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上海市松江林場2019年度部門決算公開
信息來源: 披露時間間隔:2021-08-12 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京松江林場

2019第四季度結算的時候

 


目  錄

 

首個環節 鄭州松江林場概述

一、關鍵行政職能

二、裝置安裝

第二部分 上海松江林場2019年度決算表

一、收益其他支出結算的時候總表

二、薪水竣工決算表

三、支出費用竣工決算表

四、不需要撥付薪資收入支出費用部門預算總表

五、普通服務性結算的時候民政付款其他支出結算的時候表

六、通常情況下公益性概算國庫補貼款基本的費用預算表

七、般公開估算財政局補貼款“三公”費用及危險機關行駛費用其他支出部門預算表

八、鎮政府性基金投資費用預算民政補貼款支出費用結算的時候表

九、財力資產負債情況發生表

第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明

第七區域 代詞詮釋


第一部分    上海松江林場概況

 

一、主要是功能

⛎基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。  2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

 

二、機購裝置

🍰根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

 

 

 

 

 

第二部分    上海松江林場2019年度決算表

2019本年度個人收入教育支出竣工決算總表

企事業單位:億元

個人收入

性支出

好項目

結算的時候數

品牌

竣工決算數

一、一般的公共信息預決算財政預算審批薪資

3057.12

一、一樣工作性工作費用支出

 

二、政府部性基金投資費用預算財政性撥付創收

 

二、外交活動支出費用

 

三、上一級津貼個人收入

 

三、國家安全性支出

 

四、事業發展收錄

 

四、公用設施應急經費支出

 

五、經驗創收

 

五、培訓付出

 

六、附帶單位名稱繳納收益

 

六、科學合理方法性支出

 

七、另外的使收入

78.45

七、企業文化旅遊體育乒乓球與傳媒廣告收支

 

 

 

八、當今社會后勤保障和擇業花費

155.48

 

 

九、食品衛生營養健康支出費用

45.79

 

 

十、節水節能減排付出

 

 

 

五一、城鎮街道辦事處付出

 

 

 

第十二、農林業水教育支出

2893.80

 

 

十四、鐵路交通搬運教育支出

 

 

 

十四、成本勘察相關信息等經費支出

 

 

 

第十六、商業區服務業等費用

 

 

 

十五、財務費用

 

 

 

十八、支援另一個區域費用

 

 

 

十七、肯定資源的海洋能氣象條件等教育支出

 

 

 

黨的十九、往房質量保障結余

34.25

 

 

20、調味品商品保障支出費用

 

 

 

二十一國慶、地震災害防范及應急處理處理教育支出

 

 

 

二第十二、其他總支出

 

年初純收入累計數

3135.57

年初教育支出累計數

3129.32

用事業基金、期貨、現貨、微盤補上收入支出表差額

 

盈余分配權

 

年終結轉和余額

 

半年度結轉和節余

6.25

總額

3135.57

總共

3135.57


2019年末凈收入預算表

公司的:億元

品牌

年初營收合計數

財務付款凈收入

上級領導補助金薪資

事業有成創收

銷售經營效益

復屬廠家繳納納入

其它收入來源

功能分類
科目編碼

專業科目各稱

總計

3135.57 

3057.12 

 

 

 

 

78.45 

208

 

 

社會發展服務和就業問題付出

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理參公機構離離休

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

208

05

02

企業公司離養老金

31.82 

31.82 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關衛生事業基層單位基本性養老院保險行業繳納收入支出

85.10 

85.10 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關事業上的企業新職業年金手機繳費性支出

38.56 

38.56 

 

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生安全付出

45.79 

45.79 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企事業企業單位醫療管理

45.79 

45.79 

 

 

 

 

 

210

11

02

創業政府部門醫療服務

45.79

45.79

 

 

 

 

 

213

 

 

農業水性支出

2900.05

2821.60

 

 

 

 

78.45

213

02

 

農業

2900.05

2821.60

 

 

 

 

78.45

213

02

04

林業局人事部門

1058.80

995.85

 

 

 

 

62.95

213

02

05

森立培植

1439.14

1439.14

 

 

 

 

 

213

02

26

護林公用收入支出

402.11

386.61

 

 

 

 

15.50

221

 

 

公房有效保障其他支出

34.25

34.25

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅深化改革費用支出

34.25

34.25

 

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

34.25

34.25

 

 

 

 

 

 


2019本年度其他支出結算的時候表

政府部門:萬余元

業務

年初總支出自動求和

根本費用支出

好項目費用

繳納上家經費支出

經營管理花費

對付屬政府部門經濟補貼費用

功能分類
科目編碼

科目表英文名稱

預估合計

3129.32 

966.39 

2162.93 

 

 

 

208

 

 

市場經濟確保和畢業生就業費用支出

155.48 

155.48 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關自己事業的單位離離休

155.48 

155.48 

 

 

 

 

208

05

02

人事基層單位離養老金

31.82 

31.82 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政企業單位企業發展企業單位關鍵社區養老人身險付費教育支出

85.10 

85.10 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關事業上的公司新職業年金付費付出

38.56 

38.56 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生良好教育支出

45.79 

45.79 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業上的公司醫藥

45.79 

45.79 

 

 

 

 

210

11

02

企事業的單位醫療器械

45.79

45.79

 

 

 

 

213

 

 

農林業水支出費用

2893.80

730.87

2162.93

 

 

 

213

02

 

農林

2893.80

730.87

2162.93

 

 

 

213

02

04

林果業行業組織

1052.55

730.87

321.68

 

 

 

213

02

05

森林視頻教育培養

1439.14

 

1439.14

 

 

 

213

02

26

林地公用結余

402.11

 

402.11

 

 

 

221

 

 

個人住房保證性支出

34.25

34.25

 

 

 

 

221

02

 

往房深化改革結余

34.25

34.25

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

34.25

34.25

 

 

 

 

 


2019年中財政資金捐款個人收入開支竣工決算總表

標準:萬美元

薪水

支出費用

新項目

預算數

該項目

累計

應該共同概算不需要審批

縣政府性資金財務預算財務捐款

一、通常通用費用財務補貼款

3057.12 

一、似的公用服務于教育支出

 

 

 

二、縣政府性投資基金成本預算財政預算付款

 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事結余

 

 

 

 

 

四、通用安全可靠總支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育花費

 

 

 

 

 

六、小學科學技巧費用

 

 

 

 

 

七、文化教育度假游體育乒乓球與影視傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、的社會保證和就業問題付出

 155.48

155.48 

 

 

 

九、衛生管理健康生活教育支出

 45.79

45.79 

 

 

 

十、節能降耗干凈付出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設特別其他支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水其他支出

2815.35 

2815.35 

 

 

 

第十五、公路鐵路交通車性支出

 

 

 

 

 

十四、產品探勘內容等花費

 

 

 

 

 

十四、商家工作業等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、財富管理撥出

 

 

 

 

 

十八、支助其他的區域教育支出

 

 

 

 

 

18、自然環境成本海底氣象臺等費用

 

 

 

 

 

第十九、自建房后勤保障收入支出

 34.25

34.25 

 

 

 

三十、糧油食品材料物資產出付出

 

 

 

 

 

二十一月、災情防治法及應急方案服務管理總支出

 

 

 

 

 

二12、其它的撥出

 

 

 

當年度工資加總

3057.12 

上年支出費用累計

 3050.87

3050.87 

 

月初財政部門審批結轉和盈余

 

歲末不需要撥付結轉和節余

 6.25

 6.25

 

一、般公用設施預算表不需要付款

 

 

 

 

 

二、人民政府性私募基金概預算財務撥付

 

 

 

 

 

共計

3057.12 

合計

3057.12 

3057.12 

 

 


2019半年度一般來說公共性預部門預算財政預算審批撥出部門預算表

標準:來萬

內容

自動求和

一般費用支出

新項目結余

技能分類別

項目標識號

課程品牌

208

 

 

社交保障措施和專業教育教育支出

155.48

155.48

 

208

05

 

人事部門事業有成組織離養老

155.48

155.48

 

208

05

02

行業標準離退職

31.82 

31.82 

 

208

05 

05 

政府部門事業組織大多健康養老金行業納費結余

85.10 

85.10 

 

208

05 

06 

工商登記衛生事業標準專職年金納費費用

38.56 

38.56 

 

210

 

 

清潔鍵康支出費用

45.79

45.79

 

210

11

 

行政管理自己事業部門醫學

45.79

45.79

 

210

11

02

人事方整形

45.79

45.79

 

213

 

 

農業水性支出

2815.35

730.87

2084.48

213

02

 

林業局

2815.35

730.87

2084.48

213

02

04

造林企業發展組織

989.59

730.87

258.72

213

02

05

樹叢選育

1439.15

 

1439.15

213

02

26

自然保護區共同教育支出

386.61

 

386.61

221

 

 

往房保證收入支出

34.25

34.25

 

221

02

 

房間教育體制改革經費支出

34.25

34.25

 

221

02

01

租賃房住房基金

34.25

34.25

 

累計數

3050.87

966.39

2084.48

 


2019第四季度平常公眾預算表財政部門補貼款關鍵教育支出預算表

  行業:百萬元

建設項目

累計數

技術人員費用

共公資金投入

經濟性分類整理

科目必識別碼

會計科目簡稱

301

 

基本工資發福利付出

864.03

864.03

 

301

01

  差不多基本工資

115.25

115.25

 

301

02

  津貼津貼

73.09

73.09

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜津貼費

32.96

32.96

 

301

07

  業績考核工薪

421.48

421.48

 

301

08

部門企事業部門幾乎養老險公司保險公司激費

85.10

85.10

 

301

09

職業角色年金付費

38.56

38.56

 

301

10

教工大致醫學人身險交費

45.79

45.79

 

301

11

國家事業單位醫疔補助金付費

 

 

 

301

12

許多生活擔保付費

17.55

17.55

 

301

13

住宅社保公積金

34.25

34.25

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  的年薪福利福利性支出

 

 

 

302

 

商品是和提供服務支出費用

80.74

 

80.74

302

01

  接待室費

4.10

 

4.10

302

02

  油墨印刷費

1.60

 

1.60

302

03

  諮詢費

0.28

 

0.28

302

04

  證件費

0.11

 

0.11

302

05

  煤氣費

1.30

 

1.30

302

06

  交電費

14.92

 

14.92

302

07

  郵電通信費

2.87

 

2.87

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管管理制度費

 

 

 

302

11

  交通費

1.30

 

1.30

302

12

  因公出國留學(境)學費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

4.77

 

4.77

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  會議安排費

0.54

 

0.54

302

16

  培順費

1.71

 

1.71

302

17

  公務招待招待費

0.48

 

0.48

302

18

  專用工具物料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用箱鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

1.74

 

1.74

302

27

  請求金融業務費

3.33

 

3.33

302

28

  總工會資金

10.21

 

10.21

302

29

  好處費

20.77

 

20.77

302

31

  因公小二租車自動運行維持費

4.62

 

4.62

302

39

  許多鐵路交通材料費

 

 

 

302

40

  稅金及增加預算

 

 

 

302

99

  各種進口商品和的服務開支

6.09

 

6.09

303

 

對用戶和企業的補帖

17.78

17.78

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

17.55

17.55

 

303

05

  生存補助款

 

 

 

303

07

  醫院費補帖

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

個體戶林果出產補助金

 

 

 

303

99

  許多對每個人和家廷的補貼申請書

0.23

0.23

 

310

 

基金性收入支出

3.83

 

3.83

310

02

  企業辦公儀器租賃費

3.83

 

3.83

310

03

  專屬的設備折舊費

 

 

 

310

07

  的信息平臺及APP置辦系統更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行添置

 

 

 

310

19

  一些交通費方式購買

 

 

 

310

21

  文物保護和商品陳列品添置

 

 

 

310

22

  無形中基金購進

 

 

 

310

99

  其他的金融資本性費用

 

 

 

總金額

966.38

881.81

84.57

 


2019年常見公用預算表財政預算審批“三公”費用及政府部門正常運作費用收支部門預算表

標準:萬是

一般的公共信息概預算財政性捐款“三公”專項經費

國家機關開機運行

經費預算部門預算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

公務接待出行購買及作業費

國家公務接待廳費

小計

公務活動私家車

租賃費費

公務接待車輛使用

運作費

預算表數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

 

8

5.1

 

 

 

 

 

 

7.5

4.62

0.5

0.48

 


2019本年度縣政府性母基金預算表財政部門補貼款費用竣工決算表

機構:來萬

業務

自動求和

最基本支出費用

頂目費用

功能模塊進行分類

會計科目代碼

會計科目名號

229

 

 

一些撥出

 

 

 

229

08

 

大家發行股票經銷商學校業務部門費確定的花費

 

 

 

229

08

04

公益福彩雙色球網站營銷構造的項目費撥出

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

無區政府性母基金概算財政廳審批花費的機關單位,仍留下該資料表式,并在本表右上方作下傾述明:

注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度資源外債癥狀表

 

 

票額組織:萬元左右

 

總數量

實用價值

期初數

歲末數

期初數

年底數

一、金融資產累計

——

——

5272.12

6261.62

   (一)純凈水房產

——

——

135.67

136.78

   (二)不變股本

——

——

8493.77

9051.23

          其中:1.房屋(平方米)

9007.5

9007.5

1468.56

1468.56

༒                2.常用環保設備(臺/套/輛)

101

430

210.06

498.58

𒐪                     里面:(1)維修(輛)

3

3

49.49

49.49

🌸                                 平常國家公務出行

 

 

 

 

൲                                 辦案執勤點專用車

 

 

 

 

🃏                                 機械專科枝術出行

2

2

41.66

41.66

🐻                                 其他的私車

1

1

7.83

7.83

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

28

103

22.20

122.01

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ไ               4.其他的調整資產投資

——

——

6792.95

6962.08

ౠ        減:連續攤銷及減值需備

——

——

3507.32

3629.56

   (三)短期控股權投資項目

——

——

150

150

   (四)經常性公司債創業

——

——

 

 

   (五)在新建網施工

——

——

 

519.97

   (六)無形之中財力

——

——

 

34.22

𒊎        減:積累攤銷

——

——

 

1.02

   (七)其它房產

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

135.67

136.76

三、凈股權合計數

——

——

5136.45

6124.86

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、對于杭州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

天津松江林場2019𓃲年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。

二、管于海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度𝔍收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。

三、有關于東莞松江林場2019年度支出決算情況說明

上年🉐支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。

四、有關沈陽松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

成都松江林場2019𝐆年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、相關松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)正常公共服務預算表財政局付款結余結算的時候總體設計條件

廣州松江林場2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。

(二)基本通用估算財政結余付款結余預算組成部分情況

杭州松江林場2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。

(三)大部分共同成本預算財政局審批費用支出 結算的時候實際上狀態

天津松江林場2019𒁃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:

1🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。

2🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

3💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

4♓、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

5♏、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

6🤪、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。

7🌄、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8💞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

 

六、有關于南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州松江林場2019♐年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:

1🐎、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2ꦕ、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。

4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政教育支出捐款教育支出結算的時候總體經濟原因闡述。

天津松江林場2019𒀰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。

2019ꦉ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

(二)“三公”專項資金財政資金付款撥出部門預算實際上問題就說明。

2019꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🎉公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中:

國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、更多重慶松江林場2019當年度中央政府性貨幣基金概算國庫補貼款結余預算狀態說

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股資本公司運作費用國庫審批情況發生反映

杭州松江林場2019年無國有企業資本投資營運費用財政預算捐款經費支出。

十、許多更重要事情說明的事情說明

(一)機關單位進行事業費性支出原因

西安松江林場2019年度目標有機物關啟動預備費付出。

(二)人民政府采買總支出情況報告

天津松江林場2019🅺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

(三)小轎車、住房特殊化負載情況下

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算業績考核工作管理狀態

🎐上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:進一步完善擬定成本預算表績效評價安全管理規章制度,從嚴實行建設工作“先評審會、后出入庫”的規則,增加建設工作成本預算表制定產品質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)


第四部分    名詞解釋

 

༒一、不需要補貼款效益:指相關部門上年度目標從本級不需要相關部門擁有的不需要補貼款,分為通常情況公共性估算不需要補貼款和鎮政府性資金估算不需要補貼款。

二、衛生行業使收入來源:指衛生行業企業展開技術服務工作簡答配套工作授予的使收入來源。

♔三、銷售開薪資納入:指事業上的方在的專業工作營銷工作形式還有氧化硅營銷工作形式之上推進非獨特結算銷售開營銷工作形式有的薪資納入。

💎四、許多個人使盈利:指計量單位名稱贏得的除“國庫撥付個人使盈利”、“工作個人使盈利”、“經驗個人使盈利”等其他的個人使盈利。基本是:國庫下撥的本計量單位名稱歷年來盈余。

五、期初結轉和余額:意指當年度還沒有成功、結轉到本年度按有觀規定隨時實用的的資金。

ﷺ六、年終結轉和節余:指本一年終度或前一年終概預算確定、因直接前提會出現發展時未按原方案開展,需延期到過后一年終按關于要求不斷實用的現金。

七、總體收支:指公司為后勤保障學校一般運行、達成守則工作上任何而產生的某項收支。

🌜八、創業項目收入結余:指廠家為來完成其他的行政訴訟辦公作業或事業不斷發展受眾,在常規收入結余之余時有發生的四項收入結余。

🐭九、自主操作撥出:指行業行業在專業性項目內容及輔助工具項目內容之余展開非單獨核算成本自主操作項目內容發現的撥出。

༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💃十一月、機關公司的運轉勞務費:指行政事務公司的和操作公務活動員法管理工作的企業公司的施用通常情況公共設施費用國庫審批設置的首要性支出費用中的日常任務公共勞務費性支出費用。

 

 

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