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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上傳耗時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區泖港鎮街道辦事處健康功能中心局

2019本年度部門預算

 


目  錄

 

1、局部 蘇州市松江區泖港鎮社區提供服務核心環衛提供服務核心概述

一、注意職能部門

二、部門設定

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、效益費用支出 結算的時候總表

二、納入部門預算表

三、性支出預算表

四、財政廳撥付個人收入收入支出預算總表

五、大部分公共性成本預算財政局補貼款付出竣工決算表

六、似的公用概預算國庫付款根本花費預算表

七、一樣 公用設施部門預算財務付款“三公”預備費及危險機關運作預備費開支部門預算表

八、政府辦公室性投資基金估算財政局審批其他支出竣工決算表

九、股權資產負債的情況報告

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4.這部分 名稱表達


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心管理職能

♏泖港鎮居委會居委會通用安全防疫保障平臺有的是所集社群醫療保障保障、有效防范、保建、復原、正常育兒教育和的工作計劃懷孕工藝建議為分立式的基礎居委會居委會社群醫療保障保障通用安全防疫保障系統。平臺坐落在松江區南部地區,南鄰金貧困地區朱涇鎮,平臺擔負著泖港鎮的差不多社群醫療保障保障、通用通用安全防疫和居委會居委會通用安全防疫保障的工作。

二、學校布置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有結構,有:🌠行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年末工資收入結余結算的時候總表

組織:萬美金

工資收入

其他支出

投資項目

預算數

品牌

部門預算數

一、似的公共信息成本預算財政局補貼款創收

4819.34

一、平常政務服務性服務性撥出

 

二、當地政府性私募基金不需要預算不需要審批收入來源

 

二、外交活動結余

 

三、上級部門政府補貼利潤

 

三、防御性支出

 

四、企事業收入水平

5193.34

四、公用設施很安全收支

 

五、操作收入水平

 

五、教導支出費用

6.72

六、附屬的單位上交工資

 

六、科學有效系統費用支出

 

七、其他收入水平

99.66

七、人文精神旅游行業體育競技與媒體收支

 

 

 

八、社交后勤保障和找工作付出

538.36

 

 

九、衛生防疫安全結余

9003.94

 

 

十、節能干凈干凈經費支出

 

 

 

五一、城鄉居民社區服務中心花費

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

第十五、交通銀行運輸管理收入支出

 

 

 

十四、資源量勘察圖片信息等支出費用

 

 

 

十四、商業服務性服務性業等其他支出

 

 

 

十五、風險管控撥出

 

 

 

十八、支援各種國家費用支出

 

 

 

18、物種多樣性能源海洋生物形象等開支

 

 

 

十八、房屋確保經費支出

144.48

 

 

二十五、調味品武器裝備保障收支

 

 

 

二十一月、災難防控及應急預案安全管理撥出

 

 

 

二第十二、其它的收支

 

當年度年收入合計數

10112.34

當年度收支累計

9693.51

用事業投資基金補充收入支出表差額

 

余額分配權

414.59

今年初結轉和余額

 

年底結轉和余額

4.24

總金額

10112.34

合計

10112.34


2019全年度收錄部門預算表

單位名稱:萬的大寫

的項目

年初工資累計

財政支出審批收入來源

上家政府補貼純收入

事業單位收益

生產工資收入

加盟行業上交年收入

另一個納入

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

加總

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

培訓支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

自修及技術培訓

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓班支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活保駕護航和就業創業撥出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業發展企業離退休工資

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業單位考試名稱離退休年齡

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業有成企業大體健康養老商業保險付費經費支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

行政的單位事業上的的單位網絡職業年金付費費用

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生營養健康花費

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

農村基層醫藥清潔衛生中介機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

城市地區居委衛生間構造

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公用設施公共衛生服務

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

最基本共公干凈衛生的服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

根本性公用干凈重點

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業心方醫治

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業發展公司的整形

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

租賃房保證花費

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

個人住房收入分配改革其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房產北京公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019年收入支出竣工決算表

機關單位:W

業務

上年支出費用自動求和

差不多開支

該項目撥出

上交國家上一級其他支出

加盟開支

對付屬單位名稱補助款費用

功能分類
科目編碼

科目必種類

合計數

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

育兒教育費用支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

專科護士培養及培養

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培養性支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

中國社會后勤保障和專業教育總支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業上政府部門離退休之

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的院校離退休年齡

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關衛生事業企業單位根本社區養老保障付款其他支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門人事機關單位事業年金激費總支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

安全健康生活經費支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基成治療公共衛生單位

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

中小城市社區居委會環衛平臺

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公開干凈

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

常見通用食品衛生服務保障

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

大的公共性衛生防疫督查通知

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政管理事業上的計量單位醫院

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業有成標準醫療器械

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

居住房基本保障開支

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

房屋變革其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

商品房個人公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年終財政局捐款納入總支出結算的時候總表

方:多萬元

使收入

撥出

活動

預算數

的項目

累計數

一般來說公共服務費用財政支出捐款

當地政府性貨幣基金費用預算財務捐款

一、常見服務性估算國庫付款

4819.34 

一、一般來說共同服務的費用支出

 

 

 

二、政府機構性資金費用國庫審批

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

 

三、國家安全費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全性收支

 

 

 

 

 

五、培育總支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、合理系統收入支出

 

 

 

 

 

七、學歷度假旅行體育足球與傳媒廣告總支出

 

 

 

 

 

八、當今社會生活保障措施和擇業費用

178.34 

178.34 

 

 

 

九、衛生學身心健康撥出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能減排節能減排撥出

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設街道辦性支出

 

 

 

 

 

十三、農業水其他支出

 

 

 

 

 

第十五、交通出行車輛運輸結余

 

 

 

 

 

十四、資源英文探勘數據信息等結余

 

 

 

 

 

15、業務服務保障業等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融付出

 

 

 

 

 

二十七、支援另外地段開支

 

 

 

 

 

十九、物種多樣性資源量大海氣候等費用

 

 

 

 

 

第十九、居住房確保收入支出

144.48 

144.48 

 

 

 

三十五、糧油食品物質收儲收入支出

 

 

 

 

 

二五一、自然災害生物防治及緊急救援維護花費

 

 

 

 

 

二12、其他的其他支出

 

 

 

當年度創收合計數

4819.34 

當年度開支自動求和

4815.09 

4815.09 

 

期初財政部門撥付結轉和節余

 

年終財政支出捐款結轉和節余

4.24 

4.24 

 

一、正常公共服務預決算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

二、人民政府性股票基金預算表財政支出補貼款

 

 

 

 

 

總共

4819.34 

總共

4819.34 

4819.34 

 

 


2019每年通常情況下公用設施估算財政資金捐款付出結算的時候表

計量單位:百萬元

業務

預估合計

總體費用支出

的項目開支

功效類型

學科商品編號

幾個會計科目明稱

205

 

 

教育教學花費

6.72

 

6.72

205

08

 

專科護士學習及學習

6.72

 

6.72

205

08

03

學習收入支出

6.72

 

6.72

208

 

 

社會生活擔保和出去上班費用

178.34

178.34

 

208

05 

 

人事部門事業上的機關單位離辭職

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業工作單位離退休之

15.14

15.14

 

208

05

06

行政機關事業心企業單位新職業年金繳納費用結余

163.20

163.20

 

210

 

 

穩定穩定支出費用

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基礎醫療器械公共衛生設備

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

市區街道社區環保機購

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公共性清潔

816.31

772.91

43.40

210

04

08

總體公共性干凈衛生服務項目

806.61

772.91

33.70

210

04

09

非常大公共信息清潔衛生自查報告

9.70

 

9.70

221

 

 

住宅房質量保障支出費用

144.48

144.48

 

221

02 

 

居住房改革的實質收入支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

住宅個人公積金

144.48

144.48

 

總計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019半年度通常情況公共性概預算財政其他支出捐款常規其他支出預算表

  計量單位:萬美元

頂目

累計數

的人員事業費

通用事業費

經濟條件種類

學科編號規則

題目命名

301

 

月薪好處經費支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  幾乎公司

645.71

645.71

 

301

02

  補助費補助費

231.09

231.09

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜津貼費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核薪水

1458.86

1458.86

 

301

08

危險機關事業機關單位機關單位根本健康養老人身險付款

 

 

 

301

09

角色年金繳納

163.20

163.20

 

301

10

公司員工主要醫療服務穩定激費

 

 

 

301

11

國家事業單位人員醫療衛生經濟補貼激費

 

 

 

301

12

其他的市場經濟服務手機繳費

35.20

35.20

 

301

13

公寓房北京公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  許多公資員工福利經費支出

1279.75

1279.75

 

302

 

商品是和精準服務結余

241.38

 

241.38

302

01

  辦公裝修費

1.39

 

1.39

302

02

  彩印費

2.40

 

2.40

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  流程手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

2.54

 

2.54

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服控制費

66.50

 

66.50

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)花銷

 

 

 

302

13

  處理(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  轉用用料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專屬燃油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  請求金融產品費

 

 

 

302

28

  商會費用

 

 

 

302

29

  特權費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動買車進行系統維護費

3.93

 

3.93

302

39

  其余交通線花費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及附帶加盟費

 

 

 

302

99

  其余物品和保障費用

26.53

 

26.53

303

 

對用戶和家族的補助款

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  居住補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療服務費補助金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

我農林業制作補助

 

 

 

303

99

  另一個對人個和家廷的補貼費

1.94

1.94

 

310

 

資產管理性花費

1.61

 

1.61

310

02

  辦公樓設備折舊費

1.61

 

1.61

310

03

  通用型的設備租賃費

 

 

 

310

07

  信心wifi網絡及系統購買更換

 

 

 

310

13

  因公專用車置辦

 

 

 

310

19

  另外的公共交通機器新購

 

 

 

310

21

  古建筑和陳列技巧品購買

 

 

 

310

22

  無形中債務置辦

 

 

 

310

99

  相關資產管理性結余

 

 

 

加總

4395.32

4152.33

242.99

 


2019季度一樣公共性費用財務捐款“三公”勞務費及機關事業單位加載勞務費開支結算的時候表

企業:70萬

通常公用設施費用預算財政局捐款“三公”專項資金

機構運作

接待費部門預算數

總金額

因公出國工作

(境)費

公務活動專用車采購及加載費

公務活動客服費

小計

因公用車的

購置費費

國家公務出行

工作費

預決算數

結算的時候數

估算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

概預算數

預算數

概算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019半年度政府部性債卷項目預算不需要付款收入支出預算表

部門:W

投資項目

總金額

首要經費支出

內容付出

功效細分

課程和科目編號

科目必稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年資本債務情形表

 

 

稅額機關單位:億元

 

的數量

價值量

今年初數

年底數

今年初數

年終數

一、資源加總

——

——

3671.76

4094.16

   (一)純凈水金融資產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)穩定凈資產

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

💃                2.適用儀器(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🍸                     至少:(1)小車(輛)

1

1

19.51

19.51

🌼                                 似的因公小二租車

 

 

 

 

💛                                 行政執法巡邏私家車

 

 

 

 

ꩵ                                 特殊工種職業方法私車

 

 

 

 

🌱                                 的公務車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

ꦆ               4.相關固定位置股權

——

——

185.55

147.31

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ        減:累計額累計折舊及減值注意

——

——

1679.57

1873.79

   (三)常年股權質押注資

——

——

 

 

   (四)長年債卷投資人

——

——

 

 

   (五)興建水利工程

——

——

 

 

   (六)隱形的債務

——

——

 

21.79

💟        減:積攢攤銷

——

——

 

0.73

   (七)同一金融資產

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

379.98

555.46

三、凈凈資產累計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、更多北京市松江區泖港鎮社區服務管理站清潔服務管理重心2019年度目標凈收入收入支出結算的時候總體目標時候說明書

成都市松江區泖港鎮居委會環境衛生服務的中間2019🌌年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、關于幼兒園滬市松江區泖港鎮社群衛生防疫工作中央2019每年凈收入結算的時候環境說

本年度ꦗ收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、并于東莞市松江區泖港鎮社群食品衛生保障管理中心2019本年度費用支出 結算的時候狀況表明

當年度🅠支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、有關天津市松江區泖港鎮居委會食品衛生提供服務重點2019年終國庫撥付純收入花費基本實際情況闡述

深圳市松江區泖港鎮小區食品衛生售后服務主2019꧙年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、對於佛山市松江區泖港鎮居委會環衛業務中央2019國庫年度一般的公用設施費用國庫付款經費支出部門預算情況報告闡明

(一)一樣公共信息預算表財政資金捐款經費支出預算總體布局情形

武漢市松江區泖港鎮居委會清潔產品咨詢中心2019𓃲年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)通常情形下公益性預算表不需要補貼款收支預算型式情形

天津市松江區泖港鎮社區功能站安全衛生功能重點2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)普遍共公結算的時候不需要付款收支結算的時候明確現象

重慶市松江區泖港鎮社區服務于學校食品衛生服務于學校2019💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1🅘、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4💙、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5𝓡、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🍸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🌄、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、關干昆明市松江區泖港鎮街道衛生監督服務項目中心點2019財政預算年度通常環境公共信息預預算財政預算補貼款基本性教育支出預算環境闡明

北京市松江區泖港鎮社區網站干凈服務培訓重點2019♎年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1ꦡ、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2༺、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

⭕七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政總支出審批總支出結算的時候綜合性狀況表明。

重慶市松江區泖港鎮區域清潔服務的公司2019🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019💧年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”費用財政局付款收入支出預算重要前提情況說明書。

2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用東西比如無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

💞國家公務車輛租賃操作檢修教育支出3.93萬美金。主耍用作車用油、維修部、保險服務等。2019年,滬市松江區泖港鎮居委衛生管理服務性中心站支出費用財政廳捐款的公務活動租車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、有關傷害市松江區泖港鎮社區居委會安全衛生服務性中心的2019年中區政府性債券工程預算國庫捐款收支竣工決算時候闡明

佛山市松江區泖港鎮街道辦衛生管理貼心中心的2019本年度無鎮政府性股票基金預算表財政部門捐款付出。

九、國家資產管理營業概預算財政資金審批情況發生說明書怎么寫

✃西安市松江區泖港鎮區域衛生管理安全服務主2019年中無集體所有制資源經營管理費用預算民政審批其他支出。

十、某個必要條件介紹的條件介紹

(一)政府部門加載經費預算支出費用原因

🏅傷害市松江區泖港鎮社區衛生服務管理防疫衛生防疫服務管理重心2019年中三聚氰胺樹脂關電腦運行專項經費支出費用。

(二)地方政府選購開支條件

滬市෴松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)車子、住宅層次性侵占問題

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效評價控制問題

𓆉上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🔴一、民政資金資金概算補貼款效益:指計量單位當當年度度從本級民政資金資金概算行政部門拿到的民政資金資金概算補貼款,包擴般公共性概算民政資金資金概算補貼款和人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概算民政資金資金概算補貼款。

二、教育行業納入:指教育行業部門抓好工程專業國際業務話動下列關于輔助軟件話動授予的納入。

🎉三、合作經營管理使工資:指事業心企業在非常專業相關業務促銷的活動內容簡答鋪助促銷的活動內容以外開展調研非自己會計核算合作經營管理促銷的活動內容得到的使工資。

四、同一創收:指組織授予的除“財務撥付創收”、“事業發展創收”、“營業創收”等任何的創收。

五、年末結轉和盈余:就是指上一年度并未成功完成、結轉到本年度按關于法律規定立刻選擇的財政資金。

ꦗ六、年初結轉和節余:指當年終度或曾經年終預決算制定計劃書、因主觀情況進行變無發按原計劃書試行,需超時到而后年終按有關系約定仍然用到的錢財。

七、大致收支:指組織為保險中介機構一切正常運行業務、實現日常上班上班工作目標而突發的每項收支。

🐻八、崗位付出:指崗位單位為完畢特殊的行政事務崗位的目標或事業上的成長的目標,在總體付出以外形成的各種付出。

🦋九、營運經費收入支出:指事業企公務員企公務員在專業課程活動及捕助活動除此之外積極開展非單獨的記帳營運活動進行的經費收入支出。

꧃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥂11、部門運用資金:指政府部門企業廠家和參照物公務接待員法管控的參公企業廠家運用似的公共信息工程預算財政教育撥出付款按排的關鍵教育撥出中的臺賬公供資金教育撥出。

 

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