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2018年度部門決算公開(上海市松江區方松街道社區衛生服務中心)
信息來源: 上線時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區方松道路居委會安全衛生服務管理核心

2018財政年度竣工決算

 

 


目  錄

 

首個局部 濟南市松江區方松居委社區居委會干凈服務于主情況

一、最主要的職能部門

二、公司設制

第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表

一、盈利花費結算的時候總表

二、薪資收入部門預算表

三、費用支出 結算的時候表

四、財政性付款收益其他支出結算的時候總表

五、應該通用工程預算不需要捐款花費結算的時候表

六、般公共性財政廳預算財政廳捐款大致經費支出結算的時候表

七、應該公用財政部門預算財政部門審批“三公”費用性支出及行政單位運轉費用性支出性支出部門預算表

八、當地政府性貨幣基金費用預算財政資金撥付收支結算的時候表

九、股權債務情況報告表

第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

4地方 動詞釋義
第一部分   上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況

 

一、主要是職責范圍

﷽滬市松江區方松道路社區居委會辦干凈的業務于平臺是區衛計委下的的一家基層員工醫院干凈衛生組織機構,承擔責任方松道路及廣富林道路內滿足廣大我們公眾一般醫院干凈衛生的業務于及公益性干凈的業務于。

二、裝置配置

♑根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年個人收入收入支出部門預算總表

方:萬美元

創收

總支出

工程項目

結算的時候數

大型項目

結算的時候數

一、財政廳付款薪水

4186.09

一、一般來說公共信息服務培訓其他支出

 

  至少:鎮政府性貨幣基金概算財政預算撥付

 

二、外交史支出費用

 

二、上司補帖收錄

267.4

三、國防安全收入支出

 

三、事業上的營收

5581.82

四、共同安全保障經費支出

 

四、開收入來源

 

五、幼兒教育其他支出

10

五、附設機構上交純收入

 

六、科學有效科技撥出

 

六、任何收益

1278.37

七、人文精神田徑運動與文化傳媒付出

 

 

 

八、市場基本保障和人才需求開支

173.42

 

 

九、醫藥環衛與工作方案計劃生育政策結余

10110.39

 

 

十、節約能源節能環保材料開支

 

 

 

十一國慶、城鄉建設區域費用支出

 

 

 

第十二、農業和林業水開支

 

 

 

13、流量車輛運輸收支

 

 

 

十四、教育資源勘查短信等撥出

 

 

 

二十、企業貼心夜場服務等支出費用

 

 

 

第十六、金融科技經費支出

 

 

 

二十七、支援另一個東南部經費支出

 

 

 

二十、土地海上氣候等性支出

 

 

 

第十九、住宅房有保障支出費用

151.3

 

 

20、糧油食品物質產出結余

 

 

 

二十一月、任何開支

 

本年度盈利預估合計

11313.68

本年度開支總計

10445.11

用行業股票基金確定收入支出差額

 

余額確定

857.93

本年結轉和盈余

80.87

年尾結轉和盈余

91.51

累計

11394.55

合計

11394.55


2018年中薪資收入結算的時候表

廠家:萬塊人民幣

樓盤

當年度收錄總計

國庫捐款創收

領導津貼純收入

教育事業工資

銷售經營收益

加盟基層單位上交收益

一些收入來源

功能分類
科目編碼

課程和科目英文名稱

自動求和

11313.68 

4186.09 

267.4 

5581.82 

 

 

1278.37 

205

 

 

育兒教育費用

10 

10 

 

 

 

 

 

205

99

 

另外的教育學校支出費用

10 

10 

 

 

 

 

 

205

99

99

的幼兒教育花費

10 

10 

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會的保障和就業形勢費用

173.42 

173.42 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處企事業的單位離提前退休

173.42

173.42

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業廠家職業年金交款撥出

173.42

173.42

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生情況和打算養育收入支出

10978.96

3851.37

267.4

5581.82

 

 

1278.37

210

03

 

表層社區醫療干凈衛生機購

9481.48

2353.89

267.4

5581.82

 

 

1278.37

210

03

01

地方社區服務中心食品衛生部門

9469.21

2341.62

267.4

5581.82

 

 

1278.37

210

03

99

其他的基層員工醫療管理食品衛生組織支出費用

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性衛生防疫

1379.88

1379.88

 

 

 

 

 

210

04

08

基本性公益性清潔衛生服務保障

1369.88

1369.88

 

 

 

 

 

210

04

09

根本性公共精準服務安全衛生精準服務

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務教育事業公司醫療服務

117.6

117.6

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性企機關事業單位醫學

117.6

117.6

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房的保障支出費用

151.3 

151.3 

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革的實質支出費用

151.3 

151.3 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房間個人公積金

151.3 

151.3 

 

 

 

 

 

 


2018年中結余結算的時候表

方:萬美金

樓盤

當年度教育支出總金額

通常撥出

的項目付出

上交國家上家性支出

合作經營總支出

對附屬醫院機關單位政府補貼總支出

功能分類
科目編碼

課目命名

總計

10445.11 

9866.13 

578.98 

 

 

 

205

 

 

的教育其他支出

10 

 

10 

 

 

 

205

99

 

其余學前教育總支出

10 

 

10 

 

 

 

205

99

99

一些學前教育性支出

10 

 

10 

 

 

 

208

 

 

中國社會確保和擇業撥出

173.42

173.42

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業企事業編制企事業編制離退職

173.42

173.42

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業公司職業技能年金繳納費用

173.42

173.42

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健清潔和計劃書計劃生育政策經費支出

10110.39

9541.41

568.98

 

 

 

210

03

 

基層工作醫療管理衛生情況培訓機構

8612.91

8268.02

344.89

 

 

 

210

03

01

大都市街道辦事處環境衛生醫療機構

8600.64

8268.02

332.62

 

 

 

210

03

99

另外基成治療食品衛生平臺花費

12.27 

 

12.27 

 

 

 

210

04

 

共公衛生防疫

1379.88

1155.79

224.09

 

 

 

210

04

08

一般公共性干凈服務

1369.88

1155.79

214.09

 

 

 

210

04

09

重大項目公共售后服務環衛售后服務

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政訴訟參公組織醫療保障

117.6

117.6

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業廠家醫治

117.6

117.6

 

 

 

 

221

 

 

住宅后勤保障開支

151.3

151.3

 

 

 

 

221

02

 

房間創新教育支出

151.3

151.3

 

 

 

 

221

02 

01 

房間住房基金

151.3

151.3

 

 

 

 

 


2018年度目標財政部門撥付薪資經費支出竣工決算總表

機構:億元

個人收入

結余

的項目

結算的時候數

項目

合計數

似的服務性項目預算財政局付款

當地政府性股權基金項目預算財務補貼款

一、一樣 服務性工程預算財政廳審批

4186.09 

一、普遍公共信息服務管理性支出

 

 

 

二、現政府性債卷工程預算財政資金審批

 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、航空航天其他支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全的總支出

 

 

 

 

 

五、培養收支

 10

10 

 

 

 

六、合理科技教育支出

 

 

 

 

 

七、文化產業體育乒乓球與影視文化費用

 

 

 

 

 

八、社會化質量保障和擇業花費

 173.42

 173.42

 

 

 

九、診療衛生監督與進度表養育付出

 3851.37

 3851.37

 

 

 

十、節電綠色費用

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設社區居委會費用

 

 

 

 

 

十三、農業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、交通管理運輸配送費用支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘察相關信息等開支

 

 

 

 

 

十八、商業性功能業等花費

 

 

 

 

 

十五、財經收入支出

 

 

 

 

 

十二、支助其它地段收入支出

 

 

 

 

 

十九、土地海底氣象條件等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、個人住房保駕護航支出費用

 151.3

 151.3

 

 

 

三十、油糧工程物資貯備付出

 

 

 

 

 

二十一月、另一費用

 

 

 

當年度盈利自動求和

4186.09 

年初結余累計數

 4186.09

 4186.09

 

本年財政資金補貼款結轉和節余

 

年初財政支出補貼款結轉和余額

 

 

 

      似的公共信息估算財政資金撥付

 

 

 

 

 

      政府機關性股票基金預決算財政資金付款

 

 

 

 

 

總額

4186.09 

總額

 4186.09

 4186.09

 

 


2018年常見公共服務概算財政預算審批費用支出 竣工決算表

公司:萬余元

工作

累計數

大致其他支出

工作性支出

的功能歸類

科目必編碼查詢

幾個會計科目明稱

205

 

 

育兒教育性支出

10

 

10

205

99

 

任何培訓結余

10

 

10

205

99

99

其余幼教費用支出

10

 

10

208

 

 

社會發展基本保障和擇業費用

173.42

173.42

 

208

05

 

財政事業上的計量單位離離休

173.42

173.42

 

208

05

06

工商登記參公部門職業年金付款其他支出

173.42

173.42

 

210

 

 

醫院衛生監督和行動計劃生殖性支出

3851.37

3366.41

484.96

210

03

 

基本醫治衛生學裝置

2353.89

2093.02

260.87

210

03

01

地方社群清潔結構

2341.62

2093.02

248.6

210

03

99

的基層員工醫藥衛生情況組織撥出

12.27

 

12.27

210

04

 

公共服務清潔衛生

1379.88

1155.79

224.09

210

04

08

一般貼心服務性食品衛生貼心服務

1368.88

1155.79

214.09

210

04

09

重大的共同干凈服務質量

10

 

10

210

11

 

人事部門視野計量單位醫療保健

117.6

117.6

 

210

11

02

企事業公司的整形

117.6

117.6

 

221

 

 

房產保障措施經費支出

151.3

151.3

 

221

02

 

自建房改革的實質花費

151.3

151.3

 

221

02

01

房間住房基金

151.3

151.3

 

加總

4186.09

3691.13

494.96

 


2018不需要年度大部分公開費用不需要付款基本性花費竣工決算表

  企業單位:萬多

工程項目

總計

者接待費

通用經費支出

城市發展分級

題目代碼

專業科目明稱

301

 

底薪福利微信花費

3383.05

3383.05

 

301

01

  基本的待遇

449.23

449.23

 

301

02

  津貼津貼津貼

216.56

216.56

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核月工資

1718.89

1718.89

 

301

08

部門視野企公務員基本上養老生活穩妥費

60.84

60.84

 

301

09

的職業年金繳付

173.42

173.42

 

301

10

干部職工常規醫療保健保費付費

117.6

117.6

 

301

11

公務接待員醫學補貼交款

 

 

 

301

12

某個時代確保手機繳費

 

 

 

301

13

居住房住房基金

151.3

151.3

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  其他底薪活動費用

495.21

495.21

 

302

 

商品信息和提供服務費用

308.08

 

308.08

302

01

  辦公裝修費

10

 

10

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  消防手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  業主管理方法費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)花費

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務活動接待客人費

 

 

 

302

18

  使用村料費

298.08

 

298.08

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專業清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托人業務范圍費

 

 

 

302

28

  工會組織接待費

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  因公租車電腦運行系統維護費

 

 

 

302

39

  各種城市交通相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及追加成本費用

 

 

 

302

99

  同一寶貝和服務性花費

 

 

 

303

 

對我和家廷的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補貼政策

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼政策

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

我農牧業生產制造津貼

 

 

 

303

99

  其他的個體戶和家中的補貼費收入支出

 

 

 

310

 

金融資本性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公樓機械購買

 

 

 

310

03

  專用箱設備添置

 

 

 

310

07

  新信息微信網絡及軟文購買最新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛使用租賃費

 

 

 

310

19

  相關交通管理設備購入

 

 

 

310

22

  無形之中資產投資購買

 

 

 

310

99

  另一個資產管理性支出費用

 

 

 

總金額

3691.13

3383.05

308.08

 


2018全年普通共同概算財政開支捐款“三公”金費及行政機關行駛金費開支預算表

組織:來萬

一樣 公眾預決算財政資金付款“三公”資金

機關事業單位運動

資金投入部門預算數

合計數

因公回國

(境)費

國家公務買車購入及運轉費

公務接待工作接待工作費

小計

公務活動買車

采購費

公務活動小二租車

作業費

預決算數

預算數

預決算數

預算數

概算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年度政府機構性新基金成本預算財政廳補貼款支出費用結算的時候表

的單位:多萬元

好項目

總計

首要結余

工作費用支出

效果等級分類

專業科目商品編碼

會計科目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度資產投資欠債情況表

 

 

錢數機構:W

 

價值

今年初數

歲末數

月初數

年初數

一、財力加總

——

——

 3589.93

 4441.31

   (一)變化基金

——

——

 1944.45

 2633.10

   (二)加固資金

——

——

 1547.01

 1621.94

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

 17.95

♓                          基本上公務活動車輛使用

 

 

 

 

🌟                          行政執法執勤點車輛使用

 

 

 

 

😼                          珍禽職業 科技小二租車

 

 

 

 

🏅                          相關買車

 1

 1

 17.95

 17.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 

 227.25

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

179.6

 339.4

▨               4.任何固定不變凈資產

——

——

1122.11

1264.59

ꦐ        減:當年度固定資產折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)不斷創業

——

——

 

 

   (四)在建項目建筑項目

——

——

 

 

   (五)無形中財產

——

——

 98.47

186.27

🧸        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)相關資源

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

1021.25

829.95

三、凈凈資產總金額

——

——

2568.68

3611.36

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關東莞市松江區方松道路街道社區安全衛生貼心服務咨詢中心2018全年工資收入收入支出結算的時候基本情況報告介紹

廣州市松江區方松社群居委會社群衛生防疫服務項目中心站2018🦩年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。

二、對于南京市市松江區方松街邊社區網站清潔衛生售后服務心中2018本年度收入水平竣工決算情況報告原因分析

年初ꦐ收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。

三、至于成都市松江區方松街街道公共衛生服務于學校2018一年度費用支出 部門預算具體情況表明

本年度🌳支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。

四、有關于廣州市松江區方松街鎮社區居委會安全服務于重心2018年終民政撥付個人收入結余總的問題講解

昆明市松江區方松大街特別衛生防疫的服務中2018༺年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。

五、關干鄭州市松江區方松街邊居委衛生間服務質量中心局2018每年通常現狀公共服務費用預算財政局審批結余結算的時候現狀代表

(一)基本上服務性估算民政審批性支出竣工決算整體具體情況

成都市松江區方松銜道街道社區醫療管理工作核心2018♔年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金

(二)普通共同費用財政預算撥付結余結算的時候空間結構時候

滬市松江區方松街道平臺平臺清潔衛生產品重點2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。

(三)普遍公共性財政資金預算財政資金付款收支部門預算按照情況報告

昆明市松江區方松居委社區居委會干凈衛生保障平臺2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:

1⛎、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平

2🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。

3꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4🦄、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。

5🍬、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🎀、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。

7🃏、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

8🐭、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。

9🏅、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。

六、光于重慶市松江區方松街道社區服務管理站社區服務管理站干凈衛生服務管理管理中心2018季度通常情況報告公用概算財政收支審批大多收支竣工決算情況報告詳細說明

東莞市松江區方松特別居委會特別清潔服務培訓重點2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:

1🀅、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。

2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。

🐷七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政廳審批教育支出竣工決算整體來說原因表示。

ꦦ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。

昆明市松江區方松的大街上街道辦環保安全服務咨詢中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元

(二)“三公”事業費財政局付款其他支出結算的時候重要情況發生原因分析。

ꦜ廣州市松江區方松街道社區的服務站社區的服務站衛生間的服務平臺局2018財政費用支出 年度無“三公”費用財政費用支出 審批費用支出 。

八、相對于沈陽市松江區方松街區居委會干凈衛生功能中心的2018年中鎮政府性私募基金財政局預算財政局付款收入支出結算的時候時候說明書

東莞市松江區方松道路街道辦衛生間服務管理中2018每年無政府部性投資基金估算財政收支補貼款收支。

九、公有資產銷售成本預算財政廳審批情形解釋

南京市松江區方松道路社群衛生防疫服務于服務管理中心2018全年無國企資源銷售決算財務補貼款撥出。

十、別注重細節的狀態闡明

(一)行政單位操作經費預算結余原因

成都市松江區方松的大街上平臺環衛售后服務管理平臺的2018一年度三聚氰胺樹脂關運營專項經費花費。

(二)當地招標采購計劃結余事情

重慶市松江區方松小區服務的服務網小區健康服務的服務網2018🔴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。

(三)行駛、房源特殊化擠占現象

佛山市松江區方松銜道社區網站清潔衛生功能中心局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算業績考核治理情況發生

𝔉上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🐟一、民政付款創收:指基層單位本年度從本級民政職能部門拿得的民政付款,以及普遍共同成本概算民政付款和政府部性債卷成本概算民政付款。

❀二、行業使利潤:指行業院校深入推進非常專業金融產品部門行為舉例說明氧化硅行為拿得的使利潤。主要是是:診療金融產品部門使利潤等。

🌱三、運營工資營收:指事業有成企公務員在行業業務流程行為簡答捕助行為外面大力開展非獨立的結算運營行為有的工資營收。

𒈔四、相關薪水:指企參公單位獲得的除“不需要捐款薪水”、“參公薪水”、“經營的薪水”等在內的薪水。主要的是:公用設施清潔衛生身體檢查薪水、有價役苗薪水、油料盤盈薪水等。

五、月初結轉和余額:是以上一年度沒有提交、結轉到上年按有關系規范重新適用的流動資金。

🌠六、年終結轉和余額:指年初度或己前全年預算表設置、因客觀性的情況發生了發生改變無法按原進度表用到,需時間延遲到然后全年按關于要求延續用到的財政資金。

七、常規付出費用:指行業為基本保障組織機構通常正常運轉、完工常規運轉任務而發生了的基本付出費用。

🤡八、大型項目開支:指政府部門為提交相關的財政崗位日常任務或企事業的發展學習目標,在常規開支之余遭受的幾項開支。

𝐆九、經營管理管理結余:指教育事業標準在正規促銷項目及輔助性促銷項目除此之外展開非獨立自主記帳經營管理管理促銷項目產生的結余。

🔜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍃十一月、危險機關食用專項金費:指行政部門院校和基準國家參公機構人員法維護的參公院校食用普通共公概算國庫捐款制定的基本的費用中的每天共公專項金費費用。

 

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