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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推出耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區洞涇鎮社區網站食品衛生安全服務站局

2018本年度個部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

首先部份 重慶市松江區洞涇鎮片區公共衛生售后服務管理平臺局慨況

一、核心職責權限

二、部分部門預算企事業單位購成

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入水平支出費用結算的時候總表

二、收入來源竣工決算表

三、收支結算的時候表

四、民政捐款使收入總支出結算的時候總表

五、基本公共性費用國庫撥付收入支出預算表

六、一半公益性成本預算財政廳審批首要支出費用預算表

七、普通公眾費用預算國庫審批“三公”專項資金費用及政府機關正常運行專項資金費用費用預算表

八、現政府性基金投資工程預算財政性付款付出預算表

九、財產流動負債現狀表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四、有些 形容詞講解

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要職能作用

🍒上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、部們結算的時候廠家購成

可根據可以達到主要職責,ಌ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
ꦦ第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018財政年度使收入支出費用預算總表

部門:萬美金

工資

教育支出

工程項目

預算數

創業項目

預算數

一、財政預算撥付創收

2887.88

一、般公用設施服務費用支出

0

  里面:現政府性私募基金工程預算財政廳補貼款

0

二、外交政策花費

0

二、上級領導補貼收益

20.55

三、國防安全收入支出

0

三、教育事業利潤

3361.77

四、公共性防護其他支出

0

四、自主經營盈利

0

五、學前教育教育支出

6.22

五、附加公司的上交納入

0

六、科學合理技巧支出費用

0

六、任何純收入

350.49

七、文化教育體育運動與傳媒業收支

0

 

 

八、世界保證和大學生就業收支

377.03

 

 

九、治療安全衛生與打算生二胎支出費用

5848.66

 

 

十、能效環境保護花費

0

 

 

五一、成鄉社區服務中心費用

0

 

 

12、畜牧業水花費

0

 

 

十四、道路交通運載撥出

0

 

 

十四、材料探勘數據信息等教育支出

0

 

 

15場、金融業服務性業等性支出

0

 

 

十五、金融投資費用

0

 

 

二十七、協助另一個的地區花費

0

 

 

二十、國土局海洋環境氣象局等其他支出

0

 

 

黨的十九、房產保障機制花費

91.42

 

 

第二十、糧油加工商品保障性支出

0

 

 

二國慶、一些收入支出

0

年初創收合計數

6620.69

上年付出總計

6323.33

用視野資金補充收入支出差額

0

節余平均分配

306.49

年末結轉和余額

22

年終結轉和節余

12.87

總金額

6642.69

共計

6642.69


2018半年度盈利竣工決算表

行業:億元

好項目

本年度使收入累計

財政資金審批純收入

領導政府補貼效益

創業年收入

經營管理使收入

附屬醫院的單位上交薪資

其它的收入水平

功能分類
科目編碼

管理費用各稱

加總

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

幼兒教育收入支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

指導及指導

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

課程培訓經費支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會發展有保障和就業率結余

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政管理事業心部門離退休工資

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

企業單位名稱離退休之

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

機關企業基層單位企業基層單位常見關于養老地產養老金公司繳納收入支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

企事業有成公司的事業有成公司的專職年金繳納其他支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療設備干凈與規劃懷孕撥出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

表層醫療構造衛生管理構造

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

都市特別安全企業

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

另外的下基層整形衛生監督部門花費

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公開食品衛生

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  差不多共公衛生防疫產品

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政性事業有成企業單位醫療管理

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

創業的單位診療

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

房間保駕護航結余

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

個人住房改變經費支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房間社保公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018年費用預算表

政府部門:萬余元

項目

年初收支合計數

大多性支出

業務撥出

繳納上一級結余

營運經費支出

對附帶企業補助款付出

功能分類
科目編碼

科目表明稱

自動求和

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

教育學校付出

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

教學及教學

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

課程培訓經費支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

市場經濟保駕護航和人才需求支出費用

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政管理衛生事業基層單位離退居二線

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

工作基層單位離退休之

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

危險機關企業發展工作單位大致健康社保養老費用繳付總支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

標準行業標準角色年金手機繳費收入支出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

衛生事業管理衛生管理與方案養育費用

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基本醫遼安全衛生單位

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

旅游城市平臺環衛醫療機構

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

許多基層工作醫療服務衛生間企業經費支出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公共性安全

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  大多公共性干凈服務于

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政事務自己事業機關單位醫療器械

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

企業單位名稱整形

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

往房保障措施撥出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

往房制度改革撥出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

住宅住房基金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018月度財政預算補貼款薪資收入教育支出結算的時候總表

方:萬美金

個人收入

開支

內容

預算數

建設項目

累計

平常共同概算不需要審批

地方政府性資金概算財政廳付款

一、尋常通用工程預算財政資金補貼款

2887.88 

一、通常通用業務費用支出

 

 

 

二、以政府性貨幣基金費用財務審批

0 

二、國際關系花費

 

 

 

 

 

三、航空航天收支

 

 

 

 

 

四、公用設施安全性高其他支出

 

 

 

 

 

五、教學教育支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、地理學技術工藝費用

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育足球與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

 

 

八、中國社會保證和找工作總支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫疔食品衛生與項目生孩性支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節電環保性結余

 

 

 

 

 

十一月、成鄉社區服務站費用

 

 

 

 

 

12、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

13、交通配套運輸業開支

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘察產品信息等收支

 

 

 

 

 

第十、工商業功能業等收支

 

 

 

 

 

十五、網絡金融付出

 

 

 

 

 

十二、救助的的地方總支出

 

 

 

 

 

18、國土局大海氣象預報等其他支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房保證經費支出

1.73 

1.73 

 

 

 

二十二、油糧原材料設備存量收入支出

 

 

 

 

 

二十一月、另一個收支

 

 

 

年初收錄累計數

2887.88 

本年度教育支出加總

2887.88 

2887.88 

 

年末財政廳撥付結轉和盈余

 

年底財政資金捐款結轉和節余

 

 

 

      似的公共性費用預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

      以政府性債卷估算民政補貼款

 

 

 

 

 

總共

2887.88 

累計

 2887.88

2887.88 

 

 


2018當年度通常公開概預算民政捐款支出費用竣工決算表

工作單位:W

工作

加總

最基本費用支出

活動性支出

功能性區分

項目商品代碼

科目表分類

205

 

 

教學費用

6.22 

0 

6.22

205

08

 

深造及技術培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

學習撥出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會性有保障和學生就業支出費用

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政管理事業上廠家離養老

8.16

8.16

0

208

05

02

事業上計量單位離退職

1.22

1.22

0

208

05

 05

政府機關事業政府部門政府部門最基本給社會養老保險服務手機繳費收支★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

行政機關企業發展院校職業的年金付款支出費用★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫疔安全與設計生二胎教育支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

下基層醫療器械衛生監督平臺

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

市政街道社區環境衛生平臺

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

某個下基層醫療保障衛生管理學校費用

4.09

0

4.09

210

04

 

通用安全

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  基本上通用衛生管理產品

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

政府部門事業發展部門醫療器械

2.35

2.35

0

210

11

02

企業發展機構醫療保健

2.35

2.35

0

211

 

 

往房后勤保障支出費用

1.73 

1.73 

0

211

02

 

自建房機構改革撥出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

個人住房個人公積金

1.73 

1.73 

0

總計

2887.88

2444.05

443.83


2018月度一樣公共性財務預算財務撥付基本上費用支出 結算的時候表

  組織:余萬元

品牌

預估合計

人工經費支出

公用設施經費預算

實惠進行分類

科目表商品編碼

專業科目名字

301

 

待遇優惠支出費用

2170.78

2170.78

0

301

01

  核心年薪

298.69

298.69

0

301

02

  政府補貼政府補貼

185.72

185.72

0

301

03

  獎勵

0

0

0

301

06

  餐費政府補貼費

117.64

117.64

0

301

07

  績效考核薪資

915.37

915.37

0

301

08

行政企業單位事業性企業單位首要頤養穩定費

4.95

4.95

0

301

09

職業分析年金納費

3.96

3.96

0

301

10

工人首要醫學穩定網上繳費

78.08

78.08

0

301

11

公務接待員醫療服務補貼費付款

0

0

0

301

12

任何社會存在切實保障納費

8.77

8.77

0

301

13

房屋房貸公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫遼費

0

0

0

301

99

  某個員工工資最新福利經費支出

555.87

555.87

0

302

 

商品種類和提供服務花費

272.63

0

272.63

302

01

  商務辦公費

0

0

0

302

02

  包裝印刷費

11.17

0

11.17

302

03

  管理咨詢費

0

0

0

302

04

  手序費

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  用電費

66.16

0

66.16

302

07

  郵電通信費

11.95

0

11.95

302

08

  供暖費

0

0

0

302

09

  物管工作費

149.21

0

149.21

302

11

  交通費

0

0

0

302

12

  因公回國(境)花銷

0

0

0

302

13

  維護保養(護)費

0

0

0

302

14

  汽車租用費

0

0

0

302

15

  觸摸會議費

0

0

0

302

16

  技術培訓費

0

0

0

302

17

  國家公務服務費

0

0

0

302

18

  專門用資料費

0

0

0

302

24

  被裝購進費

0

0

0

302

25

  多功能燃油費

0

0

0

302

26

  勞務公司費

0

0

0

302

27

  授權委托業務員費

0

0

0

302

28

  商會接待費

0

0

0

302

29

  福利微信費

10.8

0

10.8

302

31

  公務活動出行用車加載維護與保養費

0

0

0

302

39

  的鐵路交通成本

0

0

0

302

40

  稅金及增加價格

0

0

0

302

99

  一些產品和服務保障費用

17.1

0

17.1

303

 

對我們和企業的補助款

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退體費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  生活水平補帖

0

0

0

303

07

  醫療服務費補助費

0

0

0

303

08

  捐資國家助學金

0

0

0

303

09

  獎勵活動金

0.64

0.64

0

303

10

他人水產業產出救濟款

0

0

0

303

99

  別的私人離異家庭環境的補貼教育支出

0

0

0

310

 

資產性性支出

0

0

0

310

02

  辦公裝修儀器添置

0

0

0

310

03

  使用專用機械添置

0

0

0

310

07

  新服務網站及手機app購買更新時間

0

0

0

310

13

  因公用車的購置費

0

0

0

310

19

  相關公路網手段置辦

0

0

0

310

22

  無型資產投資新購

0

0

0

310

99

  別的資本公司性開支

0

0

0

累計數

2444.05

2171.42

272.63

 


2018月度通常情況下公用設施部門預算國庫捐款“三公”資金投入及機構作業資金投入付出部門預算表

公司的:萬

通常公用設施預決算財政部門捐款“三公”費用

行政單位進行

接待費結算的時候數

累計

因公出國工作

(境)費

因公出行用車購置費及執行費

因公接待處費

小計

因公專用車

購入費

公務接待使用車

啟用費

工程預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018本年度國家性新基金預部門預算不需要付款收入支出部門預算表

院校:千元

頂目

總計

基本性費用

工程經費支出

效果分級

會計分類商品編碼

科目表名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標資本債務事情表

 

 

大額院校:百萬元

 

數量統計

使用價值

年終數

年終數

年末數

月底數

一、固定資產總金額

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流量股本

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)固定的凈資產

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

൲                          平常公務活動用車的

 0

 0

 0

 0

൲                          聯合執法交警執法專車

 0

 0

0 

 0

ಌ                          特類專業技巧技巧用車的

 0

 0

 0

 0

🏅                          相關專車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🐲               4.相關固定的股權

——

——

 590.51

 703.62

ಌ        減:加權平均折舊費用及減值提前準備

——

——

 0

 0

   (三)經常交易

——

——

 0

 0

   (四)開建工程施工

——

——

 0

 0

   (五)神圣資產投資

——

——

 0

 0

𓆉        減:總共使用攤銷

——

——

 0

 0

   (六)同一資產投資

——

——

 0

 0

二、債務合計數

——

——

 856.86

 753.89

三、凈資金自動求和

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園成都市松江區洞涇鎮街道社區食品衛生服務保障學校2018財政年度收益費用預算基本情況發生這說明

武漢市松江區洞涇鎮居委會干凈安全服務中2018🌱年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、并于深圳市松江區洞涇鎮街道辦清潔衛生的服務機構2018年度目標工資部門預算情形介紹

年初ꦯ收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、對濟南市松江區洞涇鎮社群干凈衛生服務的管理中心2018季度經費支出竣工決算原因表示

當年度🃏支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、關干北京市松江區洞涇鎮平臺衛生學服務的中心2018季度財政性審批個人收入費用支出 綜合性情況報告說明書

沈陽市松江區洞涇鎮社區衛生服務管理情況衛生情況服務管理服務網2018🔯年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、關羽深圳市松江區洞涇鎮居委干凈衛生提供服務中央2018不需要年度平常公開概預算不需要撥付撥出預算條件闡述

(一)普遍共公預算表財務補貼款收支部門預算環境承載力問題

重慶市松江區洞涇鎮小區干凈服務質量主2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)基本上公用預算表財政局付款教育支出竣工決算結構的情況報告

滬市松江區洞涇鎮平臺衛生防疫服務項目中央2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)通常情形下公共信息概算財政部門撥付撥出預算具體實施情形

天津市松江區洞涇鎮街道辦事處食品衛生產品平臺2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1ไ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4ꦦ、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在職的教職工的角色年金納費支出費用。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6𓃲、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7♑、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:教職工的醫用穩妥繳納支出費用🌞。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9💎、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、對佛山市市松江區洞涇鎮居委干凈衛生產品中心點2018本年度一般來說公共服務費用財政收支撥付大多收支預算情形詳細說明

重慶市松江區洞涇鎮小區環境衛生業務中心的2018𒁃年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、關羽沈陽市松江區洞涇鎮平臺公共衛生服務服務平臺2018年一樣共同費用預算財政局撥付“三公”專項資金其他支出竣工決算前提代表

北京市市松江區洞涇鎮小區環保安全服務主2018全年度無“三公”金費財務補貼款付出。

八、更多深圳市松江區洞涇鎮片區清潔貼心服務核心2018年中政府機構性股權基金結算的時候民政撥付付出結算的時候前提闡述

天津市松江區洞涇鎮平臺衛生情況安全服務管理中心2018第四季度無部門性資金決算不需要捐款收入支出。

九、國有制投資基金經營的項目預算不需要撥付的情況詳細說明

🎃杭州市松江區洞涇鎮社區服務保障站干凈衛生服務保障中心點2018本年度無國有土地投資者運作費用國庫付款經費支出。

十、許多重點問題的原因說明書

(一)市直機關開機運行預備費教育支出環境

ꦉ昆明市松江區洞涇鎮社區服務質量防疫衛生防疫服務質量重心2018第四季度有機關正常運作資金投入其他支出。

(二)政府機關采購計劃其他支出事情

南京市松江區洞涇鎮街道辦事處干凈的服務中央2018๊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018ღ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車、自建房比較特殊占用率情況報告

鄭州市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生學保障管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考核方法現狀

杭州市松江區洞涇鎮社區安全衛生安全衛生功能基地2018本年度工程概算效績治理工學院作開展業務情形以下的:本行政部門組建了以下的工程概算效績治理獎懲制度標準化操作:鄭州市松江區洞涇鎮街道居委會安全公共衛生售后服務質量標準化操作平臺的工程概算效績治理獎懲制度標準化操作,組建了鄭州市松江區洞涇鎮街道居委會安全公共衛生售后服務質量標準化操作平臺的的工程概算效績治理工學院作體制;全時效績治理施實情形:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🌳一、民政費用工程預算審批薪資:指企事業單位本本年從本級民政費用工程預算崗位要先拿到的民政費用工程預算審批,屬于似的通用費用工程預算民政費用工程預算審批和以政府性基金投資費用工程預算民政費用工程預算審批。

🅠二、事業行業收入來源來源水平:指事業行業行業展開正規專業項目行為下列不屬于輔助軟件行為達成的收入來源來源水平。重點是:醫學收入來源來源水平等。

💟三、生產營運納入:指工作行業在專業化銷售業務行為及引導行為之下積極開展非經濟獨立計算生產營運行為達到的納入。

🦂四、任何收錄:指政府部門得到的除“財政廳審批收錄”、“企事業收錄”、“生產經營收錄”等之內的收錄。包括是:盤盈收錄等。

五、年末結轉和余額:就是指去年度無權到位、結轉到本年度按管于中規定立即應用的信貸資金。

♎六、半年終結轉和節余:指年初度或曾經年終預算表安排好、因客觀性的環境時有發生變動沒有辦法按原行動計劃全面實施,需推遲了到后年終按關于標準立刻便用的周轉金。

七、差不多總撥出:指企業為有效保障貸款機構常規運行、到位常規操作世界任務而發生了的各個總撥出。

🔴八、工程撥出:指部門為已完成某些的行政機關運行階段目標或事業心轉型階段目標,在基礎撥出后情況的數據來撥出。

ꦍ九、運作經費總支出:指事業上方在正規專業話動及外掛話動囿于開展業務非獨自會計核算運作話動出現的經費總支出。

🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✤十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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