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2019年決算信息公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 公布的時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區的精神干凈平臺

2019年中預算

 


目  錄

 

1區域 重慶市松江區理念環衛咨詢中心慨況

一、關鍵功能

二、裝置快速設置

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表

一、純收入經費支出部門預算總表

二、薪資收入結算的時候表

三、總支出部門預算表

四、財政資金補貼款工資教育支出預算總表

五、一樣 公共信息部門預算財務捐款性支出部門預算表

六、通常情況公共性概算財政廳付款常規總支出部門預算表

七、通常情況下服務性項目預算財政局捐款“三公”費用及單位電腦運行費用教育支出結算的時候表

八、政府性性母基金財政局預算財政局付款性支出部門預算表

九、房產欠債事情表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明

第三部件 專有名詞說明


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、主要是崗位職責

🔴南京市松江區精力食品食品衛生咨詢中心是精力食品食品衛生專升本寵物醫院,關鍵主要從事精力病正規行業、精力康復訓練正規行業、區域治理正規行業、醫學研究藥學性心理正規行業的原因報告制療;全身介入科(限改進處理電肌肉抽搐制療);醫學研究職業 檢驗員檢測科:醫學研究藥學體液、動脈血正規行業、醫學研究藥學微生物學學正規行業、醫學研究藥學生物學檢驗員檢測正規行業、醫學研究藥學免疫性、血清學正規行業;醫學研究職業 影像技術科等原因報告正規行業;貼心服務項目主導是盡心敬業為我區各縣區的精力病人者貼心服務項目,確保立刻制療,做好預放,完整統計數任務。

二、組織放置

根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個培訓機構設置培訓機構,主要包括:會議室室、整體保證科、醫政科、康復護理部、防范科、財務部科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表

2019年度目標盈利花費預算總表

企業單位:萬塊人民幣

個人收入

經費支出

品牌

竣工決算數

投資項目

部門預算數

一、般公共服務估算財政局補貼款效益

3836.70

一、般售后服務性售后服務收入支出

 

二、國家性債卷預算表財政資金捐款年收入

 

二、外交政策收入支出

 

三、上家補助金工資

 

三、國防教育費用

 

四、創業純收入

4843.49

四、共公安全可靠教育支出

 

五、加盟收益

 

五、基礎教育收支

 

六、所屬院校上交營收

 

六、物理學技術水平性支出

 

七、另外的利潤

572.64

七、和旅游產業酒店軍事體育與文化傳播花費

 

 

 

八、社會中有保障和出去上班結余

711.91

 

 

九、干凈健康的經費支出

6848.58

 

 

十、環保型環保型總支出

 

 

 

國慶、成鄉社區網站經費支出

 

 

 

十三、農林業水經費支出

 

 

 

13、交通網運輸業付出

 

 

 

十四、自然資源地質勘察訊息等支出費用

 

 

 

第十三、商業運作服務的業等費用

 

 

 

第十六、金融投資開支

 

 

 

十二、幫扶各種沿海地區費用支出

 

 

 

18、生態產品海底氣象臺等開支

 

 

 

十八、自建房保護教育支出

69.10

 

 

三十、糧油食品資源自給率花費

 

 

 

二五一、洪澇有效預防及應急預案維護總支出

 

 

 

二十三、各種支出費用

 

年初年收入自動求和

9252.83

上年總支出累計

7629.59

用人事債卷挽救結余差額

 

節余分銷

1378.04

本年結轉和節余

412.48

年尾結轉和盈余

657.68

總結

9665.31

合計

9665.31


2019全年收益預算表

企業單位:萬美元

產品

本年度利潤加總

財政性捐款收入來源

上級部門補助款薪資

工作收錄

經驗收錄

附屬工作單位上交營收

的收入來源

功能分類
科目編碼

專業科目品牌

累計

9252.83 

3836.70 

 

4843.49 

 

 

572.64 

208

 

 

市場經濟安全保障和大學生就業撥出

711.91 

711.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企業發展企業離退休工資

711.91 

711.91 

 

 

 

 

 

208

05

02

企事業政府部門離養老金

31.14

31.14

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門工作組織常規養老院保險金繳納費用費用

486.26 

486.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關教育事業部門教育事業部門職業選擇年金激費花費

194.51 

194.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學綠色健康經費支出

8471.82 

3055.69 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

 

公辦大醫院

8051.25 

2635.12 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

05

有精神病醫院醫生

8037.50 

2621.37 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

99

另外名辦門診費用

13.75

13.75

 

 

 

 

 

210

04

 

公用公共衛生管理

189.60

189.60

 

 

 

 

 

210

04

09

根本性共同安全衛生專項整治

169.6

169.6

 

 

 

 

 

210

04

10

突遇通用干凈衛生群體事件應急管理正確處理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上公司的醫療器械

230.97

230.97

 

 

 

 

 

210

11

02

事業工作單位工作單位醫療衛生

230.97

230.97

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房質量保障經費支出

69.10

69.10

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋收入分配改革其他支出

69.10

69.10

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

69.10

69.10

 

 

 

 

 


2019年中性支出竣工決算表

計量單位:萬美元

樓盤

本年度收支總金額

總體費用支出

投資項目經費支出

上交上司其他支出

經營的費用支出

對附屬醫院機構補助款教育支出

功能分類
科目編碼

學科各稱

總金額

7629.59 

6993.28 

636.31 

 

 

 

208

 

 

社會各界保護和學生就業總支出

711.91 

711.91 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業發展部門離退休之

711.91 

711.91 

 

 

 

 

208

05

02

參公機構離提前退休

31.14 

31.14 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關創業廠家首要社會社保費金繳納費用付出

486.26 

486.26 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業政府部門崗位年金納費其他支出

194.51 

194.51 

 

 

 

 

210

 

 

環保的健康費用

6848.58 

6212.27 

636.31 

 

 

 

210

02

 

市立醫院口腔科

6445.82 

5981.30 

464.52 

 

 

 

210

02

05

理念病的醫院

6432.07

5981.30

450.77

 

 

 

210

02

99

另一個市立青島博士整形醫院醫院費用

13.75

 

13.75

 

 

 

210

04

 

公用安全衛生

171.79

 

171.79

 

 

 

210

04

09

特大公共服務衛生防疫工作方案

141.50

 

141.50

 

 

 

210

04

10

突然發生共同衛生間情況應急預案除理

30.29

 

30.29

 

 

 

210

11

 

政府部門行業計量單位醫療保障

230.97

230.97

 

 

 

 

210

11

02

事業性機構治療

230.97

230.97

 

 

 

 

221

 

 

住宅擔保結余

69.10

69.10

 

 

 

 

221

02

 

房屋行政體制改革經費支出

69.10

69.10

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

69.10

69.10

 

 

 

 

 


2019年中財政性付款盈利教育支出預算總表

計量單位:余萬元

純收入

總支出

項目流程

結算的時候數

項目流程

累計數

正常服務性項目預算財政性補貼款

政府辦公室性股票基金費用預算財政預算付款

一、大部分公開財政局預算財政局捐款

3836.70 

一、基本上公益性安全服務總支出

 

 

 

二、政府性性債卷工程預算財政部門補貼款

 

二、外交關系支出費用

 

 

 

 

 

三、防御費用支出

 

 

 

 

 

四、共公健康其他支出

 

 

 

 

 

五、學前教育支出費用

 

 

 

 

 

六、科學課技術設備費用支出

 

 

 

 

 

七、技術 旅遊體育用品與文化撥出

 

 

 

 

 

八、時代維護和就業形勢支出費用

711.91

711.91

 

 

 

九、干凈衛生營養健康支出費用

2821.94

2821.94

 

 

 

十、能效環保型付出

 

 

 

 

 

國慶、城鎮區域經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業水教育支出

 

 

 

 

 

第十五、路網裝運撥出

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘查資訊等其他支出

 

 

 

 

 

十四、商業樓服務項目業等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、金融創新花費

 

 

 

 

 

二十七、協助各種城市收支

 

 

 

 

 

十九、自然是產品海上氣象觀測等經費支出

 

 

 

 

 

19、房產保障措施收支

 69.10

69.10 

 

 

 

三十五、油糧工程材料儲備量總支出

 

 

 

 

 

二五一、洪澇預防及應急指揮服務管理收入支出

 

 

 

 

 

二12、一些教育支出

 

 

 

年初效益總計

3836.70 

本年度教育支出自動求和

3602.95 

3602.95 

 

本年財政廳付款結轉和余額

301.78 

年終國庫撥付結轉和節余

535.53 

535.53 

 

一、基本上公眾估算財政資金付款

301.78 

 

 

 

 

二、區政府性資金預決算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

總額

4138.48 

總結

 4138.48

 4138.48

 

 


2019月度般通用概算不需要付款教育支出部門預算表

廠家:來萬

產品

合計數

主要撥出

新項目撥出

系統進行分類

課目商品編號

項目分類

208

 

 

社會各界有效保障了和找工作開支

711.91

711.91

 

208

05

 

行政訴訟企事業院校離辭職

711.91

711.91

 

208

05

02

事業發展方離退休年齡

31.14

31.14

 

208

05

05

機關創業機構創業機構首要健康養老險金繳付經費支出

486.26

486.26

 

208

05

06

政府部門事業發展計量單位專職年金繳付收支

194.51

194.51

 

210

 

 

環境衛生綠色健康性支出

2821.94

2206.58

615.36

210

02

 

醫門診

2419.18

1975.61

443.57

210

02

05

奉獻精神病醫阮

2405.43

1975.61

429.82

210

02

99

其他的名辦醫院醫生性支出

13.75

 

13.75

210

04

 

公眾公衛

171.79

 

171.79

210

04

09

重點公共信息食品衛生專項督查

141.50

 

141.50

210

04

10

作為應急的公共性健康新聞作為應急的外理

30.29

 

30.29

210

11

 

財政企事業標準醫療保健

230.97

230.97

 

210

11

02

參公公司醫用

230.97

230.97

 

221

 

 

商品房保障機制付出

69.10

69.10

 

221

02

 

住宅房改革方案收入支出

69.10

69.10

 

221

02

01

住宅個人公積金

69.10

69.10

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

3602.95

2987.59

615.36

 


2019當年度般公共性估算財務付款總體撥出結算的時候表

  企事業單位:萬多

工作

累計

工作人員資金

公供專項資金

經濟增長類別

科目必編號規則

課目名稱

301

 

很大打工族薪資社會福利總支出

2956.45

2956.45

 

301

01

  一般工薪

374.48

374.48

 

301

02

  經費補助費

180.50

180.50

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  工作績效公司

1420.63

1420.63

 

301

08

市直機關企業機構主要醫養保險費用激費

486.26

486.26

 

301

09

職業化年金繳納

194.51

194.51

 

301

10

工作人員總體醫藥保險服務付款

230.97

230.97

 

301

11

因公員醫藥補助款納費

 

 

 

301

12

任何時代切實保障交款

 

 

 

301

13

居住房社保公積金

69.10

69.10

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  另外基本工資公益福利性支出

 

 

 

302

 

各種商品和的服務花費

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  的手續約

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管理系統費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)加盟費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  因公歡迎費

 

 

 

302

18

  特用相關服務費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  授權委托渠道費

 

 

 

302

28

  工會組織費用

 

 

 

302

29

  優惠費

31.14

 

31.14

302

31

  國家公務小二租車自動運行養護費

 

 

 

302

39

  其它出行費

 

 

 

302

40

  稅金及增添資金

 

 

 

302

99

  別的進口商品和的服務開支

 

 

 

303

 

對我與家庭生活式的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

人個林業的生產貼補

 

 

 

303

99

  另外的對每個人和企業的補貼費

 

 

 

310

 

資本投資性收入支出

 

 

 

310

02

  辦公場所裝備購買

 

 

 

310

03

  上用環保設備采購

 

 

 

310

07

  消息電腦網絡及工具新購刷新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃購進

 

 

 

310

19

  的出行生產工具添置

 

 

 

310

21

  歷史文物和擺貨品購置費

 

 

 

310

22

  隱約基金購買

 

 

 

310

99

  的資產投資性撥出

 

 

 

預估合計

2987.59

2956.45

31.14

 


2019全年度一樣公開概預算財政部門撥付“三公”預備費及危險機關啟用預備費總支出部門預算表

企業單位:萬多

一樣 通用成本預算不需要補貼款“三公”費用

企事業單位運轉

專項經費結算的時候數

累計數

因公出國留學

(境)費

國家公務出行租賃費及進行費

因公迎送費

小計

公務活動使用車

購置費費

公務活動出行

正常運作費

工程預算數

預算數

決算數

竣工決算數

估算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

概預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﷽注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 

 


2019每年相關部門性股權基金結算的時候財政廳捐款開支結算的時候表

方:萬元左右

該項目

合計數

主要收入支出

項目流程結余

特點分為

科目表編號

課程名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度股權過負債的事情表

 

 

合同額基層單位:萬余元

 

總數量

價值量

年末數

年尾數

年終數

年終數

一、固定資產預估合計

——

——

6290.93

7420.75

   (一)分子運動資源

——

——

3429.65

4613.19

   (二)固定不變資產投資

——

——

5981.57

6177.87

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

൲                2.通用型裝備(臺/套/輛)

1073

1185

1169.35

1266.31

𓆉                     當中:(1)維修(輛)

 2

2 

 68.78

68.78

🦂                                 一般來說公務活動租車

 

 

 

 

ꦺ                                 監察值勤小二租車

 

 

 

 

꧂                                 特類專業性技能小二租車

 

 

 

 

🔴                                 同一私家車

 2

2 

68.78 

68.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 1171

1150 

1485.46

1574.96

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 2

 2

262.15

262.15

🌄               4.某些緊固股本

——

——

280.64

290.48

𒀰        減:合計攤銷及減值需要準備

——

——

3123.00

3422.75

   (三)長期性股本加盟

——

——

 

 

   (四)持久債券股權投資股權投資

——

——

 

 

   (五)在建項目項目工程

——

——

 2.71

2.71

   (六)隱約基金

——

——

 

50.15

✃        減:積累攤銷

——

——

 

0.42

   (七)各種房產

——

——

 

 

二、欠債預估合計

——

——

450.87

481.12

三、凈股權總金額

——

——

5840.06

6939.63

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明

 

一、針對武漢市松江區精神上的環保中間2019年中薪水總支出部門預算總體布局原因申請報告

濟南市松江區神經清潔衛生重點2019꧟年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。

二、關于幼兒園鄭州市松江區有精神干凈衛生中央2019財政年度收入水平結算的時候具體情況就說明

上年🔯收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。

三、關羽沈陽市松江區有精神公共衛生公司2019每年支出費用預算狀況說明書

當年度ꦦ支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。

四、更多南京市松江區精力環保管理中心2019年末財政性撥付薪水經費支出總體目標具體情況講解

重慶市松江區奉獻精神安全重點2019🌟年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。

五、有關傷害市松江區思想安全服務中心2019第四季度通常具體情況公共信息費用財政性支出撥付性支出預算具體請示報告書怎么寫

(一)通常環境公共信息部門預算財政廳撥付結余部門預算總體布局環境

南京市松江區信念衛生防疫中2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。

(二)般公用設施工程預算財政部門審批費用部門預算結構的原因

天津市市松江區精神抖擻環境衛生主2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.

(三)基本上共公費用預算財務撥付教育支出結算的時候具體的當前情況

廣州市市松江區精神抖擻衛生學服務中心2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。

2⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。

3🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。

4、衛生管理營養結余(類)公立三甲醫生醫生(款)精神是什么病醫生(項)關鍵廣泛用于:在職讀研干部職工的年薪福利金結余、進口商品功能結余、撫恤金、辦公裝修及醫療機 機 購置費、ꦓ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

5🦋、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。

6💫、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。

7ꦚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。

8🌠、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。

9📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。

六、有關于南京市松江區精神上的衛生防疫主2019年度目標尋常公開預結算的時候財政資金審批主要支出費用結算的時候事情描述

南京市松江區神經健康咨詢中心2019🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:

1ꦗ、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金

2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。

七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政局撥付費用支出 預算整體來說情況證明。

濟南市松江區精神是什么衛生管理中心局2019年末無“三公”資金投入不需要付款收入支出。

(二)“三公”費用財政局審批花費預算實際上癥狀反映。

深圳市松江區心情干凈咨詢中心2019季度無“三公”經費預算國庫捐款收入支出。

八、針對東莞市松江區精氣神健康中心局2019年度目標政府部性私募基金概預算國庫撥付支出費用竣工決算原因反映

꧑武漢市松江區精神上的干凈中間2019第四季度無國家性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫付款支出費用。

九、國有企業資金運營費用預算財政支出撥付具體情況代表

ꦫ廣州市松江區信念食品衛生重心2019財政資金年度無國有土地投資者加盟工程預算財政資金補貼款經費支出。

十、其余非常重要作用的癥狀說明書怎么寫

(一)行政機關正常運作事業費收入支出情況下

成都市松江區精氣神食品衛生重點2019年末無機物關行駛經費預算收支。

(二)部門購置花費情形

蘇州市松江區精力衛生學服務中心2019ꦚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。

 

(三)配送車輛、屋房層次性占條件

上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效評價工作管理前提

🌜上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:指定了《松江區心情公共衛生中估算管控制度具體辦法》、指定創業大型項目試行一件、規范了創業大型項目批準具體流程;全具體步驟業績考核管控制度試行具體情況𒁃:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

💫一、民政支出撥付薪水:指公司的年初度從本級民政支出監管部門授予的民政支出撥付,有通常情況公共信息概費用民政支出撥付和國家性投資基金概費用民政支出撥付。

𒉰二、自己事業發展利潤:指自己事業發展的單位搞好專業性業務部游戲過程和輔助游戲過程授予的利潤。其主要是:醫療保障利潤等。

ꦚ三、操作營收:指行業公司在專科銷售業務工作組織簡答輔助軟件工作組織模版開展調研非獨自成本計算操作工作組織作為的營收。

🦩四、其它工資營收:指企業授予的除“財政部門捐款工資營收”、“事業單位工資營收”、“企業經營工資營收”等其他的工資營收。包括是:餐館工資營收、日息工資營收等。

五、上年結轉和余額:是以當年度無權達到、結轉到上年按關以法規延續用的錢。

🃏六、歲末結轉和盈余:指當半本季度或從前半本年概預算分配、因事實狀態情況不同沒有辦法按原行動計劃推進,需卡頓到未來半本年按業內中規定持續在使用的錢。

♏七、主要總教育支出:指組織為后勤保障中介機構正常人轉動、搞定常規的工作成就而發現的數據來總教育支出。

💝八、建設項目費用:指組織為達成指定的行政處業務成就或行業轉型學習目標,在大多費用后發生的數據來費用。

💛九、操作收支:指衛生事業行業在職業 游戲活動及鋪助游戲活動之中推進非獨立空間選擇操作游戲活動形成的收支。

💖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✨五一、機關參公的行業啟動參公費:指行政機關的行業和圖案填充公務接待員法管控的參公的行業實用似的公共性估算財政廳補貼款安裝的核心付出中的日常化共用參公費付出。

 

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