昆明市松江區種植業理事會會聯合執法交警隊
2019年中部門預算
目 錄
第一部分佛山市松江區水產業常務理事會衛生監督執法刑警隊概況
一、主要的職責權限
二、公司配置
第二部分廣州市松江區占農業的大部分常務醫學會執法監督巡警隊2019年度決算表
一、盈利總支出竣工決算總表
二、效益部門預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政性付款工資收入支出結算的時候總表
五、普通公益性預結算的時候國庫審批付出結算的時候表
六、尋常公用設施概算不需要補貼款根本開支部門預算表
七、一般的公益性預算表財政支出費用補貼款“三公”勞務費及單位運營勞務費支出費用結算的時候表
八、政府部性基金、期貨、現貨、微盤財政付出預算財政付出付款付出竣工決算表
九、債務過負債的的記錄表
第三部分深圳市松江區畜牧業常務委會交通執法特警隊2019年度決算情況說明
第二步一些 形容詞解釋清楚
第一部分 鄭州市松江區農業科技研究會會綜合執法總隊概況
一、主要是工作職責
杭州市松江區農牧業醫學會會監察分隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
基本崗位職責涵蓋: |
🐎 (1) 松江區水產業理事會會辦案特警隊的首要功能是:制造草種子經營、除草劑經營、有機肥料登記備案、首要農用地保護英文、農林業藤本植物檢驗檢疫遠程監控、農林業轉表觀遺傳安全保障保障和吃用農業產品的安全保障保障等方向法律條例、條例、地方性法規中規定的人事部門性辦案職責范圍,并對非法情形制定一個人事部門性處罰。 |
(2)𒐪 負責綠色健康質量監督、綠色檢疫證、獸藥、牛飼料廠、牛飼料廠插入劑部分法條、法律規范、制度法律規定的政府部門衛生監督執法崗位責任制,并對違紀習慣方案政府部門處罰決定。 |
(3)🔯 負擔漁政工做工做方面的發律、相關法律法規、規章制度標準規定的人事部門稽查責職,并對違規動作開展人事部門處分;進行水產業養殖捕撈業經營許可證、水產業養殖輪船登記書、水產業養殖輪船考察等水產業養殖的生產防護遠程監控工做工做。 |
(4)🅰 負責原生態草本花卉和草本花卉新貨種維護、濕生植物原生態軟體動物維護多方面規律、相關法律法規、規章制度歸定的行政部門訴訟市場監管崗位責任,并對違紀動作制定行政部門訴訟判罰。 |
(5)💮 承擔連帶責任農機車健康工程監理民事法律、法規標準、規范性文件法規的政府部門城管執法部門職責,并對私自做法實行政處府部門定罪。 |
二、組織 設有
佛山市松江區漁業理事會會綜合執法大隊長設5個內設機構,包括: 🐈1、企業職場:承當分工協作監察特警隊的每一項本職的工作任務,提前做好特警隊行政監察的每一項本職的工作任務;全權有擔當特警隊外部每一項地方性法規經營辦法的定制和貫切;全權有擔當特警隊年度目標費用預算撰寫及定期稅務經營;全權有擔當績效考核各課室本職的工作任務經營辦法實行狀況。 |
✨ 2、的案子案子審理室:負擔管于國家國內的法條國內的法條標準條例及財政性交通執法行業宣傳方案、培訓班;擔任營業執照核發、注冊登記、核查等財政性許可證書事業;擔任對違規涉農國家國內的法條、國內的法條標準等的案子的監察、核查和卷宗提交事業及的案子的質量考核辦法和國家國內的法條卷宗標準;獸藥、祠料、祠料增加劑上國家國內的法條、國內的法條標準、條例設定的財政性財政性交通執法部門職責,并對違法表現表現具體實施財政性處罰。 |
⭕ 3、二中隊:履行種子資源監管、藥劑監管、水溶肥登記表、幾乎基本農田護理、林果業綠植動物檢疫監查、林果業轉dna可靠和使用農軟件可靠、野生值物綠植和綠植新貨種護理和農機車可靠工程監理等上中國法律、相關法律法規、規章制度規則的行政處事務稽查工作內容,并對犯罪活動落實行政處事務懲罰。 |
🦄 4、二支隊:支付本區各種爬行動物界及各種爬行動物界車輛質量食品衛生、各種爬行動物界食品衛生防役參與、獸藥、牛青飼料、牛青飼料增多劑、種家禽養殖、寵物醫生檢測室生物技術食品衛生等民法、規范、條例設定的行政管理管理綜合執法崗位責任,并對構成犯罪個人行為實行行政管理管理處罰。 |
꧂ 5、四中隊:全權負責本區漁政、水生物原生態愛護植物、水產業品水平防護等民法、法律、章程指定的政府部門辦案崗位辦公職責,并對私自個人行為開展政府部門處罰。全權負責水產養殖水產業同意、水產養殖海船變更登記、水產養殖海船檢定等水產養殖種植防護稽查辦公。 |
༺第二部分 武漢市松江區林業常務理事會市場監管巡警隊2019年度決算表
2019全年薪水性支出部門預算總表
組織:萬塊
收入水平 |
花費 | ||
該項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、通常情況下公益性費用預算國庫付款創收 |
2670.99 |
一、普遍公用設施產品性支出 |
|
二、相關部門性資金費用預算財政廳捐款使收入 |
|
二、國際關系總支出 |
|
三、上級領導補助款凈收入 |
|
三、防御教育支出 |
|
四、事業心年收入 |
|
四、通用的安全其他支出 |
|
五、經營管理薪水 |
|
五、學校經費支出 |
|
六、復屬組織上交薪資收入 |
|
六、合理系統性支出 |
|
七、另一收益 |
42 |
七、傳統藝術旅游度假體育文化與文化傳媒教育支出 |
|
|
|
八、社交保障措施和工作結余 |
185.21 |
|
|
九、環衛健康生活總支出 |
64.36 |
|
|
十、節約節能總支出 |
|
|
|
國慶、村鎮居委會經費支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
2018.97 |
|
|
十五、公路交通運載收支 |
|
|
|
十四、成本探勘問題等其他支出 |
|
|
|
第十五、金融業業務業等其他支出 |
|
|
|
第十六、金融經濟經費支出 |
|
|
|
二十七、扶持另一沿海地區收入支出 |
|
|
|
二十、必然資源英文淺海氣象臺等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、居住房安全保障支出費用 |
434.71 |
|
|
二是、糧油食品工程材料貯備支出費用 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害消滅及應急救援的管理費用支出 |
|
|
|
二12、其它花費 |
|
年初收益合計數 |
2712.99 |
本年度費用總計 |
2703.25 |
用企事業投資基金補充收入支出表差額 |
|
盈余都分配好 |
|
本年結轉和余額 |
|
年終結轉和余額 |
9.74 |
總結 |
2712.99 |
總結 |
2712.99 |
2019財政年度收益竣工決算表
方:萬的大寫
的項目 |
本年度收錄總金額 |
國庫付款收益 |
上級部門補貼費收益 |
事業單位營收 |
經營的創收 |
所屬公司的上交國家收錄 |
各種工資收入 | ||||
功能分類 |
幾個會計科目稱呼 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
社會各界得到保障和大學生就業撥出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門工作組織離退休之 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口方法的人事部門廠家離退體 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機構事業有成廠家基本的養老服務保險公司手機繳費支出費用 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上政府部門職業的年金手機繳費費用 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
食品衛生的健康費用 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處事業上的院校診療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政事務組織醫疔 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水撥出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農產品加工 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
人事部門執行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
城管執法風險管控 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
林業物資保養解決與通過 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房屋后勤保障費用 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
房產改革創新費用 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
選房國家補貼 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019第四季度性支出部門預算表
方:上萬元
業務 |
本年度性支出預估合計 |
幾乎收支 |
的項目教育支出 |
上交上一級撥出 |
營業收入支出 |
對付屬的單位補帖費用 | ||||
功能分類 |
科目表名字大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
發展安全保障和畢業生就業收支 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處教育事業企業單位離退居二線 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口工作的行政訴訟行業離養老金 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上的基層單位基本上醫療穩定穩定繳納其他支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企事業有成的單位事業有成的單位崗位年金激費撥出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生防疫身體健康收支 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門創業企機關事業單位醫治 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
人事部門廠家醫療保健 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水經費支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
占農業的大部分 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政機關運營 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
綜合執法監督檢查 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
水產業資源共享保護區清理與憑借 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
往房保障措施費用支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
租賃房機構改革收支 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補貼款 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019年度目標財政廳審批收入水平費用竣工決算總表
的單位:來萬
創收 |
性支出 | ||||
工程 |
預算數 |
工程項目 |
合計數 |
一般的公共信息項目預算財務撥付 |
政府機關性基金投資預決算財政性審批 |
一、普遍公用概預算民政審批 |
2670.99 |
一、一半共同安全服務收支 |
|
|
|
二、政府辦公室性資金費用財政廳捐款 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收入支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全管理性支出 |
|
|
|
|
|
五、教導性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理高技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、特色文化旅行田徑運動與媒體經費支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會保障部措施和學生就業性支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生監督營養經費支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、能源管理低能耗收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設街道社區結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
十四、公路交通搬家其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘查個人信息等費用 |
|
|
|
|
|
第十三、工商業售后快餐業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、經融性支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助其余中北部費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、清新物資海上形象等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、往房有保障收支 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
二是、糧油加工材料物資貯備花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、災難防范及急救監管總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、別費用支出 |
|
|
|
本年度薪水自動求和 |
2670.99 |
年初教育支出總金額 |
2661.25 |
2661.25 |
|
期初財政部門審批結轉和盈余 |
|
年初財政局審批結轉和余額 |
9.74 |
9.74 |
|
一、應該公眾估算財政性審批 |
|
|
|
|
|
二、現政府性資金決算財務捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
2670.99 |
總金額 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019月度一般的公用設施竣工決算民政付款付出竣工決算表
單位名稱:萬美金
工作 |
累計 |
主要花費 |
活動性支出 | |||
實用功能劃分類別 課目打碼 |
學科名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
市場保護和出去上班性支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業企業離退居二線 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作的財政政府部門離提前退休 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成政府部門基本的醫養穩定網上繳費費用 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心單位名稱崗位年金繳納開支 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
環保健康的費用 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業心部門醫院 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政性的單位醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業水花費 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
林業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政機關運轉 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
行政執法安全監管 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
漁業環境資源保護措施處理與進行 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
房產確保其他支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
自建房改制開支 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
全民購房津貼 |
231.83 |
231.83 |
|
合計數 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019年通常公眾國庫預算國庫審批大體教育支出部門預算表
單位名稱:余萬元
業務 |
自動求和 |
成員金費 |
公用設施費用 | ||
第三產業各類 項目數字 |
會計科目簡稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公資有福利付出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
一般員工工資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
|
|
|
301 |
08 |
機關機關單位企業發展機關單位基本上養老生活穩妥網上繳費 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
行業年金網上繳費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
營業員差不多醫療管理人壽保險納費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療補助金繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
別世界質量保障激費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工薪福利福利經費支出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
物品和精準服務其他支出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
水電費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
電力費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公回國(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
培訓班費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務流程費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
總工會事業費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
活動費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
公務活動租車運轉保護費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
某個交通出行相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
的的商品和工作撥出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對個人賬戶和家族的補助金 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
退居二線費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
現在的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農林業生產制造貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對個體和婚姻的津貼 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資源性費用 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦工機械設備購置費 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專用箱儀器折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料數據網絡及應用添置版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
一些公路交通專用工具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和創意陳列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約債務采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外充分性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019月度常見公開竣工決算不需要付款“三公”專項費用及企事業單位正常運作專項費用開支竣工決算表
企業單位:百萬元
大部分通用概預算財務補貼款“三公”資金投入 |
行政機關工作 資金投入部門預算數 | |||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務接待買車添置及運轉費 |
國家公務接待室費 | |||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 添置費 |
因公出行用車 運營費 | ||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019一年度縣政府性股票基金財政資金預算財政資金捐款性支出結算的時候表
院校:萬塊
品牌 |
預估合計 |
幾乎費用支出 |
新項目收支 | |||
功能表劃分類別 題目標識號 |
題目簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
別的撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
中國福彩股票發行銷量裝置的業務費按排的經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利金體彩銷售企業的項目費花費 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總計 |
|
|
|
൲無政府辦公室性債卷財政廳預算財政廳審批教育支出的標準,仍恢復該數據表格式,并在本表正上方作下講述明:
꧑注:傷害市松江區現代農業研究會會執法監督支隊長2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度固定資產欠債情況下表 | ||||
|
|
總額基層單位:萬塊人民幣 | ||
|
比例 |
實用價值 | ||
月初數 |
年終數 |
今年初數 |
年底數 | |
一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)流chan股權 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)穩定金融資產 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
💯 2.基礎主設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
ܫ 表中:(1)該車輛(輛) |
|
|
|
|
𒀰 基本因公車輛租賃 |
|
|
|
|
♏ 辦案值勤租車 |
|
|
|
|
🍎 特殊工種非常專業新技術使用車 |
|
|
|
|
ꦏ 其他出行用車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
♔ 4.的固定不變財力 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
༺ 減:積累攤銷及減值工作 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)常期股本投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常公司債券加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形資產投資 |
—— |
—— |
|
|
☂ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)許多資金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 北京市松江區農林牧常務委會執法檢查特警隊2019年度決算情況說明
一、關于昆明市松江區農林牧理事會會監察交警隊2019年度收入支出決算總體情況說明
深圳市松江區現代農業常務聯合會市場監管中隊2019🌼年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于重慶市松江區林果業委會會聯合執法大隊長2019年度收入決算情況說明
𝕴本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于北京市松江區草業常務專委會市場監管中隊2019年度支出決算情況說明
🎃本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于天津市松江區農業科技聯合會會聯合執法特警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
南京市松江區農耕常務聯合會市場監管大隊長2019♐年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
🦩五、關于蘇州市松江區農產品加工常務聯合會聯合執法交警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)似的公用概算不需要補貼款收支部門預算基本情形
昆明市松江區林業促進會會市場監管巡警隊2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)通常共公項目預算財政部門審批收入支出竣工決算空間結構情況報告
蘇州市松江區漁業協會會衛生監督執法分隊2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)一半公共服務預部門預算財政局撥付經費支出部門預算實際的情況
深圳市松江區種植業常務編委會辦案巡警隊2019🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、世界有效保障和畢業生就業撥出(類)行政管理行業企業單位離退居二線(款) 👍機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數高于決算數的具體原因分析:按財政估算必須決算調減。
3🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4𝓡、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5🐈、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6💧、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
沈陽市松江區占農業的大部分理事會會市場監管分隊2019🔥年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🌊七、關于佛山市松江區草業理事會會聯合執法巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政部門撥付付出竣工決算綜合性情況發生說明書。
濟南市松江區農牧業理事會會辦案特警隊2019👍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”專項資金財政部門補貼款花費部門預算特定前提這說明。
2019༺年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
🔯公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,天津市松江區種植業常務協會監察特警隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、對蘇州市松江區農產品加工理事會會衛生監督執法刑警隊2019全年市政府性股權基金估算財政預算捐款費用預算情況發生說
꧃滬市松江區水產業常務聯合會城管執法刑警隊2019月度無政府辦公室性新基金項目預算財政性支出撥付性支出。
九、公有股權投資操作工程預算財政支出撥付問題說明怎么寫
鄭州市松江區林業理事會會辦案特警隊2019全年無國家資產管理合作經營估算財政性捐款撥出。
十、許多最重要特別注意的具體情況介紹
(一)工商登記運營經費預算總支出條件
北京市市松江區草業理事會會執法監督巡警隊2019月度硅化物關操作經費預算付出。
(二)國家購買教育支出現狀
南京市松江區種植業理事會會交通執法大隊長2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)車子、農村房屋特俗占用量問題
截至2019年12月31日,西安市松江區漁業分委會會市場監管總隊就有避免11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
天津市松江區占農業的大部分政法委員會會城管執法刑警隊2019財政年度無自建房特俗占情形闡述。
(四)費用預算業績考核管理制度條件
🦹上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個ꩵ,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
❀一、民政局捐款工資:指基層單位當年末度從本級民政局機構贏得的民政局捐款,收錄基本上公用設施財政預算性預算表民政局捐款和縣政府性股權基金財政預算性預算表民政局捐款。
💝二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🌺三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
ꦏ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、本年度結轉和盈余:就是指當年度無權完全、結轉到本年度按相關聯規范立即施用的流動資金。
꧅六、月底結轉和節余:指當季度或己前年預決算按排、因事實條件會出現影響始終無法按原工作計劃施實,需延時到過后年按業內規則以后適用的資產。
🐼七、大多性經費支出:指行業為得到保障培訓機構正常情況運行業務、完成日常任務臺賬工做日常任務而情況的一項性經費支出。
﷽八、活動撥出:指單位名稱為成功完成不同的行政處運行任何或教育事業趨勢目的,在核心撥出之中發生的的多種撥出。
꧒九、自主營業總花費:指事業心基層單位在技術移動及鋪助移動外面積極開展非獨力測算自主營業移動產生的總花費。
ꦅ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꩵ十一月、部門運轉資金投入:指行政維護方和圖案填充公務接待員法維護的視野方安全使用一般的公益性項目預算不需要捐款籌劃的總體付出中的平時的共用資金投入付出。