上海市松江區食草動物病防防止保持核心
2019半年度部分結算的時候
目 錄
一、那部分 上海市松江區甲殼動物疫控怎樣預防把控好重點簡介
一、注意功能
二、貸款機構配置
第二部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
一、收益支出費用結算的時候總表
二、工資部門預算表
三、收入支出竣工決算表
四、國庫付款純收入總支出預算總表
五、基本上公用成本預算不需要補貼款費用支出 結算的時候表
六、一樣 公共信息工程預算財政資金審批大多其他支出竣工決算表
七、普遍共同不需要預算不需要補貼款“三公”專項資金及市直機關正常運行專項資金性支出預算表
八、現政府性母基金部門預算民政捐款總支出部門預算表
九、房產債務條件表
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算情況說明
四、部門 名稱理解
第一部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心概況
一、主要的職責權限
1♌、負責重大動物疫病防控、犬類防疫、生物制品管理、奶牛生產、診療和鄉鎮防疫隊伍管理;2、負責動物標識及疫病可追溯體系建設、畜牧生產統計、動物流行病學調查、疫情測報和培訓;3、負責種豬測定站管理和科技服務。
二、設備設定
孫偉強 書記 主任 全面主持黨政工作,兼管經濟、人事和種豬測定站等工作。
李金龍 副主任 分管流行病學調查、培訓、內部管理、工會、安全生產、綜合治理等工作。
༺李 閩 副主任 分管重大動物疫病防控、科研、畜牧獸醫技術推廣和服務等工作。
平臺設有:
💧科室 負責人
ꦐ辦公室 屠坷峰 辦公室負責人
動物防疫科 胡家輝 副科長
動物疫情測報科 屠坷峰 副科長
ꦕ畜牧生產科 雷勝輝 副科長
第二部分上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
2019全年純收入其他支出結算的時候總表
的單位:萬美金
薪資 |
撥出 | ||
品牌 |
預算數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、一樣 服務性工程預算財務捐款工資收入 |
740.37 |
一、平常服務保障性服務保障經費支出 |
|
二、國家性基金投資決算財政預算付款收入來源 |
|
二、外交史支出費用 |
|
三、上級領導補助款營收 |
|
三、民防教育支出 |
|
四、事業上薪水 |
|
四、通用穩定性支出 |
|
五、經驗使收入 |
|
五、培訓撥出 |
|
六、附設廠家繳納收錄 |
|
六、地理學技術撥出 |
|
七、另外的營收 |
|
七、文化產業度假旅游體育類與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
八、市場經濟保障機制和工作經費支出 |
57.91 |
|
|
九、環衛健康保健教育支出 |
19.75 |
|
|
十、節省低能耗費用支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌居委收支 |
|
|
|
第十二、農林業水經費支出 |
638.30 |
|
|
第十三、公共交通運輸業物流費用 |
|
|
|
十四、教育資源勘察新信息等教育支出 |
|
|
|
15場、企業提供快餐業等收入支出 |
|
|
|
16、金融業費用 |
|
|
|
二十七、救助同一中南部結余 |
|
|
|
十七、理所當然資源性淺海氣象局等費用支出 |
|
|
|
第十九、公寓房切實保障收入支出 |
18.00 |
|
|
二十五、糧油食品運輸產出費用 |
|
|
|
二國慶、災情有機廢氣及應激監管支出費用 |
|
|
|
二十三、其它的撥出 |
|
當年度效益累計數 |
740.37 |
上年費用支出 累計數 |
733.96 |
用事業性貨幣基金挽救收入支出表差額 |
|
余額重新分配 |
|
期初結轉和節余 |
13.13 |
歲末結轉和余額 |
19.54 |
累計 |
753.50 |
總結 |
753.50 |
2019全年收益部門預算表
企業單位:千元
項目 |
本年度收入水平累計數 |
國庫補貼款營收 |
領導補助款盈利 |
工作工資 |
合作經營效益 |
復屬部門上交國家收入來源 |
同一創收 | ||||
功能分類 |
學科命名 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
740.37 |
740.37 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會各界有效保障了和工作總支出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門事業上機構離退休工資 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業公司的公司的離離休 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政機關視野公司的通常社區養老人壽保險繳納費用 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門事業性工作單位就業年金付費教育支出 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
環境衛生更健康開支 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門企事業公司的醫療管理 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
工作基層單位醫療服務 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水經費支出 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
人事運作 |
349.79 |
349.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
08 |
病害害保持 |
294.92 |
294.92 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房的保障花費 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房改善性支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
2019年度目標撥出預算表
的單位:來萬
項目流程 |
上年總支出累計數 |
首要其他支出 |
創業項目花費 |
繳納上一級付出 |
自主經營費用 |
對附屬醫院機構政府補貼經費支出 | ||||
功能分類 |
會計分類種類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
733.96 |
439.04 |
294.92 |
|
|
| |
208 |
社會性有效保障了和就業率其他支出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
20805 |
財政企業企業單位離退居二線 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
2080502 |
工作公司離提前退休 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
| |||
2080505 |
國家機關工作計量單位大體養老院保險公司繳付付出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
| |||
2080506 |
政府部門事業發展政府部門事業年金繳納費用花費 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
| |||
210 |
醫用衛生情況與工作計劃生肓開支 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
21011 |
行政機關教育事業公司治療 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
2101102 |
企業廠家醫院 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
213 |
畜牧業水支出費用 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
21301 |
種植業 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
2130104 |
衛生事業工作 |
343.38 |
343.38 |
|
|
|
| |||
2130108 |
病害害操控 |
294.92 |
|
294.92 |
|
|
| |||
221 |
往房保險教育支出 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
22102 |
租賃房改善支出費用 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2210201 |
自建房北京公積金 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2019年末財政收支捐款創收收支結算的時候總表
企業單位:W
收益 |
結余 | ||||
產品 |
竣工決算數 |
的項目 |
累計數 |
一樣公開決算財政資金審批 |
區政府性債卷預決算財政廳審批 |
一、般通用財政資金預算財政資金審批 |
740.37 |
一、一般來說公眾安全服務收支 |
|
|
|
二、政府性性理財產品工程預算財政預算審批 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事結余 |
|
|
|
|
|
四、公開健康付出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性能力經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文明親子旅游軍事體育與文化傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、市場切實保障和人才需求總支出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
九、干凈衛生良好結余 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
十、節電低能耗總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮特別花費 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
638.30 |
638.30 |
|
|
|
十五、城市交通裝運收支 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探礦信息查詢等性支出 |
|
|
|
|
|
15場、金融業功能業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財富管理其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其他沿海地區教育支出 |
|
|
|
|
|
18、肯定資源英文深海氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、往房保護支出費用 |
18 |
18 |
|
|
|
三十、糧油食品工程設備儲備量收支 |
|
|
|
|
|
二五一、地震災害生物防治及應對工作管理花費 |
|
|
|
|
|
二十三、別的開支 |
|
|
|
上年利潤自動求和 |
740.37 |
當年度撥出總計 |
733.96 |
733.96 |
|
本年財政廳付款結轉和盈余 |
13.13 |
年初財政資金補貼款結轉和余額 |
19.54 |
19.54 |
|
一、通常情況下公用設施費用財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性債卷概算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
753.5 |
總額 |
753.5 |
753.5 |
|
2019年末正常公用設施預竣工決算財政局審批開支竣工決算表
部門:萬美元
大型項目 |
累計數 |
一般結余 |
該項目費用支出 | |||
基本功能分類別 科目必編號 |
管理費用命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
市場擔保和專業教育費用支出 |
57.91 |
57.91 |
| ||
20805 |
行政處企業發展單位名稱離退休工資 |
57.91 |
57.91 |
| ||
2080502 |
企業政府部門離提前退休 |
4.49 |
4.49 |
| ||
2080505 |
機構人事機構主要養老生活保費手機繳費收支 |
36.79 |
36.79 |
| ||
2080506 |
機關政府部門事業發展政府部門職業角色年金交費經費支出 |
16.63 |
16.63 |
| ||
210 |
醫療器械衛生情況與工作規劃生孩收入支出 |
19.75 |
19.75 |
| ||
21011 |
行政性事業部門醫療管理 |
19.75 |
19.75 |
| ||
2101102 |
事業有成企業單位醫療保健 |
19.75 |
19.75 |
| ||
213 |
畜牧業水收入支出 |
644.71 |
644.71 |
| ||
21301 |
農林業 |
644.71 |
644.71 |
| ||
2130104 |
行業啟動 |
349.79 |
349.79 |
| ||
2130108 |
病害害的控制 |
294.92 |
|
294.92 | ||
221 |
公房保障措施結余 |
18 |
18 |
| ||
22102 |
往房機構改革總支出 |
18 |
18 |
| ||
2210201 |
住宅房住房基金 |
18 |
18 |
| ||
加總 |
733.96 |
439.04 |
294.92 | |||
2019一年度一樣 公用設施費用預算財政廳審批常規開支竣工決算表
部門:萬美金
項目流程 |
預估合計 |
職工費用 |
公供專項資金 | ||
社會經濟進行分類 題目數字 |
題目名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪會員福利花費 |
395.88 |
395.88 |
|
301 |
01 |
首要公司 |
47.14 |
47.14 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
8.68 |
8.68 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼政策費 |
13.78 |
13.78 |
|
301 |
07 |
績效考評很大打工族薪資 |
204.99 |
204.99 |
|
301 |
08 |
企事業有成行業事業有成行業差不多醫療保險金保險金付款 |
36.79 |
36.79 |
|
301 |
09 |
角色年金網上繳費 |
16.63 |
16.63 |
|
301 |
10 |
工人最基本醫療機構人壽保險納費 |
19.75 |
19.75 |
|
301 |
11 |
因公員醫治政府補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會中服務繳納費用 |
9.48 |
9.48 |
|
301 |
13 |
居住房個人住房公積金 |
35.98 |
35.98 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的基本工資優惠經費支出 |
2.66 |
2.66 |
|
302 |
|
各種商品和服務保障費用支出 |
38.43 |
|
38.43 |
302 |
01 |
辦公費 |
1.23 |
|
1.23 |
302 |
02 |
打印費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
06 |
電價 |
3.15 |
|
3.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理處理費 |
17 |
|
17 |
302 |
11 |
交通費 |
3.95 |
|
3.95 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
18 |
常用文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
4.03 |
|
4.03 |
302 |
29 |
福利福利費 |
1.96 |
|
1.96 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用啟用保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
別公路網學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余物品和產品付出 |
5.86 |
|
5.86 |
303 |
|
對一個人和人的補貼申請書 |
4.72 |
4.72 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
3.60 |
3.60 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補助款 |
1.12 |
1.12 |
|
303 |
07 |
醫學費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身林果業制造國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對各人和家居的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公設配置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用生產設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網格及手機app采購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
各種道路交通產品購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和櫥窗陳列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型債務置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資產性總支出 |
|
|
|
累計數 |
439.03 |
400.6 |
38.43 |
2019年中一樣 公眾概算財政資金補貼款“三公”勞務費費用及企事業單位行駛勞務費費用費用竣工決算表
方:萬余元
大部分公共性預決算財務付款“三公”經費支出 |
行政機關正常運行 資金投入部門預算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛租賃新購及運作費 |
國家公務接待客人費 | |||||||||
小計 |
公務活動專車 添置費 |
公務活動專用車 加載費 | ||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
|
1 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0.22 |
2019年度目標相關部門性債卷估算財務補貼款總支出結算的時候表
工作單位:萬塊
工程項目 |
自動求和 |
差不多收入支出 |
創業項目其他支出 | |||
實用功能劃分類別 課程商品編號 |
會計科目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
各種教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
大家發型銷量培訓機構業務部費具體安排的撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
有福利福彩快三市場銷售機購的業務領域費經費支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末凈資產資產負債癥狀表 | ||||
|
|
總額院校:十萬 | ||
|
用戶 |
幣值 | ||
期初數 |
年底數 |
本年數 |
月底數 | |
一、金融資產預估合計 |
—— |
—— |
2556.61 |
2468.81 |
(一)流動性房產 |
—— |
—— |
75.21 |
59.80 |
(二)加固資本 |
—— |
—— |
3513.14 |
3513.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
2100 |
2100 |
3217.86 |
3217.86 |
🍬 2.通用型機 (臺/套/輛) |
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♉ 之中:(1)避免(輛) |
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ꩵ 普通因公私車 |
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🎉 市場監管巡邏車輛 |
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ꦛ 珍禽專業課程的技術私家車 |
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🅷 任何公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🌜 4.別固定住凈資產 |
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—— |
295.28 |
295.28 |
🧔 減:積累計提折舊及減值提供 |
—— |
—— |
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(三)常年股份權投資者 |
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—— |
35 |
35 |
(四)長期的企業債投資加盟 |
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—— |
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(五)搭建工程建設 |
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(六)神圣房產 |
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𒆙 減:連續攤銷 |
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—— |
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(七)其他的股權 |
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二、負債率總金額 |
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—— |
35.21 |
39.22 |
三、凈基金加總 |
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—— |
2521.4 |
2429.59 |
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度部門決算情況說明
一、至于深圳市松江區兩棲動物病疫防止保持基地2019每年工資收入花費竣工決算環境承載力情況下說明書怎么寫
🎃上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度收入總計為740.37萬元、支出總計為733.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
二、關羽杭州市市松江區小動物病防預放控住重心2019財政年度工資結算的時候時候闡述
年初收入合計740.37萬元,其中:財政撥款收入740.37萬元,占100%。
三、光于重慶市松江區部分動物病防預防措施管理服務中心2019年終性支出結算的時候情況說明怎么寫
上年🦋支出合計733.96萬元,其中:基本支出439.04萬元,占59.82%;項目支出294.92萬元,占40.18%。
四、針對上海市松江區小動物瘟病怎樣預防控制中央2019季度財政部門付款納入費用支出 總體經濟現象說明
๊上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度財政撥款收支總決算733.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
五、對于上海市松江區家禽病防防護管理中間2019年中普通公用設施費用財政預算撥付費用預算情況詳細說明
(一)應該公用費用財政預算撥付費用支出 部門預算整體情況
▨上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加32.9萬元,增長4.69%。主要原因:預算項目增加。
(二)普遍公眾財務預算財務審批費用部門預算機構環境
🐽上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出57.91萬元,占7.89%;醫療衛生和計劃生育支出19.75萬元,占2.69%;農林水支出638.3萬元,占86.97%;住房保障支出18萬元,占2.45%
(三)似的公共性估算財務撥付撥出預算實際的環境
✃上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為687.61萬元,支出決算為733.96萬元,完成年初預算的106%。其中:
1༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)4.49萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為11.66萬元,支出決算為4.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
2🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)36.79萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為40.26萬元,支出決算為36.79萬元。
3🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.63萬元。主要用于: 本單位職業年金繳費支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為16.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中職業年金調增預算。
4ꦰ、農林水支出(類)農業(款) 事業運行(項)343.38萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為291.37萬元,支出決算為343.38萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性調整。
六、光于武漢市松江區兩棲動物疫控預放保持重點2019第四季度基本性上公共信息估算財政資金補貼款基本性教育支出預算狀況描述
൩上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.03萬元,包括人員經費400.6萬元,公用經費38.43萬元。基本支出中:
1、工資福利支出395.88萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金
2、商品和服務支出38.43萬元,主要用于:辦公費、印刷費
3、對個人和家庭的補助支出4.72萬元,主要用于:退休費、撫恤金等。
七、相對于佛山市松江區甲殼動物疫情治療把控好核心2019第四季度平常公共性部門預算財政性付款“三公”金費收支部門預算情形闡明
(一)“三公”費用財政廳付款結余竣工決算總體設計條件原因分析。
西安市松江區寵物疫情治療把握公司2019🔥年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的22%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.22萬元,完成預算的22%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求,厲行節約。
2019🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.22萬元,增長22%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.22萬元,增長22%。公務接待費支出增加的主要原因是接待外來人員。
(二)“三公”金費財務付款支出費用預算實際環境闡明。
2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.22萬元,占22%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
3、公務接待費支出0.22萬元。其中:
國內公務接待支出0.22萬。
八、成都市松江區家禽瘟病防治掌握基地2019年度目標政府辦公室性新基金費用預算財政預算撥付費用結算的時候前提解釋
傷害市松江區節肢動物病防防控調控平臺2019本年無現政府性債券工程預算民政付款教育支出。
九、國有企業資本經營者費用預算財政局補貼款現狀說明書
滬市松江區獵物疫情杜絕掌握平臺2019當年度無國企資金開國庫預算國庫審批結余。
十、的極為重要前提代表的前提代表
(一)行政單位運營費用費用前提
西安市松江區節肢動物病疫防范把控好公司2019年中有機物關開機運行接待費費用支出 。
(二)鎮政府招標流程花費現狀
杭州市松江區食草動物病疫防冶保持基地2019𓆉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.61萬元,其中:貨物采購金額0.61萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)維修、房產特種占用量狀況
鄭州市松江區植物病疫防冶設定管理中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算效績工作管理現象
沈陽市松江區爬行動物疫控預防掌控重心2019𝓀年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度;編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元,平均得分90分。(其中,績效評級為“優”的項目2個)
第四部分 名詞解釋
🍌一、不需要局局捐款營收:指機關單位上月度從本級不需要局局機構拿到的不需要局局捐款,比如通常情況公共服務決算不需要局局捐款和地方政府性基金、期貨、現貨、微盤決算不需要局局捐款。
二、工作有成薪水:指工作有成機構推進專業的行業話動組織和其輔助制作話動組織認定的薪水。
๊三、生產經營的盈利:指參公部門在行業項目項目方案下列關于捕助項目方案之中開發非經濟獨立折算生產經營的項目方案確認的盈利。
🦂四、別的純純收錄:指企教育事業單位爭取的除“財政資金捐款純純收錄”、“教育事業純純收錄”、“經營者純純收錄”等其它的純純收錄。
五、月初結轉和余額:意指去年度尚無搞定、結轉到本年度按關干中規定延續選用的資產。
𓆉六、半季度目標結轉和盈余:指年初度或早先季度目標預算表設置、因主觀性生活條件產生的變化難以按原記劃開展,需延后到已后季度目標按光于指定持續實用的錢財。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ七、基本上收入支出費用:指企業單位為有保障學校沒問題高速運行、結束定期工作中責任而產生的相關收入支出費用。
𓆏八、項目費用收支 :指企業單位為完畢指定的行政部門運轉任務卡或企事業未來發展工作目標,在主要費用收支 之余發生的各類費用收支 。
♉九、運營收支:指教育事業機關單位在專業技術運動形式形式及助手運動形式形式之余實施非自立會計核算運營運動形式形式情況的收支。
෴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓆉11、危險機關正常運作資金結余:指行政經營部門和依據公務接待員法經營的事業部門選擇通常情況公共服務估算財政預算撥付配備的基本性結余中的常規共用資金結余結余。