成都市松江區石湖蕩鎮社區衛生功能管理衛生管理功能基地
2019年度目標崗位預算
目 錄
1的部分 傷害市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈衛生服務質量咨詢中心概貌
一、其主要職責權限
二、學校設制
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、個人收入結余部門預算總表
二、收入水平預算表
三、結余竣工決算表
四、不需要撥付收錄收支結算的時候總表
五、一般的公益性項目預算財政局捐款其他支出結算的時候表
六、正常公開預算表財政部門付款基本性收支竣工決算表
七、基本上公開成本預算財務付款“三公”專項資金投入及單位運作專項資金投入性支出部門預算表
八、政府部門性債卷財政廳預算財政廳補貼款費用結算的時候表
九、股權負債率條件表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4、位置 動詞描述
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、具體職權
🅠 以街道居委會提供服務質量中心點工作站安全工作中居多體,全科醫護人員為優秀人才,節省用到街道居委會提供服務質量中心點工作站影視資源和適于技術水平,以大家良好為中,人為組織,街道居委會提供服務質量中心點工作站為面積,使用業務需求為抓手,以中中老人婦女、小孩子、中中老人人、萎縮性住院病人、傷殘人關乎點,以處理好街道居委會提供服務質量中心點工作站的包括安全各種相關問題,提供最基本安全工作使用業務需求為的,融可以有效防范、醫治、中醫保健、復健、良好文化藝術培訓為合二為一,可以有效、實惠、便于、網絡綜合、不間斷的基成安全工作。由負責單位部門只能根據三定方案范文等各種相關規定標準有關包括管理職能更改。
二、結構布置
𝓰上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年末營收教育支出竣工決算總表
院校:萬元左右
使收入 |
總支出 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、財政資金撥付盈利 |
3910.57 |
一、基本公眾服務于收支 |
|
各舉:政府部門性資金工程預算財政支出捐款 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
二、上級領導補助費納入 |
|
三、國防教育費用支出 |
|
三、自己事業使收入 |
2569.91 |
四、通用安全保障付出 |
|
四、企業經營純收入 |
|
五、幼教教育支出 |
|
五、附屬組織繳納工資 |
|
六、科學性枝術付出 |
|
六、另一個人收入 |
|
七、文化課田徑運動與文化撥出 |
|
|
|
八、社會化擔保和自主創業結余 |
446.07 |
|
|
九、清潔綠色健康經費支出 |
5894.42 |
|
|
十、節能降耗節能減排結余 |
|
|
|
十一國慶、成鄉居委經費支出 |
|
|
|
十三、農林業水收支 |
|
|
|
第十五、交通網運輸車結余 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察資料等收支 |
|
|
|
第十、企業精準第三產業等付出 |
|
|
|
第十五、財經結余 |
|
|
|
十二、協助各種區縣收入支出 |
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣象觀測等花費 |
|
|
|
第十九、往房擔保收入支出 |
124.96 |
|
|
第二十、調味品物品存量性支出 |
|
|
|
二國慶、其他費用支出 |
|
上年凈收入合計數 |
6480.48 |
上年結余累計 |
6465.45 |
用工作投資基金挽回收支明細差額 |
|
節余配資 |
15.03 |
今年初結轉和節余 |
|
月底結轉和節余 |
|
總金額 |
6480.48 |
合計 |
6480.48 |
2019年中創收部門預算表
的單位:萬余元
建設項目 |
年初個人收入總金額 |
財政廳付款收益 |
上一級補助款工資 |
事業發展年收入 |
加盟收入水平 |
所屬計量單位上交國家收入來源 |
一些年收入 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
時代切實保障和就業前景開支 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業機關單位機關單位離退休工資 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離退體 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業機構基本上養老服務安全網上繳費教育支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業發展行業網絡職業年金手機繳費費用支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛營養健康花費 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎整形食品衛生組織 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市居委會清潔構造 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生管理 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共信息健康服務性 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企業的單位醫療管理 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性機關單位醫藥 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房維護費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019半年度其他支出部門預算表
機構:W
樓盤 |
年初支出費用累計數 |
基本上結余 |
工作支出費用 |
上交上一級付出 |
運營其他支出 |
對附帶政府部門補帖付出 |
||||
功能分類 |
課程英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保護和專業教育收入支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業機構離退休年齡 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事行業離提前退休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業機構一般給養老人身險納費收支 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上標準行業年金付費性支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保營養撥出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫療保障安全醫院 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區街道辦健康公司 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共信息健康精準服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成方診療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公標準醫用 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產切實保障撥出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產轉型支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019季度不需要捐款使收入開支部門預算總表
企業:W
效益 |
付出 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
品牌 |
加總 |
一半共公預算表民政補貼款 |
政府機構性貨幣基金費用預算財政資金撥付 |
一、一般的公開費用民政捐款 |
3910.57 |
一、大部分通用業務費用 |
|
|
|
二、政府部門性貨幣基金成本預算不需要補貼款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防結余 |
|
|
|
|
|
四、共公安全衛生總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教付出 |
|
|
|
|
|
六、合理新技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育課與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會生活質量保障和就業前景支出費用 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、環衛營養健康收支 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節電的環保撥出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌社群費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
第十五、公共交通管理配送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘察內容等支出費用 |
|
|
|
|
|
15場、企業服務管理業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持任何的地區付出 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源海洋資源氣象預報等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房安全保障花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二是、油糧資源貯備支出費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、各種收支 |
|
|
|
年初效益累計 |
3910.57 |
本年度收入支出累計數 |
3895.53 |
3895.53 |
|
本年財政部門捐款結轉和盈余 |
|
年尾財政預算捐款結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
似的公開財政廳預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
區政府性投資基金費用預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3910.57 |
累計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年度目標應該公開成本預算國庫捐款付出部門預算表
計量單位:多萬元
工作 |
累計 |
大多費用支出 |
該項目性支出 |
|||
實用功能細分 會計科目編碼查詢 |
課程命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場有保障和找工作開支 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業企業離退休之 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司的離養老金 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業性公司差不多養老生活保險公司繳付總支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
建康建康結余 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
表層醫疔食品衛生機購 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
省份居委公共衛生構造 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
主要公共信息安全保障 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政部門事業上的公司的社區醫療 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
企業企業單位醫療服務 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
租賃房保證費用 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
住宅深化改革費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
合計數 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019本年似的公用預算表財務捐款核心結余預算表
企業:萬美金
產品 |
加總 |
人數事業費 |
共公金費 |
||
國家經濟區分 科目必識別碼 |
考試科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水有福利收入支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
常規員工工資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考核公司 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
危險機關人事標準核心社會養老保障保障費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業的年金手機繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
工作人員幾乎治療保險行業手機繳費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補貼申請書手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會的后勤保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關待遇會員福利費用支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
進口商品和服務于支出費用 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業工作保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的的雜費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務專車執行維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的城市交通費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品信息和貼心服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和的家庭的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫藥費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我農牧業出產補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
一些小編和中國家庭的津貼結余 |
|
|
|
310 |
|
資金性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機 折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
特用設施置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網及app軟件租賃費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通出行軟件工具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資源性經費支出 |
|
|
|
累計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019半年度應該公共性預竣工決算財政性付款“三公”金費及機關單位正常運行金費收入支出竣工決算表
計量單位:來萬
一半公用設施費用財政資金捐款“三公”專項經費 |
機關單位開機運行 接待費預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務車輛使用置辦及運動費 |
公務活動服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 采購費 |
國家公務使用車 作業費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019財政經費支出年度中央政府性債卷預竣工決算財政經費支出捐款經費支出竣工決算表
計量單位:多萬元
大型項目 |
累計 |
常見費用 |
建設項目收入支出 |
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的功能分為 科目必識別碼 |
考試科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度資產投資欠債事情表 |
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累計額企業單位:十萬 |
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數量 |
商業價值 |
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期初數 |
年尾數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、基金自動求和 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)流基金 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)不變財力 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🐎 普遍因公用車的 |
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🌜 市場監管巡邏私車 |
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🍰 機械專科能力私家車 |
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𒊎 某個小二租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🐭 4.其余固定的長期待攤費用 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
𝄹 減:累積折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長久的投資費用 |
—— |
—— |
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(四)在建項目公程 |
—— |
—— |
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(五)無形之中資本 |
—— |
—— |
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9.46 |
൲ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外資本 |
—— |
—— |
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二、資產負債加總 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、介紹傷害市松江區石湖蕩鎮社區服務培訓站衛生監督服務培訓中心點2019全年薪資花費部門預算總的時候證明
昆明市松江區石湖蕩鎮社區的服務站公共衛生的服務中央2019🍌年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、針對昆明市松江區石湖蕩鎮社區服務培訓站衛生監督服務培訓主2019全年薪資竣工決算情形就說明
本年度𒆙收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、觀于傷害市松江區石湖蕩鎮特別環保產品中心點2019當年度開支預算情況下表明
上年𒀰支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、有關于鄭州市松江區石湖蕩鎮社區服務性中間清潔衛生服務性中間2019年財政部門付款創收費用支出 整體來說現象闡明
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區服務的站安全服務的學校2019♚年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、對重慶市松江區石湖蕩鎮街道社區清潔衛生服務于學校2019當年度似的公用設施預算表財政局捐款總支出預算現狀闡明
(一)通常現狀下公共服務預算表財務補貼款開支部門預算綜合性現狀
東莞市松江區石湖蕩鎮社群環境衛生產品管理中心2019ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)般公共服務結算的時候財政性付款結余結算的時候框架情況
鄭州市松江區石湖蕩鎮居委清潔衛生服務培訓服務管理中心2019♛年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)通常情況下下公共性概算財務捐款支出費用結算的時候具有情況下
深圳市松江區石湖蕩鎮社區服務于重點衛生管理服務于重點2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2😼、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3𒈔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4🤡、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5💧、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、就滬市松江區石湖蕩鎮社區公共衛生公共衛生服務于中心站2019當年度一樣公眾估算財政支出費用付款基本上支出費用竣工決算具體說明書
滬市松江區石湖蕩鎮小區衛生監督服務于管理中心2019ℱ年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1🐎、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♎、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
♉七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政預算捐款付出結算的時候環境承載力問題原因分析。
重慶市松江區石湖蕩鎮社區網站干凈衛生服務質量重點2019💃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”專項經費財政開支付款開支結算的時候具體的情況發生表明。
2019🌊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🐼因公用車的電腦運行維護保養經費支出0上萬元。具體代替該車輛商業保險、燃料及維修部。2019年,濟南市松江區石湖蕩鎮居委會衛生情況安全服務核心經濟類型各概預算公司成本財政部門撥付的公務接待公務車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相對于鄭州市松江區石湖蕩鎮特別安全服務培訓中心局2019年人民政府性股權基金項目預算財政局捐款收入支出預算情況下情況說明書
濟南市松江區石湖蕩鎮街道衛生學業務重點2019半年度無政府部性債卷費用預算財政局補貼款付出。
九、國有化資本管理生產經營成本預算財政局補貼款前提說明書
🌸傷害市松江區石湖蕩鎮居委會衛生情況產品平臺2019財政性年度無國有化投資基金銷售經營工程預算財政性審批收支。
十、別關鍵性應當的時候證明
(一)機關事業單位自動運行勞務費性支出情況
鄭州市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學服務管理公司2019年中有機物關作業資金投入支出費用。
(二)部門集中采購收入支出情況發生
沈陽市松江區石湖蕩鎮片區干凈衛生服務的核心2019🌊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)汽車、房產異常占原因
ও累計2019年12月31日,鄭州市松江區石湖蕩鎮社群健康服務的公司實用的應該公務活動接待出行中,由區政府機關行政事務工作局大一統實體物品切實保障的應該公務活動接待出行為0輛。
(四)預決算業績考核標準化管理事情
🀅上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🌜,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
꧟一、民政廳付款年收入:指院校當2020年度從本級民政廳崗位爭取的民政廳付款,包含似的共同費用工程預算民政廳付款和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用工程預算民政廳付款。
♑二、企業上收益:指企業上的單位進行職業的業務項目形式以至于配套項目形式獲取的收益。主耍是:醫院收益、產品收益、各種收益等。
三、經驗利潤:指參公工作單位在職業 業務流程過程簡述捕助過程后開發非獨立性統計經驗過程達成的利潤。
四、另一營收:指公司獲得的除“財政預算撥付營收”、“事業有成營收”、“加盟營收”等本身的營收。
五、月初結轉和余額:是以去年度并沒有到位、結轉到年初按光于明文規定持續采用的資本。
⛄六、歲末結轉和盈余:指當季度度或已前季度估算制定籌劃、因客觀性的前提的變化無常沒法按原籌劃施工,需延后到后季度按相關聯相關規定延續選擇的周轉金。
🎃七、基本的教育支出費用:指公司的為確保貸款機構一般運行、做好此外生活中操作的任務而的發生的各個教育支出費用。
✤八、產品費用:指政府部門為達到相關的人事部門作業神器任務或教育事業趨勢制定目標,在基礎費用外時有發生的杜六房加盟總部的費用。
✃九、運營其他收入支出:指企事業工作單位在專業技術工作內容內容及輔助器工作內容內容之上開發非獨自結算運營工作內容內容的發生的其他收入支出。
ꦦ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔜十一月、工商登記啟用經費預算收入費用:指行政管控計量政府部門和按照國家教育事業編法管控的教育事業計量政府部門操作通常情況下共公費用財政性付款配備的幾乎收入費用中的日常化公共經費預算收入費用收入費用。