成都市松江區泗涇鎮社區居委會環保產品基地
2018全年個部門結算的時候
目 錄
第一部分 西安市松江區泗涇鎮片區衛生情況服務平臺概述
一、關鍵職能部門
二、行業預算組織構造
第二部分 武漢市松江區泗涇鎮社區健康健康售后服務核心2018年度部門決算表
一、使收入花費結算的時候總表
二、收錄結算的時候表
三、收入支出部門預算表
四、財政性補貼款盈利其他支出預算總表
五、普遍服務性結算的時候財政性審批花費結算的時候表
六、主要上公共性成本預算財政廳捐款主要收支部門預算表
七、一半公用設施項目預算財政資金捐款“三公”費用及政府機關程序運行費用付出竣工決算表
八、市政府性新基金概預算財政性撥付費用支出 竣工決算表
九、金融資產債務問題表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區居委會環衛業務學校2018年度部門決算情況說明
第二地方 代詞理解
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、具體工作職責
🌌承擔責任承擔責任居委整形、正常教育輔導、安全以防、安全調養、康復訓練、工作方案孕育技能服務管理等責任。
二、機購裝置
利用給出部門職責,蘇州市松江區泗涇鎮區域公共衛生服務培訓中間設10𝓀個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
💎第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度年收入費用支出 竣工決算總表
的單位:萬美元
個人收入 |
經費支出 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、財務審批工資 |
3151.54 |
一、平常通用售后服務收支 |
|
當中:政府部性母基金概算財政廳撥付 |
|
二、外交關系總支出 |
|
二、上級部門補貼金收入來源 |
143.91 |
三、國防科技收入支出 |
|
三、企事業薪資收入 |
5238.46 |
四、共同衛生撥出 |
|
四、操作效益 |
|
五、教導費用 |
|
五、復屬單位名稱繳納收入來源 |
|
六、科學課方法結余 |
|
六、同一使收入 |
826.71 |
七、文化知識休育與媒體性支出 |
|
|
|
八、發展保護和工作性支出 |
356.08 |
|
|
九、醫用環衛與計劃書生孕性支出 |
7759.65 |
|
|
十、節省安全性支出 |
|
|
|
五一、城鄉經濟街道辦事處支出費用 |
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
十四、流量搬家費用支出 |
|
|
|
十四、資源英文探礦的信息等教育支出 |
|
|
|
十四、商業樓服務業等支出費用 |
|
|
|
十五、財經撥出 |
|
|
|
二十七、幫扶的沿海地區其他支出 |
|
|
|
十七、國土局深海氣象局等性支出 |
|
|
|
十八、房間保障措施開支 |
80.70 |
|
|
20、調味品材料物資儲備庫費用支出 |
|
|
|
二十一月、另外性支出 |
|
年初創收加總 |
9360.62 |
當年度教育支出加總 |
8196.43 |
用創業股權基金補充收入支出差額 |
|
余額分發 |
1177.27 |
月初結轉和盈余 |
44.69 |
月底結轉和盈余 |
31.61 |
總結 |
9405.31 |
總金額 |
9405.31 |
2018年末個人收入竣工決算表
方:萬余元
好項目 |
上年收入水平累計 |
財政性補貼款薪資收入 |
上家補貼申請書工資收入 |
衛生事業盈利 |
經營管理納入 |
附屬醫院部門上交國家收益 |
其余利潤 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會發展切實保障和求業經費支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
政府部門行業計量單位離退體 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
參公廠家離退體 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關工作院校大多關于養老地產養老穩妥納費開支 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業發展機關單位事業發展機關單位就業年金交款花費 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保健安全衛生與計劃方案懷孕總支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫遼衛生監督部門 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務站衛生學企業 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個底層整形衛生間中介機構收支 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
大體公用設施衛生防疫服務性 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政管理參公企事業單位考試醫療保障 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
創業組織醫療管理 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公寓房服務保障開支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房產收入分配改革總支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018財政年度教育支出竣工決算表
組織:上萬元
投資項目 |
年初開支加總 |
通常花費 |
樓盤收入支出 |
上交國家上家費用支出 |
生產結余 |
對其他公司補助金付出 |
||||
功能分類 |
科目必明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保障機制和就業形勢教育支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性工作計量單位離退職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性院校離提前退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行業企事業行業幾乎醫療商業保險商業保險納費支出費用 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關行業企事編職業角色年金激費經費支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障公共衛生與計劃書生孩子總支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫疔安全學校 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道社區食品衛生中介機構 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的基層人員醫學安全衛生設備總支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要共同安全貼心服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業公司的醫學 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業院校醫療器械 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房確保支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革的實質其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018年度目標財政付出審批薪資付出預算總表
的單位:萬
薪資收入 |
付出 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
業務 |
加總 |
應該公開概預算財務撥付 |
政府辦公室性新基金決算財政資金付款 |
一、普遍公用設施預算表國庫審批 |
3151.54 |
一、一樣公共工作工作結余 |
|
|
|
二、當地政府性貨幣基金工程預算財務捐款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全衛生開支 |
|
|
|
|
|
五、教育學校撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理工藝教育支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育足球與影視文化費用 |
|
|
|
|
|
八、社交的保障和就業的收支 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療器械公共衛生與準備懷孕費用 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節約能源綠色環保結余 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民片區撥出 |
|
|
|
|
|
12、農業水費用 |
|
|
|
|
|
第十三、交通配套公路運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探勘內容等花費 |
|
|
|
|
|
15場、商業性服務于業等開支 |
|
|
|
|
|
16、金融投資花費 |
|
|
|
|
|
十六、捐助某些東南部花費 |
|
|
|
|
|
十九、國土局浮游生物氣候等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅服務教育支出 |
|
80.70 |
|
|
|
三十五、調味品防汛物資貯備經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、任何教育支出 |
|
|
|
年初創收累計 |
3151.54 |
當年度撥出總計 |
|
3151.54 |
|
年末財政支出審批結轉和盈余 |
|
月底國庫補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一半公共信息概算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
政府部性資金工程預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018一年度尋常服務性估算財政性補貼款收支預算表
的單位:萬元左右
業務 |
合計數 |
幾乎開支 |
投資項目費用支出 |
|||
技能各類 科目必代碼 |
課程和科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代基本保障和大學生就業費用支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務事業行業離離休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
參公行業離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
企企業發展公司企業發展公司大致頤養商業保險繳納總支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
危險機關行業基層單位專職年金繳納費用教育支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫遼衛生管理與準備生肓收支 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療清潔衛生清潔衛生組織 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
中國城市居委干凈衛生平臺 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
其他基本醫療器械健康學校經費支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
基礎公開衛生監督工作 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
人事部門企事業組織醫療器械 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業上的院校社區醫療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
居住房切實保障支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
租賃房改草教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總金額 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018第四季度普通共公成本預算財政預算捐款常規經費支出結算的時候表
機關單位:萬美金
工程項目 |
累計 |
人工專項資金 |
共用專項資金 |
||
經濟性種類 科目必項目編碼 |
科目表名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資有福利結余 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
差不多薪資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
補助金補助金 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼金費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
機關基層單位企業基層單位根本健康養老穩定費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業角色年金繳付 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
員工常見醫療設備商業險手機繳費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員診療補貼政策網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會化的保障納費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些員工工資褔利付出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
商品是和功能收支 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理工作費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用文件費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務接待私家車加載維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
其它流量管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添學費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關商品信息和功能經費支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對每個人和企業的津貼 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
個人的綠植基地生產制造國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
的我和家人的補助費付出 |
|
|
|
310 |
|
資源性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機械設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
用主設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容數據網絡及電腦軟件租賃費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通網工貝購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股本置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資本公司性費用支出 |
|
|
|
合計數 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018每年普遍共公項目預算財政資金付款“三公”事業費及部門加載事業費總支出結算的時候表
企業單位:70萬
正常服務性成本預算財政支出補貼款“三公”專項經費 |
政府機關開機運行 資金竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛租賃購進及電腦運行費 |
國家公務接待室費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 租賃費費 |
國家公務私車 加載費 |
||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018一年度現政府性理財產品成本預算財政廳撥付費用支出 部門預算表
政府部門:十萬
該項目 |
加總 |
核心經費支出 |
創業項目付出 |
|||
功能性歸類 會計科目打碼 |
題目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年固定資產欠債條件表 |
||||
|
|
資金機構:十萬 |
||
|
用量 |
的價值 |
||
年終數 |
年終數 |
年終數 |
月底數 |
|
一、財力加總 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)流股權 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)放置股權 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🌳 一樣 國家公務出行 |
|
|
|
|
🦩 執法檢查值崗車輛 |
|
|
|
|
🀅 珍禽工程專業水平出行 |
|
|
|
|
👍 相關使用車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🗹 4.相關加固債務 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
♚ 減:積累計提折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣財力 |
—— |
—— |
|
47.54 |
✨ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于廣州市松江區泗涇鎮街道辦衛生間服務管理心中2018財政年度薪水其他支出預算綜合情況講解
佛山市松江區泗涇鎮社區居委會健康業務基地2018🧜年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、有關于鄭州市松江區泗涇鎮居委會干凈衛生售后服務網站的2018年收錄預算情況代表
北京市松江區泗涇鎮區域環衛保障公司2018🎃年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、關與濟南市松江區泗涇鎮小區清潔工作管理中心局2018全年經費支出竣工決算狀態講解
沈陽市松江區泗涇鎮街道辦事處安全服務保障中心的2018༺年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、相對于深圳市松江區泗涇鎮社區網站公共衛生產品機構局2018每年民政付款創收經費支出總體設計實際情況詳細說明
東莞市松江區泗涇鎮小區衛生情況工作主2018🦩年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、就鄭州市松江區泗涇鎮平臺衛生監督業務機構2018全年度大部分公用設施概預算財務補貼款付出竣工決算前提說明書怎么寫
(一)一樣公開成本預算財政預算付款教育支出結算的時候綜合性情形
鄭州市松江區泗涇鎮社區居委會清潔安全服務工作站2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)尋常通用費用預算財政性捐款支出費用部門預算型式情況報告
蘇州市松江區泗涇鎮社區網站衛生學服務的中心局2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)普遍公共服務預竣工決算國庫撥付付出竣工決算實際狀況
杭州市松江區泗涇鎮社群干凈服務的公司2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:部門離離休的人員補助費🤡。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🐟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5ꦿ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6✨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、對于天津市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔衛生服務管理機構2018年末平常公共信息概算國庫補貼款常規費用支出 預算具體情況闡述
深圳市松江區泗涇鎮街道社區衛生服務學服務公司2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🦩、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2🔯、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🌸七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政部門審批花費結算的時候環境承載力事情原因分析。
滬市松江區泗涇鎮街道社區環保工作中心局2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”金費財政預算撥付費用預算實際上具體情況解釋。
2018൲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
꧋公務接待租車執行保護教育支出0.25萬的大寫。最主要的在2018一年度因公出行用車保險公司費的購賣。2018年,成都市松江區泗涇鎮社區安全服務部點食品衛生安全服務部點所屬的各成本預算方花銷民政審批的公務接待公務車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、并于佛山市松江區泗涇鎮社區居委會健康服務性主2018第四季度人民政府性理財產品成本預算財務撥付支出費用竣工決算情況反映
廣州市松江區泗涇鎮特別干凈衛生服務性中心站2018本年度無地方政府性資金預決算財政資金審批花費。
九、國有企業資本管理運作預決算財政局付款情形闡述
蘇州市松江區泗涇鎮街道健康貼心服務重點2018本年無集體所有制基金運營成本預算財政部門撥付撥出。
十、其他重點地方的條件描述
(一)部門自動運行經費撥出撥出現狀
武漢市松江區泗涇鎮小區安全服務服務站2018月度有機關電腦運行資金費用支出 。
(二)縣政府招標合同支出費用的情況
佛山市松江區泗涇鎮街道社區安全服務性中間2018🐲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🗹年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)機動車輛、自建房個性化需要情況報告
1.配送車輛
ꦜ截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一性原始憑證保險的一般的因公小二租車為1輛。
2.快裝
𝔍房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房子。
(四)估算效績治理問題
𓆏上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
🔯一、民政廳性資金審批收入水平:指企業本年末度從本級民政廳性資金部門管理認定的民政廳性資金審批,收錄正常通用費用民政廳性資金審批和相關部門性新基金費用民政廳性資金審批。
꧂二、視野效益:指視野計量單位實施專業業務部主題活動組織還有其輔佐主題活動組織達到的效益。重要是醫療器械效益等
♊三、生產合作經營收錄:指參公基層單位在專業技術相關業務話動以及輔助軟件話動之上展開非獨立空間記帳生產合作經營話動達到的收錄。
🐼四、某些創收:指機構拿到的除“財政資金預算捐款創收”、“企業發展創收”、“運作創收”等范圍內的創收。指機構拿到的除“財政資金預算捐款創收”、“企業發展創收”、“運作創收”等范圍內的創收。大部分是:有價狂犬疫苗創收、醫療耗材盤盈創收等。
五、今年初結轉和節余:就是指上一年度無法成功、結轉到當年度按光于約定延續用到的資金量。
൩六、年尾結轉和節余:指年初度或以上半一每年估算安裝、因相對主義水平出現改變始終無法按原計劃表方案,需推遲了到后期半一每年按關于 暫行規定仍然操作的專項資金。
七、關鍵總收入支出:指組織為有效保障裝置正常值正常的事業、達到日常化事業目標而有的各個總收入支出。
𓄧八、建設項目付出:指公司為完工某的行政事務運行神器任務或教育事業進展對方,在通常付出除此之外形成的各個付出。
🐼九、營運其他教育支出:指工作基層單位在專業化游戲行動組織及輔佐游戲行動組織外面實施非自由結算營運游戲行動組織進行的其他教育支出。
🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌜五一、政府部門正常運行事業費總總支出:指不需要機構和依據國家地方公務員法管理制度的行業機構使用的一般的公益性估算不需要捐款組織的幾乎總總支出中的常規公用設施事業費總總支出總總支出。