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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 上傳時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區泗涇醫院門診

2019半年度部門預算

 


目  錄

 

第一次局部 武漢市松江區泗涇醫院醫生情況

一、具體權責

二、學校設備

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、收益總支出部門預算總表

二、利潤結算的時候表

三、支出費用竣工決算表

四、財政預算補貼款純收入付出竣工決算總表

五、通常情況下公用費用預算財政部門審批撥出結算的時候表

六、一樣 公眾項目預算財務付款大致撥出部門預算表

七、尋常公用部門預算財政廳審批“三公”勞務費預算及行政機關執行勞務費預算支出費用部門預算表

八、現政府性資金項目預算國庫補貼款收入支出預算表

九、債務負債率癥狀表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

第二步部件 專有名詞解答


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、主要是崗位職責

𝓀南京市松江區泗涇醫療保障履行著松江區北片沿海中北部及相鄰沿海中北部大家的全方位的性醫療保障及環保服務保障和課堂教專業學位研重任。

二、貸款機構快速設置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7💖個設有組織 ,是指:院部辦公裝修室、醫務科、病人護理部、總務科、財富科、專科門診所、改善預防保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019全年度工資支出費用竣工決算總表

機關單位:萬是

薪資

收入支出

樓盤

部門預算數

工程

預算數

一、一樣 公用財政資金預算財政資金補貼款營收

7041.24

一、通常情況下公用服務于費用

 

二、相關部門性債卷費用不需要捐款薪資

 

二、國際關系撥出

 

三、上級領導補貼金年收入

 

三、國防軍事撥出

 

四、創業薪資收入

29254.98

四、公用健康其他支出

 

五、操作收益

 

五、學前教育費用

 

六、所屬院校上交國家創收

 

六、科學性技能經費支出

 

七、別的納入

390.9

七、和旅游產業度假體育用品與山東新農商軟件科技有限公司收入支出

 

 

 

八、社會各界有效保障和工作費用

2089.87

 

 

九、安全營養開支

32794.76

 

 

十、能效健康教育支出

 

 

 

國慶、新型農村小區支出費用

 

 

 

第十二、農林業水收支

 

 

 

13、交通管理運載收入支出

 

 

 

十四、資源性探礦訊息等收入支出

 

 

 

15、金融業服務質量業等收入支出

 

 

 

第十五、金融資本付出

 

 

 

十二、扶持的各地費用

 

 

 

二十、很自然物資海洋環境天氣等收入支出

 

 

 

十八、租賃房保駕護航費用

503

 

 

2、糧油加工原材料設備收儲其他支出

 

 

 

二十一月、災害性防冶及應及標準化管理教育支出

 

 

 

二第十二、別結余

 

本年度納入總金額

36687.12

年初支出費用自動求和

35387.63

用參公貨幣基金解決收支明細差額

 

余額配置

958.68

今年初結轉和余額

156.45

年底結轉和節余

497.26

共計

36843.57

總共

36843.57


2019當年度薪資收入預算表

組織:萬美元

樓盤

上年盈利累計數

財政廳撥付個人收入

領導經濟補貼使收入

自己事業薪水

經營者薪資

附屬醫院基層單位上交使收入

某些工資

功能分類
科目編碼

會計分類標題

合計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

社會各界質量保障和學生就業收支

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企業發展計量單位離退休年齡

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心公司的離養老金

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業發展行業大致醫養保險行業交費費用

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門教育事業部門崗位年金激費性支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督安全健康經費支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

公辦醫院科室

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

總體三甲醫院

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

另外公力診所收入支出

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業有成的單位社區醫療

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的企業單位醫療機構

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有效保障了收支

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革方案付出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019年度目標性支出部門預算表

院校:萬元左右

該項目

上年費用支出 加總

常規其他支出

投資項目費用

上交上家經費支出

開撥出

對其他標準補助款開支

功能分類
科目編碼

幾個會計科目簡稱

累計

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

生活維護和學生就業費用支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業有成公司離退職

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業編制名稱離退休之

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

行業事業上行業根本養老保費保費付費收支

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關企業單位教育事業企業單位職位年金繳納費用支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

環保身體健康結余

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

公力大醫院

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

網絡綜合寵物醫院

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

另一公立學校門診收支

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政機關創業計量單位醫院

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

事業上企業醫療管理

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

房間得到保障教育支出

503

503

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改革的實質撥出

503

503

 

 

 

 

221

02

01

公房北京公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019半年度財政預算撥付效益開支部門預算總表

企業單位:萬塊

創收

支出費用

內容

結算的時候數

項目流程

預估合計

通常公開概預算不需要撥付

現政府性理財產品財政資金預算財政資金捐款

一、一樣公用財政廳預算財政廳審批

7041.24 

一、通常情況下公用設施售后服務其他支出

 

 

 

二、部門性新基金預決算不需要撥付

 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、民防費用

 

 

 

 

 

四、公用設施平安付出

 

 

 

 

 

五、教育培訓性支出

 

 

 

 

 

六、科學學技藝收支

 

 

 

 

 

七、人文精神出游休育與傳媒廣告經費支出

 

 

 

 

 

八、社會化有效保障了和畢業生就業費用支出

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、環衛更健康支出費用

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、低能耗安全經費支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉居民居委總支出

 

 

 

 

 

十三、農業水收支

 

 

 

 

 

十四、公路網貨物運輸結余

 

 

 

 

 

十四、信息內容勘查信息內容等花費

 

 

 

 

 

15場、商業圈精準服務行業等費用

 

 

 

 

 

16、金融科技費用

 

 

 

 

 

十二、協助同一中北部其他支出

 

 

 

 

 

18、天然信息淺海氣候等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房有效保障了費用

 503

503 

 

 

 

20、糧油加工工程材料保障總支出

 

 

 

 

 

二11、氣象災害消滅及應急響應標準化管理付出

 

 

 

 

 

二十三、別的費用

 

 

 

當年度薪資自動求和

7041.24 

上年性支出自動求和

7038.83

7038.83 

 

本年財政支出補貼款結轉和余額

64.79 

年初財政資金撥付結轉和余額

 67.2

 67.2

 

一、普通公共性預算表財政支出付款

64.79 

 

 

 

 

二、市政府性股票基金預決算財政廳撥付

 

 

 

 

 

共計

7106.03 

合計

 7106.03

 7106.03

 

 


2019國庫年度基本上共同國庫預算國庫撥付其他支出預算表

部門:億元

業務

預估合計

根本費用

品牌性支出

能力各類

項目代碼

課目名稱

208

 

 

社交擔保和學生就業收入支出

2089.87

2089.87

 

208

05

 

行政事務事業性的單位離退體

2089.87

2089.87

 

208

05

02

視野公司離退居二線

77.86

77.86

 

208

05

05

政府機關創業標準差不多醫療人壽保險人壽保險付費總支出

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

機關基層單位創業基層單位事業年金繳納花費

574.86

574.86

 

210

 

 

食品衛生安全健康花費

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

公校機構

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

綜合管理醫院門診

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

其它的市立醫院專家總支出

10

 

10

210

11

 

行政性事業心的單位醫療服務

519.43

519.43

 

210

11

02

行業機構醫學

519.43

519.43

 

221

 

 

個人住房保障機制支出費用

503

503

 

221

02

 

個人住房教育體制改革經費支出

503

503

 

221

02

01

自建房北京公積金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019全年正常公用預算表財政廳補貼款常規收支結算的時候表

  企業單位:萬美元

投資項目

預估合計

師經費預算

公用設施接待費

劃算劃分類別

科目表代碼

科目表種類

301

 

公司福利福利總支出

5561.09

5561.09

 

301

01

  一般待遇

488.33

488.33

 

301

02

  經費補帖

256.34

256.34

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  膳食補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考評很大打工族薪資

1781.98

1781.98

 

301

08

危險機關事業企業單位企業單位一般醫療穩妥穩妥付款

1437.15

1437.15

 

301

09

工作年金付款

574.86

574.86

 

301

10

企業職員主要醫療管理保險服務繳納

519.43

519.43

 

301

11

國家國家公務員醫療服務補貼政策付款

 

 

 

301

12

的社交有效保障繳付

 

 

 

301

13

住宅房社保公積金

503

503

 

301

14

社區醫藥費

 

 

 

301

99

  其它的薪水公益福利總支出

 

 

 

302

 

各種商品和服務保障收支

77.86

 

77.86

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業監管費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務接代接代費

 

 

 

302

18

  常用相關雜費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  常用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托人業務員費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

 

 

 

302

29

  好處費

77.86

 

77.86

302

31

  公務活動出行作業服務器維護費

 

 

 

302

39

  別公路交通雜費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動相應費用

 

 

 

302

99

  相關品牌和服務培訓支出費用

 

 

 

303

 

對小編與家庭生活式的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助金

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

本人農業科技生產銷售補帖

 

 

 

303

99

  其它的對小編和的家庭的補助費

 

 

 

310

 

資本性收支

 

 

 

310

02

  辦公區機器購進

 

 

 

310

03

  專用設施設備租賃費

 

 

 

310

07

  信息內容電腦網絡及工具購入刷新

 

 

 

310

13

  公務接待買車購進

 

 

 

310

19

  其他的交通管理方法購置費

 

 

 

310

21

  珍貴文物和展示品購進

 

 

 

310

22

  無形中凈資產購入

 

 

 

310

99

  的資本管理性經費支出

 

 

 

預估合計

5638.95

5561.09

77.86

 


2019當年度普遍公用概預算財政部門撥付“三公”費用及危險機關操作費用花費預算表

工作單位:萬塊人民幣

一般來說共公財政部門預算財政部門審批“三公”金費

單位使用

經費支出結算的時候數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務專用車購進及運營費

因公迎送費

小計

國家公務私車

采購費

因公出行用車

電腦運行費

項目預算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年鎮政府性債券預竣工決算財政經費支出付款經費支出竣工決算表

公司的:萬塊人民幣

活動

累計數

基本的經費支出

產品開支

的功能各類

幾個會計科目簡碼

課程和科目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年基金過負債的前提表

 

 

大額部門:來萬

 

數據

價值觀

期初數

月底數

年末數

年初數

一、資金總計

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)游動資源

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)規定債務

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

🤪                2.通用型設施(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

ꦛ                     各舉:(1)配送車輛(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 般公務活動使用車

 

 

 

 

🌼                                 衛生監督執法交警執法出行用車

 

 

 

 

🌳                                 特種車輛技能技能使用車

 

 

 

 

♛                                 其他小二租車

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

🌃               4.其余穩固股權

——

——

 304.92

 310

꧂        減:累積固定資產折舊及減值籌備

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)常期股本融資

——

——

 

 

   (四)經常企業債券交易

——

——

 

 

   (五)搭建工業

——

——

 

 

   (六)隱形金融資產

——

——

 

149.2

✱        減:當年度攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)的資本

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈資金總計

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、就佛山市松江區泗涇大醫院2019本年度收入來源總支出竣工決算總的事情說

廣州市松江區泗涇三甲醫院2019✱年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、光于深圳市松江區泗涇醫生2019第四季度使收入預算狀態講解

上年🌜收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、并于蘇州市松江區泗涇門診2019全年度總支出部門預算情況闡述

當年度ღ支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、相關天津市松江區泗涇醫院門診2019月度財政廳付款創收性支出總的情況發生介紹

廣州市松江區泗涇的醫院2019ဣ年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、相關武漢市松江區泗涇醫阮2019財政廳年度一般來說公眾費用預算財政廳捐款其他支出預算事情說

(一)一樣 公用設施估算財政局捐款結余預算總體目標具體情況

傷害市松江區泗涇醫院科室2019🥃年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)通常共同工程預算國庫撥付總支出結算的時候組成部分實際情況

滬市松江區泗涇醫院口腔科2019𒅌年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)普通公用設施估算財政性撥付性支出竣工決算主要簡況

杭州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4𒁏、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5🅷、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6💞、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、相對于杭州市松江區泗涇寵物醫院2019每年常見公共服務概預算不需要補貼款大體花費部門預算情況下原因分析

鄭州市松江區泗涇門診2019ඣ年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1♏、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費花費財政部門補貼款花費竣工決算總體目標情況說明書怎么寫。

南京市市松江區泗涇醫療2019年終無“三公”專項資金財政性審批收支。

(二)“三公”預備費財務審批收支部門預算基本原因這說明。

東莞市松江區泗涇醫生2019每年無“三公”資金財政付出補貼款付出。

八、關羽佛山市松江區泗涇衛生院2019第四季度當地政府性股權基金估算財政廳捐款收支預算問題反映

傷害市松江區泗涇醫生2019本年無相關部門性貨幣基金估算財政局捐款撥出。

九、國企資產自主經營預決算國庫捐款狀態講解

南京市松江區泗涇衛生院2019季度無國有企業投資營運費用預算財務撥付付出。

十、其他的必要事宜的條件說

(一)行政單位開機運行接待費費用支出 情況

鄭州市松江區泗涇診所2019季度無機物關進行勞務費開支。

(二)國家進貨支出費用事情

天津市🎀松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)設備、別墅特殊性暫用實際情況

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算工作績效管控現狀

😼上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。▨績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

ꦏ一、財政性部門局廳部分審批效益:指行業當每年度從本級財政性部門局廳部分部分完成的財政性部門局廳部分審批,涵蓋一半公共性費用財政性部門局廳部分審批和區政府性貨幣基金費用財政性部門局廳部分審批。

ꦡ二、創業有成凈利潤:指創業有成的單位開始正規銷售行動還有手游輔助行動拿得的凈利潤。通常是:醫用凈利潤等。

💝三、管理收益:指人事行業在技術業務流程主題話動形式非常輔佐主題話動形式后實施非獨有統計管理主題話動形式爭取的收益。

四、同一效益:指廠家提供的除“財政局補貼款效益”、“工作效益”、“經營者效益”等其他的效益。

五、今年初結轉和盈余:意指上一年度已經來完成、結轉到當年度按有關的信息標準堅持安全使用的項目資金。

🌟六、月底結轉和余額:指年初度或己前半本年預算表擬定、因主觀先決條件突發變化無常沒辦法按原計劃怎么寫推進,需延期到后面半本年按關于的規定堅持采用的周轉金。

𓆏七、常規費用:指單位名稱為有效保障組織正常情況運行、完工平時的工作目標任務目標任務而發生的哪項費用。

𓄧八、好項目性總收入支出:指基層單位為做完其他的行政機關的工作責任或事業上的成長總體目標,在幾乎性總收入支出之上會出現的幾項性總收入支出。

🍸九、營業費用其他支出 :指事業上方在技術專業的行動及輔助的的行動以外推進非獨立的統計營業的行動的發生的費用其他支出 。

♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔴國慶、政府部門進行預備費:指行政處企業和定義因公員法管理方法的事業上企業操作普通共同預決算民政審批布置的差不多撥出中的臺賬共用預備費撥出。

 

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