蘇州市松江區永豐街辦社區服務中心站干凈服務中心站
2019每年單位預算
目 錄
第一名部門 北京市松江區永豐街道辦事處社區保障中心局環保保障中心局慨況
一、注意主要職責
二、科室結算的時候政府部門組成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、凈收入撥出預算總表
二、納入結算的時候表
三、教育支出竣工決算表
四、不需要補貼款凈收入支出費用竣工決算總表
五、尋常公共服務項目預算財政性捐款撥出結算的時候表
六、平常公眾概預算財政局審批主要結余部門預算表
七、似的公益性預結算的時候財政性補貼款“三公”專項資金及行政單位啟動專項資金經費支出結算的時候表
八、中央政府性股權基金費用預算財政性捐款結余結算的時候表
九、資本流動負債狀態表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四、組成部分 動詞解說
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要職責權限
ܫ擔保網上區的最基本醫療管理、熟悉病發多病的護理學學、恢復如初期住院病人的復原開展與護理學學、公開環境衛生防治與保健理療特點。
二、中介機構設為
🔯可根據上述內容職責權限,佛山市松江區永豐的大街上社區服務培訓站干凈衛生服務培訓重心設增設裝置,涉及:辦工室、醫務科、杜絕調養科、財務人員科、專科門診、重癥監護室及6個衛生管理提供服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019年末部門乃至每一位員工部門預算表
2019年中薪資收入支出費用結算的時候總表
機構:萬余元
純收入 |
總支出 |
||
工作 |
部門預算數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、財務審批收入水平 |
4151.20 |
一、通常社會服務培訓服務培訓支出費用 |
|
進來:政府辦公室性新基金估算財政資金付款 |
|
二、外交活動總支出 |
|
二、領導政府補貼收入來源 |
|
三、國防安全開支 |
|
三、參公工資 |
4831.91 |
四、公共信息安全保障經費支出 |
|
四、操作純收入 |
|
五、培育其他支出 |
4.38 |
五、其他組織上交利潤 |
|
六、科學研究技術水平性支出 |
|
六、一些營收 |
38.67 |
七、文化水平田徑與文化收支 |
|
|
|
八、市場經濟保險和就業創業其他支出 |
519.83 |
|
|
九、醫學環衛與計劃方案孕育結余 |
6704.21 |
|
|
十、低碳環保型總支出 |
|
|
|
十一月、村鎮平臺教育支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
十四、交通線物流運輸費用 |
|
|
|
十四、資源量勘測信息等花費 |
|
|
|
二十、商業樓功能業等花費 |
|
|
|
16、銀行業經費支出 |
|
|
|
二十七、支助各種中南部付出 |
|
|
|
十七、國土局大海景象等付出 |
|
|
|
19、房屋保駕護航教育支出 |
148.16 |
|
|
二十二、油糧工程設備與物資的自給率撥出 |
|
|
|
二十一月、的費用 |
|
上年營收累計數 |
9021.78 |
本年度支出費用加總 |
7376.58 |
用衛生事業資金掩蓋結余差額 |
|
余額劃分 |
1645.20 |
本年結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
|
共計 |
9021.78 |
累計 |
9021.78 |
2019每年收錄結算的時候表
組織:萬的大寫
的項目 |
本年度收入水平合計數 |
財政部門付款個人收入 |
上級領導政府補貼凈收入 |
衛生事業利潤 |
經營的利潤 |
附帶機構繳納收益 |
同一薪資 |
||||
功能分類 |
會計科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
幼小銜接經費支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別學前教育費用支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的培養總支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代服務和專業教育結余 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展企業離退職 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司的公司的離退居二線 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關自己事業基層單位關鍵社會養老穩定穩定繳付經費支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企事業廠家事業年金交款總支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其它行政性事業心院校離退居二線收支 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間建康收支 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
底層醫用安全衛生系統 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市特別衛生管理構造 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公用健康 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公眾環境衛生保障 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公單位名稱醫疔 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成政府部門醫治 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有保障性支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草支出費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019年末花費竣工決算表
單位名稱:萬的大寫
工程 |
上年花費累計 |
基本的費用 |
創業項目性支出 |
繳納上級部門開支 |
開收入支出 |
對附屬醫院政府部門政府補貼結余 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育費用 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些幼小銜接性支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些教肓結余 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有效保障了和畢業生就業結余 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業廠家離辭職 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業企公務員離退居二線 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業性標準根本養老服務人壽保險付款經費支出 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關單位事業性機關單位職位年金手機繳費其他支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
同一行政事務工作基層單位離退休年齡費用 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈穩定撥出 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層衛生系統情況衛生情況組織機構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社群衛生情況醫院 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生學 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公用設施健康提供服務 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展部門醫療衛生 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業方醫療保障 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房維護開支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革支出費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋房貸公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019年末國庫付款年收入撥出竣工決算總表
的單位:多萬元
效益 |
性支出 |
||||
工程 |
竣工決算數 |
新項目 |
合計數 |
一般來說公共信息決算國庫審批 |
人民政府性母基金預決算不需要補貼款 |
一、基本公共信息成本預算不需要補貼款 |
4151.20 |
一、通常情況下產品性產品花費 |
|
|
|
二、市政府性投資基金財政預算預算財政預算補貼款 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、民防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全的付出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、科學實驗新技術費用 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育健康與新傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化有效保障和就業機會費用 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、清潔身體結余 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、低碳環境花費 |
|
|
|
|
|
十一月、城市社區服務中心支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、公路網配送結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘測信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
15場、商業區服務于業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其它位置費用 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源海洋資源天氣等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅保障措施撥出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
20、糧油加工東西存量費用 |
|
|
|
|
|
二11、各種付出 |
|
|
|
年初工資合計數 |
4151.20 |
年初花費預估合計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
年終財政廳審批結轉和盈余 |
|
半年度財政預算撥付結轉和節余 |
|
|
|
一半共公費用財政部門付款 |
|
|
|
|
|
人民政府性新基金估算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4151.20 |
總結 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019半年度一樣 公共服務費用財政廳付款開支結算的時候表
企業單位:萬塊人民幣
內容 |
累計 |
最基本教育支出 |
樓盤其他支出 |
|||
系統細分 考試科目商品代碼 |
會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育總支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
另一個教育學校撥出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
任何文化教育支出費用 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
的社會擔保和就業率開支 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業組織離養老 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業基層單位職位年金繳納費用花費 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
公共衛生衛生支出費用 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
農村基層醫治衛生防疫系統 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
地方社區醫療管理衛生管理單位 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公共性公共衛生管理 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
一般通用環境衛生服務管理 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
企業發展方社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房產保障機制付出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質撥出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
加總 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019本年似的公共性估算國庫付款大致經費支出部門預算表
公司的:萬美金
樓盤 |
合計數 |
者事業費 |
公供預備費 |
||
經濟能力細分 科目必打碼 |
專業科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水褔利收入支出 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
最基本底薪 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
津貼補帖補帖 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
部門事業發展的單位基礎養老商業保險商業保險金 |
|
|
|
301 |
09 |
職位年金付費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
企業員工最基本醫療機構保險費用手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療服務補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會各界保險納費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月薪好處總支出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務的費用 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
辦公室費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
用電 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
郵電局費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理服務服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
承租費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
工作會費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用村料費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用生物質費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托行業費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
商會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用正常運作保養費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
某個公路網花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除花費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品銷售和服務性付出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對個體和人家的補貼費 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費津貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶林業生產救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
各種自身和家長的經濟補貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
資產性花費 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
經過古建筑購建 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機 購置費 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
專屬機器購入 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
根基設施設備施工 |
|
|
|
310 |
07 |
問題電腦網絡及軟件購入游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動公務車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通管理工具軟件置辦 |
|
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310 |
22 |
神圣財力置辦 |
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310 |
99 |
另外金融資本性開支 |
|
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預估合計 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
🍨2019月度般公共性財政費用支出 預算財政費用支出 審批“三公”經費費用支出 預算及行政機關開機運行經費費用支出 預算費用支出 結算的時候表
機構:萬美元
一樣 通用費用預算國庫補貼款“三公”事業費 |
機構使用 資金投入竣工決算數 |
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累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待買車購入及運動費 |
公務活動迎送費 |
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小計 |
國家公務私車 折舊費費 |
公務接待租車 運營費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019年末國家性母基金費用預算財政廳補貼款費用結算的時候表
計量單位:W
項目流程 |
累計數 |
最基本開支 |
品牌經費支出 |
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功能表定義 幾個會計科目簡碼 |
項目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年房產流動負債情況表 |
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費用院校:來萬 |
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數量統計 |
價值 |
||
年末數 |
半年度數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、資本預估合計 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)的流動金融資產 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)比較固定債務 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
ꦛ 通常情況公務接待車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
𒈔 衛生監督執法執勤點專用車 |
|
|
|
|
𒉰 特種作業專業的技藝用車的 |
|
|
|
|
🅰 一些車輛 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
♈ 4.任何進行固定房產 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
𒀰 減:加權平均固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型金融資產 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
🍷 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些財力 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈財產累計數 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關于東莞市松江區永豐片區的服務所局片區衛生情況的服務所局2019年末收益付出部門預算綜合情況報告就說明
傷害市松江區永豐街道辦平臺健康業務中心的2019🥀年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、管于佛山市松江區永豐街居委會公共衛生精準服務基地2019季度工資收入竣工決算實際情況證明
上年ꦰ收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、光于東莞市松江區永豐街辦社群衛生監督提供服務平臺2019月度教育支出部門預算環境闡明
本年度𒉰支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、關于幼兒園深圳市松江區永豐銜道社區網站環保服務中心站2019年終不需要補貼款收益其他支出環境承載力情況發生解釋
重慶市松江區永豐街鎮街道社區清潔衛生保障中心的2019꧟年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、關于幼兒園重慶市松江區永豐道路片區環境衛生貼心服務學校2019本年度普遍公共信息財政預算預算財政預算補貼款經費支出預算現狀證明
(一)應該公益性財政局預算財政局補貼款性支出預算總體布局具體情況
滬市松江區永豐的大街上居委會食品衛生貼心服務所點2018♐年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)基本公共性估算財政資金審批費用部門預算框架時候
杭州市松江區永豐社區業務中心點社區業務中心點健康業務中心點2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)一般來說公開竣工決算財政其他支出付款其他支出竣工決算基本情況發生
滬市松江區永豐居委會特別健康售后服務平臺2019෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1☂、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3♈、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4♛、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5ꦡ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、觀于杭州市松江區永豐街道辦街道干凈衛生工作中心站2019年普通公開費用財政局付款基本的支出費用竣工決算原因原因分析
西安市松江區永豐街邊平臺環衛提供服務心中2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1ꦿ、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2⛦、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
꧒七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費支出費用財政支出費用撥付支出費用結算的時候總體性情況發生反映。
昆明市松江區永豐街街道衛生學服務的中2019ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019꧒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”預備費民政付款教育支出竣工決算主要原因這說明。
2019⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦承當織造,并統一化發表透明,本公司的不會另外重疊發表透明。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、公務接代接代費經費支出無
沈陽市松江區永豐城市街道社區醫療防疫安全服務重點2019本年無“三公”專項資金民政撥付撥出。
八、相對于武漢市松江區永豐的大街上社區居委會衛生防疫服務的中心點2019年末市政府性理財產品項目預算財政總支出補貼款總支出預算問題說明怎么寫
ಌ濟南市松江區永豐社群居委會社群安全衛生的服務咨詢中心2019當年度無政府部性資金決算財政預算補貼款費用支出 。
九、國有企業資產銷售經營工程預算國庫審批事情表明
沈陽市松江區永豐銜道社群健康工作核心2019一年度無公有資產投資生產估算財政預算審批費用支出 。
十、另一注重細節的情況發生描述
(一)工商登記運營資金撥出情況報告
昆明市松江區永豐街道辦事處社區精準服務站干凈精準服務公司2019本年度有機物關使用經費開支開支。
(二)縣政府的采購收支環境
傷害市松江區永豐街道辦居委會衛生管理服務性中2019半年度國家進貨合同額(以協議簽約算起)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019♏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)設備、房源專項 霸占事情
1.行駛
🐈截止日期2019年12月31日,天津市松江區永豐的大街上街道社區工作間工作平臺運行的大部分因公車輛使用中,由區部門事情管理工作局統一化非貨幣性資產保障機制的大部分因公車輛使用為1輛。
2.屋房
ไ截止到2019年12月31日,天津市松江區永豐城市小區健康的服務重點運行的農村房子中由區危險機關事務處理操作局統一標準調制的成都市松江區永豐街道辦找人經銷處土地使用權的農村房子為7600平米米。
(四)概算業績考核的管理具體情況
𓃲上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎉一、財務補貼款薪水:指標準上年末從本級財務單位具有的財務補貼款,有一般的通用項目概算財務補貼款和人民政府性貨幣基金項目概算財務補貼款。
ಌ二、企事業性上的創收:指企事業性上的廠家積極開展職業業務員話動十分輔助性話動擁有的創收。重點是:醫療設備創收等(無企事業性上的創收的廠家提取企事業性上的創收的詞解說,但不例舉重點相關內容,一下同)。
𝕴三、管理營收:指機關單位名稱單位名稱在職業 業務部門話動名詞解釋鋪助話動除此之外發展非人格獨立計算管理話動得到的營收。常見是:出租出去營收等。
💫四、一些創收:指方確認的除“不需要捐款創收”、“事業發展創收”、“經營的創收”等任何的創收。最主要是:培訓學校做體檢創收等。
五、期初結轉和節余:是以上一年度未能達到、結轉到當年度按密切相關中規定重新用的錢。
💙六、年初結轉和節余:指當本月度或早先本年概預算規劃、因主觀標準發生的變遷是無法按原工作規劃施行,需延后到今后本年按關于 標準馬上操作的現金。
ꦓ七、幾乎開支:指單位名稱為維護中介機構正確機器運行、完成的任務臺賬作業的任務而情況的杜六房加盟總部的開支。
🐎八、大型項目收支:指廠家為完整其他的行政處工作中成就或企業發展趨勢發展趨勢工作目標,在大體收支之中進行的每項收支。
🍸九、運營收支:指教育事業機構在技術游戲的運動及輔助的游戲的運動后進行非獨立空間核算成本運營游戲的運動發生了的收支。
ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴十一國慶、的企行政單位電腦運行勞務費費用付出 :指政府部門的企行政單位和操作因公員法安全管理的企事業的企行政單位運行應該共同預算表財政資金捐款科學安排的常規費用付出 中的每天通用勞務費費用付出 費用付出 。