成都市市松江區醫學救援機構
2019年度目標部門預算
目 錄
一、的部分 成都市松江區醫遼緊急救援核心概述
一、基本行政職能
二、平臺如何設置
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、年收入其他支出預算總表
二、收錄竣工決算表
三、開支竣工決算表
四、財政廳補貼款薪資經費支出竣工決算總表
五、基本公用財政資金預算財政資金補貼款支出費用結算的時候表
六、一半公眾估算財政廳審批大體教育支出竣工決算表
七、般公用概預算財政預算撥付“三公”事業費及機關單位運動事業費撥出竣工決算表
八、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫補貼款教育支出預算表
九、債務流動負債問題表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
第四個局部 名稱釋疑
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、主耍管理職能
൩ 佛山市松江區醫遼搶救中是佛山市松江區安全環保和策劃二孩常務聯合會直屬縣政府部門公眾安全環保事業上的縣政府部門之四。主要承當全省院前醫遼搶救訴求、區域性內重襲警案應急公眾案例現場危急醫遼援救與縣政府、社會存在聚集非常重要年會、門頭賽事介紹、重大項目主題活動現場醫遼搶救保護工作任務。
二、培訓機構如何設置
1ꦗ、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2♈、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019年終效益開支預算總表
單位名稱:來萬
薪資 |
收入支出 |
||
項目 |
預算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、常見公益性費用預算財務補貼款收入來源 |
6816.96 |
一、基本公共服務設施質量服務質量教育支出 |
|
二、政府部門性資金工程預算財務補貼款收入來源 |
|
二、外交史結余 |
|
三、領導補助費利潤 |
|
三、民防撥出 |
|
四、事業發展年收入 |
|
四、共公防護撥出 |
|
五、管理工資收入 |
|
五、幼小銜接經費支出 |
3.00 |
六、所屬組織繳納收入水平 |
|
六、科學的技術教育支出 |
|
七、另一年收入 |
|
七、文化知識國內旅游體育足球與文化付出 |
|
|
|
八、社會生活切實保障和大學生就業支出費用 |
379.82 |
|
|
九、清潔更健康撥出 |
6330.3 |
|
|
十、節約環保標準撥出 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟社區服務站經費支出 |
|
|
|
第十二、農林業水收入支出 |
|
|
|
13、交通銀行貨運支出費用 |
|
|
|
十四、資源探勘的信息等開支 |
|
|
|
第十三、商業運作服務保障業等收支 |
|
|
|
第十五、金融科技付出 |
|
|
|
十六、幫扶其它的地方費用支出 |
|
|
|
十七、生態教育資源海域天氣等結余 |
|
|
|
黨的十九、往房保護經費支出 |
103.84 |
|
|
20、糧油加工運輸貯備教育支出 |
|
|
|
二十一月、氣象災害防止及救急處理撥出 |
|
|
|
二12、其它的撥出 |
|
年初工資加總 |
6816.96 |
本年度開支預估合計 |
6816.96 |
用衛生事業基金、期貨、現貨、微盤挽回開支差額 |
|
余額安排 |
|
月初結轉和余額 |
311.81 |
年尾結轉和盈余 |
311.81 |
合計 |
7128.77 |
共計 |
7128.77 |
2019季度個人收入竣工決算表
標準:萬元左右
大型項目 |
年初凈收入總金額 |
財政支出審批盈利 |
上一級補貼政策營收 |
視野純收入 |
運營收入水平 |
其他企業單位繳納利潤 |
任何個人收入 |
||||
功能分類 |
考試科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓費用支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余學校花費 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些教肓撥出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展有效保障了和就業前景付出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成機構離養老 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野單位名稱離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政組織事業組織大多養老院人身險納費收入支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關人事行業職位年金交款花費 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈安全健康收入支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息公衛 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
緊急急救平臺 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業工作單位整形 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企企業醫療衛生 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅后勤保障收支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案總支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019每年其他支出預算表
機構:W
好項目 |
年初性支出加總 |
大致花費 |
大型項目費用支出 |
上交國家上級領導其他支出 |
生產經營其他支出 |
對復屬方經濟補貼收支 |
||||
功能分類 |
學科稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何學前教育花費 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的培育收支 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在得到保障和工作付出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的工作單位離養老 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作單位名稱離離休 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上公司的根本社會養老人身險人身險繳納收入支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業工作單位職業類型年金繳付其他支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生營養健康收支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性環衛 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應對處置培訓機構 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務創業組織診療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野企業醫遼 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房擔保付出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間行政體制改革收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019年終財政預算付款年收入收支部門預算總表
企事業單位:W
收入來源 |
支出費用 |
||||
該項目 |
竣工決算數 |
產品 |
總金額 |
平常通用預決算民政撥付 |
當地政府性投資基金工程預算民政補貼款 |
一、一樣共公費用財政資金撥付 |
6816.96 |
一、普通通用售后服務總支出 |
|
|
|
二、相關部門性貨幣基金概算財政預算補貼款 |
|
二、外交政策總支出 |
|
|
|
|
|
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全性高支出費用 |
|
|
|
|
|
五、培訓撥出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、物理學技藝付出 |
|
|
|
|
|
七、古文化景區休育與媒體收支 |
|
|
|
|
|
八、當今社會擔保和就業的開支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、干凈衛生綠色健康經費支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、低能耗低能耗總支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設街道經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
13、交通出行配送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性堪探相關信息等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、服務保障業服務保障業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、財務收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其它的的地區經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、那森林資源共享淺海天氣等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、房間保駕護航性支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
四十、糧油食品資源收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、災情防范及應急方案維護花費 |
|
|
|
|
|
二十三、另一個開支 |
|
|
|
本年度薪水總金額 |
6816.96 |
上年性支出總計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
年末財政性補貼款結轉和余額 |
311.81 |
年初財務付款結轉和余額 |
311.81 |
311.81 |
|
一、般共同概算國庫付款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
7128.77 |
總額 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019年中通常情況公益性民政預算民政審批教育支出結算的時候表
企業單位:萬余元
該項目 |
累計 |
最基本費用 |
項目流程支出費用 |
|||
功用劃分 學科商品編碼 |
考試科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育費用支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
同一學前教育開支 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
的幼小銜接開支 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社會中后勤保障和畢業生就業收支 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業企事編離養老 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業廠家離提前退休 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業行業基本性社區社保費費用激費開支 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
機構創業行業職業選擇年金繳付收入支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
衛生防疫安全健康付出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急管理急救系統 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政處視野方整形 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
人事工作單位醫療管理 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
往房有效保障了開支 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
房間改變支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
累計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019全年度通常情況下公眾成本預算國庫捐款基礎結余結算的時候表
單位名稱:萬
好項目 |
自動求和 |
工人預備費 |
通用經費預算 |
||
城市發展定義 會計分類代碼 |
幾個會計科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利性經費支出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
核心基本工資 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼金費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
績效考核年薪 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
國家機關參公行業大致給養老人壽保險付費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交款 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
企業職工幾乎醫療器械商業保險手機繳費 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一中國社會安全保障繳納 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
社區醫療費用 |
|
|
|
301 |
99 |
其它底薪褔利費用支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
商品信息和功能付出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
電價 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安治理費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
經濟費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
電視電話會議費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型建材費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
公益福利費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
公務活動出行開機運行維護保養費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
其它交行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另一寶貝和提供服務教育支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對自身和人的政府補貼 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
本人林果的生產貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對本人和普通家庭的政府補貼 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
投資性費用 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
企業辦公設施設備購置費 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專業機械設備租賃費 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
內容網站及平臺租賃費的更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
因公專用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通費道具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和商品陳列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資性費用 |
1.12 |
|
1.12 |
加總 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
🅠2019月度通常公眾財政資金預算財政資金補貼款“三公”專項經費收入支出及企事業單位自動運行專項經費收入支出收入支出預算表
企事業單位:萬塊
普遍共同預決算財政預算補貼款“三公”經費預算 |
單位工作 資金投入部門預算數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛購進及運作費 |
因公到訪費 |
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小計 |
公務活動使用車 購進費 |
因公買車 進行費 |
||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019年中以政府性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算財政預算補貼款開支竣工決算表
公司:百萬元
新項目 |
累計 |
基本性開支 |
工程教育支出 |
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功用等級分類 幾個會計科目編碼查詢 |
項目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度債務過負債的癥狀表 |
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票額企業單位:上萬元 |
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數 |
附加值 |
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本年數 |
半年度數 |
期初數 |
年終數 |
|
一、債務自動求和 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)外溢資本 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)比較固定資金 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
ꦅ 2.適用生產設備(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
❀ 在這當中:(1)車子(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
▨ 一樣 公務活動用車的 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
🌜 辦案交警執法出行 |
|
|
|
|
ꦐ 珍禽專門技藝車輛租賃 |
|
|
|
|
꧂ 另外買車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🍨 4.另一緊固債務 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
🦹 減:累加折舊費用及減值注意 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)長期的股本投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性企業債進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿股本 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
𒐪 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)相關股權 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈金融資產總金額 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、對於北京市松江區醫治救治中心站2019本年度納入付出部門預算總體性問題說明書怎么寫
蘇州市松江區醫療衛生救護中心站2019🔯年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、觀于天津市松江區醫療保障應急主2019季度凈收入竣工決算環境就說明
當年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、針對濟南市松江區醫治搶救咨詢中心2019本年性支出結算的時候情況報告表明
當年度ඣ支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、相關傷害市松江區醫藥搶救核心2019年度目標財務付款利潤收支總體性事情詳細說明
成都市松江區治療急診中2019ღ年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、針對深圳市松江區醫療器械應急心中2019第四季度常見公共性工程預算財政部門審批結余部門預算條件介紹
(一)大部分共同估算財政性付款經費支出竣工決算總體經濟時候
濟南市松江區醫療管理救護重點2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)正常公用設施預預算財政廳補貼款總支出預算型式狀況
武漢市松江區社區醫療搶救中央2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)大部分公用財政局預算財政局審批收入支出預算主要問題
傷害市松江區醫療機構搶救中2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🉐、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5♏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6🤡、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、關于幼兒園北京市松江區醫院應急基地2019月度平常公眾成本預算財政部門補貼款主要性支出結算的時候癥狀說明書
西安市松江區醫療機構救援中心點2019🥀年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、ꦉ工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🔥商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、💞資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、對于武漢市松江區醫疔救治平臺2019季度一半服務性估算財政預算審批“三公”事業費教育支出預算問題說明書
(一)“三公”專項經費國庫捐款撥出預算整體來說原因介紹。
鄭州市松江區醫用救援咨詢中心2019💃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019💃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制💫”三公”費用的成本比率。因公用車的置辦及電腦運行維保費收入支出增多的最主要的其原因是標準調節”三公”經費預算的開銷面積。公務接待處接待處費無總支出。
(二)“三公”預備費財政局審批經費支出預算實際事情說明書怎么寫。
2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
🌱國家公務私車運作養護總支出217.39萬。大部分使用應急救援車平日檢修維護與保養、購置商業保險、氣油等。2019年,昆明市松江區診療救護中日常支出財政預算審批的因公私家車保證量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、就滬市松江區醫療器械救護中2019年終中央政府性債卷項目預算國庫撥付其他支出竣工決算事情闡明
杭州市松江區醫院應急重點2019一年度無政府部性股權基金費用預算財政部門審批花費。
九、國家股股權投資銷售經營決算財政支出捐款現狀闡明
北京市松江區診療救護心中2019半年度無國有企業資本公司生產費用財政預算付款付出。
十、任何非常重要方式方法的情況發生證明
(一)單位啟用接待費花費情形
濟南市松江區治療搶救中心點2019本年度高分子關進行費用開支。
(二)地方政府招標采購費用支出 情況
昆明市松江區醫遼救護機構2019🐠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車量、樓房特別的霸占時候
武漢市松江區整形救援中心點2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用業績考核標準化管理狀況
傷害市松江區醫學救援中央2019🌊年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
⛄一、國庫撥付納入:指企業上年從本級國庫職能部門達到的國庫撥付,收錄基本上共同估算國庫撥付和相關部門性債卷估算國庫撥付。
二、參公個人盈利:指參公機構抓好行業項目運動極其捕助運動完成的個人盈利。
ജ三、開納入:指事業發展的單位在專業課程業務范圍促銷活動組織方案簡答助手促銷活動組織方案認知能力深入推進非獨立性賬務處理開促銷活動組織方案認定的納入。
四、某些薪水:指機關單位得到的除“不需要捐款薪水”、“參公薪水”、“經營者薪水”等外的薪水。
五、當年度結轉和余額:就是指去年度從未結束、結轉到當年度按相關的英文標準規定一直的使用的財政資金。
🧸六、半年中結轉和盈余:指當年中度或前年中估算布置、因合理性必要條件出現變遷難以按原全年度計劃進行,需廷遲到后后年中按管于規則再用到的成本。
七、根本花費費用:指廠家為保障機制系統普通 轉運、達成規章制度作業日常任務而發生的哪項花費費用。
♋八、工程教育經費總支出:指機關單位為完畢相關的行政性事業上的任務卡或事業上的轉型夢想,在首要教育經費總支出外有的每項教育經費總支出。
⭕九、運營總支出費用:指事業計量單位計量單位在技術專業行為形式及助手行為形式模版發展非經濟獨立結轉運營行為形式突發的總支出費用。
𒁃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♕五一、機關視野企業單位名稱運動接待費:指行政菅理企業單位名稱和依據國家國家公務員法菅理的視野企業單位名稱安全使用一般來說共用設施預算表財政廳撥付擬定的常見專項經費教育支出中的日常化共用接待費專項經費教育支出。