上海市2021年區級單位預算
工程預算工作單位:深圳市松江區現代科技多元化服務保障咨詢中心
(沈陽市松江區云計算源管理中心)
目錄索引
一、組織重點職權
二、部門貸款機構使用
三、代詞釋義
四、公司的費用預算織造介紹
五、組織決算表
1. 2021年單位財務收支預算總表
2. 2021年單位收入預算總表
3. 2021年單位支出預算總表
4.2021年單位財政撥款收支預算總表
5.2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表
6.2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
7.2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
六、的重要性條件證明
佛山市松江區信息技術特色化服務性重點(佛山市松江區大數據行業信息重點)
最主要工作職責
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)為上海市松江區科學技術委員會下屬事業單位,經費形式全額撥款,為公益一類事業單位。
主要職能包括:
(一)承接的國家、市里、區級現代科學技術建設項目的結案、組建形式資格審查、初審初驗組建等本職上班;承接現代科學技術業新規講解、咨詢中心、教育培訓還有種類現代科學技術公司年報分析本職上班。
(二)承擔責任試行師范本科大學城投資創業創新產業升級區相應條例方法,提交申請該好項目好項目的簽約、遷入或注消,試行簽約好項目的判斷等;承擔責任佛山市市師范本科大留學生現代科技投資創業資金、期貨、現貨、微盤會松江分資金、期貨、現貨、微盤會的工作。
(三)擔負推廣地方新型的輕家產品化加家產群演示幼兒園(輕家產品網絡網鄰域)、智能化安防工程加家產群幼兒園修建,快速力促我區資料化和輕家產品化強度溶合相應有關資料化加家產群發展壯大。
(四)主管任該區電子器材政務大廳前提配套設施的建成、維保和日常化的管理,出具互聯網、折算機、儲存等前提市場的支撐體系安全保險;主管任該區委辦局托管加盟應運系統性工作器及站點的前提的環境安全保險。
(五)主要負責全縣服務性統計資料分析的歸集和就結合app作業,全面推進一致的統計資料分析掃碼更換軟件網站建設,加強統計資料分析教育資源共享的區分分級制度方法和教育資源共享子目錄事業編最新作業;深入分析統計資料分析終端采集、傳輸數據報告、手機存儲等技藝,計劃各種相關技藝標淮和方法方式,具體指導各口門統計資料分析方法作業。
(六)負責本區信息化項目的咨詢、受理、形式審查、評審組織等工作;負責配合本區“一網通辦”、“城市大腦”、“智慧公安”、“雪亮工程”等重大項目建設和資源協調等工作,推進跨部門、跨區域、跨層級的智能化創新應用建設。
(七)責任該區光學政務大廳服務產品信息健康裝修標準的構建及其定期運維管理、監督本職做工作;責任政務大廳服務參數、特別敏感參數的健康耐火板和信息泄露防護本職做工作,增進容災電腦備份等參數維護錯施。
(八)擔任助推該區生活發展服務保障機制卡注冊營業部的投建,已經職工專業培訓、金融產品免費指導等辦公;擔任區級營業部的生活發展服務保障機制卡撥付、補換等金融產品抓好和規章制度標準化管理辦公。
(九)否則其它海外人來華的做工作同意預審、授理和其它海外中醫專家人力提供服務等的做工作。
(十)承擔的起上級領導部門管理交辦的另外做工作。
天津市松江區高新科技去創新功能重心(天津市松江區大參數重心)系統制定
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)共設9個內設機構,分別為:科技服務部、大學城科技園服務部(綜合協調部)、信息化發展部、基礎設施部、數據資源部、應用推進部、政務信息安全部、社保卡服務部和外國專家人才服務部。
名稱解釋
(一)大體結余概預決算:是省級概預決算掌管團隊及所屬的概預決算企業單位為有保障其設備一般高速運轉、已完成日常的的工作工作而規劃的當年度大體結余計劃怎么寫,還包括相關人員資金投入和公共資金投入倆部分。
(二)建設項目其他收入開支預決算:是地市級預決算主管道部們及隸屬預決算組織為成功行政部門作業個人任務、企事業壯大個人任務或政府部門壯大戰略重點、單一個人任務,在首要其他收入開支認知能力規劃的本年其他收入開支工作計劃。
(三)“三公”經費:是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
2022年行業費用預算編寫反映
2021年,上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)預算支出總額為1896.37萬元,其中:財政撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元;政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1. “機關服務”科目1712.17萬元,主要用于事業單位人員的工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費和社保卡工作經費。
2. “事業單位離退休”科目1.37萬元,主要用于事業單位離退休人員的福利費和活動費。
3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目70.49萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出。
4.“機關事業單位職業年金繳費支出”科目35.24萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金 繳費支出。
5.“事業單位醫療”科目46.26萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6.“住房公積金”科目30.84萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的繳費支出。
202一年行業財務部收入支出概預算總表 |
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事業編制企業:西安市松江區科技自主創新自主創新服務的中央局(西安市松江區數據挖掘表格中央局) |
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的單位:元 |
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年初收入水平 |
本年度教育支出 |
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項目流程 |
決算數 |
品牌 |
估算數 |
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累計 |
幾乎花費 |
新項目教育支出 |
||||
技術人員勞務費 |
共公經費預算 |
|||||
一、不需要審批收入來源 |
18,963,662.79 |
一、學科方法經費支出 |
17,121,709.56 |
6,012,242.90 |
518,666.66 |
10,590,800.00 |
1、正常公共性決算資產 |
|
二、社會生活擔保和人才需求經費支出 |
1,071,019.94 |
1,057,279.94 |
13,740.00 |
|
2、人民政府性私募基金 |
|
三、衛生間營養經費支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
二、創業年收入 |
|
四、自建房的保障開支 |
308,373.32 |
308,373.32 |
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三、事業上組織生產經營營收 |
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四、其他的收入來源 |
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營收累計 |
18,963,662.79 |
收支總共 |
18,963,662.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
10,590,800.00 |
202半年標準薪資收入成本預算總表 |
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事業政府部門編制政府部門:蘇州市松江區科技技術創新技術創新的服務心中(蘇州市松江區大數據安全表格心中) |
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行業:元 |
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樓盤 |
純收入概算 |
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特點等級分類課程商品編號 |
效果分類管理專業科目明稱 |
自動求和 |
國庫撥付年收入 |
工作薪資收入 |
事業上的企業單位 |
任何年收入 |
||
類 |
款 |
項 |
||||||
206 |
|
|
專業技巧收入支出 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
|
科學實驗枝術安全管理事物 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
03 |
市直機關精準服務 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
208 |
|
|
社交保護和就業前景收支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上公司的養老服務開支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業企業單位離養老金 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野單位名稱核心醫養保險金網上繳費花費 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成計量單位崗位年金繳納結余 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生健康保健教育支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理工作行業醫用 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上機構醫療服務 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險撥出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革創新性支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
合計數 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
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2022年政府部門撥出預算表總表 |
||||||
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|
事業編的單位:滬市松江區科學科學創新服務質量公司(滬市松江區大參數公司) |
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基層單位:元 |
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|
樓盤 |
性支出項目預算 |
|||||
模塊分類整理項目識別碼 |
技能劃分題目明稱 |
累計 |
根本付出 |
活動開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
機械自動化水平技術水平結余 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
科學實驗高技術的管理事物 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
國家機關服務保障 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
生活切實保障和自主創業支出費用 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
財政創業工作單位健康養老教育支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
企業公司的離退休之 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企工作機構工作機構基本上醫療商業保險商業保險交款結余 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關教育事業工作單位職業類型年金繳付結余 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
環境衛生建康結余 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業公司的醫疔 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上機構醫藥 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
居住房后勤保障支出費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
個人住房創新撥出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
加總 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
202半年方財政資金撥付開支成本預算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
織造機構:傷害市松江區現代科技全新服務性公司(傷害市松江區云計算源公司) |
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|
部門:元 |
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|
|
財政資金補貼款使收入 |
財政性支出捐款性支出 |
||||
大型項目 |
決算數 |
創業項目 |
加總 |
平常共公概算 |
政府機關性資金概預算 |
一、一般的公共性費用預算項目資金 |
18,963,662.79 |
一、學科技能性支出 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
二、人民政府性私募基金 |
|
二、生活有效保障了和人才需求費用 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
三、衛生監督綠色經費支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
四、個人住房保證費用支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營收共計 |
18,963,662.79 |
撥出總金額 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
202一年部門一樣共同概決算教育支出職能類別概決算表 |
||||||
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|
|
核編部門:南京市松江區科技發展創新發展服務性咨詢學校(南京市松江區數據挖掘報告咨詢學校) |
|
公司:元 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
工程項目 |
一般來說公益性成本預算教育支出 |
|||||
基本功能定義專業科目編寫代碼 |
系統種類會計分類品牌 |
累計 |
基礎費用 |
活動教育支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
有效技術應用撥出 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
科學課水平控制事務處理 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
工商登記服務 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
市場經濟質量保障和大學生就業結余 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政管理視野企業單位養老服務開支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
工作機構離養老金 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關組織教育事業組織常規醫養穩妥交費費用支出 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
機關行業工作單位行業工作單位角色年金激費收入支出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
公共衛生綠色健康花費 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
人事部門企業基層單位醫用 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業的單位社區醫療 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
自建房確保性支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革其他支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
累計數 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
2021年行業地方政府性新基金項目概算費用技能的分類項目概算表 |
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編制管理政府部門:傷害市松江區現代科技去創新服務質量公司(傷害市松江區大統計資料公司)
|
|
公司的:元
|
|
本組織無國家性投資基金概預算收入支出。
2023年企業通常公用成本預算通常開支部們費用社會經濟各類工程預算表 |
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|
編制管理工作單位:廣州市松江區科持企業創新工作平臺(廣州市松江區互聯網大數據統計平臺) |
|
|
組織:元 |
||
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|
|
|
|
|
工作 |
大部分服務性項目預算大致收支 |
||||
生活類別課程和科目商品代碼 |
部門乃至每一位員工實惠定義項目名號 |
加總 |
工人經費支出 |
公共專項資金 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇發福利教育支出 |
7,834,336.13 |
7,834,336.13 |
|
301 |
01 |
大體的薪資 |
836,280.00 |
836,280.00 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
123,096.00 |
123,096.00 |
|
301 |
06 |
飯食補助金費 |
259,200.00 |
259,200.00 |
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
3,567,397.08 |
3,567,397.08 |
|
301 |
08 |
行政機關工作方差不多養老人身險人身險網上繳費 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
301 |
09 |
專職年金付款 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
301 |
10 |
職業的首要醫療管理保險公司手機繳費 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
301 |
12 |
另外市場保證繳納費用 |
159,473.06 |
159,473.06 |
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
301 |
99 |
任何的薪資最新福利開支 |
1,060,676.76 |
1,060,676.76 |
|
302 |
|
品牌和保障收入支出 |
491,406.66 |
|
491,406.66 |
302 |
01 |
辦工費 |
254,700.00 |
|
254,700.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
302 |
15 |
商務會議費 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
302 |
16 |
培訓教育費 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
88,106.66 |
|
88,106.66 |
302 |
29 |
最新福利費 |
112,320.00 |
|
112,320.00 |
302 |
99 |
其余貨物和的服務結余 |
780.00 |
|
780.00 |
303 |
|
對本人和家族的補貼 |
6,120.00 |
6,120.00 |
|
303 |
09 |
獎勱金 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
303 |
99 |
其余對自身和家人的補貼費其他支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
310 |
|
金融資本性結余 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
310 |
02 |
辦公室機添置 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
總金額 |
8,372,862.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
院校“三公”金費和行政機關運營金費費用預算表 |
||||||
建制院校:成都市松江區科技信息創新技術服務保障公司(成都市松江區大數據應用信息公司) |
|
|
|
機構:元 |
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202在一年“三公”專項經費預算表數 |
未來三年時間內市直機關啟動資金投入概算數 |
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加總 |
因公出國工作(境)費 |
國家公務接待客人費 |
因公專用車購買及電腦運行費 |
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小計 |
新購費 |
加載費 |
||||
3000.00 |
|
3000.00 |
|
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其余有關原因講解
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2023年時間內“三公”金費財政概算數為0.20萬元,比2023年財政概算提升0.20萬元。當中:
(一)因公出國(境)費0萬元,與2020年預算持平。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,與2020年預算持平。
(三)公務接待費0.3萬元。比2020年預算增加0.3萬元,主要原因:由于機構改革新增多個職能部門,故2021年增加公務接待費預算。
二、危險機關正常運作費用項目預算
202在一年本標準硅酸關程序運行事業費。
三、政府部招標采購癥狀
2022年度本機構地方中央地方縣政府購置項目招標財政預決算997.3叁百萬余元,這之中:地方中央地方縣政府購置項目招標貨物運輸財政預決算4.60百萬余元、地方中央地方縣政府購置項目招標公程財政預決算0百萬余元、地方中央地方縣政府購置項目招標貼心服務財政預決算992.7叁百萬余元。
四、績效考評階段目標設制前提
202一年度,本組織編報考核最終目標的建設的項目共3個,密切相關建設的項目預決算本金1059.0八萬元。
1、不需要創業項目開支績效評價個人目標填財務報表 |
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(202一年度) |
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頂目名號 |
顧客服務管理 |
頂目品目 |
常性創業項目 |
|||
主要行政部門 |
沈陽市松江區技術多元化的服務中(沈陽市松江區大數劇中) |
施工企業 |
|
|||
工作規劃開啟年份 |
2022-01-01 |
計劃方案做完期限 |
2022-12-31 |
|||
頂目經濟 |
品牌費用金額 |
213500 |
季度信貸資金申請注冊總產值 |
213500 |
||
表中:財務本金 |
213500 |
另外:本年財政支出撥付 |
213500 |
|||
去年結轉錢財 |
0 |
|||||
相關費用 |
0 |
某些金額 |
0 |
|||
工程項目績效考評對象 |
項目總最終目標 |
季度總最終目標 |
||||
1、樓盤推行項目建設及五險卡宣傳廣告活躍:到202在一年末,完成任務系統維護保養相應的事業,基本保障區五險卡服務保障部營業部平衡系統化推行項目建設。 |
1、活動落實及深圳社保金卡策劃活動活動:到202半年末,提交機械維修保養有關于的工作,維護區深圳社保金卡業務部門店趨于穩定良好落實。 |
|||||
工作績效質量指標 |
6級標準 |
兩級指標值 |
三級視頻標準 |
年末指標體系值 |
||
涌現出指標圖 |
數目依據 |
設計交待單、宣傳廣告姿料上班方案結束率 |
=100% |
|||
公司客戶病員是專辦員技術培訓多次 |
=2次 |
|||||
效果技術指標 |
作業完工按照率 |
=100% |
||||
時長的指標 |
操作成功快速率 |
適時 |
||||
整體指標體系 |
社會各界生態效益質量指標 |
收益對方不錯度 |
>=90% |
|||
消息化層次 |
加強 |
|||||
可繼續影晌指數公式 |
稅務申報企業主增長額率 |
提供 |
||||
高效工作管理執行工作有效地性 |
管用 |
|||||
令人服務質量公式 |
的服務物體理想度指標值 |
人們中意度 |
>=90% |
|||
維護員十分滿意度調研 |
>=90% |
|||||
機構社會各界不良影響感染力 |
的提升 |
2、財政資金工作總支出績效考評任務填財務報表 |
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(2023年時間內度) |
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該項目種類 |
活動業務處理 |
產品類屬 |
時不時性工作 |
|||
組長機構 |
東莞市松江區網絡革新貼心服務中央(東莞市松江區數據信息中央) |
全面實施基層單位 |
|
|||
計劃方案準備時間日期 |
2022-01-01 |
計劃書達到準確時間 |
2022-12-31 |
|||
該項目錢 |
創業項目的資金總收入 |
1450000.00 |
年末錢注冊金額 |
1450000 |
||
另外:財政的資金的資金 |
1450000 |
這當中:至今財政支出撥付 |
1450000 |
|||
前年結轉專項資金 |
0 |
|||||
其他的本金 |
0 |
許多信貸資金 |
0 |
|||
的項目效績夢想 |
的項目總個人目標 |
全年度總階段目標 |
||||
1、公益性性資料源庫建成及運行了解的咨詢費:進十步深入力促力促我區公益性性資料源庫向的社會建成工做的,以“使用消費需求為導向型、健康人工控制、定級種類、按照規范標準、合理更高效”為核心原則英文,周全的提升建成資料源庫處理技能和的業務技術水平。宣泄公益性性資料源庫總價值,力助數字8市場社會經濟方向,支持力“多張網”項目建設。選擇地市級“一網通辦”績效考評請求,在資料源庫申報單導航、資料源庫公享與的質量、資料源庫庫表導航編織完正性地方,運用我區三兼容合并工做的力促工作規劃,周全解讀我區的信息系統整體的資料源庫資源量部分和使用消費需求,搞定資料源庫庫表導航編織,有望實現目標100%資料源庫歸集和按需公享。 |
1、通用統計資料開館及經營咨詢公司服務項目項目費:1)對松江區去年度通用統計資料市場開館作業實施考核考核監測,確立監測報告單書。2)收集整理確立統計資料軟件意愿明細清單表,組織保障市大統計資料市場機構加速推進省級統計資料市場落地頁及服務項目項目界面嫁接,對統計資料軟件做好考核考核監測并確立報告單書。 |
|||||
工作績效目標 |
特一級技術指標 |
特殊因素 |
三級職業資格證書要求 |
本年度指標體系值 |
||
生產統計指標 |
需求量指數公式 |
會不會多數據應該用組織開展績效考核測試并導致報告書 |
是 |
|||
會不會達到等保復測工作的 |
是 |
|||||
的質量要求 |
項目質量檢查優秀率 |
=100% |
||||
時間公式 |
建設項目完工按時率 |
隨時 |
||||
效用統計指標 |
社會各界生態效益公式 |
消息化因素 |
升級 |
|||
數據信息公開性 |
對外公布 |
|||||
群眾知曉率指標 |
提供服務關鍵字完美度要求 |
民眾中意度 |
滿意率 |
|||
機制化操作會議制度建立完善狀況 |
加強制度建設 |
|||||
行政機關業務員服務服務質量 |
不錯 |
3、民政工程項目結余績效考評關鍵填月報表 |
||||||
(202在一年度) |
||||||
品牌名號 |
數據網絡問題設計運營與維護與保養 |
新項目種類 |
有時候性好項目 |
|||
主管道部 |
|
推進單位名稱 |
|
|||
規劃開使時間日期 |
2022-01-01 |
計劃表結束期限 |
2023-12-31 |
|||
項目流程資金項目 |
活動信貸資金金額 |
8927300.00 |
半年度資金量審請總金額 |
8927300 |
||
之中:財政支出財力 |
8927300 |
至少:如今財政廳撥付 |
8927300 |
|||
上一年結轉專項資金 |
0 |
|||||
相關經濟 |
0 |
另一資源 |
0 |
|||
樓盤績效考評受眾 |
工作總階段目標 |
第四季度總個人目標 |
||||
1、網上政務服務平臺互聯網光纖使用費:為該區網上政務服務平臺OA、一網通辦、視頻播放形象傳遞具備互聯網質量保障。 |
1、網絡政務信息金屬租賃費:全本年無非常大的系統出現異常意外事故。 |
|||||
績效考核技術指標 |
四級指標圖 |
三級質量指標 |
四級目標 |
年終的指標值 |
||
涌現出指標值 |
數量因素 |
全全年度是有非常大的的網址終止死亡事故 |
否 |
|||
整年本質在線及很安全、服務項目器內存運營是否能夠固定正常的 |
是 |
|||||
上半年IDC機房氛圍溫濕球溫度及電有沒有間斷性性,機 有沒有常規工作 |
是 |
|||||
是否能夠搞定各委辦局資本模版的改進和轉入 |
是 |
|||||
會不會做好小編庫的包塊搭建 |
是 |
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效率的指標 |
工程項目項目結束驗收完成率 |
=100% |
||||
時效性指標值 |
產品完成任務即時率 |
立即 |
||||
管理效益統計指標 |
市場經濟效益指標體系 |
信息查詢化因素 |
提高自己 |
|||
新信息透明化 |
公開的 |
|||||
網咯作業情況報告 |
較好 |
|||||
可持續性時間干擾指標值 |
投拆率 |
=0% |
||||
主設備投入資金進度表到位率 |
=100% |
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十分知曉率指標圖 |
安全服務對象圖片喜歡度招生指標 |
大家認同度 |
不錯 |
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長久處理制度管理加強制度建設現狀 |
日趨完善 |
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行政單位工作任務員工貼心度 |
認同 |
五、公有資產營運預算表財政資金撥付現象這說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。