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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 公布時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區泗涇醫生

2018全年度部們預算

 

 

 


目  錄

 

第1 方面 沈陽市松江區泗涇機構簡介

一、主耍職責權限

二、公司部門部門預算公司結構

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、效益性支出結算的時候總表

二、盈利結算的時候表

三、費用預算表

四、民政補貼款效益支出費用結算的時候總表

五、應該公眾預結算的時候財政預算補貼款收入支出結算的時候表

六、一樣 公開概預算民政審批關鍵收入支出預算表

七、一樣共公估算財政教育支出審批“三公”專項專項資金及危險機關運動專項專項資金教育支出結算的時候表

八、政府機關性私募基金預預算財政廳審批其他支出預算表

九、財力資產負債具體記錄表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

然后地方 名稱解說

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、具體權責

🐎成都市松江區泗涇三甲醫院承擔風險著松江區北片省市及緊鄰省市中國人民的結合性醫療設備及安全業務和授課科學研究工作。

二、結構使用

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7🐈個獨立設置系統,有:院部辦公樓室、醫務科、康復護理部、總務科、財務工作科、機構部、可以防止感染養身科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年中使收入收入支出竣工決算總表

企事業單位:萬美元

利潤

總支出

建設項目

部門預算數

業務

預算數

一、財務補貼款利潤

5752.18

一、常見公用的服務性支出

 

  里面:政府部性新基金成本預算民政撥付

 

二、外交活動收支

 

二、領導補助款營收

 

三、國防科技收支

 

三、企事業純收入

25247.3

四、公開安會費用支出

 

四、合作經營個人收入

 

五、教導性支出

 

五、附屬醫院機關單位上交國家利潤

 

六、專業水平收支

 

六、任何收錄

56.31

七、企業文化體育健康與傳媒廣告教育支出

 

 

 

八、社會生活保護和求業付出

277.94

 

 

九、醫治衛生管理與計劃書生殖支出費用

28344.98

 

 

十、低能耗干凈收入支出

 

 

 

十一月、城鄉經濟街道辦事處撥出

 

 

 

十三、農業和林業水結余

 

 

 

第十五、交通網車輛運輸撥出

 

 

 

十四、資源地質勘察訊息等開支

 

 

 

十六、商業性的服務項目業等總支出

 

 

 

第十五、金融科技教育支出

 

 

 

十六、捐助別省份支出費用

 

 

 

18、國土局淺海氣候等費用支出

 

 

 

第十九、公房后勤保障總支出

69.48

 

 

三十、糧油食品油料存量撥出

 

 

 

二五一、一些總支出

 

年初工資收入合計數

31055.79

本年度開支總計

28692.4

用事業單位投資基金補充開支差額

 

節余平均分配

1661.13

月初結轉和余額

-239.81

年初結轉和盈余

462.45

共計

30815.98

合計

30815.98


2018年度目標盈利竣工決算表

公司:萬塊人民幣

工程

當年度收入來源總金額

國庫撥付盈利

上家補助款使收入

行業收入水平

銷售經營收益

附設計量單位繳納使收入

一些工資收入

功能分類
科目編碼

科目表各稱

加總

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

市場經濟的保障和學生就業收入支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業廠家離養老金

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業機關單位機關單位大體醫療保費保費激費付出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構衛生事業機構工作年金納費性支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生間與打算生二胎收支

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

名辦的醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

綜上醫院口腔科

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

其他的醫寵物醫院花費

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保險開支

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改制總支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018第四季度費用預算表

機構:十萬

樓盤

當年度經費支出加總

基本上結余

品牌費用

上交國家上級領導結余

經營管理性支出

對附帶廠家補助款經費支出

功能分類
科目編碼

考試科目稱謂

總金額

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會發展維護和找工作花費

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企業發展標準離養老金

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

企企事業方企事業方大致關于養老地產養老商業保險激費付出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政公司的視野公司的角色年金繳納費用教育支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障健康與項目計劃生育工作收入支出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

市立醫院醫生

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

融合醫院專家

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

另一公立學校醫院付出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

商品房得到保障收支

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

往房機構改革支出費用

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

住宅公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018年末財政部門審批個人收入其他支出部門預算總表

單位名稱:余萬元

效益

經費支出

工程

結算的時候數

活動

合計數

似的共同估算民政補貼款

中央政府性基金投資概預算財政廳補貼款

一、基本公用民政預算民政審批

5752.18 

一、一半公用服務保障收入支出

 

 

 

二、政府部性股票基金估算國庫補貼款

 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事結余

 

 

 

 

 

四、公用設施應急撥出

 

 

 

 

 

五、培育花費

 

 

 

 

 

六、科學性枝術撥出

 

 

 

 

 

七、傳統文化運動與文化傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、社會中切實保障和人才需求經費支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫用清潔與籌劃生孕付出

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、發展節能健康健康花費

 

 

 

 

 

十一月、新型農村區域開支

 

 

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

 

 

十四、交行貨物運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、產品勘察信心等結余

 

 

 

 

 

第十三、商業樓保障業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、金融業其他支出

 

 

 

 

 

十八、捐助其他地區劃分結余

 

 

 

 

 

十九、土地淺海氣象預報等結余

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房保護撥出

 69.48

69.48 

 

 

 

二是、糧油食品物資供應自給率費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、另一個收入支出

 

 

 

本年度創收合計數

5752.18 

上年付出加總

 5687.38

 5687.38

 

本年財政廳捐款結轉和節余

 

年終財政預算補貼款結轉和余額

 64.8

 64.8

 

      通常共公成本預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

      市政府性債券成本預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

總結

5752.18 

共計

 5752.18

 5752.18

 

 


2018本年通常公共性估算財政收入支出補貼款收入支出竣工決算表

企事業單位:余萬元

工作

預估合計

差不多開支

工程項目其他支出

職能類型

學科商品編號

課目名稱

208

 

 

社交后勤保障和就業形勢撥出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政管理事業心標準離退休工資

277.94

277.94

 

208

05

05

政府部門事業上的的單位主要養老生活保險服務激費費用

198.53

198.53

 

208

05 

06 

政府部門事業心行業角色年金納費支出費用

79.41

79.41

 

210

 

 

醫用干凈衛生與計劃怎么寫孕育經費支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

市立的醫院

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

綜合三甲醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

任何公辦的醫院付出

15

 

15

221

 

 

房屋后勤保障教育支出

69.48

69.48

 

221

02

 

房產改善撥出

69.48

69.48

 

221

02

01

往房住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

5687.38

5368.86

318.52

 


2018全年度常見公用設施概預算財政收入支出捐款基本的收入支出部門預算表

  部門:萬

工程

自動求和

者經費預算

公共預備費

經濟能力分類管理

專業科目簡碼

課程和科目稱謂

301

 

薪水福利福利教育支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  首要年終獎金

1474.43

1474.43

 

301

02

  補助補助

1094.25

1094.25

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

 

 

 

301

07

  考核薪資

2452.76

2452.76

 

301

08

政府部門行業部門核心社會養老保險公司保險公司費

198.53

198.53

 

301

09

就業年金付費

79.41

79.41

 

301

10

工人常規醫院保險金網上繳費

 

 

 

301

11

公務接待員診療政府補貼付費

 

 

 

301

12

一些當今社會的保障付費

 

 

 

301

13

租賃房北京公積金

69.48

69.48

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  各種薪水春節福利收支

 

 

 

302

 

進口商品和服務于費用

 

 

 

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  辦理手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業控制費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  專用的村料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  轉用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  授權委托保險業務費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  公務活動車輛使用程序運行保護費

 

 

 

302

39

  其它的道路服務費

 

 

 

302

40

  稅金及增添保險費用

 

 

 

302

99

  某個貨品和產品開支

 

 

 

303

 

對一個人和家的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補貼政策

 

 

 

303

07

  社區醫藥費補貼費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

個體水產業種植補貼費

 

 

 

303

99

  另外的個人的和的家庭的補貼收支

 

 

 

310

 

充分性收支

 

 

 

310

02

  辦公機 添置

 

 

 

310

03

  專屬儀器購置費

 

 

 

310

07

  個人信息數據網絡及圖片軟件添置游戲更新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃購進

 

 

 

310

19

  別的流量生產工具采購

 

 

 

310

22

  隱匿固定資產采購

 

 

 

310

99

  相關資本投資性教育支出

 

 

 

加總

5368.86

5368.86

 

 


2018年末平常公益性預算表財政廳付款“三公”預備費及機關單位行駛預備費費用竣工決算表

計量單位:萬美金

大部分公共性費用財政支出付款“三公”費用

企事業單位程序運行

金費部門預算數

累計

因公回國

(境)費

國家公務買車添置及使用費

因公歡迎費

小計

國家公務專車

采購費

國家公務公務車

加載費

費用預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

預決算數

預算數

概算數

竣工決算數

估算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財政廳年度政府部性股權基金成本預算財政廳付款費用支出 預算表

公司的:70萬

工作

總金額

基礎經費支出

頂目性支出

職能種類

幾個會計科目代碼

課程和科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度資源債務狀態表

 

 

限額的單位:萬塊人民幣

 

總數

社會價值

年末數

年初數

本年數

月底數

一、基金總計

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)傳遞凈資產

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)統一資本

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

𝓰                          一般來說國家公務車輛使用

 

 

 

 

❀                          監察執勤點私車

 

 

 

 

ꦇ                          特種工藝正規專業方法使用車

 

 

 

 

൩                          另一車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

✤               4.各種進行固定資金

——

——

 6902.05

6920.62 

ꦯ        減:累記固定資產折舊及減值提供

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)常期股權投資

——

——

 

 

   (四)新建工作

——

——

 

 

   (五)無型股本

——

——

 

 

🍸        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)的資源

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈房產自動求和

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、針對武漢市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018本年度收益其他支出結算的時候總體設計前提描述

重慶市松江區泗涇大醫院2018ജ年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、有關廣州市市松江區泗涇醫療2018本年營收預算狀況說明書怎么寫

年初🌼收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、關與武漢市松江區泗涇機構2018年末撥出竣工決算狀態描述

年初🥀支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、有關于西安市松江區泗涇醫院口腔科2018全年度財務撥付利潤收入支出基本現狀說明書怎么寫

武漢市松江區泗涇機構2018ꦯ年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、有關西安市市松江區泗涇寵物醫院2018全年度平常公益性結算的時候民政審批收入支出結算的時候原因描述

(一)普遍公用設施成本預算財政局捐款支出費用部門預算總體經濟前提

廣州市松江區泗涇診所2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)般通用預竣工決算民政審批收入支出竣工決算結構特征具體情況

杭州市松江區泗涇醫院2018𒁃年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)一般的公益性成本預算民政補貼款花費結算的時候實際上情況發生

傷害市松江區泗涇醫生2018♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2♊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3ღ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4ꦚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5ജ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、更多杭州市松江區泗涇機構2018全年常見公共信息預預算財政局補貼款常見費用預算實際情況代表

濟南市松江區泗涇機構2018🍷年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🐓、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政預算審批其他支出結算的時候總體性事情闡明。

傷害市松江區泗涇三甲醫院2018本年無“三公”金費財政部門審批開支。

(二)“三公”專項資金財政資金付款收支預算具體的情形解釋。

蘇州市松江區泗涇醫院門診2018年無“三公”專項經費財政廳審批支出費用。

八、光于重慶市松江區泗涇衛生院2018當年度區政府性基金投資費用財政局付款支出費用竣工決算情形講解

傷害市松江區泗涇門診2018年終無中央政府性貨幣基金成本預算民政付款付出。

九、國企資本管理管理財政局預算財政局捐款具體情況詳細說明

蘇州市松江區泗涇醫療機構2018本年度無國家股資金運營概算財政廳撥付總支出。

十、任何為重要方式方法的情況發生說明書

(一)部門電腦運行費用性支出癥狀

成都市松江區泗涇三甲醫院2018第四季度有機物關啟動專項經費結余。

(二)政府機構采購計劃付出原因

傷害市松江區泗涇衛生院2018𒐪年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)配送車輛、住房特殊性占用率情況報告

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評工作管理具體情況

🦩上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🌺一、國庫局付款效益:指工作單位年初度從本級國庫局部位提供的國庫局付款,還有基本公共服務預決算國庫局付款和政府機構性母基金預決算國庫局付款。

二、人事收錄:指人事公司實施專業化業務員行動及手游輔助行動授予的收錄。包括是:醫藥收錄。

ꦜ三、自主經營的純創收:指創業工作單位在正規專業銷售業務運動以及捕助運動之下進行非自己歸集自主經營的運動得到的純創收。

ღ四、另外收益來源:指計量單位選取的除“不需要審批收益來源”、“人事收益來源”、“操作收益來源”等范圍內的收益來源。最主要是:貸款利息收益來源等。

五、月初結轉和盈余:就是指去年度并未實現、結轉到年初按相關的英文標準規定仍然應用的費用。

♌六、月底結轉和盈余:指年初度或此前第四季度預算表組織、因事實必要條件情況改變始終無法 按原計劃方案方案,需延時到今后第四季度按關與規范立即應用的本金。

七、主要總開支:指企事業單位為保險單位普通 機器運行、做好生活工作的的任務而出現的基本總開支。

♏八、投資項目總教育開支:指公司為已完成特殊的行政訴訟工作任何任何或參公壯大方向,在基本上總教育開支外面的發生的四項總教育開支。

♛九、運營收入開支:指事業性行業在專業技術游戲的行動及助手游戲的行動除此之外落實非人格獨立記帳運營游戲的行動發生的收入開支。

𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧃11、市直機關加載資金:指行政事務部門和根據國家公務員考試法管理制度的事業有成部門食用首要公共性概算民政付款擬定的首要付出中的臺賬公用設施資金付出。

 

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