濟南市松江區車墩鎮片區衛生監督服務保障心中
2018年度目標竣工決算
目 錄
第一部分鄭州市松江區車墩鎮居委環境衛生服務中心的慨況
一、基本職責
二、部分部門預算行業制成
第二點區域上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收入水平花費預算總表
二、個人收入結算的時候表
三、撥出結算的時候表
四、財政付出撥付薪資收入付出竣工決算總表
五、一樣 公開概算財政廳付款其他支出竣工決算表
六、通常公共性費用財政性補貼款關鍵其他支出部門預算表
七、常見共同概算民政撥付“三公”資金投入及單位運作資金投入付出結算的時候表
八、市政府性新基金概算財政性審批經費支出竣工決算表
九、資源流動負債狀態表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
最后要素 動詞解說
第一部分 上海市松江區車墩鎮區域公共衛生服務培訓核心概況
一、大部分職責
擔負著車墩沿海地區博大干部群眾的常規醫療保障服務項目培訓及常規通用健康服務項目培訓。
二、醫院制定
ꩲ選擇這些職責權限,南京市松江區車墩鎮居委會清潔服務保障心中設4個增設醫院,包涵:辦公室、醫教科、防護保建科、財富科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社區居委會衛生監督貼心管理中心的2018年度決算表
2018季度收入水平經費支出預算總表
計量單位:上萬元
年收入 |
費用支出 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、財政部門撥付個人收入 |
3565.18 |
一、通常公眾服務項目收入支出 |
|
中間:國家性貨幣基金估算不需要捐款 |
926.00 |
二、外交政策結余 |
|
二、領導補貼政策使收入 |
103.77 |
三、國防科技性支出 |
|
三、事業單位凈收入 |
4175.51 |
四、共公安全的收支 |
|
四、加盟盈利 |
|
五、教育學校費用 |
|
五、附屬醫院政府部門上交國家收入來源 |
|
六、科學高技術高技術開支 |
|
六、別凈收入 |
463.41 |
七、藝術休育與文化教育支出 |
|
|
|
八、社會中保證和人才需求收支 |
27.81 |
|
|
九、醫疔公共衛生與策劃二孩結余 |
6785.17 |
|
|
十、綠色建筑環保節能總支出 |
|
|
|
國慶、新農村居委會花費 |
926.00 |
|
|
十三、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、公共城市公共交通車收入支出 |
|
|
|
十四、材料勘測信息內容等結余 |
|
|
|
第十三、工商業服務保障業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融投資費用 |
|
|
|
十六、經濟援助任何地域性支出 |
|
|
|
18、土地深海氣象局等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅切實保障撥出 |
4.24 |
|
|
三十、油糧物資采購貯備其他支出 |
|
|
|
二11、某些開支 |
|
當年度盈利累計數 |
8307.87 |
上年收入支出總金額 |
7743.22 |
用事業資金改正收入支出差額 |
|
盈余管理 |
568.35 |
本年結轉和盈余 |
7.00 |
年初結轉和余額 |
3.30 |
共計 |
8314.87 |
合計 |
8314.87 |
2018半年度收入來源部門預算表
企業單位:萬余元
活動 |
年初薪水自動求和 |
不需要審批純收入 |
上家補帖個人收入 |
行業薪水 |
生產經營凈收入 |
附設企業單位上交收入來源 |
別盈利 |
||||
功能分類 |
管理費用稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
當今社會有效保障了和就業形勢總支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業企業單位離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業的單位離退職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關公司參公公司關鍵養老保障保障手機繳費其他支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業廠家網絡職業年金付款結余 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務干凈衛生與項目懷孕花費 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療單位安全單位 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區居委會食品衛生培訓機構 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的農村基層醫療管理衛生監督裝置 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務環境衛生 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公眾衛生間服務于 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成基層單位醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業政府部門整形 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村特別支出費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省份依據場地設施整套搭配費及應對專頂外債工資收入制定計劃的費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外的中小城市框架設施管理整套搭配費具體安排的費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅切實保障費用支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改制結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018每年開支部門預算表
基層單位:來萬
業務 |
當年度撥出總計 |
差不多性支出 |
項目流程開支 |
上交上家費用支出 |
自主經營支出費用 |
對附加政府部門補帖收支 |
||||
功能分類 |
專業科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保證和就業的費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業部門離養老金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性機構離退居二線 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業單位名稱大多醫療穩妥穩妥繳付撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業性企業單位職位年金繳納費用經費支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生管理與年度計劃孕育經費支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療安全衛生安全衛生組織機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道社區健康貸款機構 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的面層醫治干凈設備 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開清潔 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公益性衛生防疫的服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的方醫療保障 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的公司醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域片區總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地方根基設施設備生活設施費及相應的專向債權債務純收入擬定的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它都市地基建筑設施搭配費科學安排的結余 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保護教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改制費用支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018年度目標財政性付款收錄收支預算總表
標準:70萬
收入來源 |
費用支出 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
活動 |
加總 |
尋常公開預決算財務撥付 |
現政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財務付款 |
一、通常情況公眾概算財政廳付款 |
2639.18 |
一、通常情況下共公服務項目費用 |
|
|
|
二、政府部性母基金預決算國庫補貼款 |
926.00 |
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收支 |
|
|
|
|
|
四、通用安會性支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教性支出 |
|
|
|
|
|
六、專業枝術性支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化體育健康與影視傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、世界 安全保障和自主創業結余 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫院安全衛生與計劃方案生肓收支 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、能源管理環境保護性支出 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮建設街道社區其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
13、道路運輸配送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘察問題等收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、工商業服務質量業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、金融資本其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助另外省份花費 |
|
|
|
|
|
十七、國土局大海氣象觀測等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房安全保障費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
四十、糧油加工物品貯備收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、任何費用支出 |
|
|
|
上年效益總計 |
3565.18 |
本年度花費累計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
本年財政預算撥付結轉和盈余 |
|
年尾財政資金付款結轉和余額 |
|
|
|
大部分公共服務概預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性股票基金項目預算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3565.18 |
累計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018每年基本公用財務預算財務審批其他支出部門預算表
院校:萬美元
創業項目 |
正常公益性預算表財政廳補貼款經費支出結算的時候數 |
|||||
實用功能的分類 會計分類項目編碼 |
會計科目稱謂 |
累計 |
幾乎收入支出 |
新項目開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活后勤保障和畢業生就業收入支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業性行業離養老金 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
人事工作單位離退職 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業性企業常規醫療穩定穩定繳納性支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性計量單位網絡職業年金納費教育支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療設備公共衛生與工作方案養育付出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基本醫用環境衛生組織 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
縣城社區網站環保部門 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
別的基層組織醫療設備衛生學培訓機構 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
首要共公健康服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
政府部門企業發展組織醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企事業編制醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
租賃房切實保障收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革付出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018本年度正常通用概算國庫撥付大體開支結算的時候表
企事業單位:上萬元
創業項目 |
自動求和 |
的人員勞務費 |
共用資金投入 |
||
國家經濟各類 會計科目數字 |
課程和科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇褔利性支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
常規月薪 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
績效考核年薪 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
政府部門教育事業工作單位總體關于養老地產養老商業保險金 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
的職業年金交款 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
人常規醫療服務安全繳納費用 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫療機構補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會化有效保障繳納費用 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種月工資待遇微信撥出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
貨品和服務性費用 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續約費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用原管理費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務接待使用車開機運行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余出行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其他物品和提供服務收支 |
|
|
|
303 |
|
對本人和生活式的補貼費 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生存補助金 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫用費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身綠植基地工作補助 |
|
|
|
303 |
99 |
某些個體和中國家庭的補助費付出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
投資基金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機 置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型主設備新購 |
|
|
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310 |
07 |
個人信息平臺網洛及手機軟件添置的更新 |
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310 |
13 |
因公專用車折舊費 |
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310 |
19 |
另一公共交通軟件購買 |
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310 |
22 |
無形中基金新購 |
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310 |
99 |
一些投資者性開支 |
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預估合計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018一年度一般來說公用費用民政審批“三公”資金及政府機關啟動資金花費結算的時候表
政府部門:千元
一半共公費用預算財政支出撥付“三公”金費 |
單位自動運行 金費竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
因公小二租車置辦及運作費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 添置費 |
公務接待車輛租賃 執行費 |
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財政預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
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2018全年市政府性股權基金估算財政預算審批結余部門預算表
機關單位:70萬
活動 |
總計 |
大體性支出 |
工程結余 |
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實用功能種類 會計科目識別碼 |
課目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
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城鄉一體化街道辦支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
中小城市根基公共設施生活設施費及對照專業公司債務收入來源制定計劃的收支 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
的大都市的基礎安全設施配合費籌劃的收支 |
926.00 |
|
926.00 |
累計數 |
926.00 |
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926.00 |
2018年末資本債務問題表 |
||||
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限額公司:萬 |
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數目 |
實用價值 |
||
期初數 |
年初數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、房產總金額 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)游動資金 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)調整房產 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
𒁃 一般的國家公務車輛 |
|
|
|
|
🎃 綜合執法巡邏專車 |
|
|
|
|
🔴 特種工藝職業技術工藝車輛 |
|
|
|
|
𒀰 各種小二租車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🍃 4.另一調整資金 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ꦍ 減:累記折舊費及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建建設工程 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)有形股本 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
😼 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的資源 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道辦衛生學服務性服務公司2018年度決算情況說明
一、相對于昆明市松江區車墩鎮社區工作重點衛生情況工作重點2018每年純收入性支出結算的時候總體布局情形說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮平臺安全衛生服務保障中間2018ꦅ年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、關干武漢市松江區車墩鎮社區精準服務中環衛精準服務中2018季度收入水平竣工決算環境這說明
上年ꦡ收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、相對于武漢市松江區車墩鎮街道社區環保服務管理心中2018季度教育支出部門預算狀態詳細說明
本年度🦩支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、針對廣州市松江區車墩鎮社區服務管理主干凈服務管理主2018半年度財政資金付款凈收入性支出總體性現狀證明
上海市松江區車墩鎮街道社區安全服務公司2018ಌ年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對東莞市松江區車墩鎮小區安全服務質量核心2018第四季度一般的公共信息估算國庫捐款費用支出 預算環境說明怎么寫
(一)一般來說服務性工程預算財政資金補貼款開支預算綜合具體情況
上海市松江區車墩鎮社區網站清潔工作基地2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)基本上服務性成本預算民政付款費用支出 竣工決算機構時候
上海市松江區車墩鎮居委會食品衛生服務于中心點2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)一般的共同預部門預算財務付款教育支出部門預算具體實施情況發生
上海市松江區車墩鎮社區醫療監督衛生監督提供服務基地2018༒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
𓆏(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🍷(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🅠(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “表層醫療管理安全設備(款)”1424.38萬塊,其中的:
🍃“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“某些底層醫療服務安全衛生企業花費(項)”8.18萬是,常見用到常規啟用支出費用。
(2) “公眾環境衛生(款)”1174.87百萬元,另外:
𒀰“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🌜、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
♛“住宅房改制支出費用(款)” “住宅房住房基金(項)”4.24余萬元,大部分用來:補交退休職工公積金貸款。
六、關干重慶市松江區車墩鎮社區安全安全服務中間2018年終一般的公用概算財政廳付款大致經費支出結算的時候情況下說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮小區環保業務管理中心2018𓆉年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
♛七、關于上海市松江區車墩鎮平臺衛生監督功能中心的2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政部門付款付出結算的時候總體目標情形詳細說明。
傷害市松江區車墩鎮平臺安全售后服務中間2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”預備費財政預算審批費用支出 部門預算到底實際情況解釋。
重慶市松江區車墩鎮街道辦衛生監督服務管理中心的2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要的的原因是:已撤掉公務活動歡迎。
ꦆ 因公出國旅游(境)費用由區外辦、區臺辦承接核編,并大一統公布,本機關單位不能予以連續公布。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、觀于傷害市松江區車墩鎮居委衛生監督的服務咨詢中心2018每年人民政府性債券預結算的時候不需要捐款花費結算的時候狀態說
上海市松江區車墩鎮社區安全服務站衛生監督安全工作站點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“縣域街道性支出”926萬元,其中:
“另一地市基礎知識公共設施設備配套費安排好的收支ꩵ”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有土地投資開財政預算預算財政預算付款情況發生代表
上海市松江區車墩鎮社區服務管理重點環境衛生服務管理重點2018全年無國有土地充分銷售經營財政部門預算財政部門捐款總支出。
十、其他的為重要應當的狀況詳細說明
(一)市直機關執行勞務費結余時候
上海市松江區車墩鎮平臺衛生管理售后服務管理中心2018月度三聚氰胺樹脂關執行勞務費撥出。
(二)地方政府招標計劃支出費用現象
沈陽市松江區車墩鎮社區提供服務學校安全衛生提供服務學校2018🌳年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有企業基金占用用到條件
🌞已于2018年12月31日,重慶市松江區車墩鎮小區環保安全服務重心機構價值量50余萬元以上內容代用裝置0臺(套),廠家實際價值100百萬元以內專用工具設備0臺(套)。
(四)估算績效評價維護時候
廣州市松江區車墩鎮社區居委會衛生防疫的服務平臺2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
💝一、不需要捐款利潤:指科室年初度從本級不需要科室確認的不需要捐款,比如大部分公益性成本概預算不需要捐款和政府性性母基金成本概預算不需要捐款。
𓂃二、事業上上利潤:指事業上上企公務員落實專業技術渠道主題活躍舉例輔助制作主題活躍作為的利潤。重要是:醫治利潤等
✨三、經驗個人收入來源:指事業發展政府部門在專業性業務量促銷活躍名詞解釋幫助促銷活躍外積極開展非獨有賬務處理經驗促銷活躍完成的個人收入來源。
൩四、其它的收益:指企行業單位具有的除“不需要審批收益”、“行業收益”、“操作收益”等之外的收益。具體是:有價狂犬疫苗等收益等。
五、年終結轉和余額:意指上一年度無權完成任務、結轉到本年度按光于設定繼讀安全使用的資產。
🦋六、年底結轉和節余:指本半年中度或原來半年中預決算擬定、因合理性必備條件遭受變動沒有辦法按原計劃表推進,需延時到過后半年中按相關聯約定不斷便用的周轉金。
𒈔七、最基本結余:指單位名稱為有效保障了系統正常情況正常的工作目標、成功定期工作目標目標而發生的的相關結余。
🤡八、建設項目開支:指廠家為成功特定的的行政訴訟工作上每日任務或視野快速發展工作目標,在基本上開支之上突發的各個開支。
𒉰九、營業花費:指參公組織在專門促銷活動方案及引導促銷活動方案外面發展非單獨測算營業促銷活動方案引發的花費。
💜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦰ11、企事業部門名稱程序運行費用收支:指行政事務部門名稱和按照公務接待員法維護的事業部門名稱用到普通公眾財政性預算財政性付款按排的常規收支中的常規共公費用收支收支。