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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發布公告時光:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區婦幼養生所

2018第四季度行政部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首位組成部分 南京市松江區婦幼保鍵所情況

一、具體職能作用

二、部結算的時候單位名稱結構

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、純收入性支出竣工決算總表

二、使收入結算的時候表

三、其他支出結算的時候表

四、財務補貼款薪資開支竣工決算總表

五、通常情況下公眾費用財政局捐款教育支出結算的時候表

六、一樣公眾費用預算財政費用支出 付款主要費用支出 結算的時候表

七、一樣通用工程預算財務審批“三公”專項預備費及政府部門操作專項預備費付出部門預算表

八、以政府性基金投資概預算民政捐款支出費用部門預算表

九、固定資產債務的情況報告

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

第三這部分 詞釋意

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、主要的崗位職責

🐽濟南市松江區婦幼健康所責任全縣各醫用清潔衛生構造婦幼健康業務流程制定方案和打算生殖監督和促進全面檢查。

二、醫療機構設置

ℱ據上面的崗位職責,蘇州市松江區婦幼保建所4個下設貸款機構,還有:辦公樓室、計劃表生孩子科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018財政年度年收入結余預算總表

組織:千元

利潤

費用支出

該項目

預算數

建設項目

部門預算數

一、財政資金補貼款盈利

1400.49

一、基本通用精準服務教育支出

 

  至少:相關部門性股票基金概預算財政預算撥付

 

二、國際關系開支

 

二、領導補貼政策納入

 

三、國防安全教育支出

 

三、創業收錄

316.88

四、公用安全性撥出

 

四、銷售收益

 

五、育兒教育結余

 

五、附屬企業單位上交凈收入

 

六、科學性技術應用支出費用

 

六、其余創收

 

七、藝術體育文化與傳媒業收入支出

 

 

 

八、社會中確保和出去上班結余

87.64

 

 

九、社區衛生系統管理與工作規劃發育總支出

1522.32

 

 

十、環保性環保性經費支出

 

 

 

11、城鄉居民平臺結余

 

 

 

第十二、畜牧業水開支

 

 

 

十四、交通線搬家性支出

 

 

 

十四、的資源勘測資料等收支

 

 

 

十八、商業運作售后服務行業等教育支出

 

 

 

十五、財富管理支出費用

 

 

 

二十七、支援另一城市收入支出

 

 

 

18、土地資源海洋資源氣象站等撥出

 

 

 

19、房屋保險費用支出

18.78

 

 

二是、糧油加工物資供應保障收支

 

 

 

二十一月、許多花費

 

本年度工資加總

1717.37

上年付出總金額

1628.74

用教育事業資金補充收支明細差額

 

余額劃分

37.61

期初結轉和盈余

577.25

年終結轉和余額

628.27

總結

2294.62

總共

2294.62


2018年終工資收入部門預算表

的單位:萬美元

的項目

當年度薪水合計數

財政資金付款純收入

上家補助款收入水平

事業有成凈收入

企業經營收入來源

其他公司上交凈收入

另一個納入

功能分類
科目編碼

專業科目種類

總金額

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

當今社會有保障和就業創業花費

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業公司離退休工資

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門創業企業單位主要養老生活安全手機繳費費用支出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業上方事業上方行業年金手機繳費支出費用

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環境衛生與規劃發育經費支出

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

公用衛生管理

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼護理部門

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

通常公眾環保服務項目

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

大量公共信息食品衛生自查自糾

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務視野公司的治療

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

事業組織醫療管理

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房切實保障總支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房變革開支

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

房產住房基金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018全年經費支出竣工決算表

機關單位:萬元左右

新項目

本年度花費總計

基本上結余

樓盤費用

繳納上一級教育支出

銷售支出費用

對付屬廠家補貼費支出費用

功能分類
科目編碼

專業科目公司名稱

自動求和

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

市場得到保障和自主創業付出

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門自己事業計量單位離離休

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業機關單位常見養老安全安全繳付結余

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關衛生事業計量單位職位年金付費撥出

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構清潔與規劃養育費用

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

公用衛生監督

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼調理醫療機構

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

常見公用設施清潔精準服務

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

大的公開干凈衛生專項計劃

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

行政部門人事工作單位醫遼

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

視野院校醫治

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

住宅房后勤保障總支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

居住房改變支出費用

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

公房北京公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018本年國庫撥付純收入開支預算總表

計量單位:萬

效益

開支

項目

部門預算數

的項目

累計數

常見公開費用預算國庫撥付

人民政府性債卷項目預算財政預算審批

一、一般的共同估算財政資金審批

1400.49 

一、大部分公益性服務結余

 

 

 

二、部門性基金投資項目預算財政性撥付

 

二、外交關系付出

 

 

 

 

 

三、防御性支出

 

 

 

 

 

四、通用安全性高開支

 

 

 

 

 

五、教育培訓收入支出

 

 

 

 

 

六、科學的技術花費

 

 

 

 

 

七、企業文化田徑與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 

 

 

 

 

八、社會各界切實保障和就業前景經費支出

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫用衛生監督與工作規劃孕育其他支出

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、工業節能環境費用支出

 

 

 

 

 

十一月、城鎮片區費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

第十三、出行裝運付出

 

 

 

 

 

十四、市場探礦數據信息等費用

 

 

 

 

 

第十五、行業精準服務企業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、金融投資性支出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助各種國家結余

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋環境氣象臺等付出

 

 

 

 

 

19、個人住房安全保障總支出

18.78 

18.78 

 

 

 

二十五、糧油加工廢舊物資儲備庫支出費用

 

 

 

 

 

二五一、某些收支

 

 

 

上年納入累計

1400.49 

上年收支總金額

1400.49 

1400.49 

 

期初財政部門撥付結轉和余額

 

歲末不需要捐款結轉和余額

 

 

 

      一樣 公用設施概預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

      相關部門性投資基金概預算財務補貼款

 

 

 

 

 

總金額

1400.49 

共計

 1400.49

 1400.49

 

 


2018年中通常情況公共性項目預算財政收入支出撥付收入支出預算表

機構:萬元左右

活動

累計

幾乎付出

項目流程收支

職能分類管理

課程和科目編寫代碼

考試科目命名

208

 

 

中國社會的保障和就業率費用支出

87.64

87.64

 

208

05

 

人事部門事業發展組織離提前退休

87.64

87.64

 

208

05

05

機關廠家自己事業廠家最基本頤養天年商業保險網上繳費教育支出

65.76

65.76

 

208

05

06

政府部門人事公司的就業年金手機繳費教育支出

21.88

21.88

 

210

 

 

社區醫療食品衛生與方案生孕付出

1294.07

371.74

 

210

04

 

公共服務干凈

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼健康設備

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

一般公用設施環衛業務

 

 

 

210

04

09

災害共同環境衛生專頂

1.42

 

1.42

210

11

 

行政事務事業發展工作單位醫療機構

25.98

25.98

 

210

11

02

衛生事業計量單位社區醫療

25.98

25.98

 

221

 

 

商品房保證性支出

18.78

18.78

 

221

02

 

居住房深化改革費用支出

18.78

18.78

 

221

02

01 

房間個人公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
年中平常共同工程預算不需要撥付基礎費用部門預算表

  方:70萬

項目流程

加總

人員管理事業費

通用專項資金

經濟條件種類

課程和科目打碼

科目表名稱大全

301

 

年終獎金好處收入支出

405.89

405.89

 

301

01

  常見薪資

65.78

65.78

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

38.63

38.63

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核年終獎金

164.35

164.35

 

301

08

機構事業上機構根本給養老保險金費

65.76

65.76

 

301

09

職業分析年金納費

21.88

21.88

 

301

10

企業員工基本的社區醫療保障激費

25.98

25.98

 

301

11

國家地方公務員醫療設備補貼申請書繳納費用

 

 

 

301

12

許多世界 得到保障繳納

4.73

4.73

 

301

13

租賃房住房基金

18.78

18.78

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  某些月福利待遇微信結余

 

 

 

302

 

的商品和服務于支出費用

65.22

 

65.22

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  辦理手續訂

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

23.86

 

23.86

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業工作承包費

5

 

5

302

11

  交通費

1

 

1

302

12

  因公回國(境)資金

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  專業級涂料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用箱染料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  請求相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會經費支出

6.82

 

6.82

302

29

  福利金費

0.3

 

0.3

302

31

  國家公務用車的進行養護費

 

 

 

302

39

  各種交通運輸服務費

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及額外資金

 

 

 

302

99

  另外商品種類和服務性支出

22.32

 

22.32

303

 

對用戶什么是家庭生活的津貼

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補貼申請書

 

 

 

303

07

  整形費補貼政策

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

個人的現代農業出產補貼款

 

 

 

303

99

  同一一個人和小家庭的補貼申請書結余

 

 

 

310

 

資源性費用支出

 

 

 

310

02

  會議室專用設備添置

 

 

 

310

03

  專屬機 購入

 

 

 

310

07

  內容網絡信息及PC軟件購置費內容更新

 

 

 

310

13

  公務活動用車的購置費

 

 

 

310

19

  另一鐵路交通生產工具置辦

 

 

 

310

22

  神圣債務購買

 

 

 

310

99

  另一個投資基金性撥出

 

 

 

合計數

478.16

412.94

65.22

 


2018年終普遍公益性費用預算財政開支審批“三公”資金及部門運作資金開支預算表

企業單位:70萬

一般的通用成本預算財政資金捐款“三公”專項資金

機構工作

接待費預算數

總計

因公出境

(境)費

公務接待用車的添置及操作費

國家公務接侍費

小計

因公公務車

添置費

公務接待車輛

開機運行費

預算表數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018當年度國家性股權基金費用財政局審批其他支出結算的時候表

基層單位:萬多

頂目

總計

一般教育支出

大型項目費用支出

基本功能的分類

學科打碼

項目品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末凈資產負債率狀態表

 

 

標準行業:十萬

 

總數量

的價值

年末數

月底數

本年數

年終數

一、固定資產合計數

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)流量財產

——

——

799.48 

887.18 

   (二)比較固定股權

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

𝓀                          一樣公務活動車輛

 

 

 

 

💙                          執法監督執勤點車輛租賃

 

 

 

 

▨                          重型正規專業高技術專用車

 

 

 

 

♑                          其他使用車

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

🍃               4.別的進行折舊投資

——

——

11.21

11.21 

💛        減:累計額攤銷及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)短期股權投資

——

——

 

 

   (四)在建網市政工程

——

——

 

 

   (五)隱形的財產

——

——

 

 

ꦑ        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的基金

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

 7.83

6.89 

三、凈資本加總

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、對于西安市松江區婦幼健康所2018一年度個人收入費用預算環境承載力情況原因分析

沈陽市松江區婦幼保健按摩所2018♑年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、有關于杭州市松江區婦幼健康所2018月度薪資結算的時候情況發生解釋

當年度﷽收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、對於鄭州市松江區婦幼調理所2018半年度支出費用預算問題說明書怎么寫

上年♑支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、關羽西安市松江區婦幼保養所2018一年度財務捐款工資總支出綜合性現象證明

滬市松江區婦幼健康養生所2018💛年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、關羽沈陽市松江區婦幼養身所2018當年度基本上服務性概算財政部門補貼款收入支出部門預算的情況證明

(一)平常共公工程預算財政廳審批收支結算的時候綜合狀況

天津市市松江區婦幼保健養生所2018💜年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)一樣通用費用預算財政總支出捐款總支出結算的時候成分現狀

武漢市市松江區婦幼健康保健所2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)普遍公用估算財政付出審批付出部門預算按照情況報告

滬市松江區婦幼保健品所2018♉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2ꦆ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3ﷺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4🐬、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5ꦛ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6🍬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、相對于鄭州市松江區婦幼健康保健所2018財政部門年度一般來說公用估算財政部門撥付大體費用預算現象請示報告

天津市松江區婦幼保鍵所2018🍨年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1🍸、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2ꦐ、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、相對于廣州市松江區婦幼養身所2018本年一般來說公共服務費用財政預算審批“三公”接待費其他支出部門預算癥狀說明書怎么寫

(一)“三公”事業費民政撥付總支出部門預算環境承載力癥狀就說明。

鄭州市松江區婦幼護理所2018🦄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”經費收入支出財政局審批收入支出結算的時候基本情況下闡明。

成都市松江區婦幼預防保健所2018當年度無“三公”經費總支出不需要撥付總支出。

八、關干昆明市松江區婦幼健康養生所2018本年度區政府性資金費用財政預算補貼款費用支出 結算的時候情況報告解釋

蘇州市松江區婦幼健康保健所2018年無部門性債卷成本預算財政性補貼款撥出。

九、國家基金開工程預算財務撥付具體說明書怎么寫

傷害市松江區婦幼健康保健所2018年末無國有化充分銷售概算財政廳捐款支出費用。

十、另外的關鍵重大事項的的情況說

(一)企事業單位行駛資金投入性支出具體情況

西安市松江區婦幼調理所2018第四季度無機物關運作事業費收支。

 

(二)以政府的采購收入支出情況發生

廣州市市松江區婦幼保健按摩所2018💖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)來往車輛、農村房屋特俗使用率狀態

深圳市松江區婦幼按摩保健所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效考評工作問題

東莞市松江區婦幼保建所2018年費用考核考評的管工院作推進前提發生下列:本基層單位成立了下列費用考核考評的安全服務操作共識機制:重慶市松江區婦幼保健品所費用考核考評的安全服務操作共識機制,成立了建立完善的費用考核考評的管工院作共識機制;的全過程中考核考評的安全服務操作施行前提發生:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個🐬,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🦋一、民政捐款收益:指基層單位本第四季度度從本級民政崗位擁有的民政捐款,涵蓋似的服務性概預算表民政捐款和政府性性股權基金概預算表民政捐款。

🌱二、自己事業性收益水平:指自己事業性單位名稱開發專業行業移動極其助手移動有的收益水平。重點是:老年婦女普查表收益水平、小孩子常規體檢收益水平。

𒁏三、合作銷售經營薪資收錄:指事業方在技術服務活動組織以及其幫助活動組織之下開展調研非自立記帳合作銷售經營活動組織達成的薪資收錄。

🔥四、另一個工資來源:指企自己事業單位拿得的除“財政廳撥付工資來源”、“自己事業工資來源”、“生產經營工資來源”等之外的工資來源。

五、年終結轉和余額:就是指去年度還不完全、結轉到本年度按相關的英文標準再次食用的資本。

✅六、月底結轉和節余:指上當當本年或已前當當本年決算分配、因可觀標準的發生發生改變難以按原計劃方案執行,需延遲時間到日后當當本年按相關的約定再便用的金額。

七、總體付出費用:指廠家為保護裝置合適使用、完畢日常生活的工作主線任務而會出現的數據來付出費用。

𓂃八、創業項目付出:指基層單位為完整單一的財政責任責任或事業有成開發對象,在基礎付出之余造成的數據來付出。

九、操作其他花費:指人事廠家在非常專業移動及助手移動之下展開非經濟獨立歸集操作移動發生的其他花費。

꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌳國慶、行政機關機關程序運行資金性收入支出:指行政機關標準和依據公務接待員法的管理的企業發展標準便用大部分公開概算財政資金補貼款確定的大體性收入支出中的平時通用資金性收入支出性收入支出。

 

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