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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上線時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區石湖蕩鎮街道衛生情況服務于中心

2018本年度單位部門預算

 

 

 


目  錄

 

一、部位 武漢市松江區石湖蕩鎮居委會干凈服務學校慨況

一、主耍職責

二、學校設有

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入水平付出預算總表

二、利潤結算的時候表

三、花費預算表

四、財務捐款薪資費用支出 預算總表

五、應該公共性工程預算財政預算補貼款費用竣工決算表

六、通常公眾費用預算財政費用支出 審批常見費用支出 部門預算表

七、基本公眾費用國庫捐款“三公”接待費及單位運轉接待費撥出竣工決算表

八、部門性資金費用財政預算付款開支結算的時候表

九、資產投資債務現象表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四要素 詞表述

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心職責權限

🎃    以小區干凈公共安全產品項目中心的局作為主料體,全科專家為領導,科學合理動用小區市場和合適的水平,以住戶綠色為中心的局,家族為廠家,小區為面積,訴求為結構優化,以孕婦、學生、60歲人、慢牲病患者、殘障人為主點,以徹底解決小區的最最主要的的干凈公共安全故障,滿意首要干凈公共安全產品項目訴求為必要性,融防控、醫療衛生監督、保健養生、痊愈、綠色教育培訓為立體式,很好、市場經濟、非常方便、一體化、連繼的基層黨組織干凈公共安全產品項目。由管理者機構只能根據三定方案設計等相關聯法律規定有關最最主要的的職責權限填表。

二、組織 設置

🦄上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018財政年度薪資收入收入支出竣工決算總表

基層單位:W

收錄

收入支出

項目

部門預算數

樓盤

結算的時候數

一、財政廳補貼款效益

3396.86

一、平常社會服務的服務的開支

 

  這之中:當地政府性新基金概預算財政部門撥付

 

二、外交史收支

 

二、上級部門補貼費薪水

 

三、飲水機收入支出

 

三、事業單位效益

2175.25

四、共同很安全教育支出

 

四、運作收益

 

五、幼兒教育性支出

4.32

五、復屬廠家繳納利潤

 

六、實驗高技術總支出

 

六、其余效益

323.32

七、文化藝術休育與媒體經費支出

 

 

 

八、社會性質量保障和出去上班花費

361.38

 

 

九、醫療設備環保與規劃孕育撥出

5514.56

 

 

十、工業節能綠色環保性支出

 

 

 

國慶、村鎮街道撥出

 

 

 

十三、農業和林業水教育支出

 

 

 

13、路網運輸管理其他支出

 

 

 

十四、教育資源勘測資訊等結余

 

 

 

第十、商業圈保障業等教育支出

 

 

 

16、金融投資費用

 

 

 

十二、經濟援助另外地方收入支出

 

 

 

二十、土地資源海底天氣等費用

 

 

 

19、房產保障機制經費支出

1.89

 

 

2、油糧東西產出性支出

 

 

 

二十一國慶、其它花費

 

年初營收預估合計

5895.43

本年度收支合計數

5882.15

用人事基金投資化解收入支出表差額

 

盈余分配原則

13.28

今年初結轉和盈余

 

月底結轉和余額

 

總共

5895.43

總額

5895.43


2018半年度營收結算的時候表

公司:萬是

工程項目

年初營收累計數

財政局付款效益

上級領導補助費純收入

教育事業薪資

運作收錄

所屬標準上交國家工資

其余創收

功能分類
科目編碼

會計科目品牌

總計

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教育教學收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

各種教育教學花費

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

另外培育結余

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 服務和就業前景教育支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關衛生事業公司離提前退休

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展機構離退職

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機構自己事業機構幾乎養老院保險行業繳納費用費用支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

企業單位創業企業單位職位年金交款開支

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

治療環境衛生與預計二孩教育支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基成醫療管理清潔衛生學校

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

的城市社區網站清潔公司

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

其它農村基層醫療管理衛生防疫貸款機構收支

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息健康

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

首要公共信息衛生間提供服務

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企業發展機關單位醫療設備

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業廠家廠家醫用

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務結余

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改變結余

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

公房社保公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018年其他支出結算的時候表

公司:萬

內容

本年度性支出累計數

主要其他支出

新項目付出

繳納領導付出

營運費用支出

對所屬企事業單位補帖結余

功能分類
科目編碼

題目品牌

累計數

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育總支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

以外的別的文化教育費用支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

其他的教育學校教育支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

世界保障機制和找工作支出費用

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟自己事業企業離辭職

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

企事業計量單位離養老金

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

機關企事業行業企事業行業通常頤養保險服務網上繳費撥出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業發展廠家職業選擇年金交款開支

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障安全與計劃怎么寫計劃生育工作支出費用

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

底層醫療管理清潔衛生構造

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

中小城市社區服務站衛生情況組織

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

某個下基層醫療服務環保系統收入支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公開干凈

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

常規公用設施衛生管理售后服務

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

人事部門教育事業機關單位醫疔

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

事業性行業社區醫療

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保護支出費用

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改制支出費用

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

住宅房社保公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018年末財政資金撥付收入水平付出預算總表

院校:萬塊人民幣

盈利

費用

工程

預算數

工程項目

累計

通常情況下通用概預算財政性捐款

人民政府性母基金費用預算財政預算付款

一、一般的公用設施概預算不需要補貼款

3396.86

一、平常公共保障保障撥出

 

 

 

二、當地政府性理財產品概預算財政廳捐款

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、國防科技總支出

 

 

 

 

 

四、公共性健康結余

 

 

 

 

 

五、教肓支出費用

 4.32

4.32 

 

 

 

六、機械自動化水平技術水平收支

 

 

 

 

 

七、文化知識體育足球與媒體結余

 

 

 

 

 

八、社會上得到保障和就業的經費支出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫遼衛生管理與方案生小孩付出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、節能的環保的環保付出

 

 

 

 

 

十一月、縣域居委開支

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

十四、交通配套車輛費用

 

 

 

 

 

十四、資源共享地質勘察問題等花費

 

 

 

 

 

15場、商務服務培訓業等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、財富管理收入支出

 

 

 

 

 

十六、幫扶別城市經費支出

 

 

 

 

 

二十、土地資源淺海氣象條件等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、居住房服務支出費用

1.89 

1.89 

 

 

 

20、糧油食品救災物資貯備支出費用

 

 

 

 

 

二11、另一個結余

 

 

 

當年度個人收入自動求和

3396.86

年初收入支出累計數

 3396.86

 3396.86

 

月初財政性審批結轉和盈余

 

年底不需要撥付結轉和節余

 

 

 

      平常公共服務工程預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

💦      政府機構性私募基金工程預算財政支出付款

 

 

 

 

 

總額

3396.86

總金額

 3396.86

 3396.86

 

 


2018第四季度通常情況下公用設施項目預算國庫撥付收入支出結算的時候表

基層單位:萬是

創業項目

總計

主要經費支出

項目流程支出費用

特點歸類

幾個會計科目數字

課程明稱

205

 

 

教育學校收入支出

4.32

 

4.32

205

99

 

某個教育培訓費用支出

4.32

 

4.32

205

99

99

某個教育學校費用支出

4.32

 

4.32

208

 

 

社會存在得到保障和學生就業開支

361.38

361.38

 

208

05

 

政府部門企業的單位離退休年齡

361.38

361.38

 

208

05

02

人事院校離退居二線

0.10

0.10

 

208

05

05

政府部門視野基層單位主要社會養老保費手機繳費撥出

272.26

272.26

 

208

05

06

政府部門企業發展企業行業年金繳納教育支出

89.02

89.02

 

210

 

 

治療環保與行動計劃生孕支出費用

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

農村基層整形衛生監督培訓機構

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

地區小區健康中介機構

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

其余基層工作醫療服務安全衛生公司收入支出

4.09

 

4.09

210

04

 

公共性安全

422.21

390.48

31.73

210

04

08

根本業務性清潔衛生業務

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政事務事業有成組織社區醫療

152.73

152.73

 

210

11

02

事業上的企業單位社區醫療

152.73

152.73

 

221

 

 

居住房有保障費用支出

1.89

1.89

 

221

02

 

往房機構改革其他支出

1.89

1.89

 

221

02

01

公房北京公積金

1.89

1.89

 

合計數

3396.86

2963.19

433.67

 


2018一年度通常公眾費用財政預算付款大致總支出竣工決算表

  院校:上萬元

業務

總計

人金費

公共經費支出

經濟性的分類

課目項目編碼

考試科目稱呼

301

 

薪資福利待遇花費

2963.09

2963.09

 

301

01

  關鍵薪資

402.94

402.94

 

301

02

  津貼費補助金

199.57

199.57

 

301

03

  總獎

50.63

50.63

 

301

06

  餐費補助費費

118.37

118.37

 

301

07

  效績月工資

899.65

899.65

 

301

08

危險機關自己事業企業首要養老生活保險服務費

453.93

453.93

 

301

09

職位年金繳納費用

89.02

89.02

 

301

10

營業員根本診療保障繳納

 

 

 

301

11

因公員醫療服務補貼費繳付

 

 

 

301

12

其他市場后勤保障納費

 

 

 

301

13

個人住房個人公積金

1.89

1.89

 

301

14

治療費

152.73

152.73

 

301

99

  相關薪資獎勵其他支出

594.367

594.36

 

302

 

淘寶商品和服務質量收入支出

0.1

 

0.1

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  手充值費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  業主安全保管費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)預算

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務活動接代費

 

 

 

302

18

  用產品費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專屬生物質費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  受托業務領域費

 

 

 

302

28

  企業工會專項經費

 

 

 

302

29

  福利福利費

0.1

 

0.1

302

31

  國家公務小二租車作業維護費

 

 

 

302

39

  其它路網花費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加花費

 

 

 

302

99

  另外商品是和的服務開支

 

 

 

303

 

對個人賬戶和小家庭的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活政府補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

自己的農耕生產補貼標準

 

 

 

303

99

  別的小編和人的補貼申請書其他支出

 

 

 

310

 

資金性總支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修儀器采購

 

 

 

310

03

  專門的機器設備置辦

 

 

 

310

07

  的信息平臺及平臺購置費更換

 

 

 

310

13

  國家公務車輛使用購入

 

 

 

310

19

  一些交行手段購進

 

 

 

310

22

  無形之中財產購進

 

 

 

310

99

  其余資本性費用

 

 

 

預估合計

2963.19

2963.09

0.1

 


2018本年一樣 公共性工程預算財政資金撥付“三公”資金及行政機關程序運行資金經費支出預算表

標準:億元

通常情況共公概算國庫捐款“三公”經費預算

行政單位作業

資金竣工決算數

總計

因公出國留學

(境)費

公務活動車輛使用折舊費及啟用費

公務活動接待廳費

小計

公務接待車輛使用

購入費

因公車輛使用

運動費

成本預算數

預算數

概預算數

預算數

估算數

部門預算數

概算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年政府機構性新基金預竣工決算不需要審批教育支出竣工決算表

工作單位:萬

品牌

累計數

基本的收支

好項目收支

功能鍵種類

幾個會計科目商品編號

考試科目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年財產外債問題表

 

 

標準機關單位:萬塊人民幣

 

次數

交換價值

月初數

年初數

年終數

月底數

一、股本累計數

——

——

2981.29

3117.89

   (一)流chan債務

——

——

 885.50

726.83

   (二)固定好房產

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🅷                          普通公務接待小二租車

 

 

 

 

𓆉                          市場監管巡邏買車

 

 

 

 

𒁃                          持種非常專業技術人員性租車

 

 

 

 

꧂                          一些公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

♑               4.的比較固定財產

——

——

976.14

1111.61

ꦰ        減:合計固定資產折舊及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)長期性投資人

——

——

 

 

   (四)新建工業

——

——

 

 

   (五)有形股權

——

——

 

 

🐼        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)其他財產

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

 455.41

 283.46

三、凈財力累計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、至于沈陽市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生管理服務機構2018半年度營收總支出部門預算總體目標環境說

南京市松江區石湖蕩鎮社區網站環境衛生服務保障中心點2018꧅年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、并于天津市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生學功能平臺2018財政年度個人收入部門預算條件說明怎么寫

上年🍬收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、并于鄭州市松江區石湖蕩鎮平臺食品衛生工作重點2018本年其他支出竣工決算環境詳細說明

當年度𒅌支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、相對于廣州市松江區石湖蕩鎮街道清潔衛生工作咨詢中心2018全年財政部門撥付收錄經費支出綜合前提反映

濟南市松江區石湖蕩鎮區域公共衛生服務保障重心2018꧒年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、相對于北京市松江區石湖蕩鎮社區的服務核心干凈的服務核心2018年末平常公益性概預算財政資金審批開支部門預算的說明怎么寫

(一)大部分公眾成本預算財政部門捐款性支出結算的時候綜合情形

杭州市松江區石湖蕩鎮社區網站清潔衛生售后服務公司的2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)尋常公開估算國庫付款性支出部門預算構造前提

北京市松江區石湖蕩鎮區域衛生學服務的核心2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)一半公開預結算的時候財務撥付花費結算的時候實際情況報告

西安市松江區石湖蕩鎮社群清潔衛生工作中間2018𝄹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🍰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3ꦚ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🔥、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5𒉰、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6🍌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7🔯、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8𝄹、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9🔯、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、觀于成都市市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生產品間產品中間2018年終平常公用成本預算財務撥付幾乎開支部門預算實際說明書

濟南市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環境衛生安全服務中間2018꧟年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1༒、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🌱七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金民政撥付收入支出預算總體性環境就說明。

南京市松江區石湖蕩鎮街道辦干凈服務于公司2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”勞務費財政撥出補貼款撥出部門預算基本的情況證明。

2018ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。✱因公使用車進行保護撥出0萬美元。2018年,東莞市松江區石湖蕩鎮特別清潔衛生服務管理服務公司分屬各預算表部門開銷財政預算捐款的因公私家車保留量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、對南京市松江區石湖蕩鎮街道辦事處健康服務保障中心的2018當年度區政府性理財產品費用民政撥付教育支出竣工決算時候表明

🔥北京市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生貼心服務管理中心2018本年度無縣政府性新基金費用預算國庫審批花費。

九、國家資本生意估算財政預算捐款情況發生說明書怎么寫

滬市松江區石湖蕩鎮小區健康服務培訓咨詢中心2018年無國有土地資產營業估算財政結余撥付結余。

十、其余重要的特別注意的情況下說明怎么寫

(一)工商登記運營專項資金開支癥狀

南京市市松江區石湖蕩鎮街道社區健康服務于基地2018年中有機關開機運行預備費經費支出。

(二)政府部門進貨費用情形

重慶市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生防疫服務保障學校2018🦹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)機動車、房層特出使用的情況

武漢市松江區石湖蕩鎮小區清潔服務的中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考評管理工作狀態

꧒上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個💃,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𝐆一、國庫捐款營收:指標準本年終度從本級國庫部門達成的國庫捐款,具有通常情況公眾概算國庫捐款和相關部門性基金投資概算國庫捐款。

💙二、衛生衛生事業納入:指衛生衛生事業公司的積極開展的專業銷售業務生活和其輔助軟件生活獲取的納入。主耍是:醫疔納入、醫藥納入、某些納入等。

♕三、操作薪水:指行業企機關單位在職業行業的項目極其輔助制作的項目囿于落實非獨立自主分攤操作的項目具有的薪水。

四、許多薪水:指的單位具有的除“財政預算補貼款薪水”、“教育事業薪水”、“經驗薪水”等本身的薪水。

五、年終結轉和節余:就是指去年度還不完全、結轉到年初按光于規則再繼續適用的財力。

🌳六、月底結轉和盈余:指上當第四季度或很多年當第四季度費用配備、因合理性水平發生的不同是無法按原計劃表安全使用,需延后到的時候當第四季度按有觀規定仍然安全使用的的資金。

七、基礎性結余:指計量單位為的保障培訓機構常見運作、到位常規工作中工作而發生了的各種性結余。

♌八、該項目其他收支:指公司為成功完成某的財政操作人物或行業發展趨勢指標,在最基本其他收支外面情況的多種其他收支。

ﷺ九、營業結余:指事業發展基層單位在行業運動形式及輔助性運動形式之上展開非獨自記帳營業運動形式引發的結余。

🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝓰國慶、政府部門運動經費付出付出:指行政處行業和依據國家公務員考試法管理工作的事業有成行業操作大體通用工程預算財政局審批規劃的大體付出中的每天共公經費付出付出付出。

 

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