目 錄
第一名個部分 昆明市松江區勞動課保駕護航監督巡警隊簡況
一、具體職責
二、機購設立
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
一、納入收支預算總表
二、收入水平預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、國庫撥付收錄收入支出竣工決算總表
五、大部分公眾項目預算財政廳撥付費用部門預算表
六、通常情況服務性概預算不需要審批大體撥出預算表
七、一半公益性估算國庫付款“三公”事業費及單位正常運行事業費其他支出竣工決算表
八、部門性貨幣基金概預算民政補貼款收入支出竣工決算表
九、股本過負債的條件表
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
四是區域 代詞講解
第一部分 上海市松江區勞動保障監察大隊概況
一、通常職能部門
꧟(一)促銷《勞作法》及國家和市內關干勞作保障措施法律規范、規范和行政規章,并協助用工企事業單位堅決貫徹連接;
🃏(二)有擔當對培養人才標準企業內部工作有服務保障措施條例系統、準守工作有服務保障措施法律條文、相關法律法規和條例等前提頒布工作有服務保障措施督察;
ꦅ(三)審批對違背工作切實保障措施法津、政策政策法規或 地方性政策法規的現象的檢舉信和投訴信,從嚴改掉和依法查處違背工作切實保障措施法津、政策政策法規或 地方性政策法規的現象;
(四)落實有關的信息法律專業、政策法規要求的一些勞功維護監督檢查應當;
(五)籌備上級部門危險機關交辦的另外的重大事項。
二、企業設定
😼根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。
編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
2019年度目標工資收入結余部門預算總表
行業:億元
收錄 |
性支出 |
||
工作 |
預算數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、一般來說公眾預算表財政性補貼款個人收入 |
1066.36 |
一、平常公用設施服務性總支出 |
|
二、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性審批營收 |
|
二、外交政策性支出 |
|
三、上級部門經濟補貼薪資收入 |
|
三、飲水機費用 |
|
四、教育事業收入水平 |
|
四、公益性人身安全費用 |
|
五、企業經營收錄 |
|
五、文化藝術培訓費用 |
|
六、加盟廠家上交收錄 |
|
六、有效技術設備付出 |
|
七、的收錄 |
|
七、技術 旅游行業體育運動與新傳媒收支 |
|
|
|
八、社會中保護和求業支出費用 |
870.80 |
|
|
九、干凈的健康支出費用 |
26.66 |
|
|
十、環保標準環保標準性支出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟居委會費用 |
|
|
|
12、農業水付出 |
|
|
|
13、公路交通輸送花費 |
|
|
|
十四、資原勘測信息查詢等經費支出 |
|
|
|
十六、工商業服務性業等其他支出 |
|
|
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第十五、財務結余 |
|
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|
二十七、幫扶一些的地方收入支出 |
|
|
|
二十、自然而然產品深海氣象臺等花費 |
|
|
|
第十九、公房保護結余 |
165.53 |
|
|
四十、調味品油料儲備庫其他支出 |
|
|
|
二11、災情防范及應急響應的管理支出費用 |
|
|
|
二十三、其它費用支出 |
|
上年營收累計 |
1066.36 |
上年付出自動求和 |
1062.99 |
用教育事業私募基金補回收入支出表差額 |
|
盈余確定 |
|
月初結轉和盈余 |
|
年終結轉和余額 |
3.37 |
共計 |
1066.36 |
累計 |
1066.36 |
2019年末使收入竣工決算表
公司的:萬的大寫
內容 |
上年個人收入累計 |
財務審批工資收入 |
上一級補貼費年收入 |
企事業收益 |
操作工資 |
所屬單位名稱繳納個人收入 |
另外利潤 |
||||
功能分類 |
課目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1066.36 |
1066.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保護和就業機會撥出 |
874.17 |
874.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人資網絡資源和社會化服務方法業務 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞作保險監督 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟衛生事業院校離退休之 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口方法的政府部門的單位離退居二線 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野院校離退休年齡 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上廠家事業上廠家通常養老服務人身險激費費用支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業工作單位工作單位角色年金納費支出費用 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保安全健康花費 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門自己事業院校診療 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政處部門醫疔 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅有效保障性支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房機構改革支出費用 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人個人住房公積金貸款 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
首套房補肋 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
|
2019年末開支竣工決算表
公司:來萬
的項目 |
上年收支自動求和 |
大體開支 |
新項目支出費用 |
上交上級部門教育支出 |
經營管理費用 |
對所屬基層單位津貼撥出 |
||||
功能分類 |
會計分類命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性擔保和擇業經費支出 |
870.80 |
831.83 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人工勞動資源共享和社會各界保障措施管控事務處理 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞功維護監督 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業工作單位離退職 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口控制的行政機關部門離退職 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業公司的離辭職 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上的計量單位常見社區養老商業險繳納性支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門衛生事業組織專職年金繳付費用 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生間與年度計劃生孕付出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作部門醫療設備 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
財政企業醫療器械 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保護費用支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產創新總支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房救濟款 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
2019本年度財政資金撥付收益撥出預算總表
院校:萬美元
使收入 |
支出費用 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
投資項目 |
累計 |
尋常公開概算財政預算捐款 |
中央政府性母基金決算財政部門審批 |
一、一般的公共信息財政部門預算財政部門撥付 |
1066.36 |
一、一般的公共信息提供服務收入支出 |
|
|
|
二、政府部門性債券工程預算財政預算審批 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全性高經費支出 |
|
|
|
|
|
五、學校性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學高技術高技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神自助游球場與媒體收入支出 |
|
|
|
|
|
八、世界后勤保障和就業問題結余 |
870.80 |
870.80 |
|
|
|
九、安全衛生身心健康總支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
十、節能減排壞保撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化特別經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通運載收支 |
|
|
|
|
|
十四、物資探勘短信等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業圈服務管理業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、支助別的中南部結余 |
|
|
|
|
|
十七、自動材料大海氣象條件等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間服務保障教育支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
二十五、糧油食品工程材料存儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害防制及作為應急的操作收入支出 |
|
|
|
|
|
二12、各種費用 |
|
|
|
年初使收入累計數 |
1066.36 |
年初開支總金額 |
1062.99 |
1062.99 |
|
期初財政支出審批結轉和節余 |
|
歲末財政資金撥付結轉和余額 |
3.37 |
3.37 |
|
一、大部分公用設施估算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府性性股票基金概算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
1066.36 |
總額 |
1066.36 |
1066.36 |
|
2019全年度普通公開工程預算民政捐款支出費用部門預算表
計量單位:萬的大寫
大型項目 |
總金額 |
核心花費 |
該項目支出費用 |
|||
系統細分 幾個會計科目標識號 |
課程和科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟保障機制和就業機會費用支出 |
870.80 |
831.82 |
38.98 |
208 |
01 |
|
人工成本費環境資源和社會化保障機制經營業務 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
01 |
05 |
勞動就業保障措施監督檢查 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
05 |
|
行政機關工作機關單位離養老金 |
72.43 |
72.43 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理系統的人事部門企業單位離退休年齡 |
0.45 |
0.45 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離退職 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業部門總體養老商業保險商業保險納費撥出 |
49.51 |
49.51 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關教育事業標準職業分析年金手機繳費開支 |
22.45 |
22.45 |
|
210 |
|
|
衛生情況身心健康經費支出 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
|
財政事業發展基層單位醫院 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政處院校整形 |
26.66 |
26.66 |
|
221 |
|
|
個人住房有保障其他支出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
|
房間改革方案其他支出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
221 |
02 |
03 |
全民購房補助金 |
93.60 |
93.60 |
|
累計 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
2019一年度通常公共性費用預算財政付出撥付幾乎付出部門預算表
單位名稱:萬多
建設項目 |
累計 |
相關人員金費 |
公供資金投入 |
||
區域經濟劃分類別 科目必標識號 |
科目表英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資春節福利撥出 |
980.84 |
980.84 |
|
301 |
01 |
根本薪水 |
125.45 |
125.45 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
378.05 |
378.05 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
154.07 |
154.07 |
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
29.76 |
29.76 |
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
|
|
|
301 |
08 |
工商登記自己事業部門最基本醫養商業險付款 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
09 |
崗位年金付費 |
22.45 |
22.45 |
|
301 |
10 |
在職員工最基本醫療保健穩妥繳納 |
26.66 |
26.66 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫學補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會發展保證交款 |
7.95 |
7.95 |
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個工薪福利待遇教育支出 |
115.01 |
115.01 |
|
302 |
|
品牌和精準服務付出 |
40.32 |
|
40.32 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
10.80 |
|
10.8 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值續費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業菅理公司菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.24 |
|
0.24 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
17 |
國家公務接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱裝修服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人金融業務費 |
4.75 |
|
4.75 |
302 |
28 |
商會經費預算 |
7.44 |
|
7.44 |
302 |
29 |
活動費 |
5.02 |
|
5.02 |
302 |
31 |
公務接待私家車進行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通銀行價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
相關產品和服務于收支 |
8.45 |
|
8.45 |
303 |
|
對自己的和人家的補貼申請書 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的畜牧業生產銷售政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對個體戶和家長的津貼 |
0.11 |
0.11 |
|
310 |
|
充分性花費 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
02 |
商務辦公裝備購進 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
03 |
特用儀器新購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺上及圖片軟件購進刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃新購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的城市運輸工具軟件購買 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列方面品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資金購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外金融資本性結余 |
|
|
|
累計 |
1024.01 |
980.95 |
43.06 |
2019月度普通公共性費用財政資金補貼款“三公”接待費及單位工作接待費付出結算的時候表
廠家:萬多
通常情況服務性概預算財政支出捐款“三公”資金投入 |
國家機關程序運行 金費竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務小二租車新購及自動運行費 |
因公到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行用車 購入費 |
國家公務出行用車 運作費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
43.06 |
0.30 |
0.00 |
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0.30 |
0.00 |
2019每年政府辦公室性私募基金工程預算財政資金審批撥出預算表
公司:萬美金
工作 |
總計 |
通常費用 |
業務收入支出 |
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系統種類 考試科目識別碼 |
課程和科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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其余總支出 |
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229 |
08 |
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中國福彩發貨市場銷售組織機構業務領域費科學安排的收入支出 |
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229 |
08 |
04 |
社會中國福利彩票玩法消售醫院的業務量費收支 |
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… |
… |
… |
… |
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預估合計 |
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注:上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度資本流動負債癥狀表 |
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大額政府部門:萬余元 |
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數據 |
交換價值 |
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本年數 |
年初數 |
年末數 |
年底數 |
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一、資金預估合計 |
—— |
—— |
18.98 |
21.08 |
(一)游動金融資產 |
—— |
—— |
2.12 |
5.76 |
(二)特定長期待攤費用 |
—— |
—— |
16.86 |
69.77 |
其中:1.房屋(平方米) |
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♏ 2.統一產品(臺/套/輛) |
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𓆉 在當中:(1)該車輛(輛) |
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💖 普遍國家公務使用車 |
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൩ 城管執法交警執法出行 |
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♔ 特種車專業化新技術公務車 |
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𓃲 同一小二租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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ꦅ 4.各種固定住基金 |
—— |
—— |
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🌳 減:合計攤銷及減值打算 |
—— |
—— |
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54.45 |
(三)長期性控股權投資項目 |
—— |
—— |
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(四)常年企業債投資費用 |
—— |
—— |
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(五)修建中施工 |
—— |
—— |
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(六)無形中資產投資 |
—— |
—— |
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🗹 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(七)某些金融資產 |
—— |
—— |
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二、流動負債加總 |
—— |
—— |
1.61 |
3.37 |
三、凈股權自動求和 |
—— |
—— |
17.37 |
17.71 |
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
一、就濟南市松江區勞作保證督察刑警隊2019本年度利潤其他支出預算總體布局環境說明書
𝔉上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度收入總計為1066.36萬元、支出總計為1062.99萬元。與2018年度相比,收入總計增加45.58萬元,支出總計增加42.21萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
二、相對于鄭州市松江區勞動改造后勤保障監督總隊2019當年度利潤結算的時候情況發生證明
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年收入合計1066.36萬元,其中:財政撥款收入1066.36萬元。
三、觀于鄭州市松江區工作保障措施督察總隊2019年度目標支出費用部門預算具體情況闡述
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年🤡支出合計1062.99萬元,其中:基本支出1024.01萬元,占96.33%;項目支出38.98萬元,占3.67%。
四、至于南京市松江區勞動力有保障督查支隊長2019年不需要付款收入來源支出費用總體布局原因解釋
ܫ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度財政撥款收入總決算1066.36萬元,與2018年度相比,財政撥款收入增加45.58萬元,增長4.46%;財政撥款支出總決算1062.99萬元,與2018年相比,財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
五、相關蘇州市松江區勞動力有保障監督檢查分隊2019本年度一般的通用預結算的時候財政資金撥付支出費用結算的時候條件原因分析
(一)尋常公用設施結算的時候財政預算撥付結余結算的時候整體來說現象
🥂上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
(二)似的公開預預算財務審批費用支出 預算成分癥狀
﷽上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,主要用于以下方面:社會保障和支出(類)870.8萬元,占81.92%;衛生健康支出(類)26.66萬元,占2.51%,;住房保障支出165.53萬元,占15.57%。
(三)一般的共公概算不需要撥付付出部門預算基本實際情況
♏上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1020.13萬元,支出決算為1062.99萬元,完成年初預算的104.2%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:
1🌱、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)798.37萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為832.83萬元,支出決算為798.37萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,縮減開支。
2✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.45萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.76萬元,支出決算為0.45萬元,完成年初預算的25.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
3🐓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.02萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的4.35%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
4🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)49.51萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.99萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.45萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.39萬元,支出決算為22.45萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
6♔、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)26.66萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.59萬元,支出決算為26.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
7♒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)71.93萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為80.12萬元,支出決算為71.93萬元,完成年初預算的89.78%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.60萬元。
六、光于天津市松江區勞動課有效保障了督察刑警隊2019一年度一半公共性概預算財政廳捐款根本撥出部門預算癥狀代表
🧸上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1024.01萬元,包括人員經費980.95萬元,公用經費43.06萬元。基本支出中:
1♈、工資福利支出980.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2꧃、商品和服務支出40.32萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助0.11萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。
4、資本性支出2.74萬元,主要用于:辦公設備購置費。
七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費民政補貼款總支出部門預算環境承載力具體情況說。
🅷上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019♊年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。
(二)“三公”資金投入不需要捐款經費支出竣工決算具體實施情況說。
廣州市松江區工作保障機制監督檢查中隊2019本年無“三公”經費花費財政花費審批花費。
八、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
武漢市松江區勞功有效保障監督檢查支隊長2019月度無縣政府性債卷預算表財政局補貼款其他支出。
九、國有土地資產管理銷售概預算財政支出審批問題反映
東莞市松江區勞動者基本保障監督特警隊2019年末無國有企業資本投資生產經營費用預算財政性付款撥出。
十、某些極為重要特別注意的的情況說明
(一)行政機關正常運作專項經費支出費用原因
ꦗ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度機關運行經費支出43.06萬元,比2018年度減少27.09萬元,降低38.62%。主要原因是厲行節約,減少開支。
(二)鎮政府采辦收支原因
南京市🏅松江區勞動保障監察大隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為30.84萬元,其中:貨物采購金額30.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、房源層次性損壞實際情況
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表業績考核管理制度環境
♈上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:在執行上級預算績效管理制度的基礎上,再進一步適時更新修正了單位《內部控制制度》,建立了根據要求編制績效目標,做好績效評價績效跟蹤工作,落實評價結果的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ඣ一、不需要審批薪資收入:指標準年初度從本級不需要相關部門具有的不需要審批,有常見服務性預決算不需要審批和縣政府性貨幣基金預決算不需要審批。
二、工作年收入水平:指工作計量單位開始正規專業業務部門運動和輔助性運動達成的年收入水平。
🎃三、管理營收:指參公計量單位在工程專業的業務移動非常輔助工具移動外面開展業務非人格獨立測算管理移動有的營收。
四、其余薪水:指公司的認定的除“財政局捐款薪水”、“事業上薪水”、“經營者薪水”等其它的薪水。
五、期初結轉和節余:是以上一年度尚末做完、結轉到當年度按想關暫行規定以后用的本金。
🐼六、年底結轉和余額:指年初度或已前半全年目標估算準備、因直接水平造成變遷不了按原工作規劃施行,需廷遲到過后半全年目標按相關法律法規馬上用到的費用。
七、基本上開支:指公司為擔保設備一切正常轉動、成功完成基本事情目標而形成的每一項開支。
💮八、項目結余:指的單位為達到獨特的行政管理運行主線任務或衛生事業轉型對象,在大體結余之余造成的四項結余。
九、銷售費用:指衛生事業方在靠譜移動及手游輔助移動模版開設非單獨的分攤銷售移動發現的費用。
꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧋國慶、行政部門方作業接待費:指行政部門方和基準國家事業上編制法維護的事業上方應用通常情況公開概預算財政部門審批準備的基本的結余中的臺賬公共接待費結余。