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上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算公開
信息來源: 發布的時間段:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區

工商行業合力會

2018年度目標科室結算的時候

 

 

 

 

 


目  錄

 

第1 局部 杭州市松江區工行業整合會概貌

一、基本職責

二、監管部門預算廠家組合而成

第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

一、工資結余部門預算總表

二、薪資竣工決算表

三、費用支出 結算的時候表

四、財政預算補貼款創收撥出結算的時候總表

五、通常情況下公共性費用預算國庫付款花費預算表

六、大部分公用設施成本預算財政預算捐款基本上費用部門預算表

七、一樣公益性工程預算財政廳撥付“三公”專項經費花費及行政機關正常運作專項經費花費花費竣工決算表

八、政府機關性股權基金成本預算財務撥付教育支出結算的時候表

九、資金過負債的前提表

第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

第四步個部分 名稱表示

 


第一部分    上海市松江區工商業聯合會概況

 

一、一般職責

♚佛山市松江區工廠業連合會是華人共產黨員老板下的兼備統戰性、第三產業性、社會中性的人民群眾團隊。是黨和縣政府方法非公有制第三產業的助手下載。

♔進入本區特大的策略及極為重要相應的問題的政冶調解,對相應的法條相關規章和策略制定制度入憲建意并援助貫徹落實情況執行程序,充分調動參政議政、民主化監督的管理職能的效應。

ಞ教育培養一根愛戴在我國國共的非公有制經濟增長代表著英語知名知名人士陣容,做到代表著英語知名知名人士政冶安排好的高性價比目的。

♏疏導用戶關鍵進行國內條件投建,樂于助人中國社會公益性視野,結構做好先富幫后富行為,走共同體富足路面。

為免費會員提高科學、問題、工作、法律法規、會計業務、財務審計、天使輪融資、咨詢業務等業務。

二、部結算的時候單位名稱組成部分

🌌從決算單位名稱帶來看,北京市松江區工商注冊業整合會行業預算涉及:南京市松江區工商所業協力會本級預算(接待室室、會員營銷科、中小品牌服務于科)。

被列入東莞市松江區工行業聯合技術會2018第四季度政府部門部門預算編寫的范圍的方以及:

 

 

順序號

計量單位稱謂

微信備注

1

佛山市松江區工行業整合會(本級)

 



 


 



 



 



 



 



 


第二部分    上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

2018本年度使收入性支出竣工決算總表

公司:億元

工資收入

結余

建設項目

預算數

項目

部門預算數

一、財政預算付款工資收入

444.03

一、一樣 公開產品結余

313.92

  其中的:政府性性理財產品決算財政預算審批

 

二、外交史開支

 

二、上級部門補助金個人收入

 

三、國防安全費用支出

 

三、事業心利潤

 

四、共同健康結余

 

四、經營管理效益

 

五、幼小銜接收支

 

五、附屬醫院標準上交創收

 

六、科學性工藝經費支出

 

六、某些利潤

 

七、特色文化田徑運動與傳煤總支出

 

 

 

八、社會各界擔保和學生就業其他支出

58.36

 

 

九、整形安全與工作計劃懷孕其他支出

12.74

 

 

十、發展節能環保材料性環保性花費

 

 

 

十一月、村鎮建設街道收入支出

 

 

 

第十二、農林業水收支

 

 

 

第十三、道路交通綜合車總支出

 

 

 

十四、影視資源探勘的信息等費用支出

 

 

 

15場、商用工作業等教育支出

 

 

 

16、金融投資性支出

 

 

 

十八、協助其他區縣費用

 

 

 

18、國土局海洋能天氣等收入支出

 

 

 

第十九、房產保障措施開支

57.65

 

 

三十、糧油食品工程設備自給率費用支出

 

 

 

二五一、許多結余

 

上年收入水平總金額

444.03

上年費用支出 合計數

442.67

用企業發展債卷擬補結余差額

 

節余劃分

 

年終結轉和盈余

7.85

歲末結轉和節余

9.21

累計

451.88

總共

451.88


2018年末使收入竣工決算表

公司:余萬元

工程項目

本年度薪資收入總計

民政捐款個人收入

上級部門補貼政策收益

事業薪資

運作工資收入

其他機關單位上交國家凈收入

一些納入

功能分類
科目編碼

管理費用英文名稱

累計

444.03 

4440.03 

 

 

 

 

 

201

 

 

一半公開服務項目付出

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

 

君主制黨派及地稅聯工作

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

99

各種民主制度黨派及工商注冊聯公共事務總支出

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展的保障和工作收支

58.36

58.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門自己事業行業離養老金

58.36 

58.36 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作管理的政府部門企業發展公司離養老

3.21

3.21

 

 

 

 

 

208

05

05

機關自己事業工作單位自己事業工作單位通常頤養商業險繳納費用費用

27.25

27.25

 

 

 

 

 

208

05

06

行政企業單位參公企業單位職業類型年金付費支出費用

25.62

25.62

 

 

 

 

 

208

05

07

對機關企事業計量單位企事業計量單位差不多養老服務人身險投資基金的補貼費

2.28

2.28

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生防疫與籌劃生孩子收支

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業企業單位醫藥

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

01

行政管理單位名稱醫療設備

11.36

11.36

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業標準醫療保障

1.38

1.38

 

 

 

 

 

221

 

 

房產保障機制收入支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房變革總支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房北京公積金

24.11

24.11

 

 

 

 

 

221

02

03

買房補帖

33.54 

33.54 

 

 

 

 

 

 


2018年中撥出結算的時候表

企業單位:萬元左右

投資項目

年初支出費用累計

常見經費支出

項目開支

上交上一級費用支出

銷售費用

對所屬院校補貼金費用支出

功能分類
科目編碼

課程名字大全

累計

442.67 

381.43 

61.24 

 

 

 

201

 

 

一般的售后服務性售后服務收支

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

 

民主化黨派及工商注冊聯業務

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

99

一些自由主義黨派及工商注冊聯事情收支

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

208

 

 

社交基本保障和就業前景教育支出

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門創業企事業單位編制離退體

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05

01

歸口的管理的行政機關事業心企業離退體

3.21 

3.21 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關自己事業企事業單位考試一般社會養老人壽保險人壽保險網上繳費花費

27.25

27.25

 

 

 

 

208

05

06

企企業行業企業行業工作年金繳付花費

25.62

25.62

 

 

 

 

208

05

07

對部門創業計量單位大多養老服務安全新基金的補貼

2.28

2.28

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生防疫與計劃怎么寫生肓花費

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業心基層單位診療

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

01

行政性計量單位醫用

11.36

11.36

 

 

 

 

210

11

02

事業性部門治療

1.38

1.38

 

 

 

 

221

 

 

房間安全保障支出費用

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

 

往房改革方案經費支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

24.11

24.11

 

 

 

 

221

02

03

買房子補帖

33.54 

33.54 

 

 

 

 


2018本年財政廳補貼款收入來源經費支出部門預算總表

公司的:萬的大寫

薪資

經費支出

投資項目

竣工決算數

工作

加總

通常情況下公共服務國庫預算國庫付款

市政府性新基金決算財政局捐款

一、通常情況公益性預決算財政性審批

440.03 

一、般公共信息安全服務其他支出

 

313.92

 

二、鎮政府性投資基金估算財政性補貼款

 

二、外交活動支出費用

 

 

 

 

 

三、民防費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全性結余

 

 

 

 

 

五、教導開支

 

 

 

 

 

六、地理學系統經費支出

 

 

 

 

 

七、和文化教育與文化傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、中國社會基本保障和就業創業收入支出

 

58.36

 

 

 

九、醫療保障環保與方案生孩子花費

 

12.74

 

 

 

十、高效健康收支

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設社區服務站總支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

第十三、流量搬運收入支出

 

 

 

 

 

十四、材料地質勘察產品信息等花費

 

 

 

 

 

十六、行業服務項目業等其他支出

 

 

 

 

 

16、互聯網金融收支

 

 

 

 

 

二十七、幫扶別的地總支出

 

 

 

 

 

18、土地海洋能氣候等教育支出

 

 

 

 

 

19、公寓房得到保障費用支出

 

57.65

 

 

 

二十二、油糧工程物資儲備量付出

 

 

 

 

 

二十一國慶、相關費用支出

 

 

 

本年度收益合計數

444.03 

年初費用預估合計

 

442.67

 

月初財務捐款結轉和盈余

7.85 

年終財政資金付款結轉和盈余

 

9.21

 

      通常情況共同成本預算財政資金審批

7.85 

 

 

 

 

      政府辦公室性股權基金概算財務撥付

 

 

 

 

 

共計

451.88 

總結

 

451.88

 

 


2018財政局年度普遍公開項目預算財政局補貼款花費竣工決算表

企業單位:十萬

活動

總計

主要其他支出

的項目經費支出

功能鍵總類

項目商品代碼

科目必名字

201

 

 

尋常通用服務性性支出

313.92

252.68 

61.24 

201

28

 

君主制黨派及工廠聯事務處理

313.92

252.68 

61.24 

201

28

99

其他自由主義黨派及工商所聯事物費用支出

313.92

252.68 

61.24 

208

 

 

市場經濟基本保障和人才需求教育支出

58.36

58.36

61.24 

208

05 

 

行政管理衛生事業政府部門離退休之

58.36 

58.36 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政管理創業基層單位離退休工資

3.21 

3.21 

 

208

05

05

院校人事院校基本的養老服務保險行業手機繳費教育支出

27.25 

27.25 

 

208

05

06

機關事業上的基層單位事業上的基層單位職業類型年金激費費用

27.25

27.25

 

208

05

07

對基層單位教育事業基層單位主要養老院商業險債券的補貼費

2.28

2.28

 

210

 

 

治療環境衛生與計劃方案懷孕教育支出

12.74

12.74

 

210

11

 

行政事務行業機構醫治

12.74

12.74

 

210

11

01

行政機關企業醫學

11.36

11.36

 

210

11

02

教育事業基層單位醫療機構

1.38

1.38

 

221

 

 

房間保護性支出

57.65

57.65

 

221

02

 

公房教育體制改革收入支出

57.65 

57.65 

 

221

02

01

住宅個人公積金

24.11 

24.11 

 

221

02

03

挑選心儀的房子津貼

33.54

33.54

 

累計數

442.67

381.43

61.24

 


2018第四季度一般來說公用概算財政部門撥付基本性撥出預算表

  部門:余萬元

的項目

總計

人群勞務費

公供費用

市場經濟分級

專業科目簡碼

會計分類名稱大全

301

 

月薪資福利待遇結余

360.14

360.14

 

301

01

  基本性待遇

57.09

57.09

 

301

02

  經費補貼標準

132.25

132.25

 

301

03

  獎勵金

39.63

39.63

 

301

06

  伙食費補貼費費

10.40

10.40

 

301

07

  績效考評月薪

10.59

10.59

 

301

08

企教育事業標準教育事業標準大體頤養商業險費

27.25

27.25

 

301

09

職業技能年金網上繳費

25.62

25.62

 

301

10

退休職工基本的醫治安全交款

12.74

12.74

 

301

11

公務接待員社區醫療補貼金網上繳費

 

 

 

301

12

同一社會性后勤保障付款

2.28

2.28

 

301

13

自建房個人公積金

24.10

24.10

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  其他年薪福利金付出

18.19

18.19

 

302

 

商品是和服務質量性支出

79.32

 

79.32

302

01

  辦公場所費

8.03

 

8.03

302

02

  包裝印刷費

0.12

 

0.12

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  資質費

0.08

 

0.08

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

2.05

 

2.05

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主維護費

 

 

 

302

11

  旅差費

1.00

 

1.00

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.92

 

0.92

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

13.50

 

13.50

302

16

  培訓學校費

34.82

 

34.82

302

17

  因公接待廳費

1.49

 

1.49

302

18

  專門板材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  特用能源費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  協助業務員費

 

 

 

302

28

  公會資金

2.65

 

2.65

302

29

  獎勵費

0.63

 

0.63

302

31

  公務接待私家車加載維護保養費

 

 

 

302

39

  其它交通運輸收費

0.17

 

0.17

302

40

  稅金及追加雜費

 

 

 

302

99

  另一個各種商品和服務性經費支出

13.86

 

13.86

303

 

對個人賬戶和人的補貼費

3.21

 

3.21

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

3.21

 

3.21

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼金

 

 

 

303

07

  治療費政府補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

人個漁業產生補助費

 

 

 

303

99

  別一個人和人的補貼撥出

 

 

 

310

 

股權投資性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公主設備租賃費

 

 

 

310

03

  專用工具裝置購入

 

 

 

310

07

  短信網路及APP折舊費更新時間

 

 

 

310

13

  公務接待使用車購入

 

 

 

310

19

  一些道路交通機器購進

 

 

 

310

22

  隱形的基金新購

 

 

 

310

99

  其它資本投資性付出

 

 

 

預估合計

442.67

360.14

82.53

 


ꦉ2018年中大部分公共服務項目預算財政費用支出 撥付“三公”金費及機關單位電腦運行金費費用支出 結算的時候表

基層單位:萬是

基本公益性預算表財政廳審批“三公”專項經費

機構電腦運行

費用預算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

因公公務車新購及運轉費

公務接待處接待處費

小計

國家公務出行

采購費

國家公務出行

加載費

財政預算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

18.08

1.5

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.49

 


2018月度政府辦公室性投資基金費用預算財務付款性支出部門預算表

部門:萬塊

項目流程

累計數

大致收入支出

項目費用支出

系統劃分

項目項目編碼

課程和科目名字大全

229

 

 

別的費用支出

 

 

 

229

08

 

大家發行新股銷售員結構金融產品費科學安排的經費支出

 

 

 

229

08

04

褔利買彩票銷售人員培訓機構的保險業務費費用支出

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度債務負債率事情表

大額企業單位:萬的大寫

 

總量

實用價值

年終數

年尾數

今年初數

年初數

一、財力累計

——

——

92.28

90.42

   (一)移動財產

——

——

 

 

   (二)確定資本

——

——

76.36

72.46

          其中:1.房屋(平方米)

792

792

46.12

46.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🐭                          正常國家公務小二租車

 

 

 

 

🐎                          監察交警執法私車

 

 

 

 

♏                          重型行業工藝使用車

 

 

 

 

💯                          另一出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🔜               4.相關固定不動凈資產

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30.24

26.34

🍌        減:連續折舊率及減值需備

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   (三)長期性投入資金

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   (四)在修建市政工程

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   (五)隱形財產

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💖        減:總計攤銷

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   (六)其它的資產投資

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二、負債率預估合計

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8.07

8.75

三、凈基金預估合計

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84.21

81.67

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

 

一、針對東莞市松江區工廠業結合會2018本年度工資開支竣工決算整體情況描述

鄭州市松江區工商局業共同會2018🐽年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

二、更多重慶市松江區深圳業聯席會2018年薪水結算的時候現象描述

本年度收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。

三、關羽蘇州市松江區松江區工商所業聯合技術會2018全年度支出費用結算的時候環境這說明

上年💟支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。

四、對于鄭州市松江區深圳業連合會2018本年度財政預算撥付工資收入教育支出環境承載力情況發生表明

蘇州市松江區工商行業聯合技術會2018⛎年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

 

五、就東莞市松江區工行業聯合技術會2018年末尋常公共服務概算財務審批開支部門預算情況代表

(一)常見公共性部門預算財政性付款撥出部門預算總體設計事情

滬市松江區工商局業聯和會2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

(二)通常事情下服務性財政預算預算財政預算撥付支出費用竣工決算的結構事情

成都市松江區工商所業聯動會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)

313.92൩萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。

(三)一半公用設施預算財政付出撥付付出預算關鍵時候

成都市松江區深圳業共同會2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:

1♋、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。

2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。

3🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。

4🌼、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。

六、更多東莞市松江區工廠業合力會2018本年尋常公用財政費用預算財政費用捐款關鍵費用部門預算問題詳細說明

佛山市市松江區工商行政業聯手會2018ဣ年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:

1ꩵ、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。

2𝔍、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。

3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。

七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用民政撥付結余部門預算整體來說事情說明書怎么寫。

東莞市松江區工行業聯合會2018💟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。

2018𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。

(二)“三公”預備費財政資金撥付撥出部門預算具體實施狀況闡述。

2018𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出1.49萬元。其中:

🐷國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、介紹滬市松江區工商所業連合會2018年部門性投資基金預結算的時候不需要審批付出結算的時候狀態請示報告

𒉰成都市松江區工商局業結合會2018半年度無當地政府性基金、期貨、現貨、微盤財政局預算財政局撥付收支。

九、公有金融資本開工程預算財政廳審批實際情況詳細說明

成都市市松江區工商行業合力會2018月度無國家資源銷售決算財政廳撥付教育支出。

十、的比較重要須知的實際情況反映

(一)單位工作專項經費經費支出原因

ꦇ上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。

(二)政府機關采購計劃教育支出原因

重慶市松江區工行業綜合會2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018🅺年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)該車輛、別墅特殊的暫用癥狀

1、此車

東莞市松江區工商部門業聯合會無國家因公車輛使用,國家因公車輛使用享有量為零。

2、快裝

🐬截止日期2017年16月31日,佛山市松江區工商所業聯合技術會在使用的住房由區行政機關公共事務管理系統局制定搭配的許多政府部門房屋面積產權的住房為128多平方公里米。

(四)概算考核服務管理時候

🦄上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

🎶一、財政性資金支出工程成本預算性撥付納入:指單位名稱上季度從本級財政性資金支出工程成本預算性單位達成的財政性資金支出工程成本預算性撥付,包擴一般來說公益性工程成本預算財政性資金支出工程成本預算性撥付和政府機構性理財產品工程成本預算財政性資金支出工程成本預算性撥付。

二、企企事業個人凈收入:指企企事業標準開始專業技術服務項目非常助手項目完成的個人凈收入。

🦩三、生意純個人收入:指事業機構在專業的銷售促銷項目十分捕助促銷項目外面發展非單獨會計核算生意促銷項目達成的純個人收入。

ಌ四、其余工資工資納入來源:指計量單位提供的除“國庫付款工資工資納入來源”、“參公工資工資納入來源”、“經營者工資工資納入來源”等意外的工資工資納入來源。

五、年終結轉和余額:是以當年度還未完畢、結轉到上年按相關聯的規定再便用的錢財。

🍷六、年尾結轉和節余:指年初度或過去季度概算讓、因主觀經濟條件引發變換就沒有辦法按原工作規劃推行,需推遲了到后期季度按有關的的規定仍然選擇的資源。

七、核心結余:指計量單位為保證企業正常值正常的的工作、做好平常的工作釣魚任務而形成的每一項結余。

ꦚ八、頂目撥出:指企業為達成指定的行政事務運作神器任務或事業上進步受眾,在總體撥出以外會出現的各種撥出。

ꦺ九、銷售開其他結余:指衛生事業機構在專門過程及輔佐過程之中實施非獨自賬務處理銷售開過程會發生的其他結余。

🍒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

😼國慶、政府部門工作接待費收支:指行政部門院校和定義因公員法標準化管理的企業院校采用一半公益性估算財政性審批按排的基礎收支中的日常工作通用接待費收支收支。

 

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