深圳市松江區洞涇鎮小區衛生間服務管理服務站
2019年度目標結算的時候
目 錄
第一次一些天津市松江區洞涇鎮居委環境衛生服務質量中央概貌
一、一般職權
二、組織設為
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收益花費預算總表
二、年收入結算的時候表
三、支出費用竣工決算表
四、國庫付款收錄經費支出結算的時候總表
五、正常公益性成本預算財政資金捐款付出部門預算表
六、通常情況下服務性成本預算民政撥付首要總支出部門預算表
七、通常情況下公共性概算財政局付款“三公”資金投入及單位電腦運行資金投入經費支出竣工決算表
八、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算財政廳補貼款花費竣工決算表
九、財力資產負債前提表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4、區域 形容詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、注意職權
꧋上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、醫療機構設計
利用所訴職能,ꦛ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年度目標收錄結余預算總表
機構:萬余元
收入來源 |
費用 |
||
工程 |
部門預算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、通常情況公開概算財政部門付款收益 |
3373.74 |
一、基本通用服務培訓收支 |
0 |
二、政府機構性股權基金財政廳預算財政廳捐款利潤 |
0 |
二、外交史費用支出 |
0 |
三、上一級補助費薪資收入 |
0 |
三、民防其他支出 |
0 |
四、人事收入水平 |
4431.27 |
四、公共服務應急花費 |
0 |
五、銷售經營工資收入 |
0 |
五、學校開支 |
0 |
六、加盟的單位上交納入 |
0 |
六、科學學方法撥出 |
0 |
七、某個年收入 |
0 |
七、文化藝術景區體肓與新傳媒經費支出 |
0 |
|
|
八、社會性維護和擇業經費支出 |
391.56 |
|
|
九、衛生監督綠色健康性支出 |
6691.25 |
|
|
十、低碳節能減排性支出 |
0 |
|
|
國慶、成鄉街道辦事處總支出 |
0 |
|
|
十三、畜牧業水花費 |
0 |
|
|
十四、交行車輛其他支出 |
0 |
|
|
十四、物資勘測問題等支出費用 |
0 |
|
|
十四、業務精準服務業大頭等開支 |
0 |
|
|
第十六、金融經濟性支出 |
0 |
|
|
十六、扶持同一城市開支 |
0 |
|
|
18、自燃資源海上氣候等費用支出 |
0 |
|
|
黨的十九、往房保險總支出 |
106.65 |
|
|
二是、油糧商品收儲付出 |
0 |
|
|
二十一國慶、氣象災害防范及應急指揮工作管理教育支出 |
0 |
|
|
二第十二、的開支 |
0 |
當年度使收入加總 |
7805.01 |
本年度撥出累計 |
7189.46 |
用事業貨幣基金解決收入支出差額 |
0 |
盈余左右 |
616.05 |
今年初結轉和余額 |
12.87 |
半年度結轉和盈余 |
12.37 |
合計 |
7817.88 |
總金額 |
7817.88 |
2019財政年度純收入結算的時候表
院校:萬的大寫
好項目 |
本年度年收入總金額 |
民政審批薪水 |
上級部門政府補貼盈利 |
工作個人收入 |
生意薪資 |
加盟組織上交薪水 |
別的純收入 |
||||
功能分類 |
項目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
發展保障機制和自主創業支出費用 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性人事政府部門離退體 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業基層單位離養老 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
企教育事業方教育事業方最基本醫療保障保障激費其他支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業性組織職業年金激費收支 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環保綠色經費支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫藥衛生間機購 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區居委會清潔系統 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公開安全 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共信息衛生學貼心服務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政處參公企業單位醫療機構 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機關單位醫療衛生 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房質量保障付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房屋創新付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度結余結算的時候表
機關單位:多萬元
內容 |
上年教育支出累計數 |
常見教育支出 |
樓盤其他支出 |
繳納上級領導總支出 |
管理撥出 |
對其他工作單位補助金費用支出 |
||||
功能分類 |
題目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
發展維護和就業創業結余 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心工作單位離辭職 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企事編離退職 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
企業單位教育事業企業單位最基本養老穩定穩定付款付出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性計量單位角色年金網上繳費支出費用 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
安全營養花費 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療管理清潔衛生醫院 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦事處環境衛生學校 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
首要公共性干凈衛生服務于 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展部門醫學 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫療保健 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房產保證費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革費用支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019半年度財務捐款薪水付出竣工決算總表
院校:千元
利潤 |
總支出 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
預估合計 |
一樣公共信息概預算財政支出補貼款 |
政府部性貨幣基金預算表財政部門補貼款 |
一、基本共公工程預算財政支出捐款 |
3373.74 |
一、一般的公共信息產品付出 |
|
|
|
二、政府機關性債卷國庫預算國庫付款 |
0 |
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收支 |
|
|
|
|
|
四、公用設施平安收支 |
|
|
|
|
|
五、培訓結余 |
|
|
|
|
|
六、有效技術應用撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化課旅游活動運動與文化傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、社會中得到保障和就業問題付出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、環境衛生建康支出費用 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、節能降耗環境保護撥出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌社區服務中心收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、公共交通裝運花費 |
|
|
|
|
|
十四、產品探礦數據等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、商用服務管理業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶另外的區縣性支出 |
|
|
|
|
|
18、自動資源量海洋能氣象預報等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋得到保障教育支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
四十、糧油食品物資采購存儲開支 |
|
|
|
|
|
二五一、災情預防及應急方案方法經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、同一付出 |
|
|
|
本年度薪水累計 |
3373.74 |
當年度結余總計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
月初財政支出審批結轉和節余 |
0 |
歲末財政預算撥付結轉和節余 |
|
|
|
一、一般的公開工程預算民政補貼款 |
0 |
|
|
|
|
二、地方政府性母基金財政性預算財政性補貼款 |
0 |
|
|
|
|
總結 |
3373.74 |
總共 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019每年一半通用成本預算財政廳審批經費支出部門預算表
的單位:萬塊
新項目 |
總金額 |
大多其他支出 |
內容總支出 |
||||
技能歸類 會計分類識別碼 |
專業科目命名 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
市場經濟的保障和就業前景總支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性創業機關單位離養老金 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業性方基本性醫療保險公司保險公司交款經費支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關創業行業創業行業職業技能年金繳納費用總支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生間衛生教育支出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
下基層診療干凈貸款機構 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城平臺衛生學系統 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
服務性干凈 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性環境衛生產品 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
住宅基本保障結余 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公房變革收支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
合計數 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019全年度一般來說服務性費用財政預算付款大體花費部門預算表
行業:萬美元
該項目 |
自動求和 |
人群事業費 |
共公預備費 |
||
經濟實惠分級 專業科目識別碼 |
學科標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金員工福利付出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
大體年薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考評待遇 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
市直機關企業發展機構核心頤養保障激費 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金交費 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
營業員基本的醫治安全繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員診療補貼費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會的安全保障付款 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
另外的基本工資會員福利撥出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
品牌和的服務總支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業監管公司監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待出行運營定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何出行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一商品是和貼心服務結余 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對自己的和中國家庭的補貼金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
一個人農業科技分娩補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對自身和人的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機械設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用儀器購入 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息手機網絡及pc軟件置辦系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一道路交通出行工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和成列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
有形基金租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關充分性費用 |
|
|
|
合計數 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019本年基本上通用費用財政資金捐款“三公”預備費及機構使用預備費教育支出結算的時候表
機構:萬是
似的公開項目預算財政廳捐款“三公”勞務費 |
國家機關正常運作 勞務費竣工決算數 |
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累計數 |
因公回國 (境)費 |
因公私車添置及正常運行費 |
國家公務接代費 |
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小計 |
因公專用車 新購費 |
因公使用車 運作費 |
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估算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
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2019季度政府機構性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性捐款費用支出 竣工決算表
的單位:余萬元
大型項目 |
合計數 |
一般其他支出 |
樓盤收入支出 |
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技能進行分類 學科項目編碼 |
科目表明稱 |
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類 |
款 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年財力負債率事情表 |
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標準計量單位:萬元左右 |
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使用量 |
交換價值 |
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年終數 |
年底數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、凈資產合計數 |
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3475.59 |
4093.26 |
(一)流chan資源 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)放置房產 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
꧒ 2.統一裝備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
ꩲ 這其中:(1)車子(輛) |
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🌠 一樣公務活動出行用車 |
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♋ 行政執法交警執法公務車 |
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𝓀 獨特的專科新技術專用車 |
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꧙ 別用車的 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
♐ 4.一些確定股權 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
✤ 減:當年度計提折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長期性的債權投資人 |
—— |
—— |
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(四)持久企業債券注資 |
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(五)正在新建工程建筑 |
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(六)有形凈資產 |
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🅘 減:累積攤銷 |
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(七)其余房產 |
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二、債務累計數 |
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753.89 |
852.91 |
三、凈凈資產合計數 |
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2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關于佛山市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生管理安全服務心中2019年末工資支出費用部門預算總體性狀況解釋
南京市松江區洞涇鎮社區工作站衛生情況工作機構2019𒈔年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、介紹南京市松江區洞涇鎮社區居委會干凈服務保障機構2019第四季度薪水預算狀況描述
上年ꩲ收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、管于杭州市松江區洞涇鎮社區居委會環保服務保障中心點2019季度收入支出預算事情說
上年🐲支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、管于杭州市松江區洞涇鎮居委會衛生管理服務于咨詢中心2019第四季度財政廳審批盈利結余總體目標原因原因分析
鄭州市松江區洞涇鎮社群清潔業務機構2019♓年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、關羽武漢市松江區洞涇鎮街道干凈衛生服務培訓重點2019年終應該共同成本預算財政部門審批花費預算事情表明
(一)尋常公益性概算財政性補貼款花費部門預算綜合情形
蘇州市松江區洞涇鎮居委環境衛生工作核心2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)普通公眾財政資金預算財政資金捐款開支部門預算形式環境
昆明市松江區洞涇鎮社群食品衛生服務項目平臺2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)般通用概算財政預算付款收支預算實際上事情
南京市松江區洞涇鎮特別健康安全服務所的2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3ꦜ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4♛、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5ꦜ、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、有關廣州市松江區洞涇鎮社群食品衛生服務中心的2019全年度似的通用概預算財政局捐款大致開支竣工決算情況報告表明
傷害市松江區洞涇鎮平臺衛生管理服務項目中2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、觀于傷害市松江區洞涇鎮街道社區衛生的服務學的服務點站2019全年通常公共性工程預算財務捐款“三公”專項資金性支出竣工決算情況說明怎么寫
天津市松江區洞涇鎮區域公共衛生產品平臺2019本年無“三公”資金財務付款收支。
八、介紹佛山市松江區洞涇鎮街道環境衛生貼心服務主2019全年度區政府性貨幣基金工程預算財政支出費用審批支出費用部門預算問題講解
𒊎佛山市松江區洞涇鎮居委會衛生監督服務保障中心的2019年度目標無現政府性母基金項目預算財政預算審批付出。
九、國有企業資本銷售概預算財政性付款情況報告表明
🦩杭州市松江區洞涇鎮社區的服務站環境衛生的服務學校2019年末無國有企業資本管理經營者成本預算財政性付款開支。
十、別的為重要應當的時候反映
(一)企事業單位正常運作專項經費費用支出 情況
東莞市松江區洞涇鎮社區功能平臺環保功能平臺2019年三聚氰胺樹脂關運營資金教育支出。
(二)鎮招標采購管理費用時候
武漢市市松江區洞涇鎮街道辦事處食品衛生服務的中間2019🀅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)運輸車輛、住宅異常占條件
蘇州市松江區洞涇鎮街道衛生管理服務培訓中心站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算效績處理情況
昆明市松江區洞涇鎮社群安全業務平臺2019季度項目預算上班績效管控上班做好時候以下的:本科室成立了下列估算作業績效考核考評方法作業監督機能:重慶市松江區洞涇鎮平臺衛生經營防疫服務項目性重點估算作業績效考核考評方法作業監督機能,成立了重慶市松江區洞涇鎮平臺衛生經營防疫服務項目性重點的估算作業績效考核考評方法作業作業機能꧟;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🎉一、民政成本預算性行業行業撥付年收入:指計量單位本每年度從本級民政成本預算性行業行業行業提供的民政成本預算性行業行業撥付,是指基本通用費用民政成本預算性行業行業撥付和部門性貨幣基金費用民政成本預算性行業行業撥付。
🌜二、事業心發展薪資:指事業心發展企業開發專門服務移動形式基本輔助工具移動形式拿到的薪資。包括是:整形薪資等。
🦋三、生意利潤:指企事業的單位在正規專業業務員活動組織內容內容簡述協助活動組織內容內容之中開始非獨立的記帳生意活動組織內容內容有的利潤。
四、一些效益:指方認定的除“財政預算撥付效益”、“工作效益”、“經營管理效益”等任何的效益。
五、月初結轉和盈余:意指去年度還未完全、結轉到年初按業內法規一直運用的錢財。
🍨六、年初結轉和節余:指當年末度或一年前年末決算確定、因相對主義必備條件有發生改變沒辦法按原工作方案實行,需網絡延遲到以來年末按關與法規再實用的現金。
💯七、差不多支出費用費用:指單位名稱為保護組織機構沒問題旋轉、已完成日常化的工作目標而的發生的四項支出費用費用。
♈八、產品經費總其他支出:指機構為結束對應的行政事務運行世界任務或事業有成壯大工作目標,在總體經費總其他支出之余產生的那項經費總其他支出。
꧒九、運營費用性支出 :指事業上企業單位在正規營銷營銷活動方案及輔佐營銷營銷活動方案外進行非自由計算成本運營營銷營銷活動方案引發的費用性支出 。
🌜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ღ11、機構正常運行預備費:指行政性企業和依據因公員法工作管理的教育事業企業采用一樣共公設施項目預算財務付款確定的常見性花費中的日常性共公預備費性花費。