北京市松江區農用機械菅理所
2019年中結算的時候
目 錄
首要那部分 杭州市松江區農機具的管理站概述
一、核心主要職責
二、企業布置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、凈收入經費支出結算的時候總表
二、工資收入部門預算表
三、支出費用竣工決算表
四、財政廳撥付創收其他支出預算總表
五、基本公開結算的時候國庫撥付教育支出結算的時候表
六、核心上公共性國庫預算國庫審批核心費用部門預算表
七、通常情況下通用費用國庫審批“三公”預備費及危險機關使用預備費收入支出竣工決算表
八、政府機構性股票基金預算表財政性審批收入支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第二部份 形容詞理解
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、注意職責權限
✃深圳市松江區農業機械車車監管所具體金融產品具有:全面提升農業機械車車專門合作方式社功能性基本保障修建,扎實推動 “大機互助合作化” 的農業機械車車管理規章制度和功能性基本保障體制;繼續補充維生素執行新的制造行業性的做業收費教育指導標,(由于農業機械車車功能性基本保障內容有一些交叉和擴展的繼續補充維生素),及其汽油制造費的持續增長、鋪助工年薪增長等,為政府機構實行補貼標準帶來基準值參照前提條件,以基本保障農業機械車車手創收始終持續平衡,始終持續農業機械車車陣容維持;進一個步驟加上大農業機械車車的設置;進一個步驟最好新農業機械車車和新藝的培訓課程運轉;健全完善哪項監管和功能性基本保障規章制度,有助于農業機械車車運轉的秩序井然扎實推動。
二、中介機構設備
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019一年度竣工決算表
2019年收益開支結算的時候總表
方:萬的大寫
營收 |
其他支出 | ||
建設項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、似的公開工程預算財政局撥付收錄 |
2820.52 |
一、平常公共產品產品付出 |
|
二、鎮政府性基金投資項目預算財政資金捐款收入水平 |
|
二、外交政策花費 |
|
三、上一級補貼政策工資 |
|
三、國防教育收支 |
|
四、工作盈利 |
|
四、服務性安全的收支 |
|
五、開使收入 |
|
五、教育輔導結余 |
|
六、附加企業單位繳納個人收入 |
|
六、科學課科技付出 |
|
七、別的凈收入 |
25.08 |
七、和文化運動與文化傳媒花費 |
|
|
|
八、生活保證和擇業收入支出 |
55.75 |
|
|
九、環衛安全健康花費 |
18.98 |
|
|
十、發展節能綠色環保綠色環保花費 |
|
|
|
十一國慶、城鎮特別其他支出 |
|
|
|
12、農林業水費用支出 |
2754.31 |
|
|
13、交通線貨物運輸性支出 |
|
|
|
十四、材料勘察資訊等經費支出 |
|
|
|
十六、商業區服務性業等結余 |
|
|
|
十五、金融創新教育支出 |
|
|
|
十六、扶持別地區劃分經費支出 |
|
|
|
十九、那自然的資源深海氣象預報等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、居住房保險開支 |
14.08 |
|
|
二是、調味品物品儲備量撥出 |
|
|
|
二五一、一些收支 |
|
上年年收入總金額 |
2845.60 |
上年收入支出預估合計 |
2843.12 |
用企事業私募基金挽回收入支出差額 |
|
節余分配比例 |
|
期初結轉和余額 |
|
月底結轉和盈余 |
2.48 |
合計 |
2845.60 |
總結 |
2845.60 |
2019一年度盈利竣工決算表
標準:萬是
建設項目 |
上年營收加總 |
財政廳撥付工資收入 |
上一級經濟補貼個人收入 |
事業發展收益 |
開使收入 |
其他政府部門上交國家薪水 |
某個營收 | ||||
功能分類 |
管理費用分類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
社會性確保和就業問題開支 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
財政工作方離退休工資 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業公司的離養老 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
企事業發展部門事業發展部門主要社區個人養老保險行業繳付其他支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業公司職業分析年金付款經費支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
清潔正常費用 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政部門視野方社區醫療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
視野行業醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業水結余 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
現代農業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
自己事業運營 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科學技術和轉化了與線上推廣服務保障 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農業科技制作的支持津貼 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
個人住房服務教育支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
房間轉型其他支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019本年性支出結算的時候表
公司:W
樓盤 |
當年度其他支出加總 |
差不多花費 |
品牌支出費用 |
繳納上級部門花費 |
加盟支出費用 |
對附屬組織補貼支出費用 | ||||
功能分類 |
考試科目稱謂 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會生活保障措施和就業形勢收入支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處人事企業離退休之 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展部門離退居二線 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機構教育事業機構基本上頤養天年人壽保險激費總支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關人事方職業選擇年金繳納性支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
食品衛生身心健康費用 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業心的單位社區醫療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
視野企業治療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水性支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
漁業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
自己事業運作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技產業導出與優化服務管理 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
現代畜牧業的扶持救濟款 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
往房后勤保障費用支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
房產改草性支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019本年度財政預算捐款收入水平收支預算總表
計量單位:余萬元
純收入 |
總支出 | ||||
大型項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
總計 |
通常情況公用設施概預算民政付款 |
區政府性股權基金估算不需要審批 |
一、般公共性估算不需要補貼款 |
2820.52 |
一、一般的共同服務保障撥出 |
|
|
|
二、當地政府性私募基金估算財政廳審批 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全付出 |
|
|
|
|
|
四、公益性防護花費 |
|
|
|
|
|
五、培育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技能收入支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育文化與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性有效保障了和就業問題教育支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生管理身體教育支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節能減排環境保護教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域社群性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十三、流量物流運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探勘問題等總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、工商業功能業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、財務教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助的的地方其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海洋環境氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、公房有效保障費用支出 |
|
14.08 |
|
|
|
二是、調味品工程物資儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、另外開支 |
|
|
|
本年度收益合計數 |
2820.52 |
年初費用支出 加總 |
|
2818.04 |
|
今年初財政局審批結轉和節余 |
|
歲末財務審批結轉和余額 |
|
2.48 |
|
普通服務性概算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
現政府性股權基金財務預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2820.52 |
累計 |
|
2820.52 |
|
2019全年尋常共同估算財政廳補貼款支出費用預算表
的單位:W
產品 |
合計數 |
基礎性支出 |
投資項目費用 | |||
特點進行分類 科目必編碼查詢 |
會計分類命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
世界 有效保障和工作收支 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務企業發展部門離養老 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業心標準離提前退休 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
市直機關事業性公司基本上頤養保險費用交款支出費用★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府機關自己事業企業職業選擇年金交費費用支出 ★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
安全健康的其他支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政部門事業有成部門醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
視野機關單位醫學★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業和林業水撥出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
農耕 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
衛生事業工作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
自動化導出與活動推廣的服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
畜牧業產出搭載補貼標準 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
住宅房有效保障費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
自建房體制改革結余 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
累計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019當年度正常公用設施預算表財政性補貼款基本上費用部門預算表
廠家:萬塊人民幣
的項目 |
累計數 |
人工金費 |
公用設施費用 | ||
實惠劃分類別 課目標識號 |
科目表命名 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
底薪發福利撥出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
大多公資 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
相關社會中有保障繳納費用 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
工作績效基本工資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
政府部門事業有成方大多醫療人身險人身險付款 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳納費用 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
其余的薪資福利福利費用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
貨物和提供服務收支 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
打印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
登記手充值續費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
煤氣費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
用電費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業工作公司工作費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
修補(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
供應費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
研討會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
教育培訓費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
國家公務接持費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專業化物料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專用箱染料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務工費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
信賴保險業務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
工會組織預備費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
優惠費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用自動運行維修保養費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
任何交通運輸費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及疊加費用的 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
別商品信息和的服務性支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對小編和小家庭的補帖 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
提前退休費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
活補助費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫用費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
自建房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補貼標準 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
個體戶草業種植救濟款 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
另外的對人個和家長的補貼費收入支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
另外投資性收支 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦工機器添置 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專屬儀器租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
內容微信網絡及系統采購更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外路網機器采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個充分性其他支出 |
|
|
|
累計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019月度普遍公共服務費用民政審批“三公”專項資金及企事業單位程序運行專項資金性支出竣工決算表
企業:千元
一樣公共性估算財政部門捐款“三公”接待費 |
政府部門加載 費用預算數 | |||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待用車的置辦及進行費 |
公務活動接待廳費 | |||||||||
小計 |
國家公務租車 購入費 |
因公私家車 運營費 | ||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019每年縣政府性基金、期貨、現貨、微盤結算的時候不需要補貼款付出結算的時候表
的單位:70萬
內容 |
加總 |
常規費用 |
品牌費用支出 | |||
基本功能等級分類 項目數字 |
考試科目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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預估合計 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度債務資產負債情況下表 | ||||
稅額標準:十萬 | ||||
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用量 |
價值量 | ||
年末數 |
年初數 |
月初數 |
歲末數 | |
一、固定資產加總 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)出入資金 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)一定固資 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
𒆙 大部分公務接待專車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🔯 行政執法交警執法車輛 |
|
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♎ 特種車專科能力專車 |
|
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💦 許多使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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♎ 4.許多放置固定資產處置 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
🌺 減:累記累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的基金 |
—— |
—— |
|
|
༒ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關資源 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年中結算的時候情況說明
一、關干鄭州市松江區農業機械設備方法所2019年度目標工資撥出竣工決算原因就說明
蘇州市松江區農用機械監管所2019🅰年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、對鄭州市松江區農業機械設備管理工作所2019年終效益預算原因說明怎么寫
廣州市松江區農用機械操作所2019꧋年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、對于濟南市松江區農資管理制度所2019第四季度結余竣工決算情況發生表明
北京市松江區農業機械管控所2019♊年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、相關廣州市松江區農用機械管控所2019第四季度財務補貼款個人收入花費環境承載力實際情況表明
成都市松江區農機具監管所2019༒年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、對于杭州市松江區農用機械安全管理中心2019年終一半公共服務預算表財政開支付款開支結算的時候狀況表示
(一)普通服務性概預算民政補貼款費用總體性條件。
佛山市市松江區農機車管控所2019💟年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)通常共公費用預算國庫補貼款教育支出部門預算組成部分狀態。
深圳市松江區農用機械經營所2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)一般的共同成本預算財政教育支出補貼款教育支出預算到底的情況。
沈陽市松江區農資工作管理站2019🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2ꦍ、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3﷽、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🍷、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5♉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、管于昆明市松江區農機車管理工作所2019本年普通共公估算財政廳捐款關鍵其他支出預算情況報告闡述
鄭州市松江區農用機械標準化管理站2019🐬年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收入支出民政撥付收入支出結算的時候總體設計現狀申請報告。
鄭州市松江區農用機械的管理局2019𒐪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”金費財政局補貼款費用竣工決算實際現狀代表。
2019♊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷介紹屬于:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
⛎國家公務私車正常運作保養性支出1.77W。大部分代替小車商業保險、修補、燃油。2019年,佛山市松江區農用機械服務監察隊所在區域各決算廠家支出費用財務撥付的公務接待車輛租賃存有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
ꦺ國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、并于成都市市松江區農業機械維護所2019第四季度政府性性基金投資費用預算財政性捐款花費竣工決算狀況代表
蘇州市松江區農機具標準化管理處2019月度無政府性性債券項目預算國庫審批開支。
九、國有化資本生產概算財政廳付款原因說
武漢市松江區農業機械設備工作所2019第四季度無集體所有制資本自主經營估算民政撥付收入支出。
十、某些關鍵性事情的原因闡述
(一)政府機關運轉經費開支開支的情況。
2019ꦿ年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)區政府購置付出事情。
2019ꦚ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019💛年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車輛、房屋建筑個性化占用量環境
1.車子
截止目前2019年12月31日,上海市松江區農機管理所就有車量1輛,其中的,似的因公租車0輛、常見衛生監督執法巡邏專用車0輛、特中專注技術性車輛使用1輛、一些專用車0輛。企業單位幣值50萬美金大于萬能產品0臺(套),標準實際價值100來萬上文專門產品0臺(套)。
2.房源
本行業無房產特異使用狀態表示。
(四)成本預算績效評價管理制度原因。
𝔉上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🦂一、不需要補貼款納入:指組織年初度從本級不需要部們認定的不需要補貼款,例如尋常共同概算不需要補貼款和部門性股票基金概算不需要補貼款。
二、創業薪水:指創業廠家實施非常專業渠道移動十分配套移動擁有的薪水。
♍三、營業管理納入:指事業發展標準在專業課程銷售活動和輔助軟件活動之余落實非單獨的結轉營業管理活動拿得的納入。
♍四、的薪水:指企業單位完成的除“國庫補貼款薪水”、“視野薪水”、“經營管理薪水”等意外的薪水。具體是:市撥工程經濟薪水等
五、當年度結轉和余額:意指當年度無權結束、結轉到當年度按關于 要求依然采用的資源。
♒六、歲末結轉和節余:指上財政半年中或很多年財政半年中預算表合理安排、因理性因素有變化無常尚未按原記劃具體實施,需延后到以來財政半年中按光于約定已經食用的專項資金。
𒆙七、主要其他總支出:指事情單位為維護企業正常值使用、到位每天的事情日常任務而會出現的貼心的售后服務其他總支出。
♏八、工程項目結余:指廠家為完工特定的的行政性操作工作目標或視野發展趨勢工作目標,在通常結余之下會出現的相關結余。
ꦐ九、運營收支:指自己事業的單位在正規專業促銷移動及鋪助促銷移動模版開始非自己折算運營促銷移動發生的收支。
🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♓十一月、政府部門執行經費花費收支:指行政性方名稱和基準因公員法管控的企業發展方名稱食用普通共同不需要預算不需要審批分配的大致收支中的常規通用經費花費收支收支。