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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 更新時光:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

一、區域 北京市市松江區法津捐助心中概貌

一、最主要的職責范圍

二、貸款機構配置

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、收益性支出部門預算總表

二、使收入預算表

三、撥出預算表

四、財政局審批創收費用支出 竣工決算總表

五、尋常公用工程預算財務捐款費用預算表

六、平常公益性工程預算民政審批最基本其他支出部門預算表

七、應該公用估算財政資金捐款“三公”金費及部門正常運行金費支出費用竣工決算表

八、當地政府性資金預算財政部門付款其他支出預算表

九、債務債務情況發生表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

4.個部分 動詞解悉

 


首個地方   沈陽市松江區法津協助中間簡介

 

一、關鍵職責

♐管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、企業布置

本方是杭州市松江區司法機關局屬下參公事業方,無下設處室。

 

 

第五部位   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018半年度收入水平撥出部門預算總表

的單位:千元

個人收入

支出費用

內容

部門預算數

大型項目

部門預算數

一、財政局撥付創收

780.59

一、通常共公安全服務經費支出

 

中間:以政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政支出撥付

 

二、外交活動總支出

 

二、上司補貼政策年收入

 

三、航空航天費用支出

 

三、企業發展薪水

 

四、公共信息衛生費用支出

671.68

四、經營者使收入

 

五、教育教學收支

6.97

五、復屬機構上交盈利

 

六、有效技巧總支出

 

六、別薪水

137.00 

七、古文化體育課與傳媒廣告開支

 

 

 

八、社會的確保和畢業生就業結余

42.92

 

 

九、醫療保障干凈與項目生小孩結余

8.16

 

 

十、節能技術環境支出費用

 

 

 

11、城鄉統籌居委會付出

 

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

十五、交通及運輸及運輸收支

 

 

 

十四、影視資源探勘數據等支出費用

 

 

 

第十、業務服務管理業等總支出

 

 

 

十五、財富管理結余

 

 

 

十六、扶持某個各地費用

 

 

 

18、土地資源浮游生物氣象局等收支

 

 

 

黨的十九、公寓房保護費用支出

187.87

 

 

二是、糧油食品應急物資保障總支出

 

 

 

二五一、各種花費

 

年初薪資合計數

917.59

年初花費累計

917.59

用事業上的理財產品處理收入支出表差額

 

節余左右

 

今年初結轉和盈余

0.69

年初結轉和盈余

0.69

合計

918.28

累計

918.28



2018一年度利潤結算的時候表

企業單位:萬余元

 

工程

上年效益累計

財政局撥付收錄

上司津貼盈利

人事收益

經驗薪水

附屬公司的繳納工資

別收益

功能分類
科目編碼

專業科目標題

總金額

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公眾安全性高收支

    671.68

671.68

 

 

 

 

❀          -  

204

06

 

公檢法

    671.68

671.68

 

 

 

 

𝐆          -  

204

06

01

行政處操作

    194.92

194.92

 

 

 

 

👍          -  

204

06

04

法津幫扶

    476.76

476.76

 

 

 

 

💎          -  

205

 

 

教肓撥出

       6.97

6.97

 

 

 

 

𝓡          -  

205

05

 

培訓學校及培訓學校

       6.97

6.97

 

 

 

 

🅺          -  

205

05

03

培養收入支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

🍨          -  

208

 

 

市場質量保障和就業率其他支出

     42.92

42.92

 

 

 

 

ꦏ          -  

208

05

 

行政性人事院校離養老金

     42.92

42.92

 

 

 

 

ꦯ          -  

208

05

05

市直機關事業機關單位機關單位基本上醫療保費保費付款收入支出

     17.17

17.17

 

 

 

 

ౠ          -  

208

05

06

機構創業部門工作年金繳納費用結余

     25.74

25.74

 

 

 

 

ಌ          -  

210

 

 

醫用食品衛生與工作計劃二孩結余

       8.16

8.16

 

 

 

 

💫          -  

210

11

 

人事部門衛生事業院校醫療設備

       8.16

8.16

 

 

 

 

ꦐ          -  

210

11

01

行政訴訟政府部門醫院

       8.16

8.16

 

 

 

 

♒          -  

221

 

 

公房有保障撥出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

租賃房變革收支

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

租賃房住房基金

     20.98

20.98

 

 

 

 

෴          -  

221

02

03

買房貸款政府補貼

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018一年度總支出竣工決算表

工作單位:萬余元

 

新項目

年初開支加總

一般付出

產品支出費用

上交國家上司花費

管理經費支出

對附加企業補帖教育支出

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

自動求和

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公開安全衛生經費支出

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

法官

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

行政處執行

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

中國法律協助

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

基礎教育收支

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

出國教學及教學

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

課程培訓收入支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

社會上質量保障和就業創業經費支出

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

財政事業有成的單位離養老

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

部門企業公司的基本上養老商業險商業險繳納結余

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

政府部門事業政府部門政府部門職業類型年金付款總支出

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫學安全衛生與記劃生二胎結余

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業政府部門醫院

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

行政處院校醫療衛生

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

房間的保障費用

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

往房改革方案總支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

房產買賣補貼費

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018月度財政局補貼款薪資結余預算總表

標準:萬美元

工資收入

開支

產品

部門預算數

該項目

加總

一半共公概預算國庫撥付

現政府性母基金成本預算財政預算捐款

一、大部分公共性估算財政廳捐款

780.59 

一、一樣公用精準服務費用支出

 -  

 -  

 

二、政府部門性基金投資成本預算財政預算付款

 

二、外交活動開支

 -  

 -  

 

 

 

三、國家安全收支

 -  

 -  

 

 

 

四、公用健康安全總支出

 671.68

 671.68

 

 

 

五、教育學校性支出

 6.97

 6.97

 

 

 

六、合理技藝費用

 -  

 -  

 

 

 

七、文化教育體育運動與傳媒廣告教育支出

 -  

 -  

 

 

 

八、社會上保護和就業問題經費支出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、醫用食品衛生與規劃生二胎收入支出

 8.16

 8.16

 

 

 

十、節電低能耗撥出

 -  

 -  

 

 

 

十一月、城鄉居民街道撥出

 -  

 -  

 

 

 

第十二、畜牧業水性支出

 -  

 -  

 

 

 

第十五、交通費及運輸性支出

 -  

 -  

 

 

 

十四、資源量勘察的信息等費用支出

 -  

 -  

 

 

 

第十三、餐飲業的服務業大頭等收入支出

 -  

 -  

 

 

 

第十五、金融創新教育支出

 -  

 -  

 

 

 

十二、救助其余區域其他支出

 -  

 -  

 

 

 

十九、國土資源大海氣象局等收支

 -  

 -  

 

 

 

19、住宅得到保障收支

 50.87

 50.87

 

 

 

第二十、調味品原材料設備自給率性支出

 

 

 

 

 

二11、其他的費用支出

 

 

 

年初薪水累計

780.59

年初收入支出預估合計

780.59

780.59

 

期初財務撥付結轉和節余

0.69

年初財政局補貼款結轉和盈余

0.69

0.69

 

 尋常共公項目預算不需要審批

0.69

 

 

 

 

 現政府性私募基金費用財政支出捐款

 

 

 

 

 

總金額

781.28

總金額

781.28

781.28

 


2018全年度通常情況共同費用預算財政部門付款費用支出 部門預算表

計量單位:余萬元

好項目

累計數

幾乎收入支出

項目流程收支

系統類型

會計分類代碼

管理費用名號

204

 

 

公用安全性高開支

671.68

194.92

476.76

204

06

 

行政訴訟法

671.68

194.92

476.76

204

06

01

人事部門加載

194.92

194.92

 

204

06

02

一般來說行政性管理工作事情

0.00

 

 

204

06

04

基層醫院司法機關保險業務

0.00

 

 

204

06

05

普法品牌宣傳

0.00

 

 

204

06

04

法律規則救助

476.76

 

476.76

205

 

 

幼兒教育開支

6.97

 

6.97

205

05

 

學習及培訓班

6.97

 

6.97

205

05

03

學習培訓花費

6.97

 

6.97

208

 

 

社會發展有效保障了和擇業費用

42.92

42.92

 

208

05

 

人事部門參公部門離退體

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口治理的行政訴訟機構離退休工資

0.00

 

 

208

05

05

危險機關事業廠家廠家差不多頤養商業保險網上繳費付出

17.17

17.17

 

208

05

06

機關廠家衛生事業廠家職業類型年金繳付經費支出

25.74

25.74

 

210

 

 

社區醫療清潔與項目生二胎費用支出

8.16

8.16

 

210

11

 

行政管理工作部門醫院

8.16

8.16

 

210

11

01

行政訴訟廠家社區醫療

8.16

8.16

 

221

 

 

居住房有效保障了總支出

50.87

50.87

 

221

02

 

公房機構改革結余

50.87

50.87

 

221

02

01

房屋北京公積金

20.98

20.98

 

221

02

03

全民購房政府補貼

29.89

29.89

 

累計

780.59

296.86

483.73


 

2018本年度一半公共服務費用不需要捐款首要費用支出 竣工決算表

  公司:萬美金

 

樓盤

加總

專業人員勞務費

公共接待費

市場經濟幾大類

幾個會計科目編碼查詢

專業科目種類

301

 

很大打工族薪資最新福利其他支出

 276.20

 276.20

 

301

01

  大致很大打工族薪資

 29.64

 29.64

 

301

02

  津貼費津貼

 134.72

 134.72

 

301

03

  獎金稅率

 37.09

 37.09

 

301

06

  食堂菜補貼費費

 -  

 -  

 

301

07

  工作績效月薪

 -  

 -  

 

301

08

企行業標準行業標準通常頤養天年穩定費

 17.17

 17.17

 

301

09

專職年金網上繳費

 25.74

 25.74

 

301

10

企業職工核心醫藥人壽保險繳納費用

 8.16

 8.16

 

301

11

公務活動員醫遼補助費繳納費用

 -  

 -  

 

301

12

某些社會各界保駕護航交費

 2.70

 2.70

 

301

13

公寓房住房基金

 20.98

 20.98

 

301

14

醫療管理費

 -  

 -  

 

301

99

  一些薪水福利金教育支出

 -  

 -  

 

302

 

設備和服務性付出

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦工費

 6.52

 

 6.52

302

02

  柔印費

 -  

 

 -  

302

03

  在線咨詢費

 -  

 

 -  

302

04

  辦手扣費

 -  

 

 -  

302

05

  煤氣費

 -  

 

 -  

302

06

  水電費

 -  

 

 -  

302

07

  郵電通信費

 0.36

 

 0.36

302

08

  保暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業客服經營費

 -  

 

 -  

302

11

  旅差費

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公出國留學(境)保險費用

 -  

 

 -  

302

13

  維修保養(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  租房費

 -  

 

 -  

302

15

  交互費

 -  

 

 -  

302

16

  技能培訓費

 -  

 

 -  

302

17

  國家公務招待費

 -  

 

 -  

302

18

  專屬原服務費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝購進費

 

 

 -  

302

25

  專業級燃料油費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務輸出費

 -  

 

 -  

302

27

  下令讓金融業務費

 -  

 

 -  

302

28

  總工會事業費

 2.38

 

 2.38

302

29

  好處費

 10.45

 

 10.45

302

31

  因公使用車自動運行保障費

 -  

 

 -  

302

39

  另一個交通配套保險費用

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及額外增加加盟費

 -  

 

 -  

302

99

  其余商品是和保障結余

 -  

 

 -  

303

 

對個體戶和家的補貼政策

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫用費補貼費

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個人的農林牧生產加工救濟款

 

 

 

303

99

另外自己的和家族的補貼收入支出

0.14

0.14

 

310

 

投資基金性性支出

 

 

 

310

02

  企業辦公環保設備購置費

 

 

 

310

03

  專門用裝備置辦

 

 

 

310

07

  信息查詢網咯及軟文折舊費不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車購買

 

 

 

310

19

  其它交通費工貝置辦

 

 

 

310

22

  有形房產購入

 

 

 

310

99

  一些資產管理性結余

 

 

 

合計數

296.86

276.34

20.52



2018財政性年度正常公用預預算財政性補貼款“三公”勞務費及部門加載勞務費收入支出預算表

公司:千元

通常情況通用預算表財政廳捐款“三公”預備費

市直機關正常運行

專項資金結算的時候數

累計數

因公出國工作

(境)費

因公出行用車購買及執行費

國家公務接待客人費

小計

公務接待私車折舊費費

公務接待車輛工作費

概算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018年以政府性債券成本預算財政花費補貼款花費竣工決算表

基層單位:萬余元

工程項目

累計數

大多收支

該項目花費

效果分為

考試科目代碼

項目稱謂

229

 

 

相關收入支出

 

 

 

229

08

 

福利彩票分銷市場銷售醫院業務領域費確定的收支

 

 

 

229

08

04

最新福利體彩銷售量單位的銷售業務費支出費用

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度房產負債率的記錄表

 

 

刷卡金額部門:萬美金

 

比例

作用

本年數

年底數

年末數

月底數

一、債務總金額

——

——

95.95 

 43.73

   (一)傳播股權

——

——

83.79 

 31.57

   (二)特定債務

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦡ                          基本上公務接待公務車

 

 

 

 

𝓰                          行政執法值崗使用車

 

 

 

 

ꦛ                          特種車技木技木私家車

 

 

 

 

𝐆                          任何用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍸               4.某些放置資本

——

——

12.16

 12.16

ꦍ        減:總計攤銷及減值工作

——

——

 

 

   (三)常期創業

——

——

 

 

   (四)搭建項目

——

——

 

 

   (五)隱形的股權

——

——

 

 

🌳        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)別股權

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

83.10

 27.56

三、凈凈資產累計

——

——

12.85

 16.17

 


第3位置 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

⛎上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

🌳本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

🧸上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一半公用預算表不需要審批收入支出預算總體性前提

༒上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)基本公共信息預竣工決算財政部門審批費用支出 竣工決算構成情形

🎃上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)基本公眾概算國庫捐款付出預算具體的現狀

𝔍上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1🍷、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2🌠、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3♔、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6🐓、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8🔴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🍒上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🔯、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政預算捐款花費預算環境承載力問題詳細說明。

🐽上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項暫行規定”精神實質和厲行減少想要,進步驟嚴治管控“三公”資金投入成本。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

🐽公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”金費不需要補貼款費用支出 竣工決算基本條件這說明。

2018🥃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        𓆏上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        公務活動接待處費收入支出0.00萬是。在這當中:

ꩲ我國國內公務接待室接待室其他支出0.00萬(含外賓服務付出0.0070萬)。主要的于接持省外方來松考察學習,共0批號、0客流量,中僅:客服外賓0提前批次、0客流量。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股資產投資經營的費用國庫撥付具體情況闡述

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其它根本作用的現狀說明書

(一)機關事業單位操作資金投入花費現象

🍷上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)政府機關采購招標其他支出原因

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)運輸車輛、室內比較特殊占地環境

1、機動車輛

南京市松江區法津支助中心的無因公活動專車,因公活動專車享有量為零。

2、商品房

꧂截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)項目預算績效考核管理系統環境

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

🦋完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


第二步組成部分   代詞解讀

 

𒆙一、財務部門資金性補貼款創收:指單位名稱本半年度度從本級財務部門資金性行政部門獲取的財務部門資金性補貼款,包擴正常共公預決算財務部門資金性補貼款和政府辦公室性理財產品預決算財務部門資金性補貼款。

ꦺ二、衛生創業盈利:指衛生創業機構組織開展專業課程保險業務的活動形式和其輔助制作的活動形式認定的盈利。

ꦆ三、生意個人薪水:指企業廠家在職業業務部門話動極其助手話動以外展開非經濟獨立選擇生意話動獲取的個人薪水。

✃四、其它純工資營收:指廠家提供的除“財政資金捐款純工資營收”、“事業性純工資營收”、“加盟純工資營收”等多于的純工資營收。

五、月初結轉和余額:就是指當年度沒有成功、結轉到上年按有關的標準再的使用的錢。

🌠六、年初結轉和節余:指本全年中度或原先全年中概預算準備、因可觀必備條件有轉化是沒辦法按原項目落實,需推遲了到往后全年中按有關的法規接著用的財力。

七、大多性付出:指企業為保證系統很正常暖機、進行每天辦公工作而發生了的貼心的售后服務性付出。

𒁃八、品牌撥出:指公司為完工某的行政管理運行每日任務或事業心發展壯大目標值,在關鍵撥出外發現的哪項撥出。

💫九、開花費:指事業上的方在行業營銷運動及輔助器營銷運動之中做好非自由計算成本開營銷運動會發生的花費。

🐲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝓰五一、國家機關啟動專項資金:指行政性方和符合因公員法治理的人事方食用一般來說公共性費用財政廳付款規劃的幾乎撥出中的日常生活公供專項資金撥出。

 

 

 


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