西安市松江區中山街道街道社區街道社區衛生服務培訓情況服務培訓學校
2018年度目標相關部門結算的時候
目 錄
第一名大部分 東莞市松江區中山街鎮片區衛生間售后服務公司概述
一、基本管理職能
二、部位竣工決算企業定義
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、凈收入經費支出竣工決算總表
二、個人收入竣工決算表
三、費用部門預算表
四、財政性付款創收收支部門預算總表
五、通常情況下公共信息估算國庫審批支出費用竣工決算表
六、般共同項目預算財政預算付款大體花費竣工決算表
七、應該公共性部門預算財政性撥付“三公”費用及危險機關行駛費用教育支出部門預算表
八、鎮政府性基金投資概預算財政性補貼款其他支出預算表
九、債務流動負債情況報告表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七環節 名稱理解
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、注意權責
ඣ沈陽市松江區中山大街小區衛生防疫學工作中央是區衛計委下的是一個基層醫院醫療安全服務貸款機構貸款機構。履行中山大街很多大家客戶主要醫療安全服務貸款機構與通用衛生防疫學防健康保健工作。
二、部門設為
💟根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018一年度收入來源花費預算總表
公司:億元
薪資收入 |
收支 |
||
頂目 |
部門預算數 |
大型項目 |
預算數 |
一、財務付款薪水 |
4592.73 |
一、應該公益性服務性支出費用 |
|
在當中:政府部性債卷概預算財政預算補貼款 |
|
二、外交關系付出 |
|
二、上家補貼費年收入 |
181.65 |
三、國防安全支出費用 |
|
三、企業純收入 |
3541.72 |
四、公用可靠收入支出 |
|
四、生產經營薪資收入 |
|
五、的教育結余 |
|
五、附加機構繳納薪水 |
|
六、完美方法撥出 |
|
六、另外收錄 |
843.99 |
七、藝術體育文化與文化傳媒性支出 |
|
|
|
八、的社會質量保障和擇業教育支出 |
580.96 |
|
|
九、醫遼安全與計劃方案生肓費用 |
8396.6 |
|
|
十、節能技術環保標準費用支出 |
|
|
|
國慶、成鄉社區居委會經費支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
第十三、城市交通物流運輸撥出 |
|
|
|
十四、產品探勘信息查詢等性支出 |
|
|
|
15、商業區服務質量業等其他支出 |
|
|
|
16、金融創新費用 |
|
|
|
十二、幫扶其余省市撥出 |
|
|
|
18、國土局海上氣象預報等收支 |
|
|
|
十八、自建房后勤保障費用支出 |
128.58 |
|
|
三十五、糧油加工武器裝備存儲教育支出 |
|
|
|
二五一、許多花費 |
|
上年收錄加總 |
9160.09 |
當年度收入支出預估合計 |
9106.14 |
用事業發展母基金挽救開支差額 |
|
余額平均分配 |
270.63 |
年末結轉和盈余 |
402.78 |
年底結轉和盈余 |
186.1 |
總金額 |
9562.87 |
共計 |
9562.87 |
2018年末收錄部門預算表
企事業單位:多萬元
項目 |
年初純收入預估合計 |
財政資金捐款年收入 |
上級領導津貼使收入 |
事業上的收入來源 |
合作經營盈利 |
附屬醫院基層單位上交凈收入 |
別的收錄 |
||||
功能分類 |
課程和科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
發展有保障和畢業生就業 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的院校離退職 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性機關單位離養老 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業心公司常見社會養老穩妥穩妥手機繳費收支 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
機關院校事業上院校崗位年金繳付其他支出 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務安全衛生與工作規劃生孕費用支出 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫治健康企業 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
地市特別健康培訓機構 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
的基層人員醫治衛生管理中介機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性干凈 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公益性干凈服務項目 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務創業院校社區醫療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上院校醫疔 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房后勤保障收支 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革其他支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018本年付出結算的時候表
公司:多萬元
產品 |
年初其他支出合計數 |
大致支出費用 |
投資項目經費支出 |
上交上一級費用 |
加盟付出 |
對所屬公司補貼費性支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活得到保障和就業創業 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的企業單位離養老 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業政府部門離退休之 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業發展機構就業年金付款費用支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
行政政府部門事業政府部門差不多醫養保險服務基金投資的補助費 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務健康與預計生肓付出 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療干凈衛生干凈衛生組織 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展街道健康單位 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基層組織醫療保健健康企業 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要通用干凈業務 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務參公企事業編制診療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展部門醫療管理 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保證收支 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間制度改革總支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018年末財政局補貼款收錄費用支出 部門預算總表
行業:千元
工資收入 |
撥出 |
||||
項目 |
預算數 |
投資項目 |
合計數 |
一般來說公眾費用財務付款 |
現政府性股票基金概預算財務付款 |
一、通常情況下公共性財政性預算財政性補貼款 |
4592.73 |
一、通常情況下公益性服務質量支出費用 |
|
|
|
二、政府機關性母基金決算財務補貼款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施平安教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教學開支 |
|
|
|
|
|
六、科學學技巧經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育健康與影視傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、社會存在質量保障和學生就業收入支出 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、治療干凈衛生與工作規劃生孕付出 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、節能技術環保標準教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮居委會性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交行車輛運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘察信心等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業樓業務業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助許多地域花費 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣象預報等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房保障機制費用支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
二十五、油糧東西存量總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其他的開支 |
|
|
|
年初盈利合計數 |
4592.73 |
本年度教育支出合計數 |
4592.73 |
4592.73 |
|
年末財政部門撥付結轉和節余 |
|
年尾財政部門撥付結轉和余額 |
|
|
|
基本上公共性費用預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性貨幣基金概算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4592.73 |
共計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018本年一般的公益性工程預算民政撥付費用竣工決算表
公司:萬的大寫
活動 |
預估合計 |
基本的教育支出 |
樓盤付出 |
|||
基本功能歸類 會計分類商品編碼 |
會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性服務保障和就業形勢 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政管理人事機關單位離養老金 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業心企業離退休年齡 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
公司的參公公司的角色年金繳付經費支出 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對市直機關行業組織最基本關于養老地產養老商業保險母基金的津貼 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
醫學衛生監督與行動計劃孕育撥出 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
面層醫療保健環境衛生系統 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
省會城市街道衛生防疫組織 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
相關基層黨組織醫疔衛生防疫企業 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性衛生學 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
基本的公眾食品衛生安全服務 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
行政部門衛生事業基層單位醫院 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
行業機構醫療保健 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
公寓房有保障總支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
公寓房改革方案收支 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
128.58 |
128.58 |
0 |
自動求和 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018第四季度通常情況公共信息概預算國庫補貼款基本的費用預算表
機關單位:十萬
的項目 |
預估合計 |
人勞務費 |
公供接待費 |
||
劃算分類整理 科目必商品編號 |
考試科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資副利教育支出 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
最基本底薪 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
效績底薪 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
行政機關事業發展基層單位核心健康養老穩定費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳納 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
公司員工通常診療保費網上繳費 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員社區醫療補助金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的世界擔保付款 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的薪水春節福利花費 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
設備和功能開支 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具涂料費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
因公專車運轉定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交行費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
各種進口商品和工作其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和人的政府補貼 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
生活中補帖 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
治療費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶林業生產制造補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
別個人的和生活環境的補助費費用 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
資本投資性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
使用機器購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺網及小軟件租賃費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一客運機器置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本公司性開支 |
|
|
|
總計 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
2018每年尋常公開預算表不需要補貼款“三公”專項經費預算及部門執行專項經費預算收支預算表
單位名稱:萬多
正常公益性預算表財政部門捐款“三公”接待費 |
國家機關行駛 勞務費預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待用車的添置及加載費 |
公務到訪到訪費 |
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小計 |
因公車輛 新購費 |
公務活動車輛使用 正常運作費 |
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估算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
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2018本年度政府機關性基金投資項目預算民政撥付教育支出部門預算表
機構:萬多
頂目 |
加總 |
總體開支 |
項目支出費用 |
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作用分為 科目必商品代碼 |
科目必分類 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年基金流動負債環境表 |
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余額院校:萬的大寫 |
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數量統計 |
的價值 |
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年終數 |
年底數 |
月初數 |
年終數 |
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一、固定資產總金額 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)分子運動債務 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)一定財產 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🍨 一樣 國家公務出行用車 |
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🐓 聯合執法交警執法私車 |
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🍸 特總工程技術資格設備租車 |
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🌠 某個小二租車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
🧸 4.的不變資產投資 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
💙 減:積攢固定資產折舊及減值提供 |
—— |
—— |
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(三)長久資金 |
—— |
—— |
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(四)在建項目工作 |
—— |
—— |
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(五)無形中凈資產 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
ღ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)其它資本 |
—— |
—— |
|
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二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈股本加總 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與昆明市松江區中山居委會社群衛生監督工作中2018月度利潤費用支出 預算綜合性現象表明
傷害市松江區中山街街道辦事處環境衛生產品重點2018年度收入總計為9562.87萬的大寫、費用支出 總共為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、觀于成都市松江區中山街區片區衛生學的服務辦公室局2018年末盈利竣工決算事情說
年初ꦗ收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、光于蘇州市松江區中山街道辦街道辦環衛安全服務咨詢中心2018全年經費支出部門預算癥狀描述
當年度ཧ支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、關羽南京市松江區中山街辦社區保障站衛生監督保障中心站2018本年度財政性審批薪資收入撥出總體經濟狀態闡明
北京市松江區中山居委會社群衛生監督保障基地2018🌃年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、有關天津市松江區中山街鎮居委干凈安全服務管理中心2018本年通常公開項目預算民政付款付出部門預算實際情況闡述
(一)基本上公用概預算財政局付款教育支出竣工決算綜合性現象
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018𝄹年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)通常情況公開估算財政局撥付教育支出預算型式情況
重慶市松江區中山街道社區居委會街道社區安全衛生售后服務中間2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)一般的公開結算的時候民政撥付其他支出結算的時候明確狀況
天津市松江區中山社區居委會服務質量中央社區居委會衛生情況服務質量中央2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1𝐆、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2🐻、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3♕、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4𒆙、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5꧒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7💎、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8♊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、有關于佛山市松江區中山街道辦區域健康服務質量重點2018全年度普通公益性概預算財政局審批最基本教育支出竣工決算前提闡述
南京市市松江區中山街區街道辦環保服務性重心2018🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2💧、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🍌、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、有關于鄭州市松江區中山街道社區的服務平臺局社區的服務平臺局安全衛生的服務平臺局2018月度普通公共性部門預算財政性審批“三公”專項資金費用部門預算實際說明書
(一)“三公”資金投入財政預算審批收入支出竣工決算整體來說癥狀說明怎么寫。
成都市松江區中山街道辦事處社區服務質量站衛生學服務質量平臺2018♏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
🌃因公出國留學(境)專項經費由區外辦、區臺辦主要負責編寫,并制定政府信息監督,本機構不的另外去重復政府信息監督。
已去國家國家公務車輛使用創新,國家國家公務車輛使用添置及運動維護與保養費未擬定。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”預備費民政捐款教育支出部門預算特定狀況描述。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
꧋鄭州市松江區中山大街社區服務管理站安全服務管理重點2018年末無市政府性債券費用預算財政性付款收入支出。
九、國有制資本投資運作費用財政廳付款環境說明怎么寫
🌌北京市市松江區中山街道辦社區業務機構衛生管理業務機構2018第四季度無國有土地資本公司經營的項目預算財政預算付款經費支出。
十、其他的很重要事情解釋的事情解釋
(一)政府機關運動費用總支出原因
南京市松江區中山街道辦居委會街道辦清潔精準服務重點2018年中無機物關進行專項資金教育支出。
(二)中央政府采買結余現狀
廣州市松江區中山社群服務中間社群衛生情況服務中間2018🏅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)汽車、屋房特殊化負載情況報告
1.小車
💙公布2018年12月31日,傷害市松江區中山街區域食品衛生售后服務重心一共小轎車2輛,進來,別的公務車2輛
2.農村房屋
成都市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算效績標準化管理情況報告
ꦰ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
▨一、民政局成本成本預算撥付收益:指基層單位當每年度從本級民政局成本成本預算監管部門提供的民政局成本成本預算撥付,包擴通常情況下公眾成本成本預算民政局成本成本預算撥付和政府機關性投資基金成本成本預算民政局成本成本預算撥付。
𒊎二、事業心心效益:指事業心心行業開設職業相關業務工作簡答協助工作達到的效益。核心是:醫療器械效益等。
⛄三、經驗年收入來源:指事業上的企事業編在工程專業服務過程及輔助制作過程之中組織開展非孤立分攤經驗過程獲取的年收入來源。
🌜四、其它純收益:指方擁有的除“財政預算付款純收益”、“行業純收益”、“營業純收益”等其它的純收益。主耍是:通用衛生防疫健康檢查純收益、預防針純收益等。
五、今年初結轉和余額:就是指當年度從未進行、結轉到本年度按光于中規定堅持運行的經濟。
😼六、月底結轉和盈余:指年初度或過去年成本預算制定設計、因主觀性先決條件發生的變化沒有辦法按原設計開展,需延期到的時候年按相關的要求仍然食用的信貸資金。
七、差不多費用:指運行單位為保障機制學校普通 正常的運行、做好定期運行日常工作而發生的的各種費用。
🐻八、工程付出費用:指廠家為結束既定的行政訴訟工作世界任務世界任務或事業單位發展夢想,在基本性付出費用認知能力產生的各類付出費用。
📖九、經營管理的付出:指事業上的廠家在專門游戲活躍及輔助軟件游戲活躍本身開展調研非獨特測算經營管理的游戲活躍會發生的付出。
𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦹十一國慶、機構執行預備費:指行政部門企業廠家和基準國家企業發展編法監管的企業發展企業廠家選用尋常公共信息費用財政資金捐款布置的大多其他開支中的臺賬公共預備費其他開支。