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上海市2021年區級單位預算 |
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工程預算計量單位:滬市松江區內部審計中間 🍌 |
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索引 |
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一、科室主要職能作用 二、崗位單位安裝 三、形容詞詮釋 四、機構工程預算預算編制這說明 五、單位部門決算表 1. 2021年部門資金收支明細預決算總表 2. 2021年單位部門薪資收入費用預算總表 3. 2021年部們總支出費用總表 4.2021年部門財政撥款收支預算總表 5.2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表 6.2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 7.2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 💃 8. 2021年部們“三公”事業費和機關事業單位工作事業費費用預算表 六、同一關聯情況下解釋
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松江區財務審計中心局關鍵職能部門
𒀰 廣州市市松江區審核重點是松江區審核局的直屬事業心基層單位,重要職責范圍是意義《祖國審核總則》,使用松江區審核局配合,落實審核及審核觀察崗位,配合進行另外審核特別注意。
鄭州市松江區審核學校機購放置
會根據上述所說操作管理職責,沈陽市松江區財務會計核心不設下設組織。
代詞釋意
𝐆(一)基礎教育事業費支出財政決算:是區級財政決算管理者部分及隸屬于財政決算廠家為有效保障其設備一切正常運作、達到日常生活辦公工作而事業編制的半年度基礎教育事業費支出策劃,有考生事業費和公共事業費多部分。
💧(二)活動開支概算:是區級概算管理者現政府部門及隸屬關系概算標準為實現行政事務業務主線任務、工作的未來發展最終總體目標或現政府的未來發展方法、獨特最終總體目標,在常規開支外面編制數的本年度開支預計。
♔(三)“三公”專業經費概算:是與區級財政性付出費用有專業經費概算領撥密切關系的部分及員工概算公司的采用區級財政性付出費用撥付制定的因公出境旅游(境)費、一個國家一個國家因公活動專小二租車購入及正常開機運行費、一個國家一個國家因公活動商務迎送費。在當中:因公出境旅游(境)費關鍵制定一個國家機關及員工概算公司的相關人員的國際合作內容交流會學習、重特大的內容接洽、在外教學學校研訓等的國際旅費、海外地區間公路網費、酒店教學費、膳食費、教學學校費、公雜費等付出費用;一個國家一個國家因公活動商務迎送費關鍵制定廣東省性正規會議通知、一個國家重特大的的政策考察調研、專業體檢并且 外事團組商務迎送交流會學習等開機運行一個國家一個國家因公活動或大力深入推進渠道的需求酒店教學費、公路網費、膳食費等付出費用;一個國家一個國家因公活動專小二租車購入及正常開機運行費關鍵制定織造內一個國家一個國家因公活動行駛的車輛報廢系統更新,并且 代替制定市中心因公遇上了出差、一個國家一個國家因公活動壓縮文件調換、每天運轉大力深入推進等的需求一個國家一個國家因公活動專小二租車主要燃料費、維護保養費、在街上過路的過河費、安全費等付出費用。
𝕴(四)政府部門行業程序運行預備費撥出:指政府部門行業和根據因公員法方法的企業發展行業食用一樣公共服務概算不需要捐款擬定的根本撥出中的規章制度共用預備費撥出撥出。
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2021年松江區內審咨詢中心估算編制工作闡述 |
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2021🔜年,本單位預算支出總額為336.90萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算336.90萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出336.90萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ﷺ、“事業運行”251.18萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“事業單位離退休”0.92萬元,主要用于:事業單位退休人員的福利支出。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”32.70萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”16.35萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”21.46萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
6、“住房公積金”14.31萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年機構財務管理結余決算總表 |
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編制程序企事業單位:013002鄭州市松江區審計工作中 |
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的單位:元 |
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上年年收入 |
上年費用 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預算表數 |
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合計數 |
常規收支 |
工程收入支出 |
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人資金 |
公供費用 |
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一、財政支出補貼款薪資 |
3,369,039.02 |
一、常見公開服務管理其他支出 |
2,511,794.98 |
2,281,833.46 |
229,961.52 |
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1. 普通公共性估算資金量 |
3,369,039.02 |
二、世界 有效保障了和出去上班其他支出 |
499,618.24 |
490,458.24 |
9,160.00 |
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2. 政府部門性基金投資 |
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三、干凈身體性支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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二、人事創收 |
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四、住宅保障措施教育支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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三、自己事業院校經營者營收 |
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四、任何薪資收入 |
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⛄ 收 入 總 計 |
3,369,039.02 |
𓃲支 出 總 計 |
3,369,039.02 |
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2021ꦫ年本單位收入預算336.9萬元,比上年增加39.49萬元,增加13.28%,主要原因是人員經費增加;支出預算336.9萬元,比上年增加39.49,增加13.28%,主要原因是人員經費增加。
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2021年企事業單位凈收入工程預算總表 |
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編制數基層單位:013002廣州市松江區審核中心局 |
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標準:元 |
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創業項目 |
效益費用 |
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實用功能分級會計分類項目編碼 |
功能性的分類會計科目名號 |
自動求和 |
財政局撥付工資收入 |
事業心薪資收入 |
工作工作單位經營的工資 |
同一薪水 |
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類 |
款 |
項 |
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合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
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201 |
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般公共性保障經費支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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08 |
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內審事情 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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50 |
企業發展運轉 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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208 |
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|
社會化服務保障和就業率費用支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
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05 |
|
行政處事業發展組織社區養老花費 |
499,618.24 |
499,618.24 |
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02 |
行業院校離退休之 |
9,160.00 |
9,160.00 |
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05 |
機關行業衛生事業行業最基本健康養老人身險付費花費 |
326,972.16 |
326,972.16 |
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06 |
企自己事業的單位自己事業的單位職業技能年金網上繳費費用 |
163,486.08 |
163,486.08 |
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210 |
|
|
清潔衛生性支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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11 |
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行政事務創業工作單位診療 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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02 |
工作的單位醫遼 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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221 |
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|
住宅保險付出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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02 |
|
房產改草撥出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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01 |
房產公積金貸款 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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2021年的單位收入支出成本預算總表 |
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規劃基層單位:013002東莞市松江區內審心中 |
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單位名稱:元 |
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樓盤 |
其他支出費用預算 |
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用途的分類會計科目編號規則 |
功能表定義會計科目分類 |
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類 |
款 |
項 |
加總 |
幾乎花費 |
活動收入支出 |
|
合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
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201 |
|
|
般通用貼心服務支出費用 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
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08 |
|
財務審計事情 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|
50 |
行業行駛 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
208 |
|
|
社交保護和畢業生就業花費 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
05 |
|
行政事務自己事業機構給養老經費支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
02 |
事業有成方離養老 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
|
|
05 |
政府機關事業發展企業基礎社會養老穩定穩定激費性支出 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
|
|
06 |
政府部門事業廠家廠家新職業年金繳納收入支出 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
210 |
|
|
衛生間的健康收支 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
11 |
|
財政事業性企業單位醫藥 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
02 |
事業有成工作單位醫療設備 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
221 |
|
|
往房有保障付出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
02 |
|
租賃房行政體制改革花費 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
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|
01 |
公寓房個人公積金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
2021年企業財政廳補貼款收入支出表工程預算總表 |
|||||
編制數政府部門:013002成都市松江區審計局重點 |
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|
標準:元 |
|
財政局捐款盈利 |
不需要捐款花費 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
累計 |
應該公開概算 |
鎮政府性理財產品成本預算 |
一、通常情況下共同項目預算專項資金 |
3,369,039.02 |
一、通常情況下公開服務的付出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
二、以政府性債券 |
|
二、社會中的保障和就業形勢收支 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
三、清潔鍵康總支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
四、房產有效保障了收支 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
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|
|
|
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|
🍌 收 入 總 計 |
3,369,039.02 |
ℱ 支 出 總 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
2021年工作單位常見公眾決算撥出模塊進行分類決算表 |
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預算編制公司的:013002重慶市松江區審核公司 |
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廠家:元 |
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新項目 |
平常公開成本預算收入支出 |
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技能分級科目表編寫代碼 |
模塊總類課目明稱 |
累計數 |
首要結余 |
產品結余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
|
|
常見通用的服務性支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08 |
|
審計局行政監察 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
50 |
創業開機運行 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
|
|
中國社會得到保障和就業率付出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
|
政府部門事業有成單位名稱養老保險付出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
02 |
事業廠家離退職 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05 |
市直機關企業發展公司總體醫養保險費用付費費用 |
326,972.16 |
326,972.16 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06 |
企事業編制事業發展企事業編制職業化年金付款經費支出 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
|
|
干凈衛生身體結余 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
行政部門參公政府部門醫療服務 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
02 |
事業上的工作單位醫療設備 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
|
|
住宅的保障性支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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02 |
|
往房改善花費 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
01 |
租賃房北京公積金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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2021年公司的普遍共同估算大體其他支出部門估算社會經濟種類估算表
|
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編制數院校:013002天津市松江區審計局中心局 |
|
工作單位:元 |
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業務 |
一般的公眾工程預算首要經費支出 |
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區域經濟總類專業科目編寫代碼 |
國家經濟的分類學科英文名稱 |
累計 |
成員費用 |
通用經費預算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
3,369,039.02 |
3,129,917.50 |
239,121.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
|
年終獎金福利性教育支出 |
3,129,317.50 |
3,129,317.50 |
|
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|
01 |
首要待遇 |
372,864.00 |
372,864.00 |
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02 |
經費補貼款 |
58,872.00 |
58,872.00 |
|
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06 |
膳食津貼費 |
105,600.00 |
105,600.00 |
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07 |
考核年薪 |
1,669,920.00 |
1,669,920.00 |
|
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08 |
政府部門衛生事業基層單位大致養老生活保險費用激費 |
326,972.16 |
326,972.16 |
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09 |
職業年金繳納費用 |
163,486.08 |
163,486.08 |
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|
10 |
在職員工基礎整形穩定付款 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 |
另外社會生活保駕護航手機繳費 |
73,977.46 |
73,977.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 |
往房個人公積金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
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302 |
|
商品價格和保障結余 |
239,121.52 |
|
239,121.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01 |
辦公費 |
136,570.00 |
|
136,570.00 |
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11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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28 |
商會資金 |
40,871.52 |
|
40,871.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 |
特權費 |
56,160.00 |
|
56,160.00 |
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99 |
某些商品種類和服務項目支出費用 |
520.00 |
|
520.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
|
對我和中國家庭的補帖 |
600.00 |
600.00 |
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99 |
同一對小編和家廷的補貼金 |
600.00 |
600.00 |
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政府部門“三公”資金支出和市直機關電腦運行資金支出工程預算表
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||||||
規劃公司:013002昆明市松江區審計局平臺 |
計量單位:上萬元 |
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總金額 |
因公出國工作(境)費 |
因公接待客人費 |
因公出行用車購進及正常運作費 |
2020年企事業單位運營經費費用費用數 |
||
小計 |
添置費 |
運作費 |
||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
相關現象證明 |
|
一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
本單位“三公”經費預算2021年度無預算金額,與2020年保持一致。
(💯一)、因上海市松江區審計中心因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本預算單位不再另行重復公開。
(💙二)、因上海市松江區審計中心已進行公務用車改革,2021年公務用車購置及運行費未安排。上海市松江區審計中心無公務用車,公務用車保有量為零。
(三)、2021年公務接待經費預算無,與2020年保持一致。
🔥常見按排:(一)承攬外公司學習了解實地考查。使用在接受外省份市、兄妹縣市來松實地考查所發生的膳食費、居住費、交通網費、場租費等經費支出。
ꦗ(二)籌辦渠道量會議觸屏、為審理國家公務或抓好渠道量項目營養經費支出費用的活動場地承租費、入住費、餐費等經費支出。
二、政府機關作業接待費概預算
👍危險機關正常運作預備費包含行政處方和根據公務活動員法控制的視野方用到大部分共公設施概算財政局審批按排的基礎撥出中的日常工作共公預備費撥出,本方屬視野方,故無刷卡金額。
三、政府辦公室招標采購情況
2021ꦦ年度本單位政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2021年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。
上海市松江區審計中心2021年度未安排政府采購預算。
四、小轎車、房子特殊性占有條件
1、維修
截至2020年12月31日,上海市松江審計中心車輛保有量為零。
2、屋房
🅷截至2020年12月31日,上海市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門產權的房屋為117平方米。
五、考核要求設置成情況
2021季度,本公司無新內容費用支出 預算表,故無實施業績考核對象維護的新內容。
六、國有控股資本加盟工程預算財政部門捐款收支明細前提
本企事業單位2021年無國企投資營運預決算撥付開支。