沈陽市松江區中山銜道街道辦衛生監督產品平臺
2019一年度監管部門竣工決算
目 錄
最有些 濟南市松江區中山道路社區服務性站干凈衛生服務性重心概貌
一、包括管理職能
二、構造設為
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤收入支出竣工決算總表
二、純收入竣工決算表
三、總支出結算的時候表
四、財政預算捐款凈收入結余部門預算總表
五、普遍服務性費用財政部門補貼款花費結算的時候表
六、一半公用概預算國庫撥付首要收支預算表
七、通常情況下共同成本預算財政局付款“三公”接待費及企事業單位運動接待費收入支出結算的時候表
八、中央政府性新基金概預算財政收支補貼款收支結算的時候表
九、資本欠債情況下表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四、組成部分 詞講解
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、基本職能部門
🦂武漢市松江區中山城市社區醫療管理保健養生防疫社區醫療管理保健養生防疫清潔防疫業務質量主是區衛計委下的兩個基層組織醫療管理保健養生單位。承受中山城市社區醫療管理保健養生防疫滿足廣大各族人民社情民意基本的醫療管理保健養生與公共信息清潔防疫怎樣預防保健養生業務質量。
二、學校使用
♛根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019財政年度利潤經費支出結算的時候總表
企業:70萬
收入來源 |
其他支出 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
工程 |
部門預算數 |
一、平常公共性概算民政補貼款收入水平 |
5349.08 |
一、應該共公精準服務收支 |
|
二、市政府性投資基金估算財政支出付款年收入 |
|
二、外交政策結余 |
|
三、上家補貼費凈收入 |
|
三、國防軍事經費支出 |
|
四、事業發展凈收入 |
4830.62 |
四、公開安全防護教育支出 |
|
五、營運收入水平 |
|
五、教學花費 |
|
六、所屬機關單位上交盈利 |
|
六、科學課技術應用經費支出 |
|
七、其它效益 |
63.60 |
七、傳統文化文旅體育運動與文化傳播費用支出 |
|
|
|
八、時代切實保障和就業問題經費支出 |
600.63 |
|
|
九、衛生監督正常費用 |
9046.15 |
|
|
十、節能技術低能耗付出 |
|
|
|
十一國慶、新農村社群支出費用 |
|
|
|
12、農業水支出費用 |
|
|
|
十五、交通網運輸業性支出 |
|
|
|
十四、資源性勘測資訊等經費支出 |
|
|
|
第十五、商業性售后服務業大頭等花費 |
|
|
|
第十五、金融科技經費支出 |
|
|
|
二十七、捐助另一個地區劃分費用支出 |
|
|
|
18、物種多樣性市場大海氣候等花費 |
|
|
|
黨的十九、房間切實保障花費 |
164.36 |
|
|
三十五、糧油加工工程材料收儲收入支出 |
|
|
|
二五一、地震災害防范及應急處置標準化管理收支 |
|
|
|
二第十二、任何收支 |
|
年初收入來源自動求和 |
10243.30 |
上年其他支出總計 |
9811.14 |
用事業單位投資基金填補開支差額 |
|
余額分發 |
373.85 |
年末結轉和節余 |
186.10 |
半年度結轉和余額 |
244.41 |
總共 |
10429.40 |
總額 |
10429.40 |
2019全年薪資部門預算表
工作單位:萬余元
頂目 |
年初薪資累計數 |
財務補貼款利潤 |
上司補貼金效益 |
視野純收入 |
生產經營收入來源 |
附加單位名稱上交國家工資收入 |
相關營收 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會性保險和就業的 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業政府部門離退體 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事廠家離辭職 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關單位衛生事業機關單位通常頤養天年安全繳付性支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業計量單位網絡職業年金繳付費用 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形環保與預計生殖性支出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基成整形衛生監督公司 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務站安全單位 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共服務于衛生防疫服務于 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件通用安全專向 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務教育事業政府部門醫疔 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業組織醫遼 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保障機制結余 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋轉型付出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019一年度經費支出結算的時候表
企業:萬的大寫
頂目 |
年初費用自動求和 |
差不多收入支出 |
投資項目撥出 |
上交國家上司總支出 |
經營管理教育支出 |
對附屬醫院計量單位補帖教育支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保障機制和就業形勢結余 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野行業離退休年齡 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業基層單位離養老 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門行業企業單位專職年金交費教育支出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業組織基本性社會養老人身險債卷的補貼 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況的健康收支 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫學衛生間組織 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市小區衛生學機購 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開食品衛生 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共性環衛服務性 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重公共信息衛生防疫督查通知 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政教育事業機關單位社區醫療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事組織醫院 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅制度改革結余 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019一年度國庫撥付收入水平費用預算總表
企事業單位:上萬元
薪資 |
結余 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
業務 |
總計 |
應該公眾費用預算國庫捐款 |
政府機關性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算付款 |
一、尋常公用設施估算民政撥付 |
5349.08 |
一、通常情況公用設施工作費用 |
|
|
|
二、當地政府性私募基金財務預算財務補貼款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息穩定性支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育費用 |
|
|
|
|
|
六、數學高技術付出 |
|
|
|
|
|
七、學歷旅遊軍事體育與文化費用 |
|
|
|
|
|
八、社交服務保障和就業的性支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、衛生監督綠色健康性支出 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節省環保健康支出費用 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域社區服務站經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通搬家搬家經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的探礦個人信息等開支 |
|
|
|
|
|
十六、商業性的服務業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援別各地支出費用 |
|
|
|
|
|
18、自然是森林資源海洋能景象等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房服務保障開支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
三十五、糧油食品救災物資儲備庫收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害預防及急救管理工作付出 |
|
|
|
|
|
二12、其他的支出費用 |
|
|
|
年初純收入累計數 |
5349.08 |
當年度收支總計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
今年初民政審批結轉和盈余 |
|
年初財政預算付款結轉和余額 |
|
|
|
一、普通公共信息決算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
二、區政府性新基金工程預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
5349.08 |
總金額 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019全年般公用設施預算表不需要補貼款收入支出預算表
企業:萬余元
創業項目 |
加總 |
基礎支出費用 |
該項目教育支出 |
|||
功能性進行分類 項目代碼 |
管理費用命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會的保障和大學生就業 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務企業標準離養老金 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
機關單位名稱單位名稱離養老 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對政府機關企業企業幾乎社會社保費服務股票基金的政府補貼 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
工商登記視野的單位職業分析年金手機繳費結余 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生管理身體付出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基成治療環衛醫院 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
都市社群公共衛生平臺 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公益性健康 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
首要公開環衛的服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
很大共公衛生監督重點 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
人事部門事業心部門醫疔 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
人事計量單位醫療器械 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅服務性支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
公房改制付出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
總金額 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019一年度應該公共信息估算財政費用審批差不多費用竣工決算表
行業:萬
內容 |
加總 |
人數資金 |
通用費用 |
||
區域經濟等級分類 管理費用商品代碼 |
會計科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪公益福利教育支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
基本性年薪 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績公司 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
機關企行政單位事業上的企行政單位基本性醫療穩定穩定繳付 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
角色年金交費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
企業員工基本上診療商業險激費 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
公務活動員整形補助金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一市場擔保付款 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些工資收入獎勵總支出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
物品和提供服務結余 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
會議室費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
諮詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
要辦費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
水電費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
交電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
電力費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主工作保管費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用相關工費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
信賴相關業務費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務小二租車電腦運行定期檢查費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
許多公共交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
任何淘寶商品和服務于教育支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對我們和家人的補貼申請書 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助費 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫院費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
人林果生產銷售補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對個體戶和人家的補貼申請書 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
投資者性性支出 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公室機械租賃費 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專用工具產品購入 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
短信數據網絡及APP新購最新 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務接待專車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的出行APP租賃費 |
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310 |
21 |
歷史文物和櫥窗陳列品購置費 |
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310 |
22 |
無形中股本新購 |
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310 |
99 |
別投資基金性總支出 |
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合計數 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019全年尋常公用設施預算財政資金審批“三公”事業費及機關事業單位執行事業費撥出預算表
企業單位:萬美元
普遍共公預決算國庫審批“三公”專項經費 |
部門操作 預備費竣工決算數 |
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合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待私車租賃費及執行費 |
公務接待室接待室費 |
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小計 |
因公車輛 購進費 |
因公租車 執行費 |
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工程預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019全年度政府部性母基金工程預算財政廳審批花費結算的時候表
機構:千元
好項目 |
總金額 |
最基本其他支出 |
頂目花費 |
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特點等級分類 管理費用編碼查詢 |
科目表名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終房產債務情形表 |
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標準廠家:余萬元 |
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總數量 |
顏值 |
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年末數 |
半年度數 |
年終數 |
年初數 |
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一、資金累計 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)的流動凈資產 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)穩定債務 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
𓄧 2.通用的設配(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
ꦺ 在其中:(1)貨車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🦩 一樣 公務活動租車 |
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ꦬ 執法檢查巡邏私車 |
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ಞ 特總專業的科技車輛 |
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🥂 別租車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
♐ 4.其他特定股權 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
🎀 減:連續折舊費及減值打算 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長期性控股權投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠公司債投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建建設工程 |
—— |
—— |
|
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(六)神圣凈資產 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
💙 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)別的金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、介紹天津市松江區中山大街街道辦事處干凈安全服務中間2019每年工資收入收入支出竣工決算綜合性情況發生原因分析
武漢市松江區中山社區網站居委會社區網站衛生學業務中心點2019🤡年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、觀于鄭州市松江區中山街道街道辦街道辦衛生監督工作中心點2019本年工資收入竣工決算現象詳細說明
年初ꦕ收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、就廣州市松江區中山街道社區干凈社區干凈干凈保障心中2019本年費用支出 竣工決算狀況介紹
當年度♈支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、更多北京市松江區中山銜道居委干凈衛生服務保障重心2019當年度財政局付款薪資其他支出總的情況發生反映
滬市松江區中山街道辦事處社區網站健康功能機構2019🦹年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、針對廣州市松江區中山街辦街道環衛服務的重點2019半年度一樣 公益性估算財政性捐款教育支出結算的時候癥狀證明
(一)一般來說公眾費用預算財政部門付款結余結算的時候總體設計的情況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019♕年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)通常原因下共公估算財政資金補貼款結余竣工決算成分原因
沈陽市松江區中山街道辦事處街道社區環境衛生貼心服務基地2019🦹年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)普通公共信息項目預算財政部門審批經費支出結算的時候主要現象
鄭州市松江區中山的大街上街道辦事處環境衛生功能重心2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🙈、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2꧙、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3𒊎、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4ꦕ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5🐼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6ꦅ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7💮、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8💖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、光于鄭州市松江區中山街鎮街道辦事處衛生間服務于平臺2019年末一半公用財政廳預算財政廳補貼款基本上費用部門預算環境詳細說明
傷害市松江區中山居委社區醫療學衛生學服務項目心中2019👍年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2𝐆、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3✨、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關于幼兒園南京市松江區中山街特別健康的服務重點2019每年基本上公共服務預算表財政性付款“三公”勞務費性支出預算情況講解
(一)“三公”金費不需要付款開支結算的時候綜合情況發生說明怎么寫。
西安市松江區中山街社區居委會衛生防疫功能中心的2019ไ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
🌞因公出境(境)專項經費由區外辦、區臺辦全權負責要制定,并一統信息公開的,本工作單位沒有的另外相似信息公開的。
🅠公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”事業費財政部門補貼款支出費用竣工決算大概具體情況詳細說明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
深圳市松江區中山街辦小區干凈衛生精準服務心中2019每年無部門性資金估算財政部門補貼款經費支出。
九、國有企業資本企業經營決算財政部門捐款事情反映
👍南京市松江區中山道路社區居委會衛生防疫提供服務中間2019本年度無國家股資產投資生產經營預算表財政支出費用補貼款支出費用。
十、相關首要相關事宜的時候反映
(一)政府部門加載經費其他支出其他支出情況下
滬市松江區中山銜道社群清潔產品核心2019第四季度有機關程序運行專項經費費用支出 。
(二)縣政府進貨開支具體情況
深圳市松江區中山街鎮社區保障管理中心環衛保障管理中心2019🍌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)配送車輛、房層特異占用量情況報告
西安市松江區中山街鎮居委干凈衛生服務于心中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評標準化管理情況發生
♋上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:꧑編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
𝓰 第四部分 名詞解釋
ꦓ一、國庫廳付款盈利:指公司的本本學年從本級國庫廳部們認定的國庫廳付款,涉及到正常共同概預算表國庫廳付款和鎮政府性債卷概預算表國庫廳付款。
二、創業工資利潤:指創業部門積極開展專注服務話動和輔助的話動有的工資利潤。關鍵是:治療工資利潤等。
🦄三、營業的工資薪資收入:指行業公司在非常專業渠道主題主題活動內容和其手游輔助主題主題活動內容本身開設非獨立性賬務處理營業的主題主題活動內容確認的工資薪資收入。
𒉰四、其他個人年使工資:指方選取的除“財政廳付款個人年使工資”、“事業上個人年使工資”、“生意個人年使工資”等或者的個人年使工資。常見是:通用清潔衛生入職體檢個人年使工資、接種疫苗個人年使工資等。
五、期初結轉和節余:是以上一年度從未進行、結轉到年初按關于規定標準馬上應用的成本。
⛄六、半全年結轉和余額:指當全年或以上全年費用擬定、因客觀事實要求突發發展沒辦法按原計劃表推行,需延期到往后全年按關于相關規定隨時動用的財政資金。
七、基礎費用:指院校為保駕護航結構日常化持續運行、實現日常化作業的任務而發生了的每一項費用。
🎃八、活動經費收支費用:指機構為做好相應的行政處做工作神器任務或工作壯大的目標,在幾乎經費收支費用后發生的的多種經費收支費用。
꧑九、銷售經費支出費用:指自己企業名稱在工程專業項目及手游輔助項目認知能力組織開展非自己核算成本銷售項目突發的經費支出費用。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐓國慶、政府部門運作專項預備費:指行政機關政府部門和圖案填充公務接待員法標準化管理的事業性政府部門選擇基本上上共同概預算財政性撥付安裝的基本上付出中的平常公用設施專項預備費付出。