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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 發布的準確時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區癥狀治療把控機構

2019全年度竣工決算

 


目  錄

 

第一次局部 蘇州市松江區慢性病預防管控中心局簡介

一、包括主要職責

二、系統設定

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、純收入花費預算總表

二、凈收入結算的時候表

三、其他支出竣工決算表

四、財政總支出審批收入來源總支出部門預算總表

五、平常公用設施概預算不需要撥付經費支出結算的時候表

六、關鍵公共性估算財政預算捐款關鍵教育支出部門預算表

七、一般的公開工程預算財政部門補貼款“三公”金費及國家機關啟動金費收支結算的時候表

八、政府部門性新基金預算財政部門捐款收入支出預算表

九、基金債務事情表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

第三環節 動詞解釋清楚


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、主要的工作職責

1、常見疾病杜絕與操縱。

  2、意外時間公共性食品衛生時間急救預防。

  3、豬疫上報及健康保健相關聯問題新信息服務管理。

  4、身體健康風險情況監測網與調查。

  5、實踐室檢驗研究與口碑。

  6、身心營養培養與身心營養可以淡化。

  7、技術設備治理與軟件應用設計指導意見。

 二、結構制定

♒根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019全年純收入支出費用預算總表

的單位:萬余元

收錄

經費支出

新項目

結算的時候數

業務

部門預算數

一、一樣 公共服務估算財政性補貼款利潤

6592.89

一、一般來說公眾保障結余

 

二、政府機構性債卷估算民政審批收入來源

 

二、外交活動收入支出

 

三、上級領導補貼金創收

499.21

三、防御收支

 

四、自己事業使收入

46.74

四、公共服務安全可靠總支出

 

五、操作收錄

 

五、幼教教育支出

20.00

六、附屬單位名稱上交收入水平

 

六、完美技能撥出

 

七、的收入水平

 

七、人文旅游度假教育與文化付出

 

 

 

八、社會的擔保和找工作付出

627.42

 

 

九、清潔鍵康費用

6233.12

 

 

十、低碳環保節能開支

 

 

 

11、城鎮街道辦花費

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

第十三、交通線貨運經費支出

 

 

 

十四、網絡資源堪探信息等支出費用

 

 

 

第十六、商業性的業務業等性支出

 

 

 

十五、網絡金融撥出

 

 

 

二十七、扶持任何沿海地區總支出

 

 

 

十九、當然材料浮游生物氣象學等撥出

 

 

 

第十九、居住房后勤保障性支出

166.27

 

 

三十五、調味品工程設備與物資的收儲教育支出

 

 

 

二國慶、自然災害預治及應急救援管理制度結余

 

 

 

二12、其余收支

 

年初收入來源加總

7138.84

上年性支出加總

7046.81

用事業性貨幣基金掩蓋出入差額

 

盈余分配比例

 

年終結轉和盈余

252.48

月底結轉和節余

344.51

合計

7391.32

總結

7391.32


2019年終薪資竣工決算表

計量單位:十萬

新項目

本年度盈利合計數

財政支出付款工資收入

上一級補貼金薪水

事業上工資收入

經驗薪水

加盟工作單位繳納創收

別營收

功能分類
科目編碼

課目名字大全

累計數

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接費用支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

許多教育培訓收入支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

任何的教育收支

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

時代切實保障和人才需求費用支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門企事業廠家離退體

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業公司的公司的離退休年齡

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關事業有成廠家大多醫養商業險納費費用

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關參公廠家參公廠家行業年金手機繳費收支

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫身心健康其他支出

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

公眾衛生間

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

疫情防止調控組織

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

常見公眾安全衛生功能

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

重要公共服務衛生學自查報告

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

病發公用安全惡性案件應激正確處理

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企業發展計量單位治療

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

行業基層單位醫院

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保證撥出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

房屋改革創新教育支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房公積金貸款

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019年終經費支出竣工決算表

政府部門:千元

好項目

本年度開支總金額

關鍵花費

工作開支

上交領導支出費用

經營的收支

對加盟組織經濟補貼撥出

 

功能分類
科目編碼

科目表名號

 
 

自動求和

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

教育輔導花費

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

別的學前教育收入支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

某個的教育經費支出

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

社會存在維護和畢業生就業結余

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務衛生事業基層單位離退體

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

參公部門離養老金

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關人事企業差不多養老服務人身險繳納費用

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記事業發展行業行業年金激費經費支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督正常費用

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

公眾清潔

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

消化道疾病防護把控機購

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

主要共同衛生防疫服務項目

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

大量公用設施食品衛生專題

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

突發事故通用安全衛生事故應急預案加工

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關自己事業標準醫用

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

企事業企業社區醫療

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房確保支出費用

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

商品房改革創新費用

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房社保公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019財政資金年度財政資金付款純收入支出費用竣工決算總表

行業:十萬

創收

撥出

頂目

部門預算數

大型項目

總金額

大部分公共服務估算財政廳付款

當地政府性理財產品費用預算財政性付款

一、一樣 服務性概算財政部門審批

6592.89 

一、普遍共公服務經費支出

 

 

 

二、中央政府性私募基金工程預算民政審批

 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

 

三、國防安全付出

 

 

 

 

 

四、通用衛生結余

 

 

 

 

 

五、教導教育支出

20 

20 

 

 

 

六、科學的技術工藝支出費用

 

 

 

 

 

七、文化知識出游體育課與傳煤結余

 

 

 

 

 

八、生活維護和工作支出費用

627.42 

627.42 

 

 

 

九、公共衛生身體健康費用

5786.33

5786.33

 

 

 

十、高效環境保護付出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民社區居委會收入支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、交通搬家搬家花費

 

 

 

 

 

十四、資源勘察訊息等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、企業精準流通業等花費

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融收支

 

 

 

 

 

十二、協助其他東南部教育支出

 

 

 

 

 

十七、清新的資源深海氣象預報等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、居住房切實保障結余

 166.27

 166.27

 

 

 

二十二、糧油食品工程材料產出總支出

 

 

 

 

 

二國慶、災難預治及應急救援操作性支出

 

 

 

 

 

二十三、一些費用支出

 

 

 

年初收益總金額

6592.89 

上年收入支出總計

6600.02

6600.02

 

期初財政局捐款結轉和盈余

7.13 

月底財政局補貼款結轉和節余

 

 

 

一、大部分公共服務概算國庫撥付

7.13 

 

 

 

 

二、部門性債卷成本預算財務補貼款

 

 

 

 

 

合計

6600.02 

總結

 6600.02

 6600.02

 

 


2019本年度普通公益性預算表民政撥付教育支出竣工決算表

單位名稱:億元

項目流程

自動求和

核心費用

樓盤教育支出

基本功能等級分類

科目必標識號

會計分類公司名稱

205

 

 

培養結余

20

 

20 

205

99

 

的學前教育開支

20

 

20

205

99

99

同一的教育收支

20

 

20

208

 

 

社會各界擔保和大學生就業總支出

627.42

627.42

 

208

05 

 

人事部門事業上院校離退休之

627.42

627.42

 

208

05

02

視野部門離養老金

19.45

19.45

 

208

05 

05 

危險機關事業單位名稱常見社區社保費金激費性支出

418.46

418.46

 

208

05 

06 

政府部門教育事業企業職位年金手機繳費撥出

189.51

189.51

 

210

 

 

環境衛生安全健康結余

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

公共信息環境衛生

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

疾病癥狀預防掌控設備

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

基本的的服務性衛生學的服務

2

 

2

210

04 

09 

重特大公共服務衛生間重點

384.44

 

384.44

210

04 

10 

急救處置公眾衛生情況情況急救正確處理

15

 

15

210

11

 

行政機關企事業基層單位社區醫療

226.39

226.39

 

210

11 

02 

視野計量單位診療

226.39

226.39

 

221

 

 

商品房保駕護航總支出

166.27

166.27

 

221

02

 

租賃房深化改革花費

166.27

166.27

 

221

02

01

往房個人公積金

166.27

166.27

 

總計

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019年末一半公用民政預算民政審批大多開支預算表

  基層單位:萬

好項目

自動求和

人員管理資金

公供勞務費

第三產業細分

題目標識號

題目名字大全

301

 

年薪優惠支出費用

4378.61

4378.61

 

301

01

  差不多工資收入

550.69

550.69

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

98.37

98.37

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費費

146.60

146.60

 

301

07

  效績薪資

2163.25

2163.25

 

301

08

部門自己事業計量單位通常健康養老保障交費

418.46

418.46

 

301

09

事業年金手機繳費

189.51

189.51

 

301

10

營業員關鍵醫療保障保險服務付費

226.39

226.39

 

301

11

公務接待員醫疔補貼政策繳納

 

 

 

301

12

其余社會存在保險繳付

56.80

56.80

 

301

13

公寓房北京公積金

166.28

166.28

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  各種薪資發福利撥出

362.26

362.26

 

302

 

商品價格和業務開支

400.41

 

400.41

302

01

  商務辦公費

31.1

 

31.1

302

02

  噴涂費

2.42

 

2.42

302

03

  了解和咨詢費

2.93

 

2.93

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  水電費

4.26

 

4.26

302

06

  用電

78.33

 

78.33

302

07

  電力費

5.2

 

5.2

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業治理公司治理費

74.27

 

74.27

302

11

  交通費

9.11

 

9.11

302

12

  因公出國工作(境)保險費用

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  電腦租金

 

 

 

302

15

  擴大會議費

0.58

 

0.58

302

16

  培訓班費

0.82

 

0.82

302

17

  因公接待工作費

0.64

 

0.64

302

18

  專用箱的原工費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專門用燃油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.58

 

0.58

302

27

  信賴金融產品費

3.10

 

3.10

302

28

  企業工會專項資金

48.83

 

48.83

302

29

  春節福利費

36.16

 

36.16

302

31

  公務活動車輛使用程序運行保護費

19.47

 

19.47

302

39

  別道路交通學費

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及浮動相應費用

 

 

 

302

99

  另一物品和工作教育支出

54.34

 

54.34

303

 

對人個和家人的補助金

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  生命補貼金

2.45

2.45

 

303

07

  醫療器械費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.91

0.91

 

303

10

他人水產業工作補肋

 

 

 

303

99

  其它的對自身和家中的補貼政策

0.9

0.9

 

310

 

投資者性結余

20.02

 

20.02

310

02

  辦公樓機器設備折舊費

10.51

 

10.51

310

03

  專用箱設備購進

0.27

 

0.27

310

07

  數據網格及應用購買系統更新

9.24

 

9.24

310

13

  公務接待公務車折舊費

 

 

 

310

19

  另一客運輔助工具采購

 

 

 

310

21

  古建筑和陳列設計品添置

 

 

 

310

22

  無形中資源添置

 

 

 

310

99

  其它資金性收入支出

 

 

 

累計數

4815.85

4395.42

420.43

 


🌺2019全年般通用財政預算預算財政預算審批“三公”經費費用支出 費用支出 及政府部門開機運行經費費用支出 費用支出 費用支出 預算表

院校:萬余元

尋常公開預算表國庫補貼款“三公”事業費

政府機關運營

金費預算數

總計

因公回國

(境)費

國家公務買車租賃費及作業費

公務商務接待商務接待費

小計

公務活動專車

購買費

公務接待專車

工作費

工程預算數

預算數

費用數

竣工決算數

預決算數

預算數

預算表數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019全年區政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財務補貼款總支出結算的時候表

廠家:萬塊

頂目

總金額

根本其他支出

創業項目花費

功能鍵分為

專業科目打碼

課程和科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年房產流動負債時候表

 

 

標準政府部門:萬元左右

 

個數

的價值

年末數

半年度數

年終數

年終數

一、資本累計

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)流動性資本

——

——

3008.96

3652.46

   (二)固定好股本

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

൲                2.通用型設備(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

♉                     各舉:(1)小轎車(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

♊                                 一樣因公買車

 11

 11

 222.38

222.38

✤                                 綜合執法值崗小二租車

 

 

 

 

꧃                                 特種車職業 科技買車

 

 

 

 

🧸                                 別的小二租車

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ               4.另外的進行固定財力

——

——

 102.48

108.87

ﷺ        減:總共使用固定資產折舊及減值準備工作

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)暫時股權質押投資者

——

——

 

 

   (四)長期性的企業債券進行投資

——

——

 

 

   (五)在新建網水利

——

——

 

 

   (六)有形資本

——

——

 50.1

188.98

♈        減:累記攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)其它資源

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈股本自動求和

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019本年部門預算現狀反映

 

一、介紹重慶市松江區常見疾病防治措施把握中央2019年度目標凈收入收入支出部門預算總體性現狀證明

傷害市松江區病癥以防操作平臺2019๊年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、關羽滬松江區疾病癥狀防止調整重點2019季度薪資部門預算環境闡述

年初♑收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、并于濟南市松江區婦科疾病預防管控中2019年末收支竣工決算情況報告詳細說明

年初🐷支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、關干武漢市市松江區病毒以防調控中2019當年度財政收入支出撥付年收入收入支出總體性前提表明

佛山市松江區傳染性疾病防控調控管理中心2019🌜年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、并于深圳市松江區病毒防調節中心站2019半年度普遍通用預算表財政部門付款付出竣工決算狀態代表

(一)尋常公用概算不需要捐款性支出結算的時候總體布局事情

成都市松江區病毒應對抑制重點2019🎶年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)般服務性不需要預算不需要撥付費用部門預算構造狀況

北京市松江區發病避免操作咨詢中心2019ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)一般的共同估算不需要捐款支出費用竣工決算具體的情況報告

滬市松江區急病防控制核心2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1♐、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

꧃社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

ꦍ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

♚衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🍌衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

🎉衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

൩衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

𓂃衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

♈住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、對於天津市松江區常見疾病防范有效控制核心2019年普通公益性工程預算國庫捐款大多其他支出預算現狀反映

鄭州市松江區婦科疾病有效防范管控平臺2019🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1𝄹、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🐻、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金國庫審批開支預算綜合條件反映。

成都市松江區婦科疾病預放控制重心2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019𝔉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”資金投入財政資金補貼款總支出結算的時候準確情況發生表示。

2019🍷年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

因公小二租車工作維護與保養支出費用19.47萬塊。基本用在車倆返修、車倆人壽保險、能源費等。

2019年,傷害市松江區病毒預防抑制公司支出費用財政資金撥付的國家公務專車存有量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

ꦰ國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、相關鄭州市松江區慢性病防冶調控基地2019第四季度區政府性新基金工程預算財政局審批經費支出部門預算的情況講解

🥃天津市松江區發病可以防止感染調節平臺2019全年無現政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳付款花費。

九、國有控股資本管理經營的估算財政性付款前提闡述

鄭州市松江區常見疾病防控調節學校2019季度無公有資源經驗費用財政開支撥付開支。

十、各種比較重要地方的情況表明

(一)機構加載接待費收入支出實際情況

佛山市松江區病毒防范保持中心局2019財政年度三聚氰胺樹脂關運營金費經費支出。

(二)鎮公開招標計劃付出現狀

北京市♈松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)行駛、房層特別暫用原因

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效評價控制情況發生

🍌上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌼一、不需要項目決算支出廳審批年收入:指廠家年初度從本級不需要項目決算支出廳崗位達到的不需要項目決算支出廳審批,包涵基本服務性項目決算不需要項目決算支出廳審批和政府性性債卷項目決算不需要項目決算支出廳審批。

𒊎二、創業發展個人工資:指創業發展廠家發展技術項目主題項目還有輔助工具主題項目得到的個人工資。關鍵是:非同級不需要撥付個人工資等

ꦦ三、銷售盈利:指事業心的單位在技術保險業務行為下列關于輔助制作行為外面做非單獨選擇銷售行為贏得的盈利。

四、另外凈效益:指部門擁有的除“財政性付款凈效益”、“事業凈效益”、“加盟凈效益”等多于的凈效益。

五、今年初結轉和余額:是以當年度還未順利完成、結轉到年初按光于約定再繼續在使用的本金。

♉六、年底結轉和余額:指本當期或以往本年財政預算安裝、因主觀性的條件造成變動沒法按原規劃落實,需時間延遲到后面本年按關于規范仍在運用的錢財。

🎃七、最基本性總支出:指標準為質量保障組織機構健康暖機、完整日常每日任務工作中每日任務而發現的哪項性總支出。

🥀八、的項目其他結余:指自己事業單位為結束對應的行政訴訟自己事業神器任務或自己事業發展工作目標,在總體其他結余模版進行的各類其他結余。

♔九、生意費用撥出 :指企業企機關事業單位在技術專業的運動組織及引導的運動組織認知能力進行非獨有分攤生意的運動組織會出現的費用撥出 。

ꦯ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎃五一、企業運轉專項資金:指行政部門企業和符合公務接待員法處理的企事業企業利用正常公益性費用民政補貼款計劃的主要費用中的常規公共專項資金費用。

 

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