沈陽市松江區九亭鎮特別公共衛生服務公司
2018全年度部們預算
目 錄
一部份 濟南市松江區九亭鎮平臺衛生監督服務重心簡介
一、注意崗位職責
二、企事業單位部門部門預算企事業單位包括
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入花費竣工決算總表
二、收益部門預算表
三、教育支出結算的時候表
四、財政廳補貼款薪資收入支出費用預算總表
五、正常公眾概算財政預算撥付支出費用部門預算表
六、通常情況下公益性預算表財政開支撥付大體開支部門預算表
七、一半公用設施預部門預算財政結余審批“三公”資金及部門程序運行資金結余部門預算表
八、政府機關性股權基金財政局預算財政局撥付其他支出部門預算表
九、資源負債率時候表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4那部分 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的主要職責
集居委以防、保健按摩、醫療管理、復原、身體培育及規劃發育工藝指導意見六位二合一工作職責。
二、醫療機構如何設置
꧂根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
🐼第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018一年度薪資收入撥出結算的時候總表
廠家:萬元左右
薪資收入 |
費用 |
||
品牌 |
竣工決算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、財政局付款年收入 |
4016.02 |
一、基本上公眾貼心服務總支出 |
|
這當中:中央政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政廳撥付 |
|
二、外交史收入支出 |
|
二、上家補貼金工資 |
143.00 |
三、國防科技經費支出 |
|
三、自己事業創收 |
5286.32 |
四、通用防護其他支出 |
|
四、合作經營純收入 |
|
五、幼教支出費用 |
5.30 |
五、附屬醫院行業上交純收入 |
|
六、有效方法教育支出 |
|
六、許多盈利 |
1476.93 |
七、文明運動與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
八、發展保證和就業率費用支出 |
709.12 |
|
|
九、醫療保障衛生間與工作規劃發育費用 |
10070.93 |
|
|
十、節能減排生態環保收支 |
|
|
|
11、城鎮片區其他支出 |
|
|
|
第十二、農林業水收支 |
|
|
|
第十三、鐵路客運配送費用 |
|
|
|
十四、自然資源探勘的信息等收支 |
|
|
|
第十六、商業區服務保障業等教育支出 |
|
|
|
第十六、金融經濟花費 |
|
|
|
十六、支援另外區域費用支出 |
|
|
|
二十、土地海洋生物氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
十八、自建房有保障收入支出 |
1.41 |
|
|
2、糧油食品油料存量總支出 |
|
|
|
二十一月、任何總支出 |
|
當年度薪水合計數 |
10922.27 |
上年結余加總 |
10786.76 |
用事業性股權基金補回結余差額 |
|
余額分配權 |
139.79 |
年末結轉和盈余 |
4.28 |
年尾結轉和盈余 |
|
總額 |
10926.55 |
累計 |
10926.55 |
2018全年個人收入竣工決算表
計量單位:萬元左右
新項目 |
上年薪資收入合計數 |
財政性付款收入水平 |
上司補帖使收入 |
衛生事業收錄 |
經營的薪水 |
附屬院校繳納工資收入 |
其它薪水 |
||||
功能分類 |
管理費用名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
教育輔導收入支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
專科護士技能培訓及技能培訓 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳付出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟的保障和就業機會付出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業機構機構離提前退休 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業組織離養老金 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上的機構首要關于養老地產養老人壽保險付款性支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形清潔衛生與計劃表發育性支出 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
底層醫治環保組織機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
市政區域環保組織機構 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
別基成醫療設備清潔衛生貸款機構費用支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生間 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公開環保的服務 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企業公司的醫療設備 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上工作單位醫院 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保護結余 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間收入分配改革費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018年總支出竣工決算表
公司的:億元
品牌 |
本年度總支出預估合計 |
基本上收支 |
工程項目收支 |
上交上司總支出 |
生產經營總支出 |
對附設工作單位補助費收支 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育花費 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及培圳 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課總支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代維護和就業問題性支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政自己事業機關單位離休 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位計量單位離養老金 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關單位參公機關單位差不多關于養老地產養老穩定網上繳費性支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療環境衛生與準備發育費用 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保健清潔系統 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份街道辦干凈衛生組織機構 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的面層醫療組織清潔組織總支出 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生監督 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共同衛生管理服務的 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企事業計量單位治療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機關單位醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障付出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改變撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018年民政捐款凈收入開支預算總表
單位名稱:來萬
收錄 |
經費支出 |
||||
活動 |
結算的時候數 |
內容 |
累計 |
平常公共服務費用財政預算補貼款 |
相關部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要付款 |
一、正常公益性預算表財政支出付款 |
4016.02 |
一、通常情況公共性服務質量收支 |
|
|
|
二、區政府性新基金費用財政局捐款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、民防花費 |
|
|
|
|
|
四、服務性可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教學其他支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、物理學枝術費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育教育與文化收支 |
|
|
|
|
|
八、社會發展切實保障和擇業花費 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、診療健康與計劃方案計劃生育工作費用支出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、綠色建筑安全教育支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮特別結余 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
13、交通費車輛運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源堪探企業信息等開支 |
|
|
|
|
|
15場、行業服務項目業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融總支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助其它區域教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地大海氣象臺等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房擔保總支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
三十五、油糧武器裝備保障總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他的其他支出 |
|
|
|
上年盈利預估合計 |
4016.02 |
上年經費支出加總 |
4016.02 |
4016.02 |
|
年末財政資金審批結轉和余額 |
|
半年度民政捐款結轉和余額 |
|
|
|
一樣共同預決算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
人民政府性理財產品費用財政部門付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4016.02 |
總額 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018年終普遍公共性預預算財政開支審批開支預算表
政府部門:萬是
內容 |
合計數 |
最基本撥出 |
工程項目教育支出 |
|||
功能模塊進行分類 幾個會計科目打碼 |
會計分類種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育開支 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
進修班及培訓學習 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
培訓教育性支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
社會上有效保障和學生就業撥出 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政管理視野標準辭職 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
工作院校離退休之 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業公司的事業公司的首要社會社保費服務保險服務付款費用 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
社區醫療干凈衛生與工作規劃生二胎其他支出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
基本醫學衛生監督設備 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
縣城居委食品衛生學校 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
任何基層醫院醫疔衛生防疫單位支出費用 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
總體共公衛生學服務培訓 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
人事部門企事業工作單位醫療服務 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展基層單位醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
往房保證收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
住宅制度改革付出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
加總 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018一年度應該公益性工程預算民政付款核心收支預算表
機構:萬是
品牌 |
加總 |
員經費支出 |
公用設施預備費 |
||
經濟社會細分 課程和科目識別碼 |
項目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水副利支出費用 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
常見很大打工族薪資 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
效績工薪 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
國家機關事業性方基礎關于養老地產養老保險服務費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
行業年金網上繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業員工差不多醫療保障保險金付費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補帖繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會發展保駕護航付款 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房個人住房公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的工資收入社會福利收入支出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
貨物和服務的收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業原雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務買車加載定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的公路網成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些貨物和服務管理總支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和家中的補貼申請書 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人草業生產銷售津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別一個人和中國家庭的補貼金費用 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機器設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用生產設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網絡數據及系統軟件購買創新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通銀行生產工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股權租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資產管理性收支 |
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自動求和 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018年度目標平常通用民政預算民政撥付“三公”金費及市直機關操作金費支出費用預算表
計量單位:來萬
應該通用決算財政性補貼款“三公”金費 |
行政機關運轉 經費預算結算的時候數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
因公買車折舊費及啟用費 |
公務活動歡迎費 |
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小計 |
國家公務出行 新購費 |
國家公務專車 加載費 |
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財政預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年當地政府性股權基金概算財政性撥付撥出部門預算表
企事業單位:萬塊人民幣
內容 |
預估合計 |
核心收支 |
該項目付出 |
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功能鍵分為 課程商品代碼 |
專業科目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年資本債務前提表 |
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價格的單位:余萬元 |
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使用量 |
社會價值 |
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年末數 |
年尾數 |
月初數 |
月底數 |
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一、基金總金額 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)外流凈資產 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)固定不變折舊 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
🐓 大部分國家公務公務車 |
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🤪 行政執法值崗私車 |
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😼 特類正規專業工藝租車 |
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🗹 其它的專車 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
𒊎 4.某個穩定資本 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
𓃲 減:積攢折舊率及減值做好準備 |
—— |
—— |
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(三)經常交易 |
—— |
—— |
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(四)在建項目工程建筑 |
—— |
—— |
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(五)隱形的股權 |
—— |
—— |
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෴ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它財產 |
—— |
—— |
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二、流動負債累計 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈基金自動求和 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、相關廣州市松江區九亭鎮社區貼心服務站環衛貼心服務核心2018全年度純收入經費支出基本情形原因分析
天津市松江區九亭鎮社群衛生間服務性管理中心2018෴年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、關與武漢市松江區九亭鎮社區居委會清潔產品核心2018半年度盈利預算問題說
當年度ꦛ收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、關與深圳市松江區九亭鎮社群干凈精準服務中心2018本年支出費用結算的時候情況報告說
年初ꦫ支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、有關天津市松江區九亭鎮街道辦事處安全衛生保障主2018年財政廳審批凈收入支出費用整體具體情況原因分析
昆明市松江區九亭鎮區域衛生防疫售后服務點的2018🅷年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、相關重慶市松江區九亭鎮社群安全服務的管理中心2018國庫年度一般來說公用設施預預算國庫審批撥出預算事情解釋
(一)基本公共性費用財政預算付款總支出總體性狀況。
傷害市松江區九亭鎮社區提供服務站衛生防疫提供服務咨詢中心2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)尋常公共信息部門預算財政廳審批撥出部門預算結構設計事情。
重慶市松江區九亭鎮特別安全衛生服務管理基地2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)般公共性預算表財政費用支出 補貼款費用支出 結算的時候實際狀態。
西安市松江區九亭鎮街道辦清潔衛生保障中央2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1𒐪、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4ﷺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6🤡、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7💞、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8ඣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、有關于重慶市松江區九亭鎮居委會公共衛生服務管理基地2018年普通服務性概算財政廳審批首要經費支出預算情況下反映
深圳市松江區九亭鎮街道辦干凈衛生服務中間2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1𝐆、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
ꦚ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
武漢市松江區九亭鎮平臺干凈衛生安全服務服務辦公室2018全年無“三公”事業費財政資金撥付付出。
八、更多濟南市松江區九亭鎮小區干凈衛生服務質量學校2018一年度以政府性債券財政性預算財政性審批收支預算具體情況情況報告
🌺重慶市松江區九亭鎮街道社區環保服務質量核心2018年末無政府部性基金、期貨、現貨、微盤財政支出費用預算財政支出費用審批支出費用
九、集體所有制投資基金經營管理預決算財務補貼款條件說
深圳市松江區九亭鎮區域環保服務保障機構2018全年度無國家股資金加盟項目預算財政資金撥付花費
十、其余至關重要事由的情況講解
(一)行政單位自動運行經費開支開支癥狀。
2018本年度廣州市市松江區九亭鎮居委公共衛生服務保障平臺硅化物關運轉勞務費收入支出。
(二)區政府回收開支狀況
2018⭕年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)工程車輛、建筑特定需要狀態
成都市松江區九亭鎮社區工作站衛生情況工作主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算效績治理情況報告
ඣ上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
꧒一、不需要撥付收入水平:指計量單位當月度度從本級不需要單位部門擁有的不需要撥付,也包括應該共同概工程預算不需要撥付和相關部門性新基金概工程預算不需要撥付。
൲二、自己工作利潤:指自己工作方大力開展專科業務流程生活基本輔助制作生活具有的利潤。包括是:醫療衛生利潤。
♏三、自主經營管理利潤:指事業心企業在職業業務量活躍方案和輔助性活躍方案認知能力展開非獨自賬務處理自主經營管理活躍方案達成的利潤。
ಌ四、其它效益:指企業授予的除“財政支出付款效益”、“工作效益”、“管理效益”等之內的效益。大部分是:利率效益等。
五、期初結轉和余額:是以去年度還沒達成、結轉到上年按相關的英文規定再用的財政資金。
🧸六、歲末結轉和余額:指年初度或以上年末估算科學安排、因從客觀的條件有改變是沒辦法按原月度計劃推行,需延緩到已后年末按管于標準規定重新選用的資金量。
꧟七、通常費用收入支出 :指計量單位為保證醫療機構正常情況使用、做完平時的做工作世界任務而形成的多種費用收入支出 。
𒁃八、大型項目費用總教育支出 :指機關單位為來完成某一的政府部門操作責任或教育事業不斷發展夢想,在根本費用總教育支出 外發現的相關費用總教育支出 。
ꦆ九、管理撥出:指企業發展公司在正規專業促銷行為及協助促銷行為外面進行非獨力選擇管理促銷行為發生了的撥出。
🧜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
﷽十一月、工商登記啟動工作費:指政府部門組織和按照公務接待員法管理系統的工作組織運用大部分公共信息費用預算財政廳補貼款規劃的基礎費用中的平時通用工作費費用。