東莞市松江區九亭鎮社區醫療防疫衛生防疫服務保障中心的
2019年中部門預算
目 錄
一號部件 深圳市松江區九亭鎮平臺清潔工作中心點簡介
一、重點職責
二、學校布置
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資經費支出結算的時候總表
二、收益結算的時候表
三、撥出部門預算表
四、財政結余付款創收結余預算總表
五、基本公開預算表財政性補貼款開支預算表
六、一樣 公共服務竣工決算財政預算審批關鍵性支出竣工決算表
七、正常公眾概預算民政審批“三公”費用及國家機關運營費用支出費用結算的時候表
八、政府部門性基金投資費用財政預算審批性支出竣工決算表
九、資產投資負債率狀況表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四步要素 詞表示
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍權責
集社群預防措施、養生保健、醫疔、復健、綠色健康育兒教育及年度計劃發育能力的指導六位整體職責范圍。
二、系統設計
ꦇ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019季度工資開支預算總表
行業:萬美元
凈收入 |
性支出 |
||
項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
預算數 |
一、基本公開預算表財政廳補貼款個人收入 |
4421.60 |
一、常見公共性服務教育支出 |
|
二、市政府性新基金預決算財政部門捐款收錄 |
|
二、外交活動收支 |
|
三、上級部門補助款收入水平 |
|
三、中國國防撥出 |
|
四、事業上的收入來源 |
7788.02 |
四、共公安全的結余 |
|
五、開薪水 |
|
五、教育教學費用 |
6.94 |
六、附設組織上交個人收入 |
|
六、科學學技術總支出 |
|
七、另一純收入 |
10.55 |
七、文明度假游體育運動與文化收支 |
|
|
|
八、當今社會保護和專業教育結余 |
4.88 |
|
|
九、衛生管理健康保健開支 |
12003.32 |
|
|
十、節約環保節能總支出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設平臺費用 |
|
|
|
12、農林業水結余 |
|
|
|
十五、交通網貨運撥出 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察問題等收入支出 |
|
|
|
第十五、商業性的安全酒店業等經費支出 |
|
|
|
第十六、財富管理收支 |
|
|
|
十六、經濟援助其他的各地撥出 |
|
|
|
十九、自然是資源量海洋生物天氣等教育支出 |
|
|
|
19、往房得到保障收支 |
117.46 |
|
|
第二十、糧油加工工程設備與物資的自給率支出費用 |
|
|
|
二五一、地震災害有效預防及急救安全管理費用 |
|
|
|
二十三、另一個花費 |
|
本年度工資加總 |
12220.17 |
上年結余加總 |
12132.60 |
用視野私募基金擬補結余差額 |
|
節余分派 |
75.70 |
月初結轉和余額 |
|
半年度結轉和盈余 |
11.87 |
總共 |
12220.17 |
總共 |
12220.17 |
2019年末納入竣工決算表
企業單位:萬塊
該項目 |
本年度創收總金額 |
財政支出捐款盈利 |
領導補貼政策收錄 |
事業上純收入 |
生意年收入 |
附屬部門上交國家收益 |
各種創收 |
|||||
功能分類 |
專業科目命名 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12220.17 |
4421.60 |
|
7788.02 |
|
|
10.55 |
|
|
205 |
|
|
教肓費用支出 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規培及培順 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓開支 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場切實保障和出去上班教育支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業單位名稱離辭職 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上組織離退體 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況正常性支出 |
12090.89 |
4299.26 |
|
7781.08 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
|
面層醫用衛生管理組織機構 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
01 |
市政社區健康健康單位 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生情況 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共保障環衛保障 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有效保障了總支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革總支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
2019每年其他支出預算表
企事業單位:多萬元
項目流程 |
當年度結余加總 |
大多費用 |
大型項目經費支出 |
上交領導費用 |
銷售其他支出 |
對付屬公司補貼政策性支出 |
||||
功能分類 |
專業科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12132.60 |
11646.65 |
485.95 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓花費 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及專業培訓 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課撥出 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展擔保和工作開支 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業企業離養老 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企業單位離退休之 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
建康建康收入支出 |
12003.32 |
11524.31 |
479.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保健衛生學組織 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政街道辦事處干凈公司 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同食品衛生 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共信息傳染病防治的服務 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房的保障撥出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改草支出費用 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
2019第四季度財政局補貼款納入撥出預算總表
機關單位:萬
薪水 |
付出 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
累計 |
似的共同工程預算財政資金捐款 |
部門性理財產品預決算國庫捐款 |
一、基本上公益性成本預算國庫付款 |
4421.60 |
一、一半公開服務項目教育支出 |
|
|
|
二、國家性基金投資預算表不需要撥付 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、國防安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施健康總支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓費用 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗技術水平結余 |
|
|
|
|
|
七、文明自助游體育足球與傳煤開支 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保護和專業教育結余 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
九、衛生學良好花費 |
4299.26 |
4299.26 |
|
|
|
十、節省安全支出費用 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟特別支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路公共交通業撥出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘測產品信息等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、商業地產服務項目業等付出 |
|
|
|
|
|
16、互聯網金融收支 |
|
|
|
|
|
二十七、救助另一個區縣花費 |
|
|
|
|
|
十九、自然生態資源共享海底氣象局等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產切實保障其他支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
二十二、油糧物資供應儲備庫支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、氣象災害預治及應急處理處理結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、任何花費 |
|
|
|
年初收益自動求和 |
4421.60 |
年初費用加總 |
4421.60 |
4421.60 |
|
年終財政資金審批結轉和盈余 |
|
月底財政性捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、通常公開概預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性基金投資估算財政局審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4421.60 |
總金額 |
4421.60 |
4421.60 |
|
2019一年度通常情況公共服務國庫預算國庫補貼款支出費用竣工決算表
方:W
項目 |
預估合計 |
最基本總支出 |
工程經費支出 |
|||
技能類型 會計科目簡碼 |
題目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會的保障和自主創業收支 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
|
行政機關參公公司的離辭職 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生企業名稱離離休 |
4.88 |
4.88 |
|
210 |
|
|
食品衛生的健康花費 |
4299.26 |
4085.30 |
213.96 |
210 |
03 |
|
表層醫療保障衛生間系統 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
03 |
01 |
地市平臺安全組織 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
04 |
|
公共服務醫療衛生 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
210 |
04 |
08 |
大致公用設施干凈產品 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
221 |
|
|
自建房基本保障支出費用 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
|
住宅機構改革總支出 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
117.46 |
117.46 |
|
總計 |
4421.60 |
4207.64 |
213.96 |
2019財政性年度大多上公眾工程預算財政性審批大多教育支出結算的時候表
企業單位:萬
創業項目 |
累計 |
人專項經費 |
共公費用 |
||
經濟增長劃分 題目數字 |
會計分類稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資發福利結余 |
3922.76 |
3922.76 |
|
301 |
01 |
基本性公資 |
527.98 |
527.98 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
246.12 |
246.12 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
167.62 |
167.62 |
|
301 |
07 |
績效考評年終獎金 |
1785.14 |
1785.14 |
|
301 |
08 |
行政機關事業心工作單位大體頤養人壽保險納費 |
424.20 |
424.20 |
|
301 |
09 |
新職業年金付款 |
192.92 |
192.92 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員關鍵醫治保費付款 |
229.20 |
229.20 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補貼費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
一些發展基本保障繳納費用 |
30.94 |
30.94 |
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的月工資發福利付出 |
201.18 |
201.18 |
|
302 |
|
寶貝和產品結余 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門原料費 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛作業保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何公路網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶寶貝和產品結余 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家族的補貼費 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人農林業工作補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對我們家庭生活式的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資本性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區裝備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專門機器設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息線上及軟件下載購入更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的采購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通費的工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和陳列方面品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資金置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
任何股權投資性撥出 |
|
|
|
自動求和 |
4207.64 |
3927.64 |
280.00 |
2019年度目標一半公眾費用預算財政廳撥付“三公”預備費及機構作業預備費收入支出竣工決算表
基層單位:萬是
應該通用決算財政資金撥付“三公”事業費 |
企事業單位正常運作 資金竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待買車新購及自動運行費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 添置費 |
公務活動車輛 正常運行費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
|
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度鎮政府性貨幣基金估算財政預算審批花費預算表
企業單位:萬
工程項目 |
總金額 |
總體收支 |
工作結余 |
|||
的功能進行分類 項目編號 |
科目表品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度凈資產欠債條件表 |
||||
|
|
余額廠家:W |
||
|
數目 |
價格 |
||
今年初數 |
年底數 |
本年數 |
半年度數 |
|
一、固定資產累計數 |
—— |
—— |
2613.81 |
3361.76 |
(一)變化資源 |
—— |
—— |
1483.07 |
2247.79 |
(二)比較固定資本 |
—— |
—— |
3107.86 |
3352.34 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
ไ 2.統一設備(臺/套/輛) |
598 |
724 |
542.36 |
643.68 |
ꦗ 另外:(1)設備(輛) |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
🌳 通常公務接待公務車 |
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ꦛ 稽查執勤點專車 |
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ꦿ 獨特的專業的水平私車 |
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𒊎 某個出行用車 |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
304 |
325 |
1659.34 |
1787.63 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449.00 |
449.00 |
🌄 4.其余加固債務 |
—— |
—— |
|
|
🔴 減:累積攤銷及減值注意 |
—— |
—— |
1977.12 |
2252.39 |
(三)長年債權融資 |
—— |
—— |
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|
(四)經常國債投入資金 |
—— |
—— |
|
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(五)現建項目 |
—— |
—— |
|
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(六)無型資金 |
—— |
—— |
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14.50 |
🍸 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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0.48 |
(七)其余股本 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
920.20 |
1556.19 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
1693.61 |
1805.58 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、光于廣州市松江區九亭鎮區域安全售后服務中間2019一年度盈利收入支出預算總體設計前提說
成都市松江區九亭鎮街道社區醫療監督服務于中心局2019⭕年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。
二、并于杭州市松江區九亭鎮社區精準服務情況衛生情況精準服務公司2019年末盈利結算的時候情況下表明
上年🅷收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。
三、關與廣州市松江區九亭鎮街道安全服務性重點2019年終收入支出部門預算情況報告說明書怎么寫
當年度ꦦ支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。
四、并于深圳市松江區九亭鎮街道辦清潔服務于重心2019全年度國庫撥付營收教育支出整體來說具體情況情況報告
天津市松江區九亭鎮街道社區環境衛生產品中心點2019ꩵ年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。
五、關干滬市松江區九亭鎮社區干凈衛生干凈衛生服務保障中心局2019年度目標大部分公用設施預算財政性撥付花費預算狀態闡明
(一)大部分通用概預算財政經費支出審批經費支出部門預算總體性時候
佛山市市松江區九亭鎮平臺衛生情況精準服務中央2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。
(二)正常公開預算表民政撥付付出部門預算機構事情
西安市松江區九亭鎮街道公共衛生服務性平臺2019𝓡年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。
(三)通常公用設施結算的時候財政資金付款收支結算的時候關鍵現象
沈陽市松江區九亭鎮小區環保服務性主2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:
1🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。
2ꦬ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
3🙈、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。
4📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。
六、更多深圳市松江區九亭鎮社區保障中心的衛生防疫保障中心的2019年度目標普遍公用設施竣工決算財政廳撥付基本的費用支出 竣工決算原因原因分析
濟南市松江區九亭鎮街道社區干凈衛生服務質量公司2019༒年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:
1♏、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。
3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。
♊七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
📖廣州市松江區九亭鎮街道社區衛生服務保障情況服務保障核心2019一年度無“三公”預備費財政資金撥付結余。
八、更多北京市松江區九亭鎮社群衛生管理服務項目重點2019一年度當地政府性母基金概算財政付出撥付付出竣工決算條件詳細說明
鄭州市松江區九亭鎮社群衛生情況服務保障學校2019年中無政府部門性新基金概預算財政預算撥付性支出。
九、國家股資本銷售經營決算財政部門審批情況證明
東莞市松江區九亭鎮平臺干凈服務的機構2019本年無國家基金操作估算民政撥付經費支出。
十、另外的比較重要要點的情況報告介紹
(一)部門作業專項資金結余的情況
鄭州市松江區九亭鎮居委衛生間服務項目心中2019年度目標有機關正常運行勞務費總支出。
(二)鎮集中采購員教育支出具體情況
重慶市𝓡松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。
(三)配送車輛、房屋建筑特定使用率的情況
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核工作管理狀況
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本計量單位保持了內容如下成本概預算效績的公司方法制度的重要性:松江區九亭鎮居委會清潔衛生服務培訓公司成本概預算效績的方法上班工作制度,步驟中 效績的方法使用的情況🅠:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。
第四部分 名詞解釋
📖一、財務廳撥付薪資:指計量單位上一年度從本級財務廳相關部門完成的財務廳撥付,屬于通常情況共公費用財務廳撥付和政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用財務廳撥付。
♚二、事業有成心純年效益:指事業有成心行業深入開展專業性項目過程舉例說明捕助過程具有的純年效益。大部分是:醫遼及公用清潔純年效益等。
三、許多收益:指廠家達到的除“財政預算審批收益”、“事業發展收益”、“銷售經營收益”等本身的收益。
四、月初結轉和余額:就是指去年度還成功、結轉到年初按相關的英文規定仍在使用的的錢。
🌼五、歲末結轉和余額:指本2020本年或此前2020年成本預算具體安排、因事實生活條件發生轉化不可按原計劃書制定一個,需卡頓到已經2020年按關于 標準堅持應用的項目資金。
🍷六、大體費用支出費用 :指企業為基本保障培訓機構很正常啟動、做好平時目標任務目標任務而造成的多種費用支出費用 。
🅷七、大型項目教育總花費:指組織為完工特殊的行政機關做工作日常任務或事業性發展進步計劃,在關鍵教育總花費模版會出現的每一項教育總花費。