上海市松江區婦幼調理院
2018本年度科室預算
目 錄
第一部分 杭州市松江區婦幼按摩保健院簡況
一、大部分職責范圍
二、行業竣工決算部門結構
第二部分 上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算表
一、收益撥出預算總表
二、工資結算的時候表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政性支出付款創收性支出預算總表
五、一般的服務性成本預算國庫付款經費支出竣工決算表
六、通常情況下公用設施費用預算財政資金審批基本性總支出竣工決算表
七、尋常服務性預結算的時候不需要捐款“三公”金費及工商登記電腦運行金費收入支出結算的時候表
八、政府性性貨幣基金工程預算財政性審批收入支出竣工決算表
九、財力過負債的情況下表
第三部分 上海市松江區婦幼健康院2018年度部門決算情況說明
第八那部分 專有名詞解釋一下
第一部分 上海市松江區婦幼預防保健院概況
一、一般功能
防范隱患婦小班幼兒童營養健康的腸道疾病,下降孕產婦和圍產兒突然患病率,有利于使用母乳喂食。
二、構造設置
由計量單位可根據三定設計等相關聯法律規定中含關內層公司如何設置修改。
要根據作出部門職責,傷害市松江區婦幼健康保健院設6個部門設置部門,還有:商務檔案室、醫務科、護理工作部、資金科、總務科、預防保建科。
第二部分
上海市松江區婦幼保建院2018年度部門決算表
2018季度凈收入其他支出竣工決算總表
公司的:來萬
年收入 |
結余 |
||
好項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
竣工決算數 |
一、財政部門補貼款薪水 |
4236.49 |
一、平常公用設施保障性支出 |
|
各舉:中央政府性資金財務預算財務審批 |
|
二、國際關系結余 |
|
二、領導補貼金年收入 |
453.34 |
三、國防教育經費支出 |
|
三、參公收錄 |
16167.18 |
四、公共服務安全可靠費用 |
|
四、經驗薪資 |
|
五、幼兒教育經費支出 |
12.46 |
五、所屬企業上交國家純收入 |
|
六、生物學技能經費支出 |
|
六、其它的收入來源 |
281.97 |
七、文化課運動與傳媒業開支 |
|
|
|
八、發展基本保障和大學生就業付出 |
1421.43 |
|
|
九、醫治環衛與方案二孩其他支出 |
17768.12 |
|
|
十、綠色建筑低能耗經費支出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化社區衛生開支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
13、道路交通物流運輸收支 |
|
|
|
十四、市場勘測短信等付出 |
|
|
|
十八、商業區保障業等費用支出 |
|
|
|
第十六、財經總支出 |
|
|
|
十二、協助的地區劃分教育支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋生物氣象觀測等經費支出 |
|
|
|
第十九、居住房有效保障了性支出 |
65.28 |
|
|
二十二、糧油加工工程設備儲備量性支出 |
|
|
|
二11、任何開支 |
|
上年納入總計 |
21138.98 |
本年度花費總金額 |
19267.29 |
用自己事業新基金補充收入支出差額 |
|
余額合理安排 |
1854.35 |
期初結轉和節余 |
220.68 |
年終結轉和余額 |
238.02 |
共計 |
21359.66 |
累計 |
21359.66 |
2018年薪資結算的時候表
政府部門:來萬
產品 |
年初納入累計 |
財政資金審批創收 |
上級領導補貼申請書薪資 |
事業有成收入水平 |
企業經營效益 |
付屬機關單位上交國家營收 |
另外的效益 |
||||
功能分類 |
科目表稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
21138.98 |
4236.49 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
208 |
|
|
市場經濟維護和就業機會收支 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展標準離退休工資 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展的單位離養老金 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業有成公司通常養老院保險公司付費撥出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性公司的就業年金繳付撥出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療環保與籌劃懷孕花費 |
19652.27 |
2749.78 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
|
公辦醫療機構 |
19563.08 |
2660.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產大醫院 |
19553.08 |
2650.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
99 |
的公辦的醫院收入支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公用設施健康自查自糾 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政衛生事業基層單位醫疔 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企事業編制企事業編制醫療器械 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保障措施收支 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅深化改革支出費用 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房基金貸款 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
2018財政年度付出部門預算表
院校:上萬元
活動 |
本年度收支累計 |
總體支出費用 |
項目流程費用支出 |
上交國家上一級其他支出 |
生意經費支出 |
對其他企事業單位補貼費經費支出 |
||||
功能分類 |
項目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
19267.29 |
18407.85 |
859.44 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓收入支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些學校性支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些教育輔導收入支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保證和就業問題收支 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成廠家離退休年齡 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業工作單位離離休 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門教育事業企業單位大體社會養老穩妥交款費用支出 |
1336.97 |
1336.97 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政單位名稱事業上單位名稱職位年金手機繳費其他支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備健康與項目生二胎付出 |
17768.12 |
16921.14 |
846.98 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦機構 |
17678.93 |
16832.55 |
846.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦產機構 |
17668.93 |
16832.55 |
836.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其它的私立診所開支 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用健康 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大通用清潔督查通知 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業企業診療 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野公司的醫療機構 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋得到保障費用 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案撥出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
2018月度財政廳捐款薪資支出費用竣工決算總表
單位名稱:萬塊
效益 |
其他支出 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
工作 |
加總 |
尋常公用設施預決算財政預算付款 |
當地政府性新基金工程預算財務付款 |
一、應該公共信息預算表財政支出付款 |
4236.49 |
一、應該公眾服務收入支出 |
|
|
|
二、政府部性股權基金成本預算財政性審批 |
|
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全的結余 |
|
|
|
|
|
五、幼教撥出 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
六、學科技能教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識球場與文化傳播支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社交保護和就業創業開支 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
九、醫療保障清潔與進度表孕育付出 |
2721.44 |
2721.44 |
|
|
|
十、能效環境保護付出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟社區衛生開支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、道路運輸配送費用 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘查新信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業功能功能業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新結余 |
|
|
|
|
|
十二、捐助別的城市花費 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋生物氣象臺等花費 |
|
|
|
|
|
十八、房間確保付出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
第二十、糧油加工物品自給率總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一個支出費用 |
|
|
|
當年度凈收入預估合計 |
4236.49 |
年初教育支出預估合計 |
4220.61 |
4220.61 |
|
今年初財政資金撥付結轉和節余 |
206.30 |
年底財政性捐款結轉和余額 |
222.18 |
222.18 |
|
通常情況公用設施估算財政局付款 |
206.30 |
|
|
|
|
市政府性理財產品成本預算財務審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
4442.79 |
累計 |
4442.79 |
4442.79 |
|
2018民政年度一般來說公共服務部門預算民政撥付總支出部門預算表
機構:萬
項目流程 |
加總 |
大體付出 |
工作經費支出 |
|||
工作類別 課程打碼 |
課目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校撥出 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
|
另外幼小銜接費用支出 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
99 |
某些培養性支出 |
12.46 |
|
12.46 |
208 |
|
|
社會化后勤保障和自主創業收支 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
|
人事部門視野機關單位離退體 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業廠家離退休年齡 |
9.85 |
9.85 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業發展企事業單位編制一般頤養天年保障手機繳費花費 |
1336.98 |
1336.98 |
|
208 |
05 |
06 |
機構自己事業的單位工作年金交款其他支出 |
74.60 |
74.60 |
|
210 |
|
|
社區醫療機構防疫與工作計劃生孕支出費用 |
2721.44 |
2326.35 |
395.09 |
210 |
02 |
|
公辦衛生院 |
2632.25 |
2237.76 |
394.50 |
210 |
02 |
06 |
婦產衛生院 |
2622.25 |
2237.76 |
384.49 |
210 |
02 |
99 |
同一私立醫阮費用 |
10.00 |
|
10 |
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
04 |
09 |
嚴重公眾健康督查通知 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
11 |
|
行政處企業方醫療保健 |
88.59 |
88.59 |
|
210 |
11 |
02 |
人事企業醫遼 |
88.59 |
88.59 |
|
221 |
|
|
住宅房有保障收支 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革其他支出 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
65.28 |
65.28 |
|
合計數 |
4220.61 |
3813.06 |
407.55 |
2018全年度一樣公用設施概預算民政付款基本性花費預算表
機關單位:萬多
項目 |
累計數 |
工人經費預算 |
共公金費 |
||
生活分為 管理費用標識號 |
學科名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資福利金支出費用 |
2538.16 |
2538.16 |
|
301 |
01 |
幾乎公司 |
185.37 |
185.37 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
137.19 |
137.19 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
637.07 |
637.07 |
|
301 |
08 |
政府機關行業院校差不多頤養人壽保費 |
1336.98 |
1336.98 |
|
301 |
09 |
新職業年金交款 |
74.60 |
74.60 |
|
301 |
10 |
公司員工大體醫用保險費用交費 |
90.37 |
90.37 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補助款繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會發展保障措施交費 |
9.04 |
9.04 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
65.28 |
65.28 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
的薪資公益福利結余 |
2.26 |
2.26 |
|
302 |
|
商品價格和售后服務付出 |
1172.77 |
|
1172.77 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
02 |
印刷類費 |
5.8 |
|
5.8 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
9.50 |
|
9.50 |
302 |
06 |
交電費 |
100 |
|
100 |
302 |
07 |
輕工費 |
14.55 |
|
14.55 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安治理費 |
18.00 |
|
18.00 |
302 |
11 |
出差費 |
0.38 |
|
0.38 |
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
95.00 |
|
95.00 |
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用料費 |
888.77 |
|
888.77 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
10.60 |
|
10.60 |
302 |
27 |
請求銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
5.64 |
|
5.64 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
6.13 |
|
6.13 |
302 |
31 |
公務活動公務車加載保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的出行收費 |
2.25 |
|
2.25 |
302 |
40 |
稅金及額外加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關進口商品和產品結余 |
8.3 |
|
8.3 |
303 |
|
對個人賬戶和家長的補助金 |
102.13 |
102.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退居二線費 |
0.45 |
0.45 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.68 |
3.68 |
|
303 |
05 |
性生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼金 |
88.59 |
88.59 |
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農耕的生產補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其余個體戶和家的補貼費撥出 |
|
|
|
310 |
|
資產性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公裝置購進 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型機新購 |
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310 |
07 |
信息內容無線網絡及APP租賃費自動更新 |
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310 |
13 |
國家公務專用車添置 |
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310 |
19 |
某些公路網用具折舊費 |
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310 |
22 |
隱形凈資產購進 |
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310 |
99 |
另外的資金性付出 |
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累計數 |
3813.06 |
2640.29 |
1172.77 |
2018本年度大部分共同項目預算財政總支出捐款“三公”資金投入及單位運營資金投入總支出竣工決算表
企事業單位:億元
通常情況共公預算表民政補貼款“三公”金費 |
行政單位自動運行 經費預算結算的時候數 |
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累計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公公務車購買及電腦運行費 |
因公接侍費 |
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小計 |
國家公務車輛 購進費 |
國家公務專車 執行費 |
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財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
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15.00 |
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10.00 |
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5.00 |
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2018第四季度政府性性股權基金預部門預算財務補貼款總支出部門預算表
方:萬
品牌 |
合計數 |
根本收入支出 |
產品其他支出 |
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效果幾大類 項目識別碼 |
學科名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度房產外債狀況表 |
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價格行業:億元 |
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人數 |
商業價值 |
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今年初數 |
年底數 |
本年數 |
半年度數 |
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一、財力自動求和 |
—— |
—— |
21544.57 |
22951.05 |
(一)出入資金 |
—— |
—— |
8577.09 |
10054.94 |
(二)特定金融資產 |
—— |
—— |
20383.04 |
20774.33 |
其中:1.房屋(平方米) |
29782.42 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
857 |
953 |
2267.71 |
2426.33 |
(1)車輛 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
⭕ 通常情況下國家公務私車 |
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ཧ 市場監管執勤點使用車 |
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♌ 勞動防護專業課程科技專用車 |
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🅷 另一用車的 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.31 |
1117.31 |
3.專用設備(臺/套) |
615 |
631 |
6352.81 |
6821.69 |
單價100萬元以上專用設備 |
13 |
13 |
2472.14 |
2591.64 |
ꦑ 4.任何放置股本 |
—— |
—— |
580.91 |
344.75 |
ꦰ 減:累計額折舊率及減值提供 |
—— |
—— |
7534.91 |
7974.89 |
(三)繼續注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網建設工程 |
—— |
—— |
|
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(五)有形股權 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
꧒ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
107.43 |
130.11 |
(六)某些資源 |
—— |
—— |
|
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二、外債加總 |
—— |
—— |
1629.04 |
1344.46 |
三、凈金融資產累計 |
—— |
—— |
19915.52 |
21606.59 |
第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、關羽濟南市松江區婦幼護理院2018季度收入水平總支出竣工決算總體設計條件表示
西安市松江區婦幼保鍵院2018▨年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、有關南京市市松江區婦幼保養院2018一年度使收入竣工決算環境介紹
年初𝔉收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、就滬市松江區婦幼保健按摩院2018全年經費支出預算情況發生原因分析
上年🐻支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。
四、介紹蘇州市松江區婦幼保養院2018年民政補貼款個人收入經費支出環境承載力情況下申請報告
昆明市松江區婦幼保健按摩院2018🦹年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
五、對于濟南市松江區婦幼保養院2018月度應該共公預預算財政付出付款付出預算現狀表示
(一)普通公眾預部門預算財政收入支出審批收入支出部門預算基本原因
東莞市松江區婦幼養生保健院2018ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
(二)尋常共同概預算不需要捐款費用支出 預算的結構情形
東莞市松江區婦幼調理院2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類) 1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。
(三)通常原因服務性工程預算財政廳補貼款總支出部門預算具體化原因
佛山市松江區婦幼保養院2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1🅘、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。
3✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。
4𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%
5𝓡、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7💎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。
8ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。
9🗹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。
六、針對東莞市松江區婦幼調養院2018季度平常公用工程預算財政廳審批總體撥出部門預算現狀表示
杭州市市松江區婦幼按摩保健院2018👍年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:
1꧅、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
2ꦿ、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。
七、關干北京市松江區婦幼養護院2018半年度般公共性結算的時候財政廳補貼款“三公”預備費收入支出結算的時候前提說
(一)“三公”經費收入支出財政局捐款收入支出部門預算基本現象表示。
傷害市松江區婦幼按摩保健院2018💝年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2018꧒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”專項資金財政性補貼款開支竣工決算明確現象闡述。
北京市松江區婦幼保養院2018月度無“三公”資金國庫補貼款開支。
八、更多武漢市松江區婦幼保健品院2018月度政府部門性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政部門審批付出結算的時候事情這說明
深圳市松江區婦幼保健養生院2018年中無鎮政府性資金費用財政局捐款支出費用。
九、國有控股投資者自主經營費用財政廳付款情況發生解釋
北京市松江區婦幼健康養生院2018全年無國有控股資本經營的工程預算財政局補貼款性支出。
十、另一最重要事由的原因詳細說明
(一)企事業單位作業資金投入總支出現象
武漢市松江區婦幼按摩保健院2018年終無機物關正常運作專項經費費用支出 。
(二)現政府選購教育支出情況
沈陽市松江區婦幼健康養生院2018ꦐ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。
(三)機動車輛、屋房特別侵占前提
松江區婦幼健康養生院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表效績管理工作癥狀
重慶市松江區婦幼保建院2018當年度費用概算業績考核管控方法運轉深入推進現狀給出:本科室保持了給出費用概算業績考核管控方法工作任務緣由:松江區婦保院費用概算業績考核管控方法工作任務緣由,保持了詳盡的費用概算業績考核管控方法運轉緣由;全進程業績考核管控方法施行現狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個♈,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
☂一、民政補貼款效益:指行業上財政預算局局科室年度從本級民政科室達到的民政補貼款,包含一樣公共信息費用民政補貼款和政府部門性債卷費用民政補貼款。
🤡二、企創業納入:指企創業基層單位做好專業性的業務行動以至于捕助行動達到的納入。包括是:醫療衛生納入等。
ꦯ三、生產管理收錄:指創業公司在專注業務部門過程和其輔助性過程外落實非自由折算生產管理過程達成的收錄。
🀅四、同一薪水:指院校擁有的除“財政局補貼款薪水”、“事業心薪水”、“銷售經營薪水”等意外的薪水。首要是:金融機構年息薪水、學校食堂食堂菜薪水等。
五、期初結轉和節余:意指上一年度未能進行、結轉到本年度按關于 法規接著動用的金額。
𝓀六、月底結轉和節余:指本月度度或過去月度費用籌劃、因直接能力發現的變化無發按原設計制定,需時間延遲到已后月度按有關的信息法律法規一直用的資本。
七、大多費用:指組織為質量保障組織機構正常人轉動、完全守則上班每日任務而引發的數據來費用。
🥀八、工程項目經費其他總支出:指機關單位為提交當前的行政訴訟工作釣魚任務釣魚任務或人事的發展階段目標,在常規經費其他總支出模版發生的的數據來經費其他總支出。
九、生產經驗付出:指創業企業在專科過程及配套過程之中開設非獨有核算成本生產經驗過程有的付出。
🌜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🏅國慶、機關事業標準進行資金投入:指政府部門標準和圖案填充國家公務員考試法菅理的事業標準用普通公共性預算表財政部門捐款具體安排的基礎費用付出 中的日常生活共公資金投入費用付出 。