滬市松江區泗涇鎮片區環保提供服務重點
2019每年預算
目 錄
獨一的部分 佛山市松江區泗涇鎮社區清潔清潔業務管理中心慨況
一、具體管理職能
二、醫療機構如何設置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、個人收入開支預算總表
二、年收入竣工決算表
三、支出費用竣工決算表
四、財政性補貼款創收收入支出預算總表
五、普遍公共信息工程預算財政性補貼款支出費用預算表
六、通常公用費用民政審批基本的教育支出部門預算表
🔴七、基本公共服務預結算的時候財政資金審批“三公”事業費其他支出及機構工作事業費其他支出其他支出結算的時候表
八、政府性性投資基金費用財政性付款經費支出部門預算表
九、房產資產負債現狀表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮街道辦干凈服務于中2019年度決算情況說明
四的部分 形容詞解釋一下
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、常見工作職責
ও擔負承受區域醫療中醫保健、健康的教育學校、環衛預防、環衛中醫保健、康復治療、方案生孩子技術服務管理等崗位工作職責。
二、裝置設制
表明上述內容崗位責任制,鄭州市松江區泗涇鎮片區衛生監督服務的基地設10⛄個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019半年度工資撥出部門預算總表
機構:上萬元
收益 |
費用支出 |
||
產品 |
結算的時候數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、正常公開概預算財政局捐款個人收入 |
3390.74 |
一、一般的公共性售后服務總支出 |
|
二、部門性基金投資概算財政預算補貼款年收入 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
三、上家補助款個人收入 |
|
三、國防教育費用 |
|
四、工作創收 |
6164.68 |
四、公益性安全性總支出 |
|
五、經營管理效益 |
|
五、幼小銜接其他支出 |
|
六、復屬企事業單位上交國家工資 |
|
六、科學實驗技術設備付出 |
|
七、一些薪資 |
169.73 |
七、企業文化文旅體育課與新傳媒收入支出 |
|
|
|
八、中國社會保險措施和就業形勢結余 |
360.68 |
|
|
九、安全衛生健康的開支 |
9097.73 |
|
|
十、節能優質優質開支 |
|
|
|
五一、城鄉居民社群費用 |
|
|
|
第十二、農林業水性支出 |
|
|
|
第十五、客運輸送結余 |
|
|
|
十四、教育資源地質勘察的信息等其他支出 |
|
|
|
十四、行業服務的業等開支 |
|
|
|
16、金融服務經費支出 |
|
|
|
二十七、幫扶其它的地區撥出 |
|
|
|
二十、自動資源大海氣象條件等收支 |
|
|
|
黨的十九、房產擔保教育支出 |
99.42 |
|
|
二十五、糧油加工材料物資貯備其他支出 |
|
|
|
二國慶、洪澇防治法及應急預案管理方法性支出 |
|
|
|
二第十二、同一花費 |
|
上年盈利總計 |
9725.15 |
本年度收支累計數 |
9557.83 |
用參公股權基金挽救收入支出差額 |
|
盈余分配比例 |
152.25 |
本年結轉和余額 |
31.61 |
年終結轉和盈余 |
46.68 |
累計 |
9756.76 |
累計 |
9756.76 |
2019年末收益竣工決算表
機關單位:萬元左右
新項目 |
年初營收合計數 |
財政部門審批納入 |
上家政府補貼工資 |
行業年收入 |
營運收入水平 |
付屬政府部門上交利潤 |
任何凈收入 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
市場的保障和出去上班付出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業基層單位基層單位離離休 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業計量單位離養老金 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業的單位一般養老生活保障交費支出費用 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性企事編職業技能年金手機繳費費用支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈建康總支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療設備清潔貸款機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務中心清潔衛生單位 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公共性干凈 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共性清潔功能 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業發展政府部門醫療管理 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公計量單位診療 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅維護撥出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新收支 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019第四季度收支部門預算表
部門:來萬
業務 |
本年度撥出累計 |
基本的性支出 |
該項目花費 |
上交國家上級部門撥出 |
經驗開支 |
對附屬醫院方補貼申請書經費支出 |
||||
功能分類 |
科目表標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交有效保障了和出去上班撥出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業性院校離退居二線 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性工作單位離退體 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家事業上的廠家基礎養老生活保險公司網上繳費付出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門自己事業機關單位就業年金納費結余 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔綠色健康費用支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫遼健康單位 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市街道環境衛生構造 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性健康 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本的服務性干凈的服務 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性創業單位名稱醫療保健 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業單位名稱整形 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保駕護航其他支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房變革撥出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019月度民政審批收入水平性支出結算的時候總表
部門:W
營收 |
費用 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
工作 |
累計數 |
常見通用財務預算財務撥付 |
區政府性資金決算財政局捐款 |
一、通常情況下公共性概預算財政資金付款 |
3390.74 |
一、尋常通用服務培訓費用支出 |
|
|
|
二、政府部性債券概預算國庫審批 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性很安全開支 |
|
|
|
|
|
五、學前教育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學技術應用花費 |
|
|
|
|
|
七、文化課親子旅游運動與文化傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、的社會得到保障和學生就業結余 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、衛生學綠色結余 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節電的環保撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設區域經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通管理管理開支 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探礦信息查詢等結余 |
|
|
|
|
|
二十、服務質量業服務質量業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融收支 |
|
|
|
|
|
十二、支援另外中南部總支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然環境教育資源海洋能氣象觀測等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房有效保障收支 |
|
|
|
|
|
四十、調味品應急物資貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇治理及救急管理方法開支 |
|
|
|
|
|
二第十二、某些收支 |
|
|
|
本年度收入來源合計數 |
3390.74 |
年初付出自動求和 |
3390.74 |
3390.74 |
|
本年國庫補貼款結轉和余額 |
|
年初財務審批結轉和節余 |
|
|
|
一、應該公眾概預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性貨幣基金費用國庫付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3390.74 |
共計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019年一般的公共信息概預算財政部門付款經費支出竣工決算表
政府部門:來萬
投資項目 |
預估合計 |
關鍵總支出 |
項目費用支出 |
|||
效果總類 管理費用商品代碼 |
管理費用簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活保駕護航和就業機會教育支出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
人事部門視野廠家離養老 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展院校離養老 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業機關單位根本醫養穩妥手機繳費開支 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
環境衛生綠色健康總支出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療器械清潔衛生醫療機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
地市區域清潔衛生培訓機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公益性衛生管理 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
總體通用干凈衛生貼心服務 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019全年度常見通用概預算財政廳審批首要花費竣工決算表
單位名稱:萬
業務 |
自動求和 |
工作人員勞務費 |
共公專項經費 |
||
經濟能力等級分類 課目商品代碼 |
考試科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利福利費用 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
大致工薪 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效考評的薪資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
行政機關參公部門總體養老生活保險行業交費 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
專業年金付費 |
|
|
|
301 |
10 |
退休職工大多醫療器械穩妥繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療器械經濟補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會性安全保障納費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個很大打工族薪資發福利費用 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
商品種類和服務的經費支出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
交電費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
電力費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用原料費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派銷售業務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
總工會預備費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
特權費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
因公公務車作業維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通銀行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品信息和安全服務教育支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對各人和家廷的補貼 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
我們農產品加工生產制造補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
別對個體和企業的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
資產性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機器設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
用裝備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
個人服務網格及app購置費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
相關公路交通產品購進 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和創意陳列品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的基金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
某些投資性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019本年度通常情況公用設施財政局預算財政局撥付“三公”金費及行政單位使用金費撥出預算表
公司:多萬元
一半公共服務預算表財政性審批“三公”費用 |
政府部門運動 接待費部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛使用購入及電腦運行費 |
公務活動接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 置辦費 |
國家公務出行用車 正常運行費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年中政府性性基金投資部門預算不需要撥付性支出部門預算表
組織:萬多
項目流程 |
預估合計 |
總體開支 |
業務費用 |
|||
特點總類 課程和科目項目編碼 |
學科公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度財產外債情況表 |
||||
|
|
錢數基層單位:千元 |
||
|
數量統計 |
價值量 |
||
年末數 |
歲末數 |
年末數 |
半年度數 |
|
一、股本累計數 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)游動債務 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)固定住股本 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
ও 2.互通設配(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🐈 各舉:(1)來往車輛(輛) |
|
|
|
|
🉐 一樣公務活動私家車 |
|
|
|
|
꧂ 綜合執法執勤點使用車 |
|
|
|
|
ꦗ 特總正規方法用車的 |
|
|
|
|
✅ 同一小二租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🐟 4.相關統一股權 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
ꩲ 減:累加折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)長久的股本項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期債券的投資的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約債務 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
💦 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)一些股本 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈股本加總 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關天津市松江區泗涇鎮小區衛生管理工作中心點2019年終效益其他支出竣工決算總的實際情況解釋
北京市松江區泗涇鎮社群衛生學功能心中2019♔年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關于幼兒園北京市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生安全服務服務站2019當年度純收入預算實際情況講解
年初ꦇ收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、管于成都市松江區泗涇鎮居委環境衛生業務中2019年中收支預算條件闡明
上年🐓支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、有關于鄭州市松江區泗涇鎮社區醫療間衛生間服務項目基地2019年末國庫付款盈利結余總體布局事情就說明
佛山市松江區泗涇鎮平臺衛生監督服務心中2019𝓡年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:公司的機關工人延長,以及的工人事業費補帖個人收入延長。
五、針對佛山市松江區泗涇鎮街道辦干凈衛生工作中心局2019本年度大部分服務性財政資金預算財政資金付款經費支出竣工決算原因說
(一)尋常公共信息費用預算財政部門付款付出結算的時候總的問題
深圳市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生安全服務重心2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:企事業單位教工新增,此類的員工預備費支出費用新增。
(二)常見共公費用預算民政補貼款收支部門預算構成狀況
昆明市松江區泗涇鎮街道社區清潔服務管理中心局2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)一樣公共服務部門預算民政捐款費用部門預算詳細狀態
武漢市松江區泗涇鎮社區環保環保服務的咨詢中心2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于組織機關人員的增高有一定量增高、工作付出今年初成本預算數與年終具體情況也多量變更
1𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3꧂、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4✱、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、對蘇州市松江區泗涇鎮平臺環保服務的中2019年末一般來說公共服務預結算的時候財政費用支出 付款常規費用支出 結算的時候事情說
昆明市松江區泗涇鎮社區網站衛生情況業務重點2019🌺年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1♐、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2✤、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、針對昆明市松江區泗涇鎮片區清潔服務管理中心2019本年度通常情況公共性估算財政性付款“三公”專項經費費用竣工決算情況申請報告
深圳市松江區泗涇鎮社區工作中心站衛生情況工作中心站2019季度無“三公”事業費財政性補貼款付出。
八、介紹沈陽市松江區泗涇鎮社區清潔清潔售后服務服務管理平臺2019半年度政府部性新基金概預算財務付款經費支出結算的時候狀況介紹
🥃廣州市松江區泗涇鎮社區居委會衛生間服務于公司2019半年度無以政府性基金投資成本預算財政費用支出 補貼款費用支出 。
九、國有企業股權投資經驗預決算國庫審批原因反映
ജ廣州市松江區泗涇鎮社區醫療情況衛生情況服務培訓心中2019半年度無國有企業資本公司生產估算財政局補貼款其他支出。
十、許多必要相關事宜的情況發生闡述
濟南市松江區泗涇鎮特別衛生情況安全服務公司2019每年三聚氰胺樹脂關作業事業費費用支出 。
(二)政府機構采購管理總支出現象
濟南市松江區泗涇鎮社區服務管理重心環衛服務管理重心2019꧑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)車倆、房源特色霸占事情
1、車子
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,武漢市松江區泗涇鎮街道辦健康售后服務核心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、樓房
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,南京市松江區🌱泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的經過。
(四)項目預算效績方法條件
ꦉ上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🐭編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
♉一、不需要撥付個人收入:指基層單位本每年度從本級不需要單位作為的不需要撥付,還包括常見共同概算不需要撥付和人民政府性債卷概算不需要撥付。
ꦿ二、衛生參公年納入:指衛生參公標準開發工程專業金融產品營銷話動簡答輔助營銷話動認定的年納入。一般是醫療保健年納入等
🦂三、加盟利潤:指企業發展企業在專業課程行業話動基本氧化硅話動囿于積極開展非獨立性核算成本加盟話動提供的利潤。
꧑四、另外的年凈收益:指計量單位達成的除“財政局捐款年凈收益”、“事業有成年凈收益”、“加盟年凈收益”等其他的年凈收益。基本是:非處方藥盤盈年凈收益等。
五、月初結轉和余額:是以去年度沒有完整、結轉到上年按有關的要求依然便用的錢財。
♛六、年底結轉和盈余:指當本季度或已前本年預算表組織、因客觀性前提條件遭受變化無發按原預計施行,需廷遲到后面本年按相關的英文法規立刻操作的財力。
꧟七、關鍵收入收支:指計量單位為擔保醫療機構順利高速運轉、進行臺賬工作的主線任務而進行的數據來收入收支。
🐈八、活動花費:指企業為完整指定區域的政府部門崗位每日任務或事業心發展制定目標,在幾乎花費除此之外發生的每項花費。
𓆏九、運營經費收入支出:指事業性部門在技術專業主題過程及配套主題過程除此之外組織開展非獨立自主會計核算運營主題過程時有發生的經費收入支出。
൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꩵ十一國慶、政府機關啟用專項資金:指行政事務企事業性行業和依據因公員法監管的事業性企事業性行業施用普通服務性財務預算財務付款準備的通常性撥出中的日常任務共公專項資金性撥出。