kaiyun体育官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區財政局局
上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 發布公告的時間:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

重慶市松江區財政局局

2018本年度崗位結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄格式

 

最局部成都市松江區國庫局情況

一、最主要職權

二、企事業單位預算企事業單位制成

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、納入撥出竣工決算總表

二、納入結算的時候表

三、付出結算的時候表

四、財政資金補貼款純收入其他支出部門預算總表

五、普通公用估算財政性審批費用部門預算表

六、一樣公開估算財政部門撥付核心開支部門預算表

七、普通公眾成本預算財務付款“三公”金費預算及市直機關作業金費預算撥出部門預算表

八、政府辦公室性貨幣基金財政廳預算財政廳補貼款開支預算表

九、資源欠債現象表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

第四點部位專有名詞回答

 

 

 

 

 

獨一一些蘇州市松江區財政資金局情況

 

一、關鍵功能

🤪松江區民政部門廳部分局成為區縣以政府辦公室的另一個綜合安全處理制度成本安全處理制度部分,一般展開認真落實審理國、昆明市和區關干民政部門廳部分操作的國家法律標準和現行政處理訴訟策章程;安排規模區民政部門廳部分操作影響期規模和當年度民政部門廳部分開支明細財政項目費用預算,保證 人代會能夠的財政項目費用預算開支明細平穩;對財政項目費用預算內各項專項督查費用以其行政處理訴訟教育企事業行業記賬展開安全處理制度執法行政監督;貸款審核區域內行政處理訴訟教育企事業行業個人帳戶的創立;安排頒布對區域內機構和行業的企業財務執法行政監督和會計實務安全處理制度;認真落實審理縣以政府辦公室選擇關干現行政處理訴訟策;籌備區縣以政府辦公室交辦的四種議題等職責。

二、部門管理部門預算單位名稱包含

🥃從不需要預算機關廠家組合看,深圳市松江區不需要高斯模糊門部門預算也包括:深圳市松江區不需要局本級部門預算、下級政府部門企業發展機關廠家部門預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

數字序號

院校種類

備注名稱

1

沈陽市松江區國庫局(本級)

 

2

西安市松江區國庫局國庫所

 

3

成都市松江區國庫監控功能稽核重心

 

4

武漢市松江區財務部門出納控制服務項目管理中心

 

5

天津市松江區國庫收付中心局

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018全年度凈收入付出預算總表

企業:億元

年收入

結余

產品

結算的時候數

活動

預算數

一、國庫審批年收入

5,450.07

一、似的通用服務項目費用

4,228.56

里面:地方政府性債券預算表民政補貼款

 

二、外交活動開支

 

二、上級部門補助款凈收入

 

三、國防軍事總支出

 

三、企事業創收

 

四、公用安全保障其他支出

 

四、合作經營個人收入

 

五、學校費用支出

 

五、其他企業單位上交納入

 

六、科學課工藝教育支出

 

六、另外的使收入

86.80

七、文化水平體育健康與新傳媒經費支出

 

 

 

八、社會上保護和就業形勢收支

564.32

 

 

九、醫遼安全與記劃孕育花費

111.66

 

 

十、工業節能生態環保花費

 

 

 

五一、城鄉經濟社區網站性支出

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

十五、客運運輸車付出

 

 

 

十四、環境資源地質勘察的信息等支出費用

 

 

 

二十、商業的服務的服務企業等教育支出

 

 

 

16、金融創新費用

 

 

 

十六、幫扶任何東南部其他支出

 

 

 

18、國土資源海底氣象臺等開支

 

 

 

十八、房產服務保障收入支出

633.20

 

 

20、糧油加工東西自給率花費

 

 

 

二11、另外的性支出

 

年初使收入預估合計

5,536.87

年初付出總金額

5,537.74

用事業上的股權基金擬補結余差額

 

節余配資

 

期初結轉和余額

84.80

年尾結轉和盈余

83.93

合計

5,621.67

總結

5,621.67


2018每年利潤竣工決算表

政府部門:W

工程項目

上年工資收入累計數

財政局補貼款創收

上一級補貼費薪資

參公盈利

運營使收入

所屬政府部門上交營收

其它效益

功用幾大類
課程編碼查詢

學科標題

加總

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

似的公用設施提供服務費用支出

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

財政預算行政事務

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

財政行駛

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

財政資金國庫業務部門

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

消息化施工

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

民政代為相關業務開支

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

別的財政預算業務費用

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會維護和自主創業費用支出

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

財政參公標準離退體

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口維護行政事務方離退職

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

行政工作單位衛生事業工作單位幾乎醫養保險費用納費支出費用

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

標準事業上標準職業類型年金交費性支出

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生監督與工作方案生孕性支出

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理教育事業公司的醫院

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

行政管理企業單位醫治

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房基本保障收支

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

房產收入分配改革費用

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

個人住房個人公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

買新房津貼

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018本年支出費用部門預算表

工作單位:萬美金

該項目

上年撥出加總

大多收支

大型項目經費支出

繳納上司結余

運作收支

對加盟企業單位補助費其他支出

功能模塊進行分類
項目商品代碼

科目表公司名稱

預估合計

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

般共公精準服務撥出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

財政支出事宜

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

政府部門自動運行

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

不需要國庫金融業務

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

信息化管理的建設

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

財政局都交給服務支出費用

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

其它財務行政監察教育支出

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

社會存在保險和專業教育費用支出

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企業發展標準離提前退休

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作管理行政性企業單位離退休年齡

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

機構企事業政府部門基本的社會養老穩定交費教育支出

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

危險機關衛生事業單位考試名稱工作年金交款經費支出

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械環境衛生與項目生殖花費

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

行政性創業行業醫治

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

行政訴訟標準醫治

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

房屋基本保障總支出

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改善收入支出

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

賣房國家補貼

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018財政預算年度財政預算撥付工資收入付出部門預算總表

標準:萬美元

營收

花費

產品

竣工決算數

內容

累計數

通常公共性概預算財政局捐款

國家性投資基金項目預算財政廳捐款

一、通常共公工程預算財政廳付款

5,450.07 

一、正常公用設施售后服務付出

4,228.56

4,228.56 

 

二、政府部門性理財產品工程預算不需要付款

 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、國防教育經費支出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全衛生花費

 

 

 

 

 

五、的教育教育支出

 

 

 

 

 

六、科學的技術工藝費用

 

 

 

 

 

七、藝術體育健康與文化傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、當今社會有效保障了和就業創業收入支出

564.32

564.32

 

 

 

九、醫疔安全與計劃書生孩經費支出

111.66

111.66

 

 

 

十、能效環保性支出費用

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉社區服務中心經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

十五、交通管理搬家收入支出

 

 

 

 

 

十四、的資源堪探圖片信息等花費

 

 

 

 

 

十八、商業性功能業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、金融投資經費支出

 

 

 

 

 

二十七、支援某個地域經費支出

 

 

 

 

 

十九、土地資源深海形象等支出費用

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房保障措施費用支出

546.40

546.40

 

 

 

三十、糧油食品東西貯備教育支出

 

 

 

 

 

二十一月、的經費支出

 

 

 

本年度利潤總金額

5,450.07

上年收支總金額

5,450.94

5,450.94

 

年末財政支出補貼款結轉和節余

 

年底財政支出審批結轉和盈余

83.93

83.93

 

正常公共信息費用預算財務審批

84.80

 

 

 

 

政府部門性債券工程預算不需要付款

 

 

 

 

 

總結

5,534.87

共計

5,534.87

5,534.87

 

 


2018全年度正常公用概算國庫審批付出預算表

工作單位:萬的大寫

品牌

通常情況下公用費用預算財政資金撥付費用結算的時候數

性能區分

科目表商品編號

題目品牌

合計數

基本的撥出

的項目其他支出

201

 

 

一般的公益性產品費用支出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

不需要事物

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政訴訟進行

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

國庫國庫行業

6.10

 

6.10

201

06

07 

大數據應用制作

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

財政局申請行業支出費用

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

各種財政部門事情費用

214.02

 

214.02

208

 

 

社會各界有保障和就業機會結余

564.32

564.32

 

208

05

 

行政處事業發展行業離養老金

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口的管理行政處政府部門離退體

29.62

29.62

 

208

05

05

政府機關事業發展公司的基本上醫療穩定穩定付款費用

235.08

235.08

 

208

05

06

部門事業基層單位基層單位崗位年金繳付收入支出

299.62

299.62

 

210

 

 

醫療服務環保與年度計劃二孩結余

111.66

111.66

 

210

11

 

行政處人事政府部門醫療保健

111.66

111.66

 

210

11

01

行政管理機構醫藥

111.66

111.66

 

221

 

 

個人住房有保障開支

546.40

546.40

 

221

02

 

個人住房制度改革撥出

546.40

546.40

 

221

02

01

房產個人公積金

232.26

232.26

 

221

02 

03 

房產買賣補肋

314.14 

314.14 

 

加總

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018年終正常公用設施部門預算不需要審批總體收入支出部門預算表

計量單位:余萬元

業務

大部分公開概算財務審批

基本性收入支出部門預算數

經濟增長區分

項目商品編號

會計分類分類

總金額

員工事業費

公共費用

301

 

員工工資優惠花費

3,361.53

3,361.53

 

301

01

基本上薪水

459.20

459.20

 

301

02

津貼補貼金補貼金

1114.16

1114.16

 

301

03

獎金稅率

410.89

410.89

 

301

04

其它世界 安全保障手機繳費

28.63

28.63

 

301

06

餐費補助款費

99.00

99.00

 

301

07

效績工資收入

183.15

183.15

 

301

08

工商登記衛生事業廠家大致養老生活保障繳納費用

235.08

235.08

 

301

09

就業年金付費

299.63

299.63

 

301

10

退休職工最基本醫療保健保費繳納費用

111.66

111.66

 

301

13

住宅公積金貸款

232.25

232.25

 

301

99

其余員工工資員工福利教育支出

187.88

187.88

 

302

 

商品銷售和服務項目收支

384.97

 

384.97

302

01

辦工費

48.58

 

48.58

302

02

包裝印刷費

1.37

 

1.37

302

03

諮詢費

 

 

 

302

04

流程手扣費

 

 

 

302

05

煤氣費

3.04

 

3.04

302

06

煤氣費

77.79

 

77.79

302

07

輕工費

10.51

 

10.51

302

08

冬季取暖費

 

 

 

302

09

物業服務工作服務費

111.56

 

111.56

302

11

出差補貼

3.41

 

3.41

302

12

因公出國旅游(境)相應費用

 

 

 

302

13

檢修(護)費

2.51

 

2.51

302

14

租費費

1.35

 

1.35

302

15

會儀費

0.32

 

0.32

302

16

指導費

16.19

 

16.19

302

17

公務歡迎歡迎費

0.34

 

0.34

302

18

專業化建筑成本費

 

 

 

302

24

被裝購買費

 

 

 

302

25

用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

勞務費費

3.92

 

3.92

302

27

授權委托相關業務費

5.15

 

5.15

302

28

公會經費支出

30.46

 

30.46

302

29

會員福利費

38.44

 

38.44

302

31

國家公務租車正常運行保養費

 

 

 

302

39

任何公共交通雜費

1.86

 

1.86

302

40

稅金及扣除加盟費

 

 

 

302

99

任何的商品和服務質量付出

28.17

 

28.17

303

 

對人和中國家庭的補貼

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

提前退休費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

生活中補貼政策

 

 

 

303

07

診療費

 

 

 

303

08

獎學金金

 

 

 

303

09

賺錢金

 

 

 

303

99

另外的對各人和小家庭的補助金性支出

0.13

0.13

 

310

 

資本性撥出

61.11

 

61.11

310

02

辦公機械添置

61.11

 

61.11

310

03

用裝置新購

 

 

 

310

07

的信息互聯網及系統折舊費發布

 

 

 

310

13

因公租車購買

 

 

 

310

19

別路網產品折舊費

 

 

 

310

99

另外基金性性支出

 

 

 

自動求和

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018半年度一樣 公益性概算財政局付款“三公”預備費及機關事業單位工作預備費結余部門預算表

基層單位:萬是

普遍通用概預算財政性捐款“三公”經費支出

機關單位加載

專項經費竣工決算數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務租車新購及正常運行費

國家公務接侍費

小計

因公車輛

添置費

因公公務車

正常運行費

預算表數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018季度政府部性貨幣基金概預算財務捐款開支部門預算表

機構:多萬元

的項目

國家性私募基金費用不需要撥付收入支出部門預算數

性能類別

管理費用商品編號

科目表英文名稱

加總

常見經費支出

投資項目經費支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度資產投資流動負債的登記表

數額方:萬塊人民幣

 

數據

意義

本年數

半年度數

年終數

歲末數

一、資金累計數

——

——

1625.58

1419.26

   (一)游動房產

——

——

161.75

239.95

   (二)加固資本

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

𝔍                          應該公務接待買車

 

 

꧃                          綜合執法值崗出行用車

 

 

𝓡                          特總行業技術應用專用車

 

 

♔                          別的私車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

💎               4.相關比較固定財力

——

——

816.88

887.27

𓄧        減:積攢折舊費及減值準備好

——

——

   (三)長期性的資金

——

——

   (四)在建項目建設工程

——

——

   (五)隱形資源

——

——

🃏        減:當年度攤銷

——

——

   (六)另一個債務

——

——

二、負債率自動求和

——

——

67.95

156.02

三、凈財產預估合計

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于廣州市松江區財政部門局2018年中收益經費支出環境承載力原因介紹

佛山市松江區財政資金局2018😼年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、相關杭州市松江區財政局局2018全年收入來源結算的時候情況發生闡述

佛山市松江區國庫局2018ꦛ年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、光于昆明市松江區財政支出局2018當年度開支預算問題說

傷害市松江區財政局局2018𓆏年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、針對西安市松江區財政資金局2018每年財政資金補貼款盈利付出綜合性情況情況報告

北京市松江區不需要局2018🅘年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、更多重慶市松江區財政性局2018年中普通通用概預算國庫審批付出結算的時候的情況就說明

(一)通常狀態下共公預算表國庫撥付花費竣工決算基本狀態。

鄭州市松江區財政部門局2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)常見公開部門預算財政性補貼款其他支出部門預算格局原因。

佛山市松江區財政性局2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)正常公用預算表財務付款經費支出部門預算詳細現狀。

杭州市松江區財政廳局2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1♕、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2ꦺ、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3♔、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4🐻、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5🅰、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7ꦆ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9ꦫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10💛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11𒆙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、相關天津市松江區財政性局2018月度正常公眾費用預算財政資金撥付總體收支竣工決算狀況介紹

成都市松江區財務局2018🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1ও、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2🌜、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政部門付款支出費用結算的時候綜合性事情原因分析。

深圳市松江區財政預算局2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018꧃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”專項經費民政捐款結余竣工決算按照狀況原因分析。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

𒁏國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、相對于南京市市松江區財政支出局2018全年政府性性理財產品財政預算預算財政預算補貼款開支部門預算原因描述

東莞市松江區財政性局2018年末無鎮政府性基金投資費用預算財務補貼款總支出。

九、國有控股金融資本經驗費用財務補貼款前提介紹

昆明市松江區財政預算局2018半年度無國有制資產管理運營工程預算民政補貼款結余。

十、其它的很重要方式方法的原因請示報告

(一)部門加載預備費花費癥狀。

🌄上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)當地政府采買費用支出 實際情況。

上海市松江區財政局2018年度🐷政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018ꦺ年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)車、房屋建筑特種使用現象

1.來往車輛

沈陽市松江區不需要局無因公專出行,因公專出行保證量為零。

2.自建房

꧟到2018年12月31日,滬市松江區財政局局在使用的房產中由區危險機關事宜服務管理中心大一統搭配設計的相關單位使用權的房產為6174.78一平米米。

(四)概預算效績管理工作狀態。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:建立完善制定計劃費用工程預算工作績效工作機制,從緊執行工作頂目“先審查、后出庫”的底線,升高頂目費用工程預算編織服務質量。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

第六個部分動詞說明

 

♑一、不需要撥付收入水平:指院校年初度從本級不需要單位部門認定的不需要撥付,是指通常情況公開決算不需要撥付和地方政府性投資基金決算不需要撥付。

二、行業利潤:指行業公司的組織開展專業課程國際業務運動還有配套運動提供的利潤。

💜三、運作納入水平:指事業心方在職業 業務流程營銷活動內容舉例說明輔助制作營銷活動內容模版進行非獨立空間賬務處理運作營銷活動內容完成的納入水平。

四、其它的收錄:指企業單位授予的除“財政資金捐款收錄”、“參公收錄”、“運作收錄”等范圍內的收錄。

五、期初結轉和余額:是以當年度未能完成任務、結轉到上年按有關系歸定隨時的使用的現金。

🀅六、月底結轉和節余:指上財政本年或十年前財政本年預決算制定、因主觀性前提進行變化難以按原工作方案進行,需延期到已后財政本年按相關的規定標準一直應用的現金。

🐟七、一般收入收入支出:指單位為質量保障單位正常情況在運轉、完畢平時工作的成就而產生的各類收入收入支出。

🐼八、頂目撥出:指基層單位為達成制定目標的行政處作業作業或事業上的壯大制定目標,在最基本撥出外發生了的杜六房加盟總部的撥出。

💫九、銷售營業花費費用:指事業心公司在正規游戲運動組織及氧化硅游戲運動組織囿于大力開展非獨立空間統計銷售營業游戲運動組織發現的花費費用。

🍃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍎11、民政部門進行資金:指民政部門和基準國家國家公務員法安全管理的事業心部門適用尋常通用成本預算民政補貼款科學安排的大多花費費用中的規章制度通用資金花費費用。

 

 

kaiyun体育登录网页入口版 万博man官网登录 米乐官网网页版 星空体育官方入口 乐鱼体育app kaiyun体育手机版 开云app官网入口 kaiyun体育手机版 kaiyun最新登录入口 爱游戏app最新官网