濟南市松江區新浜鎮社區網站衛生學服務保障中心點
2018全年個部門竣工決算
目 錄
一是有些 成都市松江區新浜鎮社區清潔清潔售后服務平臺情況
一、注意職責范圍
二、部位竣工決算企業單位造成
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收收支結算的時候總表
二、使收入竣工決算表
三、費用支出 竣工決算表
四、財務審批效益開支竣工決算總表
五、常見公共服務竣工決算財政資金付款其他支出竣工決算表
六、一般的共同預算表不需要撥付差不多費用預算表
七、一般的公用設施工程預算不需要撥付“三公”費用及市直機關運轉費用收支部門預算表
八、政府機構性新基金項目預算財政部門付款付出預算表
九、資金外債事情表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4這部分 名稱解說
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵工作職責
𒁏南京市松江區新浜鎮街道辦事處環保的服務培訓于中心點是松江區環保和計劃怎么寫生小孩理事會會總監的農村基層醫學環保學校。首要工作上責任:制造新浜省份各位老百姓職工群眾關鍵醫學的服務培訓于及公用環保的服務培訓于。
二、系統設備
💦根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018年終行政部門部門預算表
2018第四季度納入性支出部門預算總表
計量單位:億元
創收 |
性支出 |
||
業務 |
部門預算數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、財政性補貼款收入水平 |
2588.98 |
一、正常公眾服務管理收入支出 |
|
進來:政府辦公室性新基金民政預算民政補貼款 |
|
二、外交史性支出 |
|
二、上級領導經濟補貼營收 |
176.91 |
三、防御費用支出 |
|
三、自己事業收入來源 |
3093.80 |
四、公共信息人身安全開支 |
|
四、經營者純收入 |
|
五、教育輔導支出費用 |
4.87 |
五、復屬企事業單位繳納年收入 |
|
六、合理工藝撥出 |
|
六、各種薪水 |
369.34 |
七、古文化體育教育與新傳媒費用 |
|
|
|
八、社會發展質量保障和專業教育撥出 |
322.87 |
|
|
九、醫學環保與工作方案發育花費 |
5595.17 |
|
|
十、節能減排安全費用支出 |
|
|
|
五一、村鎮街道辦事處收支 |
|
|
|
第十二、農林業水結余 |
|
|
|
第十三、交通銀行運載撥出 |
|
|
|
十四、資源的勘測數據等開支 |
|
|
|
15場、工商業服務性業等付出 |
|
|
|
第十六、金融投資費用支出 |
|
|
|
十八、救助其它位置收支 |
|
|
|
十九、土地資源海洋環境形象等費用支出 |
|
|
|
十八、商品房保證其他支出 |
8.61 |
|
|
四十、油糧原材料設備貯備收入支出 |
|
|
|
二五一、另一個性支出 |
|
本年度薪水累計數 |
6229.03 |
上年撥出加總 |
5931.52 |
用教育事業母基金補回收入支出表差額 |
|
盈余計算 |
293.23 |
本年結轉和余額 |
66.04 |
半年度結轉和盈余 |
70.32 |
合計 |
6295.07 |
總結 |
6295.07 |
2018年中工資竣工決算表
單位名稱:70萬
項目流程 |
上年個人收入累計 |
財政性付款創收 |
上級部門補帖純收入 |
事業有成年收入 |
經驗營收 |
附屬廠家上交國家收錄 |
其它的凈收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓其他支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個幼教收入支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外學校其他支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交得到保障和專業教育教育支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性人事標準離退職 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事工作單位離退休年齡 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門參公公司的基礎頤養保障手機繳費教育支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關行業機構職業角色年金付費教育支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院安全與籌劃生二胎收入支出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療保健干凈單位 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區居委會環衛貸款機構 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的農村基層治療衛生學公司支出費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多公益性食品衛生服務管理 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的的單位醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業組織醫療管理 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅基本保障經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房轉型付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018年終付出結算的時候表
政府部門:十萬
樓盤 |
年初結余預估合計 |
常規開支 |
新項目教育支出 |
繳納上家性支出 |
加盟撥出 |
對復屬公司的補貼費花費 |
||||
功能分類 |
專業科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它教導收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別幼兒教育結余 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保證和自主創業教育支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業基層單位離退休之 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業工作單位離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業廠家企事業廠家基本的關于養老地產養老安全交款撥出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關行業公司的行業公司的職業角色年金繳納經費支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學食品衛生與籌劃生殖其他支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫院清潔組織機構 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務站公共衛生中介機構 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別基層人員醫療保健清潔單位付出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同健康 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性健康工作 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上企業單位醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業部門醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障措施教育支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革創新經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018當年度財政資金審批納入性支出預算總表
公司:萬余元
效益 |
付出 |
||||
樓盤 |
竣工決算數 |
內容 |
累計數 |
大部分公共信息費用預算財政局捐款 |
國家性債券預算表財政性捐款 |
一、一樣公用項目預算財政部門撥付 |
2588.98 |
一、似的共同服務項目教育支出 |
|
|
|
二、以政府性股票基金預算表財政廳審批 |
|
二、外交活動結余 |
|
|
|
|
|
三、國防安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開很安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學收支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學性系統費用 |
|
|
|
|
|
七、人文球場與影視傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化維護和工作教育支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫療服務清潔衛生與預計計劃生育政策撥出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節水低能耗支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域社區衛生費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、交行輸送費用 |
|
|
|
|
|
十四、材料探礦信心等總支出 |
|
|
|
|
|
15場、安全服務行業安全服務行業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業撥出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助別地區劃分開支 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋生物形象等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房確保付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
二是、油糧工程物資產出總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、相關性支出 |
|
|
|
當年度工資預估合計 |
2588.98 |
上年總支出累計數 |
2588.98 |
2588.98 |
|
期初財政廳付款結轉和盈余 |
|
半年度國庫捐款結轉和余額 |
|
|
|
一樣通用決算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
政府部性新基金估算民政審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
2588.98 |
累計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018季度般公共信息概預算民政撥付經費支出預算表
企業單位:萬塊人民幣
創業項目 |
總計 |
大多收支 |
產品結余 |
|||
功能表定義 科目表項目編碼 |
管理費用名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓費用支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
另外基礎教育付出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
另一文化藝術培訓結余 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會存在安全保障和找工作經費支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業工作單位離退休年齡 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
行業公司離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成組織常規社會養老人身險人身險交費付出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性工作單位行業年金交費花費 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫治環保與準備生小孩費用 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基層工作醫疔干凈衛生機購 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
縣城街道安全組織 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
同一基本醫學食品衛生裝置花費 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公眾干凈 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
常見貼心服務性衛生間貼心服務 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政事務事業院校醫院 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業院校醫療服務 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
公寓房擔保其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革收支 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
總計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018年度目標一半共同預結算的時候財政付出審批基本上付出結算的時候表
公司的:余萬元
頂目 |
預估合計 |
員費用 |
公用設施接待費 |
||
經濟發展分類別 考試科目編碼查詢 |
課目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資最新福利收入支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
基本性年薪 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼政策費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
業績考核很大打工族薪資 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
危險機關事業性工作單位大多醫養保障費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
退休職工核心醫療器械商業險網上繳費 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補助費繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會上服務保障繳付 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外待遇副利支出費用 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
商品價格和貼心服務總支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理工作公司管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
用原料費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
公務活動買車自動運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通配套的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品是和的服務收支 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和家人的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編種植業生產方式補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
相關他人什么是家庭式的補貼金花費 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修主設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的環保設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息wifi網絡及APP購入更行 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
相關道路道具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約債務購買 |
|
|
|
310 |
99 |
某個充分性總支出 |
|
|
|
總計 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
♏2018一年度基本上共同預結算的時候民政付款“三公”專項專項經費及危險機關執行專項專項經費開支結算的時候表
企事業單位:萬多
大部分公用費用財政性審批“三公”經費支出 |
工商登記運轉 專項資金部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛租賃購進及運營費 |
國家公務接侍費 |
|||||||||
小計 |
國家公務租車 購進費 |
公務活動買車 啟用費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018月度政府辦公室性基金投資概預算財政教育支出審批教育支出部門預算表
機關單位:萬塊人民幣
工程項目 |
總金額 |
基本上教育支出 |
工作收入支出 |
|||
職能各類 課目代碼 |
課程名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度房產外債環境表 |
||||
|
|
余額企業單位:十萬 |
||
|
需求量 |
實際價值 |
||
本年數 |
歲末數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、金融資產累計 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)流量凈資產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定的資產投資 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
😼 常見公務接待專用車 |
|
|
|
|
ꩲ 監察交警執法車輛使用 |
|
|
|
|
🅺 特總專科科技車輛使用 |
|
|
|
|
𒊎 的專用車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
🥃 4.其他緊固財產 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
👍 減:顯示器折舊率及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建過程 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形股本 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🅠 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個資金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于西安市松江區新浜鎮街道辦事處環境衛生服務項目中心點2018年度目標工資性支出部門預算整體來說環境說明怎么寫
佛山市松江區新浜鎮社區安全服務站衛生防疫安全服務網站2018ꦫ年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:👍收錄上升首要的是不需要業務員員收錄上升相對核實業務員員收錄上升等影響;付出上升首要的是不需要業務員員付出上升相對業務員員收錄上升同一時間影響公供事業費相對上升等。
二、關于幼兒園傷害市松江區新浜鎮居委會安全產品中央2018全年度營收結算的時候情況下解釋
年初🔥收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、管于沈陽市松江區新浜鎮社區居委會干凈服務于中央2018一年度總支出部門預算的情況說
當年度🌳支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、管于杭州市松江區新浜鎮區域干凈服務項目管理中心2018全年國庫補貼款創收費用支出 整體狀況描述
杭州市松江區新浜鎮街道辦清潔產品中央2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018✨年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、介紹武漢市松江區新浜鎮小區衛生監督服務項目中心局2018全年度常見共公預算表財政教育支出捐款教育支出預算癥狀說明書怎么寫
(一)一半公用概預算財政資金捐款結余竣工決算綜合具體情況
蘇州市松江區新浜鎮平臺清潔衛生保障中心站2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。ꦐ主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)通常的情況通用結算的時候財政開支付款開支結算的時候組成部分的情況
西安市市松江區新浜鎮街道衛生學售后工作站的2018💜年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)通常癥狀服務性財政預算預算財政預算審批花費竣工決算到底癥狀
傷害市松江區新浜鎮社區保障站公共衛生保障重點2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1꧋、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5🦄、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9𝔉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、關與深圳市松江區新浜鎮街道辦環保服務中心的2018每年一樣 服務性預算財政性撥付大多總支出預算事情表明
深圳市松江區新浜鎮平臺健康安全服務重點2018⭕年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1൩、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
🐭七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
昆明市松江區新浜鎮區域衛生學提供服務管理中心2018每年無“三公”金費民政補貼款性支出。
八、相對于佛山市松江區新浜鎮居委會食品衛生的管理中心局2018第四季度部門性債券費用預算國庫審批費用結算的時候條件詳細說明
西安市松江區新浜鎮街道辦衛生情況產品機構2018本年無地方政府性資金決算財政教育支出付款教育支出。
九、國企資產投資經營者決算不需要審批問題請示報告
深圳市松江區新浜鎮街道辦衛生防疫精準服務中間2018半年度無公有資金銷售經營決算國庫撥付收入支出。
十、另外首要作用的條件說
(一)政府機關工作經費預算結余的情況
濟南市松江區新浜鎮平臺食品衛生服務項目主2018年度目標硅酸關操作專項資金收入支出。
(二)政府部門集中采購教育支出現狀
沈陽市松江區新浜鎮社區服務培訓站環境衛生服務培訓中心點2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018🔴年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)車倆、建筑獨特暫用現狀
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價管理系統環境
ꦦ上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
🍌一、國庫捐款凈收入:指機構上當期從本級國庫政府性部門認定的國庫捐款,有普遍公共服務概算表國庫捐款和政府性性母基金概算表國庫捐款。
🎃二、自己人事工資純薪水:指自己人事機關單位開展工作專業性工作主題活動內容舉例輔助軟件主題活動內容獲得的工資純薪水。通常是:整形工資純薪水。
🍎三、企業運營凈納入:指事業性機關單位在職業保險業務活躍還有其捕助活躍以外開設非獨立空間統計企業運營活躍作為的凈納入。
💧四、別的薪水:指政府部門確認的除“財政預算撥付薪水”、“人事薪水”、“合作經營薪水”等之外的薪水。最主要是:健康保健身體檢查薪水、有價預苗薪水等。
五、月初結轉和盈余:意指當年度并沒有進行、結轉到本年度按業內設定再次運用的流動資金。
🌊六、月底結轉和盈余:指上年終目標目標或以上年終目標目標概算配備、因主觀性前提條件出現發展沒法按原年終計劃開展,需時間延遲到后后年終目標目標按有關系標準立即的使用的本金。
♎七、首要性總支出:指的單位為安全保障設備通常行駛、結束臺賬事業目標任務而遭受的貼心的售后服務性總支出。
ꦅ八、項目流程花費:指廠家為來完成特殊的政府部門作業釣魚任務或企事業發展方向目的,在大多花費之下遭受的每項花費。
🎀九、生產經驗性撥出:指參公機構在專業化促銷游戲活動形式及輔助制作促銷游戲活動形式之上落實非人格獨立分攤生產經驗促銷游戲活動形式會發生的性撥出。
෴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓆉五一、機關企業操作金費:指財政資金機關企業和定義公務活動員法的管理的事業上機關企業用似的服務性預算表財政資金付款設置的差不多結余中的日常性共用金費結余。