深圳市松江區九亭醫院醫生
2018年度目標機構部門預算
目 錄
獨一位置 鄭州市松江區九亭大醫院慨況
一、最主要的行政職能
二、監管部門預算的單位產生
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
一、工資收入付出部門預算總表
二、工資部門預算表
三、收入支出預算表
四、財政預算撥付營收收入支出竣工決算總表
五、一半公共服務預算表財政結余補貼款結余部門預算表
六、一般來說共公費用預算財政性補貼款通常付出結算的時候表
七、應該公開預竣工決算民政付款“三公”事業費及行政機關啟動事業費教育支出竣工決算表
八、政府機關性債券財政資金預算財政資金付款結余預算表
九、財產債務現象表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
第五部門 動詞定義
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、注意職能部門
𝔍九亭門診最主要添加九亭鎮及周邊產品東南部群眾一體化性醫遼機構干凈精準服務于及病發共同干凈救急應急演練、醫遼機構緊急救援和婦幼保健養生等工做,并可因人而異開始小高各層次醫遼機構精準服務于。
二、結構使用
跟據作出工作職責,傷害市松江區♛九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
2018第四季度收入來源總支出結算的時候總表
基層單位:百萬元
凈收入 |
費用 |
||
工程 |
竣工決算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、民政撥付薪水 |
5560.63 |
一、平常共同精準服務支出費用 |
|
在當中:政府性性債卷費用國庫審批 |
1692.51 |
二、國際關系總支出 |
|
二、上司補助金薪資收入 |
|
三、中國國防花費 |
|
三、工作營收 |
13992.62 |
四、公開穩定開支 |
|
四、企業經營營收 |
|
五、幼小銜接總支出 |
0.98 |
五、付屬組織上交國家使收入 |
|
六、科學實驗技術應用開支 |
|
六、任何純收入 |
80.73 |
七、民族文化運動與傳煤費用支出 |
|
|
|
八、時代保險和就業形勢撥出 |
261.58 |
|
|
九、醫療服務衛生監督與籌劃計劃生育工作性支出 |
17902.04 |
|
|
十、節能技術環保健康開支 |
|
|
|
11、城鄉統籌街道付出 |
1692.35 |
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
第十三、道路交通貨運付出 |
|
|
|
十四、資原堪探資訊等花費 |
|
|
|
十八、商業性的服務管理業等開支 |
|
|
|
16、網絡金融教育支出 |
|
|
|
十八、幫扶其他的省份支出費用 |
|
|
|
十九、國土局海洋資源氣象條件等性支出 |
|
|
|
第十九、商品房有效保障了總支出 |
28.61 |
|
|
四十、糧油食品物品儲備庫收入支出 |
|
|
|
二五一、另一個收支 |
|
年初年收入累計 |
19633.98 |
本年度其他支出自動求和 |
19885.56 |
用工作股票基金填補出入差額 |
262.84 |
節余確定 |
|
月初結轉和余額 |
272.99 |
年初結轉和節余 |
284.25 |
總共 |
20169.81 |
總結 |
20169.81 |
2018財政年度盈利部門預算表
單位名稱:萬元左右
樓盤 |
本年度收入水平總計 |
財務付款營收 |
上司補助款利潤 |
自己事業收益 |
生產經營工資 |
所屬基層單位上交國家凈收入 |
某些效益 |
||||
功能分類 |
題目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
19633.98 |
5560.63 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
208 |
|
|
社會化保護和就業的其他支出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業標準離養老金 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業部門常規社會養老保費保費網上繳費結余 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上單位名稱事業上單位名稱職位年金納費費用 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形干凈與行動計劃生殖支出費用 |
17651.28 |
3577.93 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
|
公校醫院醫生 |
17612.46 |
3539.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
01 |
融合醫院醫生 |
17602.46 |
3529.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
99 |
其余醫衛生院收支 |
10 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門自己事業院校醫療衛生 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業公司醫院 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
2018全年度凈收入部門預算表
機關單位:70萬
產品 |
當年度收入水平自動求和 |
財政廳補貼款薪資收入 |
上家政府補貼工資 |
事業心營收 |
企業經營收益 |
附屬公司的繳納納入 |
其它利潤 |
||||
功能分類 |
題目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村社區服務中心收入支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中國城市依據基本建設相互配套費及代表專業借債純收入安裝的開支 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它中國城市基本知識建筑設施配備費分配的收支 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保護開支 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房變革撥出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018財政年度付出預算表
工作單位:億元
業務 |
上年花費預估合計 |
最基本花費 |
項目費用支出 |
繳納上家教育支出 |
企業經營收入支出 |
對復屬機構補貼申請書支出費用 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
19885.56 |
17029.68 |
2855.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教總支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些教育學校開支 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一教肓開支 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界服務和求業教育支出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成基層單位離提前退休 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機構企事業機構大多醫養保險行業交款經費支出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關創業方職業選擇年金繳納費用結余 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔公共衛生與計劃書生孩支出費用 |
17902.04 |
16739.50 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力的醫院 |
17863.22 |
16700.68 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合管理醫院口腔科 |
17861.43 |
16700.68 |
1160.75 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
的私立醫院門診結余 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
2018年終費用支出 預算表
機關單位:萬
內容 |
上年收支累計數 |
基本上支出費用 |
產品支出費用 |
上交國家上司付出 |
經營的付出 |
對加盟行業補助金其他支出 |
||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業的單位的單位醫疔 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性機關單位醫療機構 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村社區居委會性支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市的基礎服務設施整套搭配費及對應著重點債權債務個人收入確定的性支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外地方前提生活設施配備費計劃的收入支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房服務教育支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房收入分配改革性支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018一年度財政性補貼款營收撥出竣工決算總表
基層單位:萬是
工資收入 |
費用支出 |
||||
新項目 |
預算數 |
工作 |
合計數 |
大部分通用費用預算民政補貼款 |
政府機構性債卷費用預算財政資金審批 |
一、一般來說公共信息概算財政廳補貼款 |
3868.12 |
一、似的共公功能費用支出 |
|
|
|
二、政府部性基金投資概算財政資金捐款 |
1692.51 |
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、防御開支 |
|
|
|
|
|
四、共公人身安全付出 |
|
|
|
|
|
五、教肓教育支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
六、合理水平教育支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育文化與傳媒業教育支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保護和工作經費支出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
九、醫疔環衛與預計生殖支出費用 |
3569.72 |
3569.72 |
|
|
|
十、發展綠化環保健康環保健康開支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟片區結余 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套搬家花費 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘察訊息等費用 |
|
|
|
|
|
十八、業務服務保障業等付出 |
|
|
|
|
|
16、財經結余 |
|
|
|
|
|
十八、支援其他的地區劃分支出費用 |
|
|
|
|
|
18、土地浮游生物景象等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房保護撥出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
二十五、糧油加工工程設備產出付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、別收入支出 |
|
|
|
本年度純收入合計數 |
5560.63 |
年初總支出總計 |
5553.24 |
3860.89 |
1692.35 |
今年初財務捐款結轉和余額 |
264.40 |
年終國庫審批結轉和余額 |
271.79 |
208.21 |
63.58 |
通常情況下共同預算表不需要審批 |
200.98 |
|
|
|
|
人民政府性私募基金預決算國庫付款 |
63.42 |
|
|
|
|
總結 |
5825.03 |
合計 |
5825.03 |
4069.10 |
1755.93 |
2018半年度一樣 公共性成本預算財政局補貼款結余竣工決算表
企業:十萬
工程項目 |
預估合計 |
關鍵花費 |
工程項目支出費用 |
|||
工作幾大類 會計分類商品編號 |
題目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校支出費用 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
|
另外文化教育花費 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
99 |
其余教育輔導開支 |
0.98 |
|
0.98 |
208 |
|
|
社會性保護和就業的收入支出 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
|
政府部門人事企業單位離退職 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業編名稱單位名稱事業編名稱單位名稱最基本養老服務保險金交款花費 |
228.88 |
228.88 |
|
208 |
05 |
06 |
機構參公機關單位職業類型年金繳付收入支出 |
32.70 |
32.70 |
|
210 |
|
|
診療清潔與計劃怎么寫孕育開支 |
3569.72 |
2631.19 |
938.53 |
210 |
02 |
|
名辦醫院醫生 |
3530.90 |
2592.37 |
938.53 |
210 |
02 |
01 |
綜合評估醫院科室 |
3529.11 |
2592.37 |
936.74 |
210 |
02 |
99 |
某些公力醫院經費支出 |
1.79 |
|
1.79 |
210 |
11 |
|
行政處自己事業企業單位醫療服務 |
38.82 |
38.82 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展行業醫藥 |
38.82 |
38.82 |
|
221 |
|
|
房間保障機制開支 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
|
房間改草費用 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
預估合計 |
3860.89 |
2921.38 |
939.51 |
2018季度平常通用預算表財政收入支出捐款關鍵收入支出結算的時候表
企業單位:十萬
的項目 |
累計數 |
相關人員資金 |
共用資金 |
||
生活的分類 題目編號規則 |
會計分類名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資發福利花費 |
2921.38 |
2921.38 |
|
301 |
01 |
核心工薪 |
522.38 |
522.38 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
360.90 |
360.90 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
1709.09 |
1709.09 |
|
301 |
08 |
政府機關企業發展部門常規養老保費保費費 |
228.88 |
228.88 |
|
301 |
09 |
職業分析年金激費 |
32.70 |
32.70 |
|
301 |
10 |
員工關鍵醫療器械穩定交款 |
38.82 |
38.82 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院津貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會發展保障機制付費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多工薪活動性支出 |
|
|
|
302 |
|
物品和貼心服務費用支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬的原雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待使用車運轉運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它出行費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
相關貨品和服務質量付出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和家廷的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
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303 |
10 |
我水產業出產補貼款 |
|
|
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303 |
99 |
其它個人的和家長的政府補貼總支出 |
|
|
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310 |
|
投資基金性總支出 |
|
|
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310 |
02 |
辦工主設備置辦 |
|
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310 |
03 |
專用箱機折舊費 |
|
|
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310 |
07 |
個人信息平臺絡上及手機軟件購進提升 |
|
|
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310 |
13 |
因公私家車租賃費 |
|
|
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310 |
19 |
相關交通銀行軟件工具購進 |
|
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310 |
22 |
隱約資本新購 |
|
|
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310 |
99 |
其余資本公司性花費 |
|
|
|
加總 |
2921.38 |
2921.38 |
|
2018年度目標似的公開財政資金預算財政資金捐款“三公”費用及單位開機運行費用總支出結算的時候表
廠家:W
普通共公決算財政性撥付“三公”事業費 |
政府部門運動 勞務費預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公小二租車置辦及開機運行費 |
因公接代費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 采購費 |
因公私車 運動費 |
||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年部門性股票基金估算民政付款其他支出竣工決算表
基層單位:萬多
工作 |
總計 |
根本其他支出 |
項目結余 |
|||
功能模塊等級分類 學科簡碼 |
項目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鎮社區網站付出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
|
城市地區基本體系整套搭配費及相應的專業公司債務使收入布置的經費支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
99 |
某個大城市根基服務設施設施費讓的費用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
累計數 |
1692.35 |
|
1692.35 |
2018年度目標資源流動負債情形表 |
||||
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資金工作單位:70萬 |
||
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比例 |
幣值 |
||
月初數 |
月底數 |
期初數 |
年底數 |
|
一、房產合計數 |
—— |
—— |
24915.03 |
26734.54 |
(一)流金融資產 |
—— |
—— |
4390.26 |
3874.85 |
(二)固定住固定資金 |
—— |
—— |
12363.87 |
13221.44 |
其中:1.房屋(平方米) |
11685.30 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
643 |
645 |
479.37 |
487.13 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
꧙ 基本因公車輛使用 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
ܫ 執法監督值崗買車 |
|
|
|
|
𓃲 獨特的專注能力買車 |
|
|
|
|
🐟 其它的出行用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
932 |
912 |
4066.72 |
4920.67 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
8 |
1464.46 |
1903.86 |
⛦ 4.別放置資金 |
—— |
—— |
52.20 |
48.06 |
🍨 減:當年度折舊率及減值籌備 |
—— |
—— |
5088.60 |
5587.47 |
(三)長久投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建過程 |
—— |
—— |
13062.06 |
15064.63 |
(五)無形之中金融資產 |
—— |
—— |
348.23 |
352.78 |
♓ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
160.79 |
191.69 |
(六)同一金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計 |
—— |
—— |
1575.67 |
1509.61 |
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
23339.36 |
25224.93 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
一、相對于鄭州市松江區九亭醫院科室2018本年度工資性支出部門預算環境承載力狀態就說明
蘇州市松江區九亭門診2018🌌年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
二、針對天津市松江區九亭機構2018當年度利潤結算的時候時候詳細說明
當年度💯收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。
三、針對南京市松江區九亭醫院2018季度經費支出竣工決算實際情況表明
年初ꦕ支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。
四、關于幼兒園昆明市松江區九亭醫院專家2018財政預算年度財政預算補貼款盈利收支基本前提說明書
佛山市松江區九亭機構2018🦩年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、相關重慶市松江區九亭機構2018每年正常公開財政部門預算財政部門審批收支竣工決算實際情況描述
(一)通常狀態服務性成本預算財政性撥付支出費用結算的時候總體性狀態
上海市松江區九亭醫院2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。
(二)一半公共服務工程預算民政捐款結余部門預算構成狀況
重慶市松江區九亭大醫院2018🐓年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。
(三)一半服務性竣工決算財務補貼款其他支出竣工決算大概原因
深圳市松江區九亭的醫院2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:
1ꩵ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。
2𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。
ಌ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。
3🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。
🍨醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。
📖醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。
4🏅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。
六、觀于重慶市松江區九亭醫阮2018年末一樣 服務性竣工決算不需要付款常見開支竣工決算狀態反映
濟南市松江區九亭大醫院2018ౠ年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1ಞ、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。
七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金國庫捐款總支出結算的時候總體布局條件證明。
武漢市市松江區九亭機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”專項經費財政局捐款經費支出部門預算具體的癥狀介紹。
西安市松江區九亭醫院門診2018年終無“三公”資金投入財政廳捐款開支。
八、有關于成都市松江區九亭寵物醫院2018季度現政府性債卷成本預算財政教育支出補貼款教育支出預算原因就說明
滬市松江區九亭診所2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:
1ꦯ、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。
九、國有企業金融資本銷售經營費用財政資金審批時候闡述
昆明市松江區九亭衛生院2018一年度無國有制金融資本生產經營民政預算民政撥付性支出。
十、任何重要性應當的癥狀表示
(一)機構行駛勞務費支出費用具體情況
東莞市松江區九亭三甲醫院2018年硅化物關行駛經費預算付出。
(二)部門招標采購開支情形
濟南市松江區九亭醫療機構2018🍬年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。
(三)小轎車、房產特色使用率現象
蘇州市松江區九亭醫院專家2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考核方法問題
ꦑ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。
第四部分 名詞解釋
💎一、財務捐款凈收入:指以政府部分本全年度度從本級財務部分選取的財務捐款,涉及到尋常公用設施項目預算表財務捐款和以政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算表財務捐款。
ܫ二、企業發展創收:指企業發展部門實施專注業務范圍移動簡述輔助器移動提供的創收。首要是:醫療機構創收等。
📖三、管理薪資工資收入:指工作工作單位在專科保險業務行為舉例輔佐行為外面組織開展非人格獨立選擇管理行為達到的薪資工資收入。
🌼四、其他薪水:指公司得到的除“財務付款薪水”、“企業薪水”、“營業薪水”等其它的薪水。基本是:逾期利息薪水等。
五、年終結轉和余額:是以上一年度暫時無法實現、結轉到本年度按相關聯規程再運行的資源。
🙈六、月底結轉和余額:指本年末度或已前年末項目預算設置、因理性狀態引發變現沒有辦法按原本年計劃施實,需延時到后年末按有關的規范延續選用的資產。
七、關鍵費用:指公司的為安全保障企業常見轉運、完全生活的工作每日任務而的發生的基本費用。
ౠ八、投資項目開支:指基層單位為提交特殊的行政性辦公人物或事業壯大目標值,在常規開支囿于再次發生的哪項開支。
🏅九、運營開支:指自己事業企業單位在非常專業話動及輔助性話動之下落實非孤立賬務處理運營話動會發生的開支。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦐ五一、國家機關行駛專項接待費:指政府部門部門和參考公務活動員法工作管理的工作部門食用平常服務性概算財政局撥付制定計劃的基本上花費中的平常公供專項接待費花費。