛生行政單位名稱經驗工資收入 |
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| 四、另一收入水平 |
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| 薪水總額 | 8,348,790.02 | 收支總共 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部薪水成本預算總表 |
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| 事業編單位部門:北京市市松江區大家現政府外事會議室室 |
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| 機構:元 |
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| 項目 | 營收費用預算 |
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| 功能模塊分類整理會計分類編號規則 | 技能進行分類會計科目名號 | 加總 | 財政預算付款年收入 | 事業性收入來源 | 事業有成標準 | 許多薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 管理創收 |
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| 201 |
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| 般共公工作花費 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦公室辦公廳(室)及各種相關平臺事物 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟執行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政部門控制行政監察 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展開機運行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 世界有效保障和專業教育總支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門參公組織離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政事務標準離提前退休 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業廠家基礎社區養老商業保險手機繳費費用 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關企業方職業分析年金繳納性支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健清潔衛生與記劃生二胎其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政人事機構醫療服務 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關公司醫遼 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業方醫療保障 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅有保障費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房制度改革總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補肋 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年團隊撥出預算表總表 |
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| 編制工作部門:東莞市松江區我們政府部外事接待室室 | 廠家:元 |
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| 工程 | 開支成本預算 |
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| 的功能細分學科識別碼 | 作用類型管理費用公司名稱 | 累計數 | 基本上費用 | 投資項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普通公眾服務性經費支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公室廳(室)及重要性機購事宜 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務正常運作 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政性管理工作工作 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上工作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會基本保障和學生就業收支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務企事業部門離退休年齡 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政管理院校離退居二線 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業上的機構事業上的機構幾乎個人養老保險費用保險費用手機繳費花費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企事業性廠家事業性廠家職位年金付款性支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學安全衛生與籌劃發育結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政參公方社區醫療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理方醫藥 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 工作方醫療保障 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋的保障付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房創新收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼款 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部位財政廳捐款收支明細概算總表 |
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| 要制定國家部門:西安市松江區中國人民國家外事辦公室 |
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| 基層單位:元 |
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| 財政局撥付工資收入 | 國庫撥付教育支出 |
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| 工程項目 | 成本預算數 | 該項目 | 加總 | 平常共同費用 | 相關部門性新基金預決算 |
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| 一、通常情況下通用估算項目資金 | 1,662,411.03 | 一、 | 應該通用業務撥出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、現政府性債券 |
| 二、 | 中國社保機制和就業問題付出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療管理清潔與計劃表孕育支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 往房質量保障費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 薪資合計 | 1,662,411.03 | 經費支出總結 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年個部門一般的公開成本預算表費用效果各類成本預算表表 |
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| 規劃科室:昆明市松江區人們區政府外事辦公室 | 計量單位:元 |
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| 工程 | 一半通用項目預算費用支出 |
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| 工作種類學科商品代碼 | 功效等級分類學科簡稱 | 預估合計 | 常見撥出 | 樓盤教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 大部分公益性服務質量收入支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門商務省委辦公廳(室)及相關內容部門事務性 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性執行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政機關標準化管理業務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公使用 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會的服務和大學生就業經費支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業計量單位計量單位離退休年齡 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的人事部門的單位離養老金 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門衛生事業公司基本的醫療保險服務保險服務交費費用 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業性部門職業的年金激費費用 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥環衛與規劃生殖花費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務企事業企事業單位考試整形 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處企業單位醫藥 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業企公務員醫療衛生 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋后勤保障教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房改革的實質付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補貼政策 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部位政府辦公室性私募基金估算性支出模塊分類管理估算表 |
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| 事業編制部門乃至每一位員工:鄭州市松江區群眾鎮政府外事會議室室 | 工作單位:元 |
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| 該項目 | 鎮政府性新基金預決算費用支出 |
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| 的功能幾大類科目必商品編碼 | 功能模塊分為課程和科目明稱 | 合計數 | 基本性撥出 | 樓盤開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年監管部門常見公共性決算補貼款主要撥出條件分為決算表 |
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| 事業單位編制單位部門:佛山市松江區各族人民武裝部機構外事辦公場所室 | 行業:元 |
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| 投資項目 | 一樣 公用概預算關鍵撥出 |
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| 特點分類別科目表代碼 | 系統分類管理管理費用稱謂 | 預估合計 | 人群經費支出 | 公供專項資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 員工工資有福利其他支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 主要月薪 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補助費 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補帖費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 績效考評的薪資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機關公司創業公司通常養老穩定穩定納費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業的年金繳納 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業的幾乎醫學人壽保險手機繳費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另一個社會化安全保障激費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它月福利待遇金費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶商品和服務管理費用 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公室費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國工作(境)收費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 修理(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 聯席會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 指導費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務迎送迎送費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會資金投入 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 春節福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 別的淘寶寶貝和安全服務收支 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對人個家庭式的補貼金 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 各種對我和人家的補助款結余 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資者性開支 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 接待室設配新購 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部們“三公”資金和機構運轉資金決算表 |
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| 事業編制相關部門:西安市松江區公民區政府外事辦公樓室 |
| 單位名稱:萬余元 |
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| 2018年“三公”事業費費用數 | 2018年行政單位電腦運行預備費概算數 |
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| 加總 | 因公回國(境)費 | 公務活動接受費 | 國家公務小二租車購置費及使用費 |
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| 小計 | 購置費費 | 自動運行費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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有關系情形講解
一、“三公”專項經費估算
🔜上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區師因公回國和赴深圳、澳門很行政訴訟區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🍰三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🐽最主要的布置:(一)招待處發展中國家代表英語團來松學考查。中用招待處其他發展中國家來松考查所會發生的餐費費、寄宿費、交通出行費等費用支出 。
🍒(二)承辦外工作單位借鑒實地考慮。使用在接受外地區、弟弟地級市來松實地考慮所產生的工作餐費、酒店培訓費、公路網費、場租費等收支。
🐈(三)主辦工作部門會議通知、為執行力因公或積極開展工作部門促銷活動的需求成本的活動場地租賃服務費、宿舍費、餐費等收支。
二、行政機關啟動資金投入費用預算
𝓰機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、地方政府企業采購情況發生
2018🌱年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
𒐪2018月度本機構朝向微商中小的企業留出足夠的政府性采辦品牌估算累計額1.6十萬,看向小微工業企業需留政府性采購流程業務預算表價格0.970萬。
概預算效績事情
2018🐻年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政資金開支項目流程績效評價階段目標申請表 | |||||||
| 該項目編碼:180070070001 | 2018 |
| 審批流程進展:行財科:預決算處室備案(二上) | ||||
| 行業:007007東莞市松江區國民市政府外事工作室 | |||||||
| 品牌名稱大全: | 出國旅游(境)經費支出 | 該項目等級分類: | 時常性樓盤 | ||||
| 慢慢時間日期: | 2019-01-01 | 完成年份: | 2019-12-31 | ||||
| 結合聯系方式: | 37735272 | 創業項目十年前費用(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同姓同名工程項目前年成本預算額(元) | 6,000,000.00 | 同宗頂目去年同期費用強制執行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 投資項目簡介: | 🍒為提高松江區的對德宣揚和討論會,合作松江區位置社會經濟不斷發展,開設因此目。內容提供服務空間為松江區各不委辦局。 | ||||||
| 項目申報根據: | 🌌中辦發(2013)16號文,《中國致公黨中央軍事企業省委辦公廳 財政部辦公場所廳上傳〈國際關系部 中間外辦 黨中央組建部 財政性部針對進一點規程省部級以內各國上班員因公短時出國旅游的想法〉的告知書》;財行(2013)516號文,《民政部門部 外交活動部關于幼兒園頒布〈為了方便接拉出國旅游金費控制技巧〉的控制》 | ||||||
| 項目流程建立的重要性: | 履行外事辦崗位職責,為整個區申報的因公出國留學團組或參團人士做區級報批和市里報批。 | ||||||
| 做到項目流程施實的監督制度、設備: | 💛《中國共產黨松江區委會議室室 松江區各族人大常委會部商務企業辦工室發送區外事辦〈松江區并于強化因公出國旅游(境)操作本職工作的若干個征求意見〉的知會》;《總共松江區委商務企業辦工室 松江區民眾政府辦公室外事辦公室轉發朋友圈區外事辦〈松江區針對進步驟進而提高因公出境(境)方法辦公的提出的意見〉的通知格式》 | ||||||
| 活動施行年度計劃: | ൲2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018進行年審批經過的團組,但于2019年出訪,勞務費仍從2018年事業費中費用支出 。 | ||||||
| 大型項目總總體目標: | 幫助松江區因公出境境工作上標準化 | ||||||
| 本年考核總體目標: | 堅持原則甄別因公出訪團組,出訪效果,出訪重大成果 | ||||||
| 需說的的相關問題: | 無 | ||||||
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| 質量指標值 | |||||||
| 種類幾大類: | 因公出國留學(境)預備費 | 金額渠道進行分類: | 區財政性 | ||||
| 分析階段目標 | 指標體系東西 | 因素受眾值 | 了解依照 | ||||
| 付出和監管關鍵 | 錢財監督制度管理制度建立健全性 | 日趨完善 | 建立和完善 | ||||
| 財務部體系執行命令有用性 | 更有效 | 有效的 | |||||
| 工程項目管理工作會議制度建立完善性 | 健康 | 日益完善 | |||||
| 建設項目工作管理管理機制施行很好性 | 很好 | 能夠 | |||||
| 概預算執行力率 | 100% | 100% | |||||
| 專款多功能率 | 100% | 100% | |||||
| 錢財完美立即率 | 直接 | 立刻 | |||||
| 轉化率計劃 | 出國旅游單筆相應費用調節率 | 100% | 100% | ||||
| 出國旅游用戶控住率 | 100% | 100% | |||||
| 項目完工率 | 100% | 100% | |||||
| 治療效果要求 | 出訪申請書展示會 | 提交 | 成功 | ||||
| 團組日常任務完成任務率 | 成功 | 成功 | |||||
| 外事遵守紀律誓言書 | 建定 | 簽訂 | |||||
| 不良中國影響力總體目標 | 常態化會議制度監管加強制度建設性 | 建全 | 建立完善 | ||||
| 項目確立前提加以性 | 有效 | 多方面 | |||||
| 最新政策知情度 | 100% | 100% | |||||
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| 申核注意點 | |||||||
| 詳盡性 | 準許性 | 績效考評夢想 | 考核標準 | ||||
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| 網絡綜合申核意見與建議 | 🃏"1、申請信息查詢上:品牌概貌當中未描訴品牌東西和公司體系結構;品牌舉辦的目的意義性還需進三步補充營養;品牌特定推行行動策劃表損壞財稅做業務行動策劃表,且做業務行動策劃表未主要包括特定的做業務東西、日期進展情況、總數量需求、產品品質需求;保障具體措施機制對象特定推行的特定標準化控制具體措施不周到,未列明財稅標準化控制具體措施;缺泛保障具體措施機制具體措施2、效績計劃方便:工程總計劃簡況簡簡單單,計劃未秒到工程的范圍之內、對象圖片、轉化率、的效果;年中效績計劃未表明年中業務必須制定工程年中效績計劃。3、績效考評完成指標方位:投放管理系統受眾應為安裝“財力不力立即率”;生產標準中丟失產品質量標準、價格標準、期限標準;治療效果標準還需攝入;引響力丟失電子檔案工作、信心化穩步推進、非常實用科研成果一起、信心三公開問題的標準;項目立項措施充分的性為投入到標準;預測措施填報不對確。" | ||||||
| 認證導致 | B | 提交申請人 | 沈錫宇 |