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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上架時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區泖港鎮居委安全衛生產品中心的

2018年崗位結算的時候

 

 

 

 


目  錄

 

首一些 昆明市松江區泖港鎮街道清潔服務培訓平臺概貌

一、最主要的工作職責

二、組織 放置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入水平撥出竣工決算總表

二、薪資部門預算表

三、費用支出 部門預算表

四、國庫補貼款個人收入性支出預算總表

五、一般的公共性預結算的時候國庫補貼款性支出結算的時候表

六、主要公共信息工程預算財政預算補貼款主要結余結算的時候表

七、一般來說通用估算財政廳撥付“三公”費用及危險機關自動運行費用收入支出竣工決算表

八、區政府性債卷概預算財務捐款結余結算的時候表

九、資源過負債的條件表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二步部位 名稱解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、一般職能部門

ﷺ泖港鎮特別安全干凈安全干凈運行心中就是一所集醫藥、有效防范、調理、復健、健康生活教學和計劃怎么寫生殖技藝檢查指導為合一的基礎特別安全干凈醫藥安全干凈運行貸款機構。心中建在松江區平原,南鄰金丘陵地區朱涇鎮,心中負擔著泖港鎮的基礎醫藥、公眾安全干凈和特別安全干凈安全干凈運行運行。

二、構造設計

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個醫院設置醫院,包涵:🥃行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年中個人收入費用竣工決算總表

工作單位:多萬元

收入來源

教育支出

的項目

預算數

該項目

竣工決算數

一、財政局補貼款利潤

3,991.47

一、般公共性服務項目花費

 

  在其中:現政府性股票基金費用財政性付款

 

二、國際關系費用支出

 

二、上司補助費凈收入

 

三、中國軍事收支

 

三、事業發展薪水

4,715.75

四、共公防護付出

 

四、自主經營個人收入

 

五、育兒教育經費支出

5.32

五、附加公司的上交個人收入

 

六、學科方法其他支出

 

六、任何營收

405.80

七、歷史文化體育健康與文化性支出

 

 

 

八、生活保護和自主創業性支出

26.97

 

 

九、醫療管理衛生學與策劃計劃生育工作付出

9,079.37

 

 

十、節約能源綠色環保收入支出

 

 

 

十一月、村鎮建設社區網站撥出

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

第十三、交通線配送開支

 

 

 

十四、自然資源探礦產品信息等撥出

 

 

 

第十六、行業服務項目業等收支

 

 

 

第十五、金融科技其他支出

 

 

 

十六、協助另一東北部收支

 

 

 

二十、土地資源海底景象等費用支出

 

 

 

第十九、自建房基本保障費用

5.26

 

 

二十五、糧油加工東西儲備庫總支出

 

 

 

二國慶、其余撥出

 

本年度工資收入總金額

9,113.02

上年支出費用合計數

9,116.92

用事業股票基金挽救收入支出差額

116.59

盈余安排

116.89

月初結轉和盈余

4.20

半年度結轉和盈余

 

合計

9,233.81

總額

9,233.81


2018半年度凈收入竣工決算表

工作單位:70萬

產品

上年盈利預估合計

民政補貼款純收入

上家補貼政策純收入

事業有成效益

合作經營創收

加盟方繳納年收入

某個工資收入

功能分類
科目編碼

專業科目名稱

累計數

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

幼小銜接撥出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

深造及專業培訓

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  教學開支

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

世界 基本保障和求業收支

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政部門自己事業計量單位離退居二線

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業上公司的離退休年齡

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  機關事業上公司的事業上公司的大多給社會養老保險服務付費結余

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機關事業有成行業事業有成行業職業分析年金交款收入支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

治療衛生監督與年度計劃生孕收支

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

面層醫用食品衛生中介機構

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  大城市街道辦事處衛生學組織

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  別基層員工醫療設備清潔衛生機購教育支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

通用衛生防疫

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  大體通用清潔衛生工作

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

人事部門參公企業單位醫學

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業性計量單位整形

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

房產有保障性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

個人住房體制改革收入支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房屋公積金貸款

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年度目標經費支出預算表

廠家:多萬元

內容

上年開支自動求和

總體費用支出

產品收支

上交領導結余

銷售性支出

對復屬政府部門津貼經費支出

功能分類
科目編碼

管理費用名字大全

自動求和

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

培育其他支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修生及培訓班

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  學習培訓開支

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

中國社會的保障和找工作教育支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政性事業性機構離退體

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業心機關單位離退職

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  部門企事業的單位核心社會養老安全安全繳付經費支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  企事業上方事業上方的職業年金繳納費用結余

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫院衛生情況與工作規劃發育開支

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基礎醫療設備衛生監督公司

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  大都市社區服務中心衛生間學校

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  其它的基層組織醫療管理衛生管理單位費用支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公眾衛生防疫

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  差不多共公衛生防疫精準服務

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政事務事業有成基層單位醫治

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  視野機關單位醫療管理

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

租賃房有效保障了總支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

公寓房改草收入支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  公寓房北京公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年財政廳撥付利潤結余結算的時候總表

標準:萬是

收錄

結余

品牌

竣工決算數

工程

總金額

尋常公益性概算財政預算付款

現政府性股票基金費用預算財政局審批

一、般公用設施概算財政局審批

3,991.47 

一、通常情況下公開服務質量花費

 

 

 

二、市政府性新基金費用不需要補貼款

 

二、國際關系花費

 

 

 

 

 

三、中國國防結余

 

 

 

 

 

四、共公安全可靠總支出

 

 

 

 

 

五、學校其他支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、科學研究新技術收支

 

 

 

 

 

七、傳統文化田徑與傳媒廣告性支出

 

 

 

 

 

八、社會上質量保障和出去上班花費

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫遼環保與行動計劃二孩費用支出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、高效安全支出費用

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟片區花費

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水經費支出

 

 

 

 

 

十五、客運運送收入支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源探勘圖片信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、服務保障業服務保障業等費用

 

 

 

 

 

第十六、風險管控撥出

 

 

 

 

 

十六、救助別省份收入支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海上景象等結余

 

 

 

 

 

19、自建房安全保障結余

5.26 

5.26 

 

 

 

20、糧油加工物質儲備庫開支

 

 

 

 

 

二五一、一些教育支出

 

 

 

年初工資收入累計數

3,991.47 

上年費用累計數

3,991.47 

3,991.47 

 

期初財政部門審批結轉和盈余

 

年初財政支出撥付結轉和余額

 

 

 

      一樣服務性估算財政廳撥付

 

 

 

 

 

      區政府性債券預算表財政支出補貼款

 

 

 

 

 

合計

3,991.47 

共計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018年度目標一樣 通用估算財政花費審批花費竣工決算表

行業:70萬

內容

累計

基本上付出

的項目教育支出

功能表劃分

課程編寫代碼

題目分類

205

 

 

幼小銜接結余

5.32

0.00

5.32

205

08

 

規培及學習

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  教學撥出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

生活安全保障和擇業經費支出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

人事部門事業有成的單位離退休工資

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

工商登記衛生事業計量單位一般頤養商業險付費開支

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  機關教育事業部門教育事業部門角色年金交費支出費用

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫療器械安全衛生與項目孕育教育支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

底層治療健康醫療機構

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  市政居委會衛生學結構

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  某些表層醫療安全衛生安全衛生系統撥出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公共服務衛生監督

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  最基本公共性衛生學服務培訓

546.14

505.30

40.84

210

11

 

政府部門行業的單位醫遼

175.83

175.83

 

210

11

02

行業院校醫藥

175.83

175.83

 

221

 

 

商品房的保障收入支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

公房體制改革教育支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  自建房公積金貸款

5.26

5.26

0.00

累計數

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018年度目標一般的服務性預算民政捐款根本費用預算表

  企業單位:萬美金

工作

合計數

師專項資金

公用設施資金

經濟實惠細分

考試科目商品編號

會計分類命名

301

 

工資收入會員福利撥出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  差不多年薪

405.84

405.84

 

301

02

  經費補貼標準

238.12

238.12

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  膳食補貼金費

125.24

125.24

 

301

07

  績效考核年薪

1,313.23

1,313.23

 

301

08

政府部門教育事業部門差不多社會養老保險金保險金費

19.26

19.26

 

301

09

專業年金激費

7.71

7.71

 

301

10

在職員工關鍵醫藥保險服務交款

175.83

175.83

 

301

11

公務活動員醫療設備經濟補貼繳納

 

 

 

301

12

任何世界擔保交費

31.91

31.91

 

301

13

公寓房住房基金

5.26

5.26

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  同一月薪春節福利經費支出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

產品和工作收入支出

141.11

 

141.11

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  消防手續期

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理公司服務管理費用

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)學費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

0.12

 

0.12

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接侍費

 

 

 

302

18

  專業級食材費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代理業務部門費

 

 

 

302

28

  總工會經費支出

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  國家公務公務車程序運行維系費

1.65

 

1.65

302

39

  各種交通運輸花銷

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加雜費

 

 

 

302

99

  其它產品和精準服務性支出

 

 

 

303

 

對自己的和中國家庭的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費補助款

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

一個人畜牧業生產津貼

 

 

 

303

99

  其它個體和家居的補帖性支出

 

 

 

310

 

資本投資性其他支出

 

 

 

310

02

  工作產品折舊費

 

 

 

310

03

  通用型的設備新購

 

 

 

310

07

  信息平臺站及小軟件購買更換

 

 

 

310

13

  國家公務用車的置辦

 

 

 

310

19

  某些路網工具軟件新購

 

 

 

310

22

  神圣基金新購

 

 

 

310

99

  其它的金融資本性性支出

 

 

 

累計

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018月度普遍公共性估算財政廳撥付“三公”勞務費及政府部門正常運行勞務費開支竣工決算表

方:多萬元

平常公用設施工程預算財政局撥付“三公”經費預算

單位開機運行

預備費結算的時候數

總金額

因公出國留學

(境)費

因公私車購買及自動運行費

國家公務接代費

小計

國家公務買車

折舊費費

公務活動車輛租賃

進行費

項目預算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018年終政府機構性理財產品概預算財政經費支出捐款經費支出部門預算表

企業單位:余萬元

建設項目

總計

首要開支

建設項目收支

功用分級

考試科目編碼查詢

會計科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年資產投資欠債事情表

 

 

總額企事業單位:萬余元

 

數據

總價值

本年數

月底數

期初數

半年度數

一、股本累計數

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)移動金融資產

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)放置資金

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

♎                          一樣 國家公務出行

 

 

 

 

🐼                          執法檢查執勤點出行用車

 

 

 

 

🅘                          持種系統專業系統出行

 

 

 

 

🌺                          其他公務車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

🍨               4.相關固定的固定資產原值

——

——

 1804.11

 1859.01

🍌        減:累記固定資產折舊及減值安排

——

——

 

 

   (三)短期股權投資

——

——

 

 

   (四)搭建網建設項目

——

——

 

 

   (五)無形中資產投資

——

——

 

 

♊        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)另一資源

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

 426.02

 379.98

三、凈基金累計數

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、更多蘇州市松江區泖港鎮社區售后服務平臺清潔衛生售后服務平臺2018年末盈利其他支出預算總體性狀態解釋

滬市松江區泖港鎮社區服務性中安全服務性中2018♔年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門珍檢查客流量比上一年加劇,產品等公共勞務費加劇。

二、關于幼兒園蘇州市松江區泖港鎮社區服務保障站安全衛生服務保障中心的2018全年薪資結算的時候的情況描述

上年꧟收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、并于上海市松江區泖港鎮街道辦事處衛生管理提供服務學校2018年教育支出竣工決算前提說明怎么寫

當年度ꦰ支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、對于沈陽市松江區泖港鎮小區衛生學保障心中2018一年度民政撥付使收入費用環境承載力狀況闡明

杭州市松江區泖港鎮社群干凈服務性管理中心2018🐟年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、關干成都市松江區泖港鎮社區居委會衛生學服務保障服務網站2018當年度通常條件公用設施工程預算財政資金付款付出預算條件說明書

(一)通常時候公共性財務預算財務捐款付出竣工決算綜合性時候

南京市松江區泖港鎮平臺衛生學的服務公司2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)通常公開結算的時候財政局捐款結余結算的時候的結構事情

沈陽市松江區泖港鎮特別清潔衛生的服務心中2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)普遍公眾概算財政部門補貼款開支部門預算中應狀況

滬市松江區泖港鎮片區清潔保障心中2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1💞、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3🌼、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4ಌ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5ღ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ꦉ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7🎐、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🌃七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政預算撥付總支出預算綜合現象這說明。

鄭州市松江區泖港鎮社區服務保障站干凈服務保障機構2018♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”勞務費國庫撥付開支部門預算具體癥狀癥狀講解。

2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🧸公務活動用車的使用運營維護結余1.65多萬元。最主要使用在車子柴油檢修保費等。2018年,佛山市松江區泖港鎮社群干凈精準服務辦公室點支出財政部門撥付的公務活動出行保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關與滬市松江區泖港鎮街道辦事處環保保障中心的2018本年政府機構性股票基金概預算財政部門撥付支出費用預算的情況申請報告

重慶市松江區泖港鎮小區健康服務管理重心2018每年無政府部門性新基金項目預算財務捐款經費支出。

九、集體所有制投資者生意決算財政性捐款條件詳細說明

🧜傷害市松江區泖港鎮社區安全服務公司衛生情況安全服務公司2018季度無國家股金融資本經營的概算國庫補貼款撥出。

十、相關根本重大事項的時候說明書怎么寫

(一)政府機關操作費用費用支出 前提

昆明市松江區泖港鎮區域衛生監督服務項目主2018全年硅化物關操作事業費撥出。

 

(二)政府部進貨撥出癥狀

西安市松江區泖港鎮特別衛生間工作學校2018ꦍ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018ꩲ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車量、房屋面積特殊的被占具體情況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算工作績效方法情況報告

♏上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018一年度抓好的業績考核口碑大型項目6個𓆉,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🤡一、國庫局補貼款薪水:指院校年初度從本級國庫局部門管理有的國庫局補貼款,例如一般來說公共信息不需要財政局預算國庫局補貼款和人民政府性理財產品不需要財政局預算國庫局補貼款。

🦩二、創業上的薪資薪資營收:指創業上的的單位開設非常專業金融業務過程下列關于輔助制作過程提供的薪資薪資營收。一般是:整形薪資薪資營收、公用衛生學薪資薪資營收等。

😼三、開收益:指事業工作單位工作單位在專業化工作促銷游戲主題活動以及其配套促銷游戲主題活動之上開設非獨有選擇開促銷游戲主題活動確認的收益。

♛四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、月初結轉和盈余:意指上一年度已經成功、結轉到本年度按關與法規堅持施用的流動資金。

𓂃六、年底結轉和盈余:指上第四季度或很早以前第四季度預決算安排好、因客觀存在必備條件再次發生出現異常沒法按原策劃推進,需網絡延遲到的時候第四季度按業內指定馬上在使用的信貸資金。

七、一般收支:指方為有效保障構造沒問題持續運行、來完成日常作業工作上作業而引發的哪項收支。

💎八、工做結余:指機關單位為結束既定的行政管理工做工作目標或事業性經濟發展工作目標,在大體結余本身再次發生的各種結余。

ไ九、自主生意花費:指事業工作單位在靠譜游戲的活動內容及外掛游戲的活動內容之下推進非自由結算自主生意游戲的活動內容發現的花費。

ไ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝓡十一月、人事部門計量計量單位安全使用接待費:指人事部門計量計量單位和參照物因公員法工作的事業性計量計量單位安全使用大部分共公項目預算財務補貼款按排的核心總花費中的日常性公用設施接待費總花費。

 

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