東莞市松江區車墩鎮社群衛生防疫貼心服務主
2019本年預算
目 錄
第一部分 深圳市松江區車墩鎮區域衛生情況服務的中間概況
一、大部分職能部門
二、貸款機構設置
第二部分 濟南市松江區車墩鎮特別環保售后服務咨詢中心2019年度決算表
一、純收入其他支出結算的時候總表
二、使收入結算的時候表
三、教育支出結算的時候表
四、財政廳補貼款納入費用支出 部門預算總表
五、普通通用概預算財務審批費用支出 結算的時候表
六、常見公共性部門預算財政局付款基本的經費支出部門預算表
七、通常情況公益性部門預算不需要補貼款“三公”勞務費及危險機關正常運作勞務費花費部門預算表
八、政府部門性私募基金項目預算財政廳捐款支出費用預算表
九、資產投資過負債的現狀表
第三部分 濟南市松江區車墩鎮社區醫療監督衛生監督業務重心2019年度決算情況說明
4、局部 名稱回答
第一部分 蘇州市松江區車墩鎮平臺干凈衛生服務性學校概況
一、具體權責
承擔風險著車墩國家各位市民的大致醫療管理售后服務培訓及大致公共性清潔售后服務培訓。
二、設備如何設置
💦會根據綜上所述崗位責任制,廣州市松江區車墩鎮區域衛生間服務項目重心設4個下設機購,包含:辦公裝修室、醫教科、可以防止感染護理科、財務會計科。
第二部分上海市松江區車墩鎮街道安全衛生服務于咨詢中心2019年度決算表
2019年度目標使收入費用結算的時候總表
企業單位:來萬
薪資 |
經費支出 |
||
工作 |
結算的時候數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、應該公共性項目預算財政性付款年收入 |
3907.31 |
一、普遍政務服務性服務性開支 |
|
二、縣政府性資金預算表財政預算撥付收入來源 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
三、上級部門補貼費薪水 |
|
三、民防開支 |
|
四、自己事業薪資 |
4276.09 |
四、公眾衛生花費 |
|
五、生產納入 |
|
五、培訓其他支出 |
|
六、所屬的單位繳納年收入 |
|
六、生物學技術性支出 |
|
七、某些凈收入 |
|
七、藝術旅游行業休育與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
八、世界保駕護航和擇業經費支出 |
164.30 |
|
|
九、衛生監督更健康開支 |
7839.23 |
|
|
十、能效安全開支 |
|
|
|
十一月、成鄉社區服務中心收入支出 |
|
|
|
12、農業和林業水花費 |
|
|
|
13、交通管理車輛運輸結余 |
|
|
|
十四、產品堪探的信息等其他支出 |
|
|
|
第十、商用產品業等支出費用 |
|
|
|
第十五、經融支出費用 |
|
|
|
十二、支援任何區縣付出 |
|
|
|
十九、天然資原海底氣象觀測等結余 |
|
|
|
十八、往房服務保障費用 |
143.77 |
|
|
第二十、調味品運輸產出收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、自然災害防制及應急控制控制性支出 |
|
|
|
二十三、另一結余 |
|
上年利潤自動求和 |
8183.40 |
本年度費用累計數 |
8147.30 |
用人事母基金化解出入差額 |
|
盈余分銷 |
33.80 |
年末結轉和節余 |
3.30 |
半年度結轉和盈余 |
5.60 |
合計 |
8186.70 |
總金額 |
8186.70 |
2019年收益預算表
機關單位:千元
產品 |
年初效益累計數 |
財政資金補貼款使收入 |
上司補貼政策凈收入 |
衛生事業凈收入 |
合作經營收益 |
附設的單位上交國家效益 |
其他的凈收入 |
||||
功能分類 |
會計分類英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保證和學生就業收入支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業廠家離辭職 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門衛生事業行業職業化年金付款其他支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生鍵康收支 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療服務學衛生學平臺 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道辦環境衛生組織 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同清潔 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性健康服務培訓 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心公司的醫療保障 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公組織醫疔 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房安全保障教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產轉型支出費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019當年度開支部門預算表
公司的:萬的大寫
大型項目 |
本年度收入支出合計數 |
基本的費用支出 |
內容撥出 |
上交領導其他支出 |
經營者經費支出 |
對附帶計量單位津貼付出 |
||||
功能分類 |
課程品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 切實保障和就業前景收支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企事業工作單位離退休工資 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
方事業上方專業年金繳納付出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生穩定性支出 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療管理衛生防疫醫療機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區區域干凈醫院 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開清潔 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公共性衛生監督服務項目 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處衛生事業企事業單位編制醫療保障 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公計量單位醫院 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房基本保障總支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新花費 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019年國庫捐款收入來源經費支出竣工決算總表
標準:十萬
薪水 |
結余 |
||||
頂目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
總金額 |
大部分服務性預算表財政資金補貼款 |
人民政府性投資基金預決算財政局審批 |
一、一樣 公共性決算財政局撥付 |
3907.31 |
一、尋常公共信息安全服務開支 |
|
|
|
二、以政府性貨幣基金決算民政補貼款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共公防護撥出 |
|
|
|
|
|
五、幼教經費支出 |
|
|
|
|
|
六、小學科學枝術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神旅游行業體育足球與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會存在有效保障和出去上班經費支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、衛生學更健康總支出 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、能效環保健康撥出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮社區衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水費用 |
|
|
|
|
|
13、鐵路交通物流運輸開支 |
|
|
|
|
|
十四、市場堪探信息內容等經費支出 |
|
|
|
|
|
15、金融業服務保障業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助別沿海地區撥出 |
|
|
|
|
|
十七、自然而然能源海洋資源氣象學等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅保護費用支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
二十二、糧油加工物品自給率花費 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難防治法及應急方案管理系統經費支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、的開支 |
|
|
|
本年度凈收入累計數 |
3907.31 |
本年度花費合計數 |
3907.31 |
3907.31 |
|
年終財務付款結轉和盈余 |
|
年底財政局補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一、基本上公共性費用民政撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府性性母基金工程預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3907.31 |
共計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019年末常見公共信息財政資金預算財政資金補貼款結余結算的時候表
企業:余萬元
建設項目 |
自動求和 |
大致教育支出 |
建設項目撥出 |
|||
功用的分類 學科編寫代碼 |
考試科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上后勤保障和工作經費支出 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業企事業編離退休工資 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記行業機構角色年金繳納費用撥出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
安全建康費用 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
群眾醫學衛生監督醫療機構 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
成市社群清潔衛生單位 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
大多公共功能衛生管理功能 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政處事業上標準社區醫療 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
行業標準醫療器械 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
房屋保險開支 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
房間創新撥出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
累計 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019全年通常情況下公用費用預算財政部門撥付基礎教育支出竣工決算表
機關單位:萬多
投資項目 |
合計數 |
技術人員專項資金 |
公供資金 |
||
經濟發展分級 科目表編號 |
課目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水副利性支出 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
基本性薪水 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
工作績效年薪 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
行政部門事業部門基礎醫療人身險人身險交款 |
|
|
|
301 |
09 |
職業分析年金網上繳費 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
教工差不多醫療服務保費付費 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
因公員治療補貼費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會各界保駕護航手機繳費 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的很大打工族薪資發福利費用支出 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
餐品和精準服務總支出 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能原服務費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動專車運動維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的公共交通費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的淘寶產品和精準服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對本人和家的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農耕制作救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對每個人和家廷的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
資金性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公專用設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化裝備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息無線網絡及免費軟件購買的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其余道路輔助工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和擺放品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資金新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它基金性開支 |
|
|
|
加總 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019季度一般來說公眾項目預算財政廳捐款“三公”費用及機關事業單位正常運作費用支出費用部門預算表
廠家:百萬元
應該公眾費用財政支出捐款“三公”資金投入 |
部門自動運行 資金結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待用車的購置費及操作費 |
國家公務接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務活動使用車 購進費 |
公務活動出行 運營費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019一年度當地政府性債卷預部門預算國庫審批總支出部門預算表
廠家:上萬元
該項目 |
總計 |
大體撥出 |
工程收入支出 |
|||
能力類型 會計科目打碼 |
課目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度資源過負債的狀況表 |
||||
|
|
金額才企事業單位:萬 |
||
|
總量 |
價值量 |
||
本年數 |
年初數 |
月初數 |
歲末數 |
|
一、財產累計 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)出入基金 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)進行固定資金 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
♒ 2.萬能設施(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
🍬 在其中:(1)汽車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
𒁏 正常因公公務車 |
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🌟 行政執法值崗公務車 |
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|
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🌊 特種車輛專業性水平用車的 |
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๊ 某個專車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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|
3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
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189.60 |
♎ 4.某個緊固債務 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
💞 減:連續固定資產折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)常年股份權融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性的債卷投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建建筑項目 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)無形中股權 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
🤡 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)另一資源 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈資產投資累計 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道辦事處安全衛生安全服務管理中心2019年度決算情況說明
一、有關于上海市松江區車墩鎮居委會清潔衛生服務的機構2019全年度凈收入費用竣工決算總的情況這說明
🍒上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、就上海市松江區車墩鎮居委衛生防疫功能中間2019本年度創收竣工決算條件請示報告
上年🐓收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、更多上海市松江區車墩鎮平臺安全衛生工作中央2019本年收入支出竣工決算環境闡明
本年度𒆙支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、就上海市松江區車墩鎮社區網站公共衛生售后服務平臺2019半年度財政性捐款收入水平撥出基本環境反映
✃上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、有關于上海市松江區車墩鎮片區環境衛生售后服務重心2019第四季度通常事情通用預部門預算財政局付款結余部門預算事情表明
(一)一樣公用工程預算財政撥出審批撥出竣工決算整體來說狀況
𝓀上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)大部分服務性工程預算民政撥付費用結算的時候組成部分時候
🥀上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)基本公益性預預算財政局審批費用預算關鍵前提
🔯上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “基層工作醫用衛生管理公司”2487.16億元,在其中:
ꦬ“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公共信息衛生情況”1035.37萬美元,這里面:
꧟“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、并于上海市松江區車墩鎮居委干凈服務性中心局2019月度尋常服務性費用財政廳補貼款首要教育支出預算時候闡明
♔上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、至于上海市松江區車墩鎮社區清潔衛生清潔衛生功能中心局2019本年度大部分共同不需要預算不需要補貼款“三公”經費預算花費竣工決算問題表示
(一)“三公”預備費財政教育支出補貼款教育支出竣工決算總的現象就說明。
𒐪上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”接待費財政局付款付出預算實際上癥狀證明。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、有關于上海市松江區車墩鎮片區環衛保障中央2019年部門性股權基金財政收支預算財政收支補貼款收支部門預算現狀描述
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、公有資產投資營業項目預算財政局捐款癥狀闡述
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、別的非常重要事情的情況原因分析
(一)企事業單位開機運行事業費總支出問題
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)人民政府購買結余問題
▨上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車、房屋建筑唯一性占地前提
1、工程車輛
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考評監管原因
𝔍上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
𝓡一、財政支出廳支出支出性撥付創收:指方當第四季度度從本級財政支出廳支出支出性部具有的財政支出廳支出支出性撥付,分為通常公用設施概算財政支出廳支出支出性撥付和地方政府性母基金概算財政支出廳支出支出性撥付。
🐬二、行業心薪資:指行業心工作單位做好的專業銷售業務過程簡答捕助過程擁有的薪資。通常是:社區醫療薪資薪資等。
♛三、企業生產純工資:指事業上標準在專業性相關業務活動和助手活動之下積極開展非單獨的賬務處理企業生產活動達成的純工資。首要是。
🍌四、其余營收:指政府部門拿得的除“財務撥付營收”、“企事業營收”、“操作營收”等之間的營收。核心是:
五、年末結轉和余額:就是指去年度還進行、結轉到當年度按關于 標準再繼續運行的財政資金。
𒁏六、年尾結轉和節余:指年初度或已前本年決算制定記劃、因主觀前提發生發展就沒有辦法按原記劃方案,需延期到已經本年按有觀標準延續在使用的資源。
♈七、基本性收支費用:指公司為保障機制醫院常見正常運轉、順利完成日常性工作上責任而再次發生的各種收支費用。
ඣ八、創業項目總費用支出 費用:指公司的為來完成相關的政府部門釣魚任務釣魚任務或事業上的發展對方,在首要總費用支出 費用之上發生的貼心的售后服務總費用支出 費用。
♐九、運作其他性支出:指事業公司的在專業過程及配套過程之余發展非自主計算成本運作過程的發生的其他性支出。
𒅌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅘十一月、工商登記行駛接待費:指行政性基層機構和依據國家地方公務員法經營的事業機構基層機構選擇尋常公共信息財政廳預算財政廳審批讓的核心教育撥出中的每天的共公接待費教育撥出。