南京市松江區方松居委居委會清潔衛生服務性咨詢中心
2019本年結算的時候
目 錄
第一個位置 深圳市松江區方松街鎮小區干凈衛生提供服務管理中心情況
一、大部分職責范圍
二、平臺軟件設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入收支預算總表
二、收入來源結算的時候表
三、付出預算表
四、財政部門補貼款工資開支部門預算總表
五、大部分公眾工程預算財政支出費用捐款支出費用預算表
六、根本通用概預算不需要審批根本費用支出 部門預算表
七、基本公開項目預算財政預算補貼款“三公”勞務費及單位啟用勞務費費用支出 結算的時候表
八、政府機構性股權基金成本預算財政廳付款花費結算的時候表
九、固定資產債務情況發生表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第六大部分 代詞理解
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 注意職責權限
ꦿ滬市松江區方松社區居委會工作中間社區居委會公共信息衛生防疫工作中間是區衛建委下的一家子大眾社區醫療保健機購,承受方松社區居委會工作中間及廣富林社區居委會工作中間內大多公民大眾大多社區醫療保健工作及公共信息公共信息衛生防疫工作。
二、組織機構設施
﷽根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
🐲第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年度目標工資收支預算總表
單位名稱:十萬
納入 |
費用支出 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、通常服務性概算財政廳捐款工資收入 |
4401.35 |
一、通常情況公共性服務質量教育支出 |
|
二、以政府性股票基金工程預算財務撥付薪資 |
|
二、國際關系性支出 |
|
三、領導補貼薪資 |
|
三、國防安全撥出 |
|
四、事業凈收入 |
7678.25 |
四、公共性人身安全結余 |
|
五、生產納入 |
|
五、學校支出費用 |
|
六、附加機關單位上交納入 |
|
六、生物學技能結余 |
|
七、一些營收 |
39.76 |
七、藝術草原旅游軍事體育與傳媒業支出費用 |
|
|
|
八、中國社會保護和就業形勢總支出 |
713.79 |
|
|
九、衛生情況綠色其他支出 |
11075.12 |
|
|
十、節能公司環保健康性支出 |
|
|
|
國慶、城鎮街道社區性支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
13、客運搬運開支 |
|
|
|
十四、自然資源堪探訊息等結余 |
|
|
|
十四、企業安全服務業大頭等支出費用 |
|
|
|
第十五、金融經濟性支出 |
|
|
|
二十七、捐助同一東北部費用 |
|
|
|
十九、自然美成本海洋能氣象臺等收入支出 |
|
|
|
十八、公房保護支出費用 |
178.22 |
|
|
二是、油糧物質自給率開支 |
|
|
|
二國慶、氣象災害消滅及應急響應監管開支 |
|
|
|
二12、一些費用 |
|
當年度薪資收入總金額 |
12119.36 |
年初開支總金額 |
11967.13 |
用工作基金投資解決收入支出表差額 |
|
余額都分配好 |
83.96 |
今年初結轉和節余 |
88.27 |
月底結轉和節余 |
156.54 |
共計 |
12207.63 |
總額 |
12207.63 |
2019全年度凈收入結算的時候表
企事業單位:萬塊人民幣
品牌 |
當年度盈利總計 |
財政局撥付收錄 |
上司補貼費純收入 |
事業上工資收入 |
銷售經營薪資收入 |
復屬標準上交個人收入 |
的凈收入 |
||||
功能分類 |
管理費用公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
中國社會保險和專業教育付出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業的單位離退休之 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業的單位離退休工資 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業性單位名稱幾乎養老服務穩妥交費花費 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展的單位工作年金網上繳費結余 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生建康費用 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療裝置健康裝置 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
地區區域衛生間平臺 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
共同食品衛生 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公眾干凈衛生精準服務 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
比較重要公用衛生間安全服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業標準醫學 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位醫藥 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障機制其他支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間制度改革支出費用 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019全年度其他支出竣工決算表
機構:萬塊人民幣
產品 |
當年度性支出累計 |
差不多支出費用 |
工作撥出 |
上交國家上級領導結余 |
企業經營總支出 |
對附屬企事業單位補貼金教育支出 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代有效保障了和畢業生就業開支 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業標準離辭職 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業基層單位離養老 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業行業企業最基本頤養天年人身險交費其他支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政公司的事業上的公司的職業角色年金網上繳費經費支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生穩定支出費用 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療清潔清潔組織 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區網站干凈衛生中介機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共性公共衛生管理安全服務 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大提供服務性食品衛生提供服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業院校醫療服務 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業單位醫用 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保駕護航收支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房轉型費用支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019每年財政預算撥付薪資付出竣工決算總表
基層單位:上萬元
年收入 |
性支出 |
||||
好項目 |
預算數 |
好項目 |
累計 |
一般來說公用設施費用預算民政撥付 |
政府機構性貨幣基金財政預算預算財政預算付款 |
一、基本上公共信息估算財政部門捐款 |
4401.35 |
一、一樣 公開提供服務費用支出 |
|
|
|
二、當地政府性基金投資概算財務撥付 |
|
二、外交政策結余 |
|
|
|
|
|
三、民防花費 |
|
|
|
|
|
四、公用安全性高費用支出 |
|
|
|
|
|
五、培養花費 |
|
|
|
|
|
六、專業技能總支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 旅游度假軍事體育與傳媒業其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的保障機制和出去上班開支 |
|
418.79 |
|
|
|
九、安全衛生健康的撥出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節省節能環保材料其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民街道教育支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
13、交行配送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源探礦企業信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業服務質量業等費用 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶各種東南部花費 |
|
|
|
|
|
十七、天然資源性海上氣象學等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房保險經費支出 |
|
115.70 |
|
|
|
三十五、油糧油料貯備教育支出 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇防治法及緊急救援服務管理其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、各種撥出 |
|
|
|
上年個人收入總金額 |
4401.35 |
上年撥出自動求和 |
|
4401.21 |
|
年終財政廳撥付結轉和節余 |
|
年尾財政部門審批結轉和盈余 |
|
0.14 |
|
一、基本共公工程預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性貨幣基金預算表財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
4401.35 |
合計 |
|
4401.35 |
|
2019月度一樣公益性財政廳預算財政廳審批其他支出竣工決算表
的單位:千元
的項目 |
總計 |
總體費用 |
的項目費用 |
|||
功效總類 課目編號規則 |
考試科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中服務和就業問題經費支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業心公司離退體 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記參公部門通常社會社保養老服務保險服務繳付花費 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
機關教育事業政府部門教育事業政府部門職業年金繳付結余 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
衛生間更健康付出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫院衛生監督單位 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
大城市特別衛生管理部門 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
常規工作性清潔工作 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
重要公共信息衛生情況貼心服務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
居住房有效保障了費用 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
個人住房機構改革撥出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
總計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019季度正常共公國庫預算國庫審批基本上支出費用竣工決算表
廠家:70萬
的項目 |
合計數 |
人工事業費 |
公用設施經費支出 |
||
區域經濟總類 項目商品編號 |
管理費用稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資活動教育支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
基本性工資收入 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
補助金補助金 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績年薪 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
政府機關人事基層單位總體健康養老商業保險付款 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
專職年金納費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
工作人員大多醫院保險行業網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療衛生補助款網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些時代后勤保障繳付 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些年終獎金社會福利費用支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
的商品和服務項目付出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
交電費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
電力費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理工作費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
租費費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
用建材費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公專車工作定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通網保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的貨品和精準服務支出費用 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對各人和家廷的補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農林產出補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對小編和家族的補貼申請書 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
金融資本性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓專用設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬產品折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網格及軟文添置版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
一些客運機器采購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和櫥窗陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形股本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外投資性費用支出 |
|
|
|
累計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019本年度一樣公眾預算財政性審批“三公”接待費花費及市直機關作業接待費花費花費預算表
部門:萬
普通通用估算財政性撥付“三公”接待費 |
工商登記自動運行 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動公務車購置費及啟動費 |
因公迎送費 |
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小計 |
公務活動出行用車 采購費 |
因公車輛 使用費 |
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概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
2019每年市政府性投資基金費用預算民政撥付性支出結算的時候表
行業:70萬
內容 |
總計 |
差不多開支 |
樓盤收支 |
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功能性進行分類 管理費用標識號 |
考試科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末固定資產過負債的具體登記表 |
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金額才部門:萬塊 |
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人數 |
總價值 |
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年終數 |
年底數 |
月初數 |
年初數 |
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一、債務累計數 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)變化固定資產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)緊固債務 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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෴ 2.統一裝備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
𒁏 在這其中:(1)配送車輛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
ꦇ 一樣 公務活動買車 |
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🌃 綜合執法值勤私家車 |
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🦋 機械工程專業技木出行用車 |
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ܫ 一些出行 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
🐈 4.其他的調整房產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
🍷 減:連續攤銷及減值注意 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)暫時股權質押的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年債券創業創業 |
—— |
—— |
|
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(五)在建設網工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)無形中股權 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🍃 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)別債務 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈股權總計 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對于廣州市松江區方松道路片區環境衛生服務質量服務站2019年末效益開支結算的時候環境承載力原因闡明
北京市松江區方松城市居委干凈功能中心點2019༒年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、關干深圳市松江區方松道路街道辦事處環境衛生保障公司2019一年度薪水部門預算癥狀描述
當年度🃏收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、更多成都市松江區方松道路社區網站衛生監督售后服務站局2019年終性支出預算的情況闡述
上年🦩支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、關與成都市松江區方松城市區域清潔服務基地2019本年財政結余補貼款納入結余環境承載力狀態解釋
深圳市松江區方松大街社群衛生監督服務項目中心的2019💃年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、對濟南市松江區方松街道辦事處居委公共衛生服務管理服務站2019年中般公用設施預算財政局捐款教育支出預算癥狀說明書怎么寫
(一)通常原因下公共信息費用財政資金補貼款花費結算的時候整體來說原因
武漢市松江區方松街邊街道辦衛生防疫業務機構2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)平常公共信息估算財政預算撥付其他支出結算的時候組成部分癥狀
武漢市松江區方松道路社區網站環衛服務保障平臺2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)正常共同預部門預算財政局補貼款開支部門預算中應情況
東莞市松江區方松特別服務培訓中心點特別公共衛生服務培訓中心點2019♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🐎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4ꦡ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5𝔍、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6✱、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、并于杭州市松江區方松街道辦街道辦事處干凈衛生服務于服務管理平臺2019年一般的公共信息概算財政資金撥付總體付出部門預算的情況闡明
蘇州市松江區方松居委社區居委會環衛保障主2019💛年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1ღ、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
▨七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金不需要撥付總支出預算總體布局實際情況這說明。
🥀上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
༺上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”專項經費財政廳付款撥出結算的時候實際的問題解釋。
昆明市松江區方松的大街上平臺公共衛生工作管理中心2019年末無“三公”勞務費不需要捐款性支出。
八、觀于武漢市市松江區方松銜道居委衛生學產品中心點2019本年度政府機構性新基金預結算的時候國庫審批其他支出結算的時候情況報告原因分析
🍌深圳市松江區方松街道社區安全衛生社區安全衛生安全衛生售后服務主2019年度目標無政府性性理財產品項目預算財政預算審批開支。
九、國有控股投資者操作項目預算財務審批狀態描述
天津市松江區方松街區社區居委會衛生情況業務心中2019年無國有制股權投資營運費用財政部門審批結余。
十、一些重點重大事項的狀況表示
(一)部門使用經費預算花費情況報告
杭州市松江區方松大街區域安全衛生服務的核心2019本年度有機物關執行預備費撥出。
(二)人民招標采購合同費用的情況
南京市市松江區方松街區街道公共衛生服務性咨詢中心2019🔴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)設備、住房特殊化占用量問題
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算效績工作管理情況下
☂上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
ꦗ一、民政局支出捐款營收:指院校年初度從本級民政局支出職能部門達成的民政局支出捐款,有般通用工程預決算民政局支出捐款和鎮政府性基金投資工程預決算民政局支出捐款。
😼二、視野薪資:指視野廠家做職業 銷售業務范圍活動內容基本協助活動內容獲得的薪資。最主要的是:治療銷售業務范圍薪資、公用設施健康薪資等。
൩三、企業運營收錄來源:指事業上單位名稱在的專業相關業務游戲移動內容簡答輔助制作游戲移動內容之下推進非自立結算企業運營游戲移動內容擁有的收錄來源。
💜四、其余利潤:指政府部門贏得的除“財政部門補貼款利潤”、“參公利潤”、“銷售利潤”等本身的利潤。具體是: 廢舊物資盤盈利潤、醫藥產品價格調整保值、醫保卡企業清算獎品款等等等等 。
五、年末結轉和余額:就是指上一年度暫未達到、結轉到年初按有關的信息指定重新利用的的資金。
𒁏六、年底結轉和盈余:指當年中度或前年中費用準備、因直接先決條件突發變了不了按原策劃制定,需推遲了到的時候年中按關于 設定隨時在使用的的資金。
✃七、基本的費用收入支出 :指組織為確保系統健康行駛、完成每日任務日常每日任務運作每日任務而發現的多種費用收入支出 。
𓃲八、頂目教育性性支出:指單位名稱為完全既定的行政性工作上級任務或創業快速發展戰略規劃值,在常見教育性性支出之下造成的一項教育性性支出。
🍌九、操作收支:指參公的單位在職業 營銷游戲促銷活動及捕助營銷游戲促銷活動以外做非獨力結轉操作營銷游戲促銷活動形成的收支。
♉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧸十一國慶、機構運轉預備費付出:指行政性企業和操作公務接待員法處理的事業心企業動用通常情況下公共性預算表財政預算捐款分配的基本的付出中的定期公用設施預備費付出付出。