kaiyun体育官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/意志環保咨詢中心
2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 發表準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區精神什么干凈重心

2018財政年度部結算的時候

 

 

 


目  錄

 

一、地方 傷害市松江區精氣神食品衛生中間情況

一、主耍職責范圍

二、部門配置

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、營收費用部門預算總表

二、利潤結算的時候表

三、性支出結算的時候表

四、財政廳捐款利潤其他支出竣工決算總表

五、平常服務性工程預算財政廳付款收入支出竣工決算表

六、一樣 公用預算財政資金付款基礎結余預算表

🧸七、基本通用預部門預算財政局審批“三公”經費收入支出預算及政府機關工作經費收入支出預算收入支出部門預算表

八、國家性基金、期貨、現貨、微盤概算財政局撥付費用支出 結算的時候表

九、財產流動負債情況表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

四、局部 名稱解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   重點職權

♔松江區精力食品衛生管理中心點是精力食品衛生管理專升本診所,包括考證掛靠精力病技術、精力康服技術、社區網站防止技術、臨床實驗護理上研究實踐心理上技術的測試醫療;麻藥科(限修復電肌肉抽搐醫療);中醫藥學檢定科:臨床實驗護理上研究實踐體液、血技術、臨床實驗護理上研究實踐微枯草芽孢桿菌學技術、臨床實驗護理上研究實踐無機化學檢定技術、臨床實驗護理上研究實踐免疫抗體、血清學技術;中醫藥學成像科等測試技術;業務理念是盡心盡職為我區各城鎮的精力病人者業務,完成快速醫療,增加有效防范,加強統計顯示做工作。

二、部門使用

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個中介機構設置中介機構,以及:會議室室、融合有效保障科、醫政科、保護部、防科、財務人員科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018月度凈收入撥出結算的時候總表

公司:萬美金

工資

收入支出

創業項目

部門預算數

項目

結算的時候數

一、財政部門捐款盈利

3640.94

一、普通服務質量性服務質量費用支出

 

  進來:國家性母基金項目預算財政廳捐款

2.71

二、外交政策費用支出

 

二、上級領導津貼年收入

 

三、飲水機開支

 

三、事業工資收入

3959.92

四、通用安全防護收支

 

四、生產經營薪水

 

五、教學收支

0.10

五、附加機關單位上交國家利潤

 

六、物理學水平結余

 

六、各種收入水平

454.24

七、文化知識休育與媒體教育支出

 

 

 

八、社會中有效保障和就業率其他支出

590.91

 

 

九、整形環衛與年度計劃生孩其他支出

6134.61

 

 

十、工業節能生態環保費用

 

 

 

五一、成鄉街道社區結余

2.71

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

第十三、交通管理貨物運輸總支出

 

 

 

十四、成本地質勘察信息內容等費用

 

 

 

15場、商業地產工作業等收支

 

 

 

第十六、金融經濟收入支出

 

 

 

十二、協助其他地域收入支出

 

 

 

18、土地海洋環境氣象觀測等支出費用

 

 

 

第十九、個人住房有效保障其他支出

60.88

 

 

二是、油糧商品存量性支出

 

 

 

二十一月、別支出費用

 

上年收益總金額

8055.10

本年度教育支出總計

6789.21

用自己事業股票基金掩蓋收支明細差額

 

節余計算

1116.68

本年結轉和節余

582.94

年底結轉和余額

732.15

共計

8638.04

總金額

8638.04


2018年終收錄結算的時候表

的單位:萬

工作

當年度個人收入總計

財政預算撥付盈利

上家政府補貼效益

工作利潤

自主經營收入水平

附加公司的上交效益

另一個使收入

功能分類
科目編碼

課程和科目種類

累計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

社會存在有效保障和學生就業費用

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業政府部門離退休年齡

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記參公政府部門一般社會養老穩定穩定激費性支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關企業單位名稱新職業年金付費付出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備公共衛生與策劃生孩子

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

私立醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

精神什么病醫院門診

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

公開安全

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

重要共公環衛自查自糾

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

意外事故公共服務衛生學事故緊急救援加工處理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

其它的公用環保花費

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業發展公司的醫療服務

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

事業企行政單位企行政單位醫療保障

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮片區收支

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

地區知識基礎油煙凈化器智能化費及相對應的自查自糾債權債務純收入制定計劃的支出費用

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

任何都市地基油煙凈化器配套設施費規劃的費用支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

往房得到保障開支

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房機構改革教育支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018月度費用竣工決算表

組織:萬塊人民幣

內容

上年教育支出總計

關鍵撥出

創業項目性支出

上交上級部門其他支出

運營付出

對加盟計量單位補助金支出費用

功能分類
科目編碼

課程和科目名字大全

總金額

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

育兒教育花費

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

別的培養教育支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

許多教導花費

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

社會生活有效保障了和就業形勢收支

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業心單位名稱離退體

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

企事業上的企業單位事業上的企業單位關鍵社會養老商業保險激費經費支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門創業標準職業年金繳納費用總支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生防疫與工作計劃生小孩

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

市立診所

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

精神實質病青島博士整形醫院醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公開環境衛生

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

大量公益性健康專門

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

突然發生共公安全衛生行為救急治理

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

其他的公用衛生間收入支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政機關行業機構醫療保健

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

事業上的部門醫遼

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

縣域平臺教育支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

市區根基場地設施設備配套費及相匹配的工作方案資產薪水計劃的費用支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

另一市區框架安全設施一起費組織的結余

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

個人住房得到保障性支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

房產機構改革教育支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財政資金年度財政資金審批收錄其他支出預算總表

計量單位:70萬

使收入

結余

業務

結算的時候數

工程項目

總金額

通常情況下公用預決算財政局審批

縣政府性債券概算財務補貼款

一、一般來說共同估算財政廳捐款

3638.23 

一、平常通用業務總支出

 

 

 

二、當地政府性理財產品費用財務捐款

2.71 

二、國際關系支出費用

 

 

 

 

 

三、中國軍事性支出

 

 

 

 

 

四、公開安會付出

 

 

 

 

 

五、文化教育經費支出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、科學的高技術支出費用

 

 

 

 

 

七、傳統藝術軍事體育與影視傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、社會各界基本保障和就業的付出

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫療保障健康與設計發育經費支出

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、節能減排的環保付出

 

 

 

 

 

11、城鎮街道社區費用支出

 2.71

 

2.71 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

 

 

第十五、交通線車輛費用

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘測信心等開支

 

 

 

 

 

十四、商用服務保障業等收入支出

 

 

 

 

 

16、銀行業費用支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶許多的地區總支出

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋能氣象預報等開支

 

 

 

 

 

第十九、住宅房服務保障付出

 60.88

60.88 

 

 

 

四十、糧油加工工程設備存儲經費支出

 

 

 

 

 

二十一月、別的開支

 

 

 

上年收入來源總計

3640.94 

本年度收入支出預估合計

3556.74 

3554.03 

 2.71

年末財政支出補貼款結轉和節余

537.26 

年終財務補貼款結轉和節余

621.46 

621.46 

 

      通常公開財政預算預算財政預算撥付

537.26 

 

 

 

 

      以政府性債券預算表財務捐款

 

 

 

 

 

累計

4178.20 

合計

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018全年度通常情況下公共服務結算的時候財政廳付款經費支出結算的時候表

部門:萬

建設項目

總計

通常支出費用

新項目總支出

特點類型

學科代碼

專業科目分類

205

 

 

幼教費用

0.10

 

0.10

205

99

 

其余教育學校費用支出

 

 

 

205

99

99

其他的教育總支出

0.10

 

0.10

208

 

 

發展保駕護航和就業率總支出

590.91

590.91

 

208

05

 

人事部門事業上的機關單位離退居二線

590.91

590.91

 

208

05

05

工商登記視野行業通常養老金服務保險服務手機繳費費用支出

415.27

415.27

 

208

05

06

政府機關自己事業部門職業選擇年金付費經費支出

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫療保障安全衛生與打算二孩

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公立學校的醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

精神什么病的醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公共服務清潔

190.62

 

190.62

210

04

09

根本性公用設施衛生防疫專頂

165.40

 

165.40

210

04

10

緊急救援預案共同清潔衛生行為緊急救援治理

15.22

 

15.22

210

04

99

任何通用清潔衛生支出費用

10.00

 

10.00

210

11

 

行政事務參公部門治療

208.58

208.58

 

210

11

02

事業性公司的醫療器械

208.58

208.58

 

221

 

 

住宅擔保結余

60.88

60.88

 

221

02

 

自建房改草付出

60.88

60.88

 

221

02

01

公房個人公積金

60.88

60.88

 

自動求和

3554.03

2964.21

589.82

 


2018年終通常公益性財政廳預算財政廳補貼款大致其他支出結算的時候表

  廠家:多萬元

的項目

自動求和

者資金投入

共用事業費

國家經濟分為

考試科目編號

課程公司名稱

301

 

的薪資春節福利支出費用

2950.15

2950.15

 

301

01

  常規基本工資

445.86

445.86

 

301

02

  津貼補貼費補貼費

257.99

257.99

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  食堂菜補帖費

 

 

 

301

07

  業績考核年終獎金

1385.93

1385.93

 

301

08

企視野院校視野院校基本性頤養商業險費

415.27

415.27

 

301

09

職業的年金交款

175.64

175.64

 

301

10

人大多治療保險行業手機繳費

208.58

208.58

 

301

11

因公員醫疔補貼申請書激費

 

 

 

301

12

其它的社會的有效保障手機繳費

 

 

 

301

13

居住房社保公積金

60.88

60.88

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  其他的薪資公益福利經費支出

 

 

 

302

 

商品價格和工作費用支出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  業主治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)手續費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  專門用物料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專門的鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委派業務流程費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

 

 

 

302

29

  好處費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛使用運營維系費

 

 

 

302

39

  另一個出行雜費

 

 

 

302

40

  稅金及追加資金

 

 

 

302

99

  任何進口商品和的服務支出費用

 

 

 

303

 

對個人的和家廷的補助金

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  現在的生活補貼金

 

 

 

303

07

  醫遼費津貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

個人賬戶現代農業的補肋

 

 

 

303

99

  另一個小編和家族的經濟補貼撥出

1.55

1.55

 

310

 

投資性費用

 

 

 

310

02

  辦公室設配購買

 

 

 

310

03

  專業化系統購進

 

 

 

310

07

  數據手機網絡及工具添置自動更新

 

 

 

310

13

  因公租車添置

 

 

 

310

19

  同一流量方式折舊費

 

 

 

310

22

  隱形的債務購買

 

 

 

310

99

  其余資產投資性開支

 

 

 

自動求和

2964.21

2964.21

 

 


2018年基本上公益性費用預算國庫付款“三公”資金投入及工商登記啟用資金投入花費部門預算表

單位名稱:億元

般公開預決算財政局付款“三公”經費支出

政府部門運轉

預備費竣工決算數

預估合計

因公出境

(境)費

公務活動專用車添置及使用費

國家公務接待室費

小計

公務接待租車

添置費

公務活動買車

程序運行費

概算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

估算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

預決算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🥀注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018年末政府部門性貨幣基金財務預算財務捐款撥出預算表

院校:萬余元

樓盤

總計

關鍵花費

活動收支

基本功能歸類

學科編碼查詢

項目種類

212

 

 

城鄉經濟社區居委會總支出

2.71

 

2.71

212

13

 

省會城市地基公用設施生活設施費及分別專題債款薪資分配的收支

2.71

 

2.71

212

13

99

相關大城市基礎知識基礎設備智能化費籌劃的費用支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

總金額

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度股權債務狀況表

 

 

收入額基層單位:千元

 

的數量

實用價值

期初數

年終數

月初數

月底數

一、債務累計數

——

——

5240.26

6250.46

   (一)流通凈資產

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)統一資金

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

🅰                          一半因公私車

 

 

 

 

ဣ                          交通執法交警執法出行

 

 

 

 

ꦺ                          特種工藝正規技術資格性出行用車

 

 

 

 

﷽                          其它的專用車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

♉               4.其余穩定債務

——

——

277.32

280.64

🅘        減:總計計提折舊及減值工作

——

——

2896.97

3163.47

   (三)長期性資金

——

——

 

 

   (四)待建工業

——

——

 

2.71

   (五)無形中股權

——

——

 

 

🌸        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)其他資本

——

——

 

 

二、流動負債累計數

——

——

899.56

728.94

三、凈基金總金額

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相關成都市松江區進取精神衛生間服務中心2018年終創收性支出竣工決算整體來說事情詳細說明

西安市松江區信念環保中心站2018ꦏ年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、針對武漢市松江區精神什么環境衛生主2018本年度薪水預算實際情況說

本年度𓆏收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、關于幼兒園重慶市松江區精神什么環保重點2018當年度經費支出部門預算前提申請報告

年初🌱支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、相關沈陽市松江區精神抖擻環境衛生平臺2018本年財政資金審批使收入付出總的現狀說明書怎么寫

廣州市松江區精神力量健康管理中心2018🐈年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、關干深圳市松江區奉獻精神衛生防疫主2018全年通常公共信息概算國庫補貼款結余結算的時候實際情況闡述

(一)常見共同費用財政局撥付結余預算總體目標狀態

沈陽市松江區奉獻精神安全中心站2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)基本公共服務概預算財政廳撥付付出結算的時候組成狀況

鄭州市松江區的精神清潔中心站2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)基本上公共服務工程預算財政性捐款費用預算特定原因

沈陽市松江區思想食品衛生咨詢中心2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1♔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、整形干凈與計劃怎么寫生二胎(類)公立三甲醫療口腔科醫療口腔科(款)的精神病醫療口腔科(項)通常用以:在編干部職工的薪水副利結余、商品種類產品結余、撫恤金、辦公室及醫疔機械折舊費、🐲資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6🅘、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7꧃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8🦂、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9🉐、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10💖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、關羽武漢市松江區精神力量清潔衛生機構2018年終常見公共性預算表不需要捐款常規費用支出 竣工決算現象解釋

成都市松江區神經干凈衛生中央2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𒊎、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

蘇州市松江區精神上的環境衛生核心2018當年度無“三公”勞務費財政局付款總支出。

(一)“三公”經費預算不需要補貼款總支出竣工決算整體癥狀證明。

南京市市松江區精神實質衛生間主2018月度無“三公”預備費國庫撥付費用支出 。

(二)“三公”金費財政局撥付開支預算重要情況報告介紹。

傷害市松江區精神是什么清潔中心的2018年末無“三公”預備費國庫撥付開支。

八、有關北京市市松江區精神實質環衛中心點2018年中當地政府性股票基金估算財政廳撥付性支出竣工決算情況下解釋

西安市松江區心情衛生學重心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

꧂城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國家基金管理成本預算財政支出撥付情況報告說明怎么寫

濟南市松江區精氣神干凈衛生重心2018財政收支年度無國有制資本投資開估算財政收支補貼款收支。

十、某些主要特別注意的現狀說明書

(一)企事業單位工作經費預算收入支出現狀

南京市松江區精神實質安全平臺2018本年度有機物關作業預備費結余。

(二)政府辦公室的采購總支出情況下

西安市松江區理念安全中2018𓆉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)配送車輛、別墅特殊性占存實際情況

佛山市松江區心理干凈衛生中心點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效考核維護狀況

🌼上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個ไ,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍌一、國庫支出局資金支出付款凈收入:指工作單位當年末度從本級國庫支出局資金支出人民政府部門拿得的國庫支出局資金支出付款,也包括平常公益性概算國庫支出局資金支出付款和人民政府性貨幣基金概算國庫支出局資金支出付款。

💫二、事業上單位名稱利潤:指事業上單位名稱單位名稱深入推進職業 的業務游戲活動內容舉例說明輔助性游戲活動內容拿得的利潤。首要是:醫療機構利潤等。

🏅三、運營的利潤:指行業企業單位在專門國際業務活動還有其捕助活動后發展非自己折算運營的活動贏得的利潤。

💧四、各種利潤:指機構授予的除“財政性付款利潤”、“企事業利潤”、“生產利潤”等任何的利潤。常見是:餐飲店利潤、年息利潤等。

五、今年初結轉和節余:就是指當年度還沒有來完成、結轉到本年度按相關的要求馬上采用的資本。

🔯六、年終結轉和余額:指當本年或很早以前年估算安排好、因從客觀條件突發改變沒有按原設計實現,需延緩到之后年按關于中規定仍然在使用的成本。

七、最基本撥出:指政府部門為安全保障構造平常持續運行、結束平時的上班工作而再次發生的幾項撥出。

八、內容費用:指廠家為完整指定的行政訴訟事情任務或衛生事業提升任務,在關鍵費用后進行的某項費用。

💙九、運營管理經費收入支出:指事業公司公司在職業 游戲移動及輔助軟件游戲移動之下做好非單獨的結算運營管理游戲移動再次發生的經費收入支出。

ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ﷺ十一月、政府部門操作事業性費:指行政方法計量機關單位和參照物因公員法方法的事業性計量機關單位安全使用普通通用費用財政預算補貼款準備的主要性花費中的規章制度共用事業性費性花費。

 

kaiyun体育登录网页入口版 万博man官网登录 米乐官网网页版 星空体育官方入口 乐鱼体育app kaiyun体育手机版 开云app官网入口 kaiyun体育手机版 kaiyun最新登录入口 爱游戏app最新官网